Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2017 - 2019 годы" от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5634, опубликовано 11 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2017 - 2019 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 181 712 942,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 835 933,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 357 269,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 070,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 161 516 669,5 тысяч тенге;
2) затраты – 182 545 923,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 6 436 955,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 8 326 308,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 889 352,1 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 219 425,0 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов – 219 525,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 100,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 489 361,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 489 361,0 тысяча тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2017 год в размере 27 617 363,4 тысячи тенге.";
приложения 1, 2, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии, Акмолинского областного маслихата |
А.Баймагамбетов |
Секретарь Амолинского областного маслихата |
Д.Нурмулдин |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Акмолинской области |
М.Мурзалин |
29.09.2017
Руководитель государственного учреждения "Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области" |
Б.Малгаждаров |
29.09.2017
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года № 6С-15-2 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Областной бюджет на 2017 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 181 712 942,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 835 933,5 | ||
01 | Подоходный налог | 16 983 512,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 983 512,5 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 852 421,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 852 421,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 357 269,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 71 786,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5 495,4 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 42 934,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 750,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 21 606,6 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 227,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 227,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 328,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 328,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 909 259,1 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 909 259,1 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 374 669,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 374 669,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 070,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 070,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 070,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 161 516 669,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 7 230 969,5 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 7 230 969,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 154 285 700,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 154 285 700,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 182 545 923,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 392 773,1 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 57 216,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57 216,5 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 301 491,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 895 039,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 173 456,6 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 114 529,3 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 023,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 87 278,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 24 165,0 | ||
257 | Управление финансов области | 100 095,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 99 774,1 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 321,5 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 144 970,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 124 680,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 20 289,9 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 118 188,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 101 466,6 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 16 721,8 | ||
269 | Управление по делам религий области | 99 844,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 29 501,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 70 222,3 | ||
271 | Управление строительства области | 272 395,4 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 272 395,4 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 216 730,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 186 095,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30 634,3 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 81 840,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 50 920,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 737,0 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 183,4 | ||
02 | Оборона | 697 549,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 490 150,7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 50 971,8 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 136 605,9 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 151 231,3 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 151 341,7 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 207 399,1 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 145 208,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 62 191,1 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 908 271,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 645 851,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 904 418,5 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 970,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 508 041,1 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 36 001,9 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 19 612,5 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 33 781,7 | ||
024 | Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 7 516,0 | ||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 131 510,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 262 419,3 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 2 262 419,3 | ||
04 | Образование | 18 376 845,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 258 154,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 10 239,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 247 915,0 | ||
261 | Управление образования области | 12 338 684,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 110 472,3 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 971 255,9 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 82 252,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 74 130,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 706 736,5 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 216 869,4 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 278 891,3 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 11 523,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 442 860,7 | ||
029 | Методическая работа | 85 933,8 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 338 302,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 96 427,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 14 776,8 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 162 015,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 746 238,7 | ||
271 | Управление строительства области | 4 551 744,6 | ||
079 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 378 943,8 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 172 800,8 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 228 262,1 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 922 820,6 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 305 441,5 | ||
05 | Здравоохранение | 15 636 837,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 15 456 423,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 255 481,1 | ||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 383 308,0 | ||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 637 347,4 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 108 161,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 107 182,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 289 905,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 3 928 419,6 | ||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 1 410 526,0 | ||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 15 078,0 | ||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 529 842,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 668,5 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 21 913,0 | ||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 295 658,0 | ||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 424 966,0 | ||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 203 565,0 | ||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 460 129,0 | ||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 586 808,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 120 866,0 | ||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 81 549,2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 455,5 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 407 985,9 | ||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 23 012,0 | ||
037 | Погашение кредиторской задолженности по обязательствам организаций здравоохранения за счет средств местного бюджета | 3 901,7 | ||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 127 359,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 29 337,0 | ||
271 | Управление строительства области | 180 414,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 180 414,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 866 939,2 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 539 396,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 259 958,7 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 652 458,5 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 291 855,4 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 16 731,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 165 611,3 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 8 791,2 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 216 469,0 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 3 107,0 | ||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 660 187,2 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 2 821,9 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 245 749,0 | ||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 484,0 | ||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 155 762,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 36 121,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 91 574,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 477 032,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 252 683,3 | ||
261 | Управление образования области | 1 079 958,5 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 028 549,5 | ||
037 | Социальная реабилитация | 51 409,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 25 030,0 | ||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 030,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 273,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 1 273,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 108 949,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 98 906,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 043,0 | ||
