Порядок введения в действие см. п.2
В соответствии с пунктом 5 статьи 104, пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 8 декабря 2016 года № 84/13-VI "О бюджете города Астаны на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1088, опубликовано 5 января 2017 года в газетах "Астана акшамы" № 1 и "Вечерняя Астана" № 1) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "366 424 806" заменить цифрами "455 261 869";
цифры "208 277 933" заменить цифрами "215 277 933";
цифры "1 897 629" заменить цифрами "2 814 397";
цифры "2 380 000" заменить цифрами "5 528 953";
цифры "153 869 244" заменить цифрами "231 640 586";
в подпункте 2) цифры "315 320 719" заменить цифрами "394 616 159";
в подпункте 3) цифры "1 176 045" заменить цифрами "2 176 045", в том числе:
бюджетные кредиты цифры "1 176 045" заменить цифрами "2 176 045";
в подпункте 4) цифры "56 977 786" заменить цифрами "73 996 593", в том числе:
приобретение финансовых активов цифры "56 977 786" заменить цифрами "73 996 593";
в подпункте 5) цифры "(-7 049 744)" заменить цифрами "(-15 526 928)";
в подпункте 6) цифры "7 049 744" заменить цифрами "15 526 928";
пункт 1 дополнить подпунктом 8) следующего содержания "Используемые остатки бюджетных средств – 8 477 184 тысяч тенге.";
пункт 3 дополнить следующим содержанием:
"Установить с 1 июля 2017 года:
1) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 14 466 тенге;
2) минимальный размер пенсии – 31 245 тенге.";
в пункте 4: цифры "3 470 738" заменить цифрами "2 678 381".
Приложения 1,4,6,9,12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии маслихата города Астаны |
С. Жунусов |
Секретарь маслихата города Астаны | Ж. Нурпиисов |
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения "Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны" (УЭиБП) |
А. Жумаев |
Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 3 марта 2017 года № 104/16-VI |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 8 декабря 2016 года № 84/13-VI |
Бюджет города Астаны на 2017 год
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
| Администратор бюджетных программ | |||
| | Программа | ||
Наименование | ||||
II. Затраты | 394 616 159,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 178 936,0 | ||
111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 113 282,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 112 747,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 535,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 1 545 251,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 1 359 753,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 31 850,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 153 648,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 675 633,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 634 913,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 40 720,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 217 091,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 189 919,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 26 252,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 920,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 288 689,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 288 009,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 680,0 | ||
364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 105 177,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 104 337,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 840,0 | ||
369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 460 341,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 41 090,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 321,0 | ||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 100,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 411 830,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 200 000,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 200 000,0 | ||
379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 228 744,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 214 935,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 809,0 | ||
398 | Управление коммунального имущества и государственных закупок города республиканского значения, столицы | 344 728,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне | 333 028,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 350,0 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 5 350,0 | ||
02 | Оборона | 885 222,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 884 687,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 221 456,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 70 875,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 255 112,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы | 337 244,0 | ||
387 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 535,0 | ||
005 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 535,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 623 271,0 | ||
3 | 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 9 299 600,0 | |
3 | 352 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 6 731 716,0 |
3 | 352 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 13 000,0 |
004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 15 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 436 079,0 | ||
012 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 69 802,0 | ||
013 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 34 003,0 | ||
3 | 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 48 961,0 | |
3 | 373 | 004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 48 961,0 |
3 | 384 | Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы | 1 274 710,0 | |
3 | 368 | 004 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 274 710,0 |
04 | Образование | 59 651 852,0 | ||
4 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 987 028,0 | |
4 | 123 | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 941 212,0 |
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 7 045 816,0 | ||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 12 314,0 | ||
006 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 12 314,0 | ||
353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 578 817,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 223 022,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 265 753,0 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 90 042,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 38 706 941,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 301 961,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 26 681 699,0 | ||
004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 341 686,0 | ||
005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 960 429,0 | ||
007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 1 750 191,0 | ||
008 | Дополнительное образование для детей | 2 117 278,0 | ||
009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 52 672,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||
013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 83 671,0 | ||
014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 203 624,0 | ||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 25 548,0 | ||
021 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 131 160,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 5 272 446,0 | ||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11 470,0 | ||
029 | Методическая работа | 96 640,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 671 603,0 | ||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 2 863,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 8 940 928,0 | ||
028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 7 876 144,0 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 064 784,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 1 425 824,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 425 824,0 | ||
05 | Здравоохранение | 28 132 144,0 | ||
353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 27 844 182,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 144 227,0 | ||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 383 432,0 | ||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 1 065 123,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 322 236,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 186 261,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 584 782,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 5 499 148,0 | ||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 3 306 619,0 | ||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 245 537,0 | ||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 3 650 539,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 094,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 66 294,0 | ||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 440 995,0 | ||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 741 897,0 | ||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 357 104,0 | ||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 1 267 414,0 | ||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 447 501,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 860 873,0 | ||
