О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 ноября 2016 года № 12/3-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 2 декабря 2016 года № 4746. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 13/5-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2016 года № 7/71-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4743), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 19 января 2016 года) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы – 36 841 262,2 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 12 530 617,1 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 192 666,8 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 107 344,7 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 22 010 633,6 тысяч тенге;
      2) затраты – 36 721 986,2 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 2 193 019,0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 198 847,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 302 916,0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 104 069,0 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 2 272 590,0 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 2 272 590,0 тысяч тенге.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2016 год в сумме 112 005,0 тысяч тенге.";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2016 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2016 года № 7/71-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4743):
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 14,1 %;
      2) социальный налог – 14,1 %.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Председатель сессии Н. Умарбеков
      Секретарь городского маслихата А. Абакумов

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 29 ноября 2016 года
№ 12/3-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 44/2-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

36 841 262,2

1



Налоговые поступления

12 530 617,1


01


Подоходный налог

4 007 590,2



2

Индивидуальный подоходный налог

4 007 590,2


03


Социальный налог

2 084 997,6



1

Социальный налог

2 084 997,6


04


Налоги на собственность

4 942 077,0



1

Налоги на имущество

3 184 551,0



3

Земельный налог

594 380,0



4

Налог на транспортные средства

1 162 550,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 049 979,0



2

Акцизы

157 986,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

180 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

683 645,0



5

Налог на игорный бизнес

28 348,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

445 973,3



1

Государственная пошлина

445 973,3

2



Неналоговые поступления

192 666,8


01


Доходы от государственной собственности

116 518,3



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 151,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

113 753,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

354,3



9

Прочие доходы от государственной собственности

260,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 720,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5 720,0


06


Прочие неналоговые поступления

70 417,5



1

Прочие неналоговые поступления

70 417,5

3



Поступления от продажи основного капитала

2 107 344,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 857 344,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 857 344,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

250 000,0



1

Продажа земли

225 000,0



2

Продажа нематериальных активов

25 000,0

4



Поступления трансфертов

22 010 633,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 010 633,6



2

Трансферты из областного бюджета

22 010 633,6


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

36 721 986,2

01



Государственные услуги общего характера

423 142,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

28 119,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

26 321,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 798,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

213 568,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

203 634,1



003

Капитальные расходы государственного органа

9 934,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

43 877,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 450,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

446,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

46 892,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

43 675,0



004

Капитальные расходы государственного органа

3 217,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74 789,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 207,6



013

Капитальные расходы государственного органа

582,0

02



Оборона

24 968,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

24 968,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 968,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

77 727,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

57 074,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

57 074,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

20 653,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

19 588,4



003

Капитальные расходы государственного органа

1 065,0

04



Образование

11 994 244,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 834 235,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

32 934,0



003

Общеобразовательное обучение

7 213 806,9



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

314 615,2



006

Дополнительное образование для детей

678 752,3



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 133 503,2



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

99 566,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 659,0



029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

22 592,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 116 622,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

218 185,3


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

160 009,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

160 009,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 108 490,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 095 131,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

85 255,0



002

Программа занятости

108 866,0



003

Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны

1 385,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 410,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 100,0



006

Оказание жилищной помощи

15 835,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

404 922,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 280,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

78 122,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

239 331,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

9 300,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

107 783,0



021

Капитальные расходы государственного органа

4 292,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

186,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

13 583,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

16 481,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 256,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

5 256,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

8 103,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

8 103,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 345 916,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 634 524,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

79 936,0



005

Снос аварийного и ветхого жилья

0,1



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 719,7



015

Освещение улиц в населенных пунктах

555 453,5



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 660,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 565,1



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

741 721,6



028

Развитие коммунального хозяйства

17 512,9



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 012 279,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 150 316,3



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

15 360,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 107,0



026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

1 107,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

674,0



009

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

674,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 681 790,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 417 909,2



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 130 983,6



072

Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

132 897,4


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 114,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 554,5



005

Капитальные расходы государственного органа

560,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

5 706,0



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

5 706,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

856 114,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

390 970,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 313,8



003

Поддержка культурно-досуговой работы

192 782,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

130 142,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

45 733,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

126 308,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

29 805,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

62 500,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 420,9



006

Капитальные расходы государственного органа

2 091,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

490,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

338 834,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 421,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 116,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

180 153,3



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

65 696,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

56 448,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

117 593,2


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

61 516,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

27 221,2



003

Капитальные расходы государственного органа

4 598,9



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 186,8



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 500,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

516,5



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 686,1



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 500,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

13 306,7


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

56 077,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

54 347,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 183,0



010

Организация работ по зонированию земель

546,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

229 777,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

38 888,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

37 688,4



017

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

190 888,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

44 167,9



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

145 153,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 568,0

12



Транспорт и коммуникации

1 745 936,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 745 936,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

20 976,3



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 086 104,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

638 855,5

13



Прочие

2 564 534,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

112 005,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

112 005,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

38 392,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

31 580,7



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 600,0



004

Капитальные расходы государственного органа

212,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 414 136,6



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

8 720,1



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 405 416,5

14



Обслуживание долга

115 965,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

115 965,1



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

115 965,1

15



Трансферты

117 575,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

117 575,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 235,7



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

99 038,8



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

11 211,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 090,1




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 193 019,0




Бюджетные кредиты

2 193 019,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 193 019,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 193 019,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 193 019,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