271 | Управление строительства области | 112 330,9 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 112 330,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 409 955,8 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 10 525,0 | ||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 10 525,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 221 263,3 | ||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 221 263,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 318 113,1 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 318 113,1 | ||
271 | Управление строительства области | 7 793 944,4 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 485 875,5 | ||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 405 381,1 | ||
058 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 902 687,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 066 110,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 56 371,2 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 178,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 458 784,5 | ||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 670,5 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 085 181,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 7 176 939,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 275 985,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 405 620,5 | ||
259 | Управление архивов и документации области | 384 313,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 25 466,2 | ||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 299 598,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 59 249,1 | ||
262 | Управление культуры области | 1 395 013,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 50 951,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 265 704,5 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 253 270,8 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 596 159,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 103 422,4 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 570,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 662,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 63 272,8 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 657 938,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 225 571,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 432 126,2 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 89 740,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 32 108,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 46 969,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 630,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 032,5 | ||
271 | Управление строительства области | 100,0 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 100,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 312 520,5 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 56 091,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 888,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 244 077,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 463,9 | ||
284 | Управление туризма области | 60 822,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 26 883,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 420,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 30 693,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 825,5 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 505 172,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 55 056,7 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 52 249,5 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 179 797,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 11 283,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 106 786,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 100 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 882 564,3 | ||
271 | Управление строительства области | 600 973,3 | ||
019 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 27 569,3 | ||
092 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 573 404,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 281 591,0 | ||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 1 281 591,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 39 150 204,5 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 64 919,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 47 526,3 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 17 393,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 426 223,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 75 342,5 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 768 818,6 | ||
006 | Охрана животного мира | 33 060,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 361 495,5 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 86 008,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 13 993,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 506,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 36 598 811,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 135 266,8 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 302 717,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 530,7 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 402,6 | ||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 250 361,3 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 156 306,2 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 7 950 977,8 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 109 240,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 119,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 174 342,2 | ||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 31 225,5 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 8 377 378,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 133 516,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 334 252,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 75 526,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 9 223 799,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 014 523,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 171 600,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 125 728,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 12 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 008 774,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 65 631,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 439,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 939 463,5 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 51 475,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 51 405,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 70,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 643 009,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 549 798,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 60 862,3 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 360,0 | ||
023 | Создание информационных систем | 4 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 178 803,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 305 772,9 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 51 952,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33 939,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 330,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 17 683,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 41 258,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 41 138,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 725 432,2 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 725 432,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 52 942,8 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 907 713,6 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 884 791,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 2 017 540,4 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 980,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 731 765,3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 447 962,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 779 296,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 892 441,1 | ||
13 | Прочие | 6 891 733,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 924 071,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 924 071,0 | ||
257 | Управление финансов области | 375 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 375 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | ||
261 | Управление образования области | 57 230,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 57 230,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 407 981,0 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 40 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 127 086,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 170 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 70 895,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 265 032,7 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 2 265 032,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 762 418,8 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 762 418,8 | ||
14 | Обслуживание долга | 5 419,7 | ||
257 | Управление финансов области | 5 419,7 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 196,3 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 223,4 | ||
15 | Трансферты | 41 552 766,9 | ||
257 | Управление финансов области | 41 552 766,9 | ||
007 | Субвенции | 40 522 514,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 532 937,9 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 18 186,7 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 479 128,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 6 436 955,9 | |||
Бюджетные кредиты | 8 326 308,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 413 557,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 413 557,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
009 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 413 557,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 654 813,0 | ||
271 | Управление строительства области | 410 198,0 | ||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 410 198,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 244 615,0 | ||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 4 244 615,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 080 699,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 012 000,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 012 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 068 699,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 068 699,0 | ||
13 | Прочие | 177 239,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 177 239,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 177 239,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 882 797,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 6 555,1 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 219 425,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 219 525,0 | |||
13 | Прочие | 219 525,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 4 990,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 990,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 214 535,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 214 535,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 100,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 100,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 489 361,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 489 361,0 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года № 6С-15-2 |
|
Приложение 2 | |
к решению Акмолинского областного маслихата | |
от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Областной бюджет на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 141 076 345,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 200 757,0 | ||