028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 1 344 557,0 | ||
029 | Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы | 91 100,0 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа | 1 160,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 247 428,0 | ||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 33 185,0 | ||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 217 997,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 335 679,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 287 962,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 287 962,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 440 693,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 811 773,0 | ||
016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 610 231,0 | ||
017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 151 058,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 50 484,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 378 508,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 378 508,0 | ||
395 | Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 9 250 412,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне | 263 976,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 524 945,0 | ||
003 | Программа занятости | 1 175 396,0 | ||
004 | Государственная адресная социальная помощь | 30 972,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 35 054,0 | ||
008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2 719 408,0 | ||
009 | Социальная поддержка инвалидов | 556 197,0 | ||
012 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 45 079,0 | ||
013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 802,0 | ||
015 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 786 682,0 | ||
016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 156 730,0 | ||
018 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 244 999,0 | ||
019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 156 008,0 | ||
020 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 580 881,0 | ||
022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 038 758,0 | ||
026 | Капитальные расходы государственного органа | 3 040,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 157 636,0 | ||
030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 160 876,0 | ||
045 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 378 866,0 | ||
048 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 15 364,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 80 373,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 133 370,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 115 742 303,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа | 34 705 799,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 829 041,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 527 407,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 134 765,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 874 925,0 | ||
027 | Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 339 661,0 | ||
354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 2 213 856,0 | ||
017 | Развитие благоустройства города | 2 213 856,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 466 966,0 | ||
035 | Ремонт объектов городов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 466 966,0 | ||
367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 50 400 311,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 114 561,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 720,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 346 839,0 | ||
006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 67 163,0 | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 14 646 971,0 | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 19 092 688,0 | ||
018 | Развитие благоустройства города | 13 131 369,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 13 167 541,0 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 277 392,0 | ||
013 | Развитие благоустройства города | 1 717 746,0 | ||
017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 172 403,0 | ||
374 | Управление жилья города Астаны | 13 229 332,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья | 139 483,0 | ||
004 | Снос аварийного и ветхого жилья | 151 365,0 | ||
005 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 11 935 130,0 | ||
006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 180 452,0 | ||
008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 821 702,0 | ||
382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 355 806,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы | 195 206,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | ||
006 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 150 000,0 | ||
008 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 10 000,0 | ||
385 | Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы | 994 408,0 | ||
047 | Ремонт объектов городов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 994 408,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 1 000,0 | ||
005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 1 000,0 | ||
395 | Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 207 284,0 | ||
031 | Ремонт объектов городов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 207 284,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 413 977,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 1 382 631,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 422 752,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 959 239,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 640,0 | ||
363 | Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы | 266 423,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 60 999,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 204 904,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 520,0 | ||
367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 1 752 577,0 | ||
019 | Строительство Национального пантеона | 1 752 577,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 496,0 | ||
015 | Развитие объектов спорта | 1 496,0 | ||
377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 739 466,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 64 996,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 560,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 673 910,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 5 436 885,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 71 520,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на местном уровне | 204 284,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 799 357,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | ||
009 | Организация и проведение мероприятий Всемирной зимней универсиады 2017 года | 62 304,0 | ||
016 | Обеспечение функционирования государственных городских спортивных организаций | 2 182 338,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 116 482,0 | ||
396 | Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы | 15 231 362,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, архивов и документации | 97 842,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 880,0 | ||
004 | Проведение социально значимых и культурных мероприятий | 10 010 990,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 602 128,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 434 764,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 546 543,0 | ||
010 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 178 068,0 | ||
011 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 98 748,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 261 399,0 | ||
397 | Управление по инвестициям и развитию города Астаны | 603 137,0 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 603 137,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 41 799 815,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 41 799 815,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 125 486,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 880,0 | ||
009 | Проведение текущих мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 11 748,0 | ||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | 41 661 701,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 584 328,0 | ||
354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 4 093 573,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 76 749,0 | ||
004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 354 230,0 | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 383 542,0 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 760,0 | ||
016 | Создание "зеленого пояса" | 2 202 469,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75 823,0 | ||
375 | Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы | 3 309 070,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 134 439,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 4 175,0 | ||
016 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 13 094,0 | ||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 5 545,0 | ||
021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 7 896,0 | ||
023 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 2 000 000,0 | ||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 31 849,0 | ||
043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 417,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 308 130,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 40 000,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 712 185,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 49 340,0 | ||
394 | Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы | 181 685,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы | 155 796,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 286,0 | ||
005 | Организация работ по зонированию земель | 17 603,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 877 862,0 | ||
365 | Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы | 1 611 551,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне | 142 763,0 | ||
002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 1 377 518,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 89 870,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 167 723,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 161 073,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 650,0 | ||
390 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы | 98 588,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 95 588,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 55 787 929,1 | ||
354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 51 112,0 | ||
020 | Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны | 51 112,0 | ||
384 | Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы | 240 161,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области пассажирского транспорта на местном уровне | 46 401,0 | ||
003 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 168 291,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 320,0 | ||
008 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 702,0 | ||
010 | Развитие транспортной инфраструктуры | 11 547,0 | ||
011 | Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | 4 900,0 | ||
385 | Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы | 55 496 656,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог на местном уровне | 88 484,0 | ||
003 | Развитие транспортной инфраструктуры | 49 657 276,1 | ||
004 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 750 096,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | ||
13 | Прочие | 10 433 854,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 2 678 381,0 | ||
013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 2 678 381,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 402 190,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 402 190,0 | ||
364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 3 998 868,0 | ||
002 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 128 000,0 | ||
017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 3 612 868,0 | ||
018 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 258 000,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 1 840 027,0 | ||
020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 8 330,0 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 1 831 697,0 | ||
397 | Управление по инвестициям и развитию города Астаны | 1 514 388,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне | 90 145,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 760,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны | 1 129 183,0 | ||
006 | Подготовка к проведению Всемирной выставки "EXPO-2017" | 285 300,0 | ||
007 | Организация краткосрочных курсов по подготовке кадров для сферы услуг | 9 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 15 548,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 15 548,0 | ||
005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 9 473,0 | ||
018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6 075,0 | ||
15 | Трансферты | 21 048 424,9 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 21 048 424,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 249 312,5 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 19 539 853,0 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 243 638,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 15 621,4 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 2 176 045,0 | |||
Бюджетные кредиты | 2 176 045,0 | |||
13 | Прочие | 2 176 045,0 | ||
364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 2 176 045,0 | ||
010 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" | 1 700 000,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в столице | 476 045,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 73 996 593,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 73 996 593,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 69 774 808,0 | ||
384 | Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы | 69 774 808,0 | ||
015 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" | 69 774 808,0 | ||
13 | Прочие | 4 221 785,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 378 028,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 378 028,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 21 900,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 21 900,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 90 452,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 90 452,0 | ||
367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 1 129 820,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 129 820,0 | ||
382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 350 498,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 350 498,0 | ||
384 | Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы | 1 872 718,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 872 718,0 | ||
396 | Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы | 378 369,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 378 369,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 526 928,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15 526 928,0 | |||
7 | Поступления займов | 7 049 744,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 7 049 744,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 6 922 232,0 | ||
2 | Договоры займа | 127 512,0 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 8 477 184,0 |
Секретарь маслихата города Астаны | Ж. Нурпиисов |
Приложение 2 к решению маслихата города Астаны от 3 марта 2017 года № 104/16-VI |
|
Приложение 4 к решению маслихата города Астаны от 8 декабря 2016 года № 84/13-VI |
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2017 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Секретарь маслихата города Астаны | Ж. Нурпиисов |
Приложение 3 к решению маслихата города Астаны от 3 марта 2017 года № 104/16-VI |
|
Приложение 6 к решению маслихата города Астаны от 8 декабря 2016 года № 84/13-VI |
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2017 год
Секретарь маслихата города Астаны | Ж. Нурпиисов |
Приложение 4 к решению маслихата города Астаны от 3 марта 2017 года № 104/16-VI |
|
Приложение 9 к решению маслихата города Астаны от 8 декабря 2016 года № 84/13-VI |
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2017 год
Секретарь маслихата города Астаны | Ж. Нурпиисов |
Приложение 5 к решению маслихата города Астаны от 3 марта 2017 года № 104/16-VI |
|
Приложение 12 к решению маслихата города Астаны от 8 декабря 2016 года № 84/13-VI |
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2017 год
Секретарь маслихата города Астаны | Ж. Нурпиисов |