198 847,0




Приобретение финансовых активов

302 916,0

13



Прочие

302 916,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

302 916,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

302 916,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

104 069,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

104 069,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

104 069,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

104 069,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-2 272 590,0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 272 590,0


"Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 12/3-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 2 желтоқсанда № 4746 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2016 № 13/5-VI шешімімен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2016 жылдың 15 қарашадағы № 7/71-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4743 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4318 нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "1. Қаланың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 36 838 714,5 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 12 530 617,1 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 192 666,8 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 107 344,7 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 22 008 085,9 мың теңге;
      2) шығындар – 36 719 438,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 2 193 019,0 мың теңге;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 198 847,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 302 916,0;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 104 069,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – - 2 272 590,0 мың теңге;
      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 2 272 590,0 мың теңге.";
      3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "3. 2016 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 112 005,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2016 жылғы 15 қарашадағы № 7/71-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4743 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2016 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:
      1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 14,1 %;
      2) әлеуметтік салық – 14,1 %.";
      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Н. Умарбеков
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Абакумов

  Өскемен қалалық мәслихатының
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 12/3-VI шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 44/2-V шешіміне қосымша 1

Өскемен қаласының 2016 жылғы арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

36 841 262,2

1



Салықтық түсімдер

12 530 617,1


01


Табыс салығы

4 007 590,2



2

Жеке табыс салығы

4 007 590,2


03


Әлеуметтік салық

2 084 997,6



1

Әлеуметтік салық

2 084 997,6


04


Меншікке салынатын салықтар

4 942 077,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 184 551,0



3

Жер салығы

594 380,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 162 550,0



5

Бірыңғай жер салығы

596,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 049 979,0



2

Акциздер

157 986,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

180 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

683 645,0



5

Ойын бизнесіне салық

28 348,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

445 973,3



1

Мемлекеттік баж

445 973,3

2



Салықтық емес түсімдер

192 666,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

116 518,3



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 151,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

113 753,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

354,3



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

260,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

11,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

11,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 720,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 720,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

70 417,5



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

70 417,5

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 107 344,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 857 344,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 857 344,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

250 000,0



1

Жерді сату

225 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

25 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

22 010 633,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 010 633,6



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

22 010 633,6


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

36 721 986,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

423 142,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

28 119,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 321,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 798,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

213 568,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

203 634,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 934,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

59 773,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 877,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 450,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

446,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

46 892,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 675,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 217,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 789,6



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 207,6



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582,0

02



Қорғаныс

24 968,9


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

24 968,9



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

24 968,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

77 727,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

57 074,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

57 074,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

20 653,4



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 588,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 065,0

04



Бiлiм беру

11 994 244,9


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 834 235,9



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 934,0



003

Жалпы білім беру

7 213 806,9



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

314 615,2



006

Балаларға қосымша білім беру

678 752,3



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 133 503,2



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

99 566,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

3 659,0



029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

22 592,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 116 622,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

218 185,3


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

160 009,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

160 009,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 108 490,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 095 131,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 255,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

108 866,0



003

Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан" орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету

1 385,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

1 410,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 100,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 835,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

404 922,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5 280,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

78 122,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

239 331,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

9 300,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

107 783,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 292,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

186,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

13 583,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

16 481,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 256,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

5 256,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 103,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

8 103,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 345 916,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 634 524,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

79 936,0



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

0,1



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

1 719,7



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

555 453,5



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

43 660,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

16 565,1



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

741 721,6



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

17 512,9



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 012 279,5



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 150 316,3



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

15 360,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 107,0



026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

1 107,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

674,0



009

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

674,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 681 790,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 417 909,2



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 130 983,6



072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау

132 897,4


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 114,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 554,5



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

560,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

5 706,0



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

5 706,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

856 114,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

390 970,8



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 313,8



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

192 782,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

130 142,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

45 733,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

126 308,7



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 805,9



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

62 500,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

31 420,9



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 091,9



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

490,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

338 834,7



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 421,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 116,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

180 153,3



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

65 696,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

56 448,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

117 593,2


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

61 516,2



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 221,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 598,9



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 186,8



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

9 500,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

516,5



009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

1 686,1



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

2 500,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

13 306,7


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

56 077,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 347,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 183,0



010

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

546,1

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

229 777,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

38 888,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 688,4



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

190 888,9



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 167,9



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

145 153,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 568,0

12



Көлiк және коммуникация

1 745 936,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 745 936,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

20 976,3



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 086 104,4



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

638 855,5

13



Басқалар

2 564 534,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

112 005,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

112 005,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

38 392,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 580,7



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

6 600,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

212,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 414 136,6



040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

8 720,1



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

2 405 416,5

14



Борышқа қызмет көрсету

115 965,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

115 965,1



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

115 965,1

15



Трансферттер

117 575,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

117 575,6



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

6 235,7



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

99 038,8



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 211,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1 090,1




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

2 193 019,0




Бюджеттік кредиттер

2 193 019,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 193 019,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 193 019,0



053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

2 193 019,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

198 847,0




Қаржы активтерін сатып алу

302 916,0

13



Басқалар

302 916,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

302 916,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

302 916,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

104 069,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

104 069,0


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

104 069,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

104 069,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-2 272 590,0




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

2 272 590,0