01 | Подоходный налог | 17 181 593,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 181 593,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 019 164,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 019 164,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 030 102,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 29 438,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 200,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 17 855,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 500,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7 883,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 242,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 242,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 414,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 414,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 601 806,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 601 806,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 397 202,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 397 202,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 120 845 486,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 728 445,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 6 728 445,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 117 041,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 114 117 041,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 141 101 429,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 914 484,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 61 381,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 61 381,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 066 704,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 992 976,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 73 728,0 | ||
257 | Управление финансов области | 145 596,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 132 172,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 13 424,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 129 998,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 129 998,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 128 690,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 128 690,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 101 747,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 32 394,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 69 353,0 | ||
271 | Управление строительства области | 100 000,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 100 000,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 180 368,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 180 368,0 | ||
02 | Оборона | 4 198 262,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 157 781,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 44 886,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 35 535,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 77 360,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000 000,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 40 481,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 40 481,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 921 483,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 306 582,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 881 390,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 194,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 312 820,0 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 44 338,0 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 23 611,0 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 39 229,0 | ||
271 | Управление строительства области | 614 901,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 614 901,0 | ||
04 | Образование | 14 613 094,2 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 263 497,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 10 856,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 252 641,0 | ||
261 | Управление образования области | 10 644 268,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 114 426,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 018 781,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 287 229,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 77 466,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 727 192,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 196 721,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 299 993,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 704 657,0 | ||
029 | Методическая работа | 109 632,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108 171,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 511 320,2 | ||
079 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 747 555,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 763 765,2 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 194 009,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 910 502,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 283 507,0 | ||
05 | Здравоохранение | 3 830 584,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 2 791 572,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 357 161,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 114 265,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 14 133,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 65 296,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 7 477,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 23 084,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 110 724,0 | ||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 86 048,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 982 433,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 30 951,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 039 012,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 039 012,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 673 422,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 712 609,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 373 676,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 638 438,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 289 024,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико- социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 147 833,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 8 000,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 234 387,0 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 079,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 5 820,0 | ||
054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 352,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 132 414,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 082 889,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 49 525,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 103 399,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 103 399,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 725 000,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 725 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 103 761,7 | ||
271 | Управление строительства области | 5 612 039,7 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 409 922,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 910 176,7 | ||
058 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 291 941,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 491 722,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 59 522,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 093 913,0 | ||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 085 181,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 239 981,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 396 798,0 | ||
259 | Управление архивов и документации области | 337 283,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 26 836,0 | ||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 310 447,0 | ||
262 | Управление культуры области | 1 166 123,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 49 050,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 204 626,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 260 253,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 547 850,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 104 344,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 542 496,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 120 421,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 422 075,0 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 79 591,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 31 733,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 47 858,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 155 262,0 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 1 155 262,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 234 752,0 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 55 040,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 179 712,0 | ||
284 | Управление туризма области | 52 921,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 27 537,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 25 384,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 828 370,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 58 300,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 54 601,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 685 469,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 30 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 666 969,0 | ||
271 | Управление строительства области | 665 448,0 | ||
092 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 665 448,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 001 521,0 | ||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 3 001 521,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 706 921,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 252 086,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 47 500,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 204 586,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 165 036,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 78 269,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 805 077,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 34 544,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 160 043,0 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 87 103,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 16 356 051,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 131 208,0 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 608 746,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 5 132,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 163 969,0 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 8 943 444,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 114 156,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 136,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 647 716,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 529 293,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 171 600,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 40 651,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 885 591,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 65 023,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 594,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 816 974,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 48 157,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 48 157,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 810 658,0 | ||
271 | Управление строительства области | 1 733 935,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 62 335,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 671 600,0 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 35 496,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 35 496,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 41 227,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 41 227,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 531 697,4 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 531 697,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 57 064,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 598 634,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 751 244,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 932 205,4 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 950 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 242 450,0 | ||
13 | Прочие | 20 389 452,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 593 143,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 593 143,0 | ||
257 | Управление финансов области | