Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 13/5-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2016 года № 7/71-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4743), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 19 января 2016 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 841 262,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 530 617,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 192 666,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 107 344,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 22 010 633,6 тысяч тенге;
2) затраты – 36 721 986,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 193 019,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 198 847,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 302 916,0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 104 069,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 2 272 590,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2 272 590,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2016 год в сумме 112 005,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2016 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 ноября 2016 года № 7/71-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4743):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 14,1 %;
2) социальный налог – 14,1 %.";
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | Н. Умарбеков |
Секретарь городского маслихата | А. Абакумов |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 29 ноября 2016 года № 12/3-VI |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 36 841 262,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 530 617,1 | ||
01 | Подоходный налог | 4 007 590,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 007 590,2 | ||
03 | Социальный налог | 2 084 997,6 | ||
1 | Социальный налог | 2 084 997,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 942 077,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 184 551,0 | ||
3 | Земельный налог | 594 380,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 162 550,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 596,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 049 979,0 | ||
2 | Акцизы | 157 986,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 180 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 683 645,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 28 348,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 445 973,3 | ||
1 | Государственная пошлина | 445 973,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 192 666,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 116 518,3 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 151,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 113 753,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 354,3 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 260,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 720,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 720,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 70 417,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 70 417,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 107 344,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 857 344,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 857 344,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 250 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 225 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 25 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 22 010 633,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 010 633,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 22 010 633,6 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 36 721 986,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 423 142,5 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 28 119,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 26 321,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 798,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 213 568,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 203 634,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 934,8 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 59 773,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 877,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 450,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 446,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 46 892,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43 675,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 217,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 74 789,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 74 207,6 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 582,0 | ||
02 | Оборона | 24 968,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 24 968,9 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 24 968,9 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 77 727,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57 074,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 57 074,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 20 653,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 19 588,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 065,0 | ||
04 | Образование | 11 994 244,9 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 834 235,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 32 934,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 7 213 806,9 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 314 615,2 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 678 752,3 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 133 503,2 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 99 566,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 659,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 22 592,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 116 622,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 218 185,3 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 160 009,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 160 009,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 108 490,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 095 131,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 85 255,0 | ||
002 | Программа занятости | 108 866,0 | ||
003 | Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны | 1 385,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1 410,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 100,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 15 835,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 404 922,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 280,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 78 122,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 239 331,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 9 300,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 107 783,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 292,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 186,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 13 583,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 16 481,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 256,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 5 256,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8 103,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 8 103,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 345 916,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 634 524,7 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 79 936,0 | ||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 0,1 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 719,7 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 555 453,5 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 43 660,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 565,1 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 741 721,6 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 17 512,9 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 012 279,5 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 150 316,3 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 15 360,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 107,0 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 1 107,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 674,0 | ||
009 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 674,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 681 790,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5 417 909,2 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 130 983,6 | ||
072 | Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 132 897,4 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 22 114,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 21 554,5 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 560,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 5 706,0 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 5 706,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 856 114,2 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 390 970,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 313,8 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 192 782,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 130 142,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 45 733,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 126 308,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 805,9 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 62 500,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31 420,9 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 091,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 490,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 338 834,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 421,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 116,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 180 153,3 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 14 000,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 65 696,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 56 448,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 117 593,2 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 61 516,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 27 221,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 598,9 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2 186,8 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 9 500,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 516,5 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 686,1 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 500,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 13 306,7 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 56 077,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 54 347,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 183,0 | ||
010 | Организация работ по зонированию земель | 546,1 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 229 777,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 38 888,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 37 688,4 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 190 888,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 167,9 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 145 153,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 568,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 745 936,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 745 936,2 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 20 976,3 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 086 104,4 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 638 855,5 | ||
13 | Прочие | 2 564 534,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 112 005,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 112 005,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 38 392,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 31 580,7 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6 600,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 212,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 414 136,6 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 8 720,1 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 405 416,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 115 965,1 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 115 965,1 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 115 965,1 | ||
15 | Трансферты | 117 575,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 117 575,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 235,7 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 99 038,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 11 211,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 090,1 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 2 193 019,0 | |||
Бюджетные кредиты | 2 193 019,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 193 019,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 193 019,0 | ||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 193 019,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 198 847,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 302 916,0 | |||
13 | Прочие | 302 916,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 302 916,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 302 916,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 104 069,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 104 069,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 104 069,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 104 069,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | -2 272 590,0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 2 272 590,0 |