Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и маслихат города Актобе РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Актобе от 25 декабря 2015 года № 394 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2016 – 2018 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4693, опубликованное 27 января 2016 года в газетах "Ақтөбе" и "Актюбинский вестник") следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы: цифры "51 108 832,3" заменить цифрами "55 257 530,4", в том числе:
по неналоговым поступлениям: цифры "319 605" заменить цифрами "1 400 287,9";
по поступлениям трансфертов: цифры "21 608 832,3" заменить цифрами "24 676 847,5";
в подпункте 2):
затраты: цифры "57 264 508,1" заменить цифрами "60 807 912,3".
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование: цифры "942 536" заменить цифрами "791 579";
бюджетные кредиты: цифры "942 536" заменить цифрами "791 579".
в подпункте 4):
сальдо по операциями с финансовыми активами: цифры "141 148" заменить цифры "560 179", в том числе:
приобретение финансовых активов: цифры "141 148" заменить цифрами "560 179".
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета: цифры "-7 239 359,8" заменить цифрами "-6 902 139,9".
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: цифры "7 239 359,8" заменить цифрами "6 902 139,9", в том числе:
поступление займов: цифры "7 364 546" заменить цифрами "7 207 467";
погашение займов: цифры "2 500 000,8" заменить цифрами "2 680 141,7".
в пункте 9:
в абзаце втором:
цифры "205 794" заменить цифрами "117 687";
в абзаце третьем:
цифры: "3 472 579" заменить цифрами "3 547 579";
в абзаце четвертом:
цифры: "1 562 225" заменить цифрами "1 748 909";
в абзаце пятом:
цифры: "154 508" заменить цифрами "261 299";
в абзаце седьмом:
цифры: "10 131" заменить цифрами "11 156,3";
в абзаце десятом:
цифры: "5 105" заменить цифрами "4 236";
в абзаце одиннадцатом:
цифры: "115 745" заменить цифрами "118 346".
в пункте 10:
в абзаце втором:
цифры "754 735" заменить цифрами "817 179";
в абзаце четвертом:
цифры "4 306 654" заменить цифрами "6 806 654";
в абзаце шестом:
цифры "942 536" заменить цифрами "791 579":
и дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан – 419 031 тысяч тенге".
в пункте 11:
в абзаце втором:
цифры "27 588" заменить цифрами "32 078";
в абзаце третьем:
цифры "21 253" заменить цифрами "16 763";
в абзаце четвертом:
цифры "49 600" заменить цифрами "49 798";
абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом:
цифры "238 860,4" заменить цифрами "221 355,8";
в абзаце восьмом:
цифры "805 000" заменить цифрами "797 119,6";
в абзаце девятом:
цифры "2 144 315,6" заменить цифрами "2 186 221,6";
в абзаце десятом:
цифры "117 768" заменить цифрами "189 229";
в абзаце одиннадцатом:
цифры "633 987" заменить цифрами "187 123";
в абзаце двенадцатом:
цифры "558 063,2" заменить цифрами "596 407,2";
в абзаце тринадцатом:
цифры "5 458 588" заменить цифрами "5 427 235,2";
в абзаце четырнадцатом:
цифры "249 395" заменить цифрами "259 349";
в абзаце пятнадцатом:
цифры "7 570" заменить цифрами "53 900";
в абзаце шестнадцатом:
цифры "477 480,8" заменить цифрами "382 178,5";
в абзаце семнадцатом:
цифры "117 738" заменить цифрами "108 547";
в абзаце двадцать втором:
цифры "65 377" заменить цифрами "95 967";
в абзаце двадцать третьем:
цифры "13 548" заменить цифрами "143 653":
и дополнить абзацами следующего содержания:
"развитие объектов культуры – 1 000 тысяч тенге";
"приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 49 505 тысяч тенге".
в пункте 12:
в абзаце первом:
цифры "85 092" заменит цифрами "8 400".
2. Приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии маслихата города Актобе |
Секретарь маслихата города Актобе |
К.Байсадаков | С.Шинтасова |
Приложение 1 к решению маслихата города Актобе № 106 от 8 ноября 2016 года |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 25 декбря 2015 года № 394 |
Бюджет города Актобе на 2016 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование доходов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 55 257 530,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 25 940 395,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7 081 570,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 081 570,0 | ||
03 | Социальный налог | 4 683 690,0 | ||
1 | Социальный налог | 4 683 690,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 462 736,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 553 017,0 | ||
3 | Земельный налог | 536 217,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 371 202,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 941 999,0 | ||
2 | Акцизы | 6 038 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 210 726,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 624 450,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 68 823,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 770 400,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 770 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 400 287,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 71 189,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находяшегося в государственной собственности | 69 605,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 584,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 329 098,9 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 329 098,9 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 240 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 550 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 550 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 690 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 580 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 110 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24 676 847,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 676 847,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 24 676 847,5 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 60 807 912,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 041 145,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 614 664,9 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 35 089,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 34 639,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 370 659,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 334 259,0 | |||
002 | Создание информационных систем | 0,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 31 075,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 325,4 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 208 915,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 163 057,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 871,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 43 987,2 | |||
2 | Финансовая деятельность | 48 762,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 530,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 13 530,0 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 35 232,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 21 963,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100,0 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 12 169,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 377 717,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 313 367,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 80 450,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 900,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 231 017,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 273,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 273,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 077,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 2 077,0 | |||
02 | Оборона | 11 508,8 | |||
1 | Военные нужды | 9 808,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 808,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 808,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 700,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 700,8 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 241,8 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 459,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 235 827,8 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 235 827,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 190 733,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 190 733,0 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 45 094,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 39 261,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 833,1 | |||
04 | Образование | 20 453 795,2 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 5 275 985,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 170 639,8 | |||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 127 439,8 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 43 200,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 102 199,5 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 396 490,5 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 705 709,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 003 145,9 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 003 145,9 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 13 771 205,9 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 29 393,1 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 29 393,1 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 567 192,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 10 812 731,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 754 461,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 71 460,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 71 460,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 103 160,8 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 103 160,8 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 406 604,1 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 406 604,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 46 036,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 524 210,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 33 653,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1 378,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 102 055,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 119,1 | |||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 54 278,5 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 643 874,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 901 998,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 79 288,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 57 276,2 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 799,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 49 067,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 5 410,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 22 012,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 22 012,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 711 211,4 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15 772,7 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 15 772,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 695 438,7 | |||
002 | Программа занятости | 230 144,2 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 9 624,7 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 044 523,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 74 968,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 121 740,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 214 438,8 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 111 498,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 102 962,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 70 900,9 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 7 752,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 230,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 20 080,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 536,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 8 536,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 697 054,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 14 253 341,3 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 362,0 | |||
027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 25 362,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 119 911,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 500,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 1 120,0 | |||
041 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 118 291,0 | |||
049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 0,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 53 900,0 | |||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 53 900,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14 033 016,3 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 527 189,2 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 7 446 027,3 | |||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 49 505,0 | |||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 10 294,8 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 21 152,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 21 152,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 642 062,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 638,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 11 164,0 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 7 474,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 000,0 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 621 424,3 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 400 912,6 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 25 546,0 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 180 483,6 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 14 482,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 801 650,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 801 650,6 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 308 616,6 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 034 553,2 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 4 338,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 454 142,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 990 027,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 671 430,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 55 620,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 620,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 456 266,7 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 456 266,7 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 159 543,8 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 159 543,8 | |||
2 | Спорт | 85 878,7 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 878,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16 881,7 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 26 381,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 42 616,0 | |||
3 | Информационное пространство | 85 858,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 63 425,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 60 797,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 628,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 22 433,5 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 22 433,5 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 146 860,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 26 582,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 20 781,1 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 915,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 886,1 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 120 278,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 308,6 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 185,2 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 64 784,2 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 155 446,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 86 033,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 709,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 709,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 21 586,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21 503,7 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 83,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 46 737,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 15 451,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2 196,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 925,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 15 000,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 8 120,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 3 795,0 | |||
6 | Земельные отношения | 49 388,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 49 388,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 342,8 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 14 712,2 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 333,8 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20 024,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 20 024,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 20 024,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 168 587,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 168 587,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 57 896,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 57 896,9 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 110 690,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40 858,4 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 62 229,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 603,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 643 862,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 643 862,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 643 862,5 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 303 008,2 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 747 009,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 593 845,3 | |||
13 | Прочие | 82 596,9 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 30 080,4 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 30 080,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 384,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 7 869,4 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 827,0 | |||
9 | Прочие | 52 516,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 44 116,5 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 44 116,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 400,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8 400,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 584,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 584,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 584,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 584,0 | |||
15 | Трансферты | 13 424 477,4 | |||
1 | Трансферты | 13 424 477,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 424 477,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 15 879,6 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 13 150 557,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 93 283,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 144 503,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 20 216,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 38,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 791 579,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 791 579,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 791 579,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 791 579,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 791 579,0 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 791 579,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 560 179,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 560 179,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 560 179,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 560 179,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 560 179,0 | |||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 560 179,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 902 139,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 902 139,9 | ||||
7 | Поступления займов | 7 207 467,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 7 207 467,0 | |||
2 | Договоры займа | 7 207 467,0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 7 207 467,0 | |||
16 | Погашение займов | 2 680 141,7 | |||
1 | Погашение займов | 2 680 141,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 680 141,7 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 680 140,9 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 374 814,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 374 814,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 374 814,6 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 374 814,6 |
Приложение 2 к решению маслихата города Актобе № 106 от 8 ноября 2016 года |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 25 декбря 2015 года №394 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа в разрезе программ на 2016 год
Порядковый номер | Благодар-ный сельский округ | Саздинс-кий сельский округ | Новый сельский округ | Курайлинс-кий сельский округ | Каргалинс-кий сельский округ | |
Наименование | ||||||
ВСЕГО | 113 761,5 | 51 897,0 | 86 189,0 | 127 559,0 | 170 413,5 | |
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 41 909,4 | 19 969,0 | 33 123,0 | 31 120,0 | 36 936,3 |
2 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 43 200,0 | ||||
3 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 43 810,0 | 32 450,0 | 51 179,8 | ||
4 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 10 781,1 | 11 102,0 | 7 510,0 | ||
5 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 067,0 | 1 245,0 | 2 108,0 | 11 580,7 | |
6 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 388,0 | 7 058,0 | 32 946,0 | ||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 330,0 | 210,0 | 326,0 | 210,0 | 795,0 |
8 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36 590,0 | 7 397,2 | |||
9 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 10 845,0 | 2 983,0 | 7 050,0 | 6 643,0 | 16 595,5 |
10 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 5 019,0 | 1 000,0 | 2 490,0 | 11 380,0 | 5 473,0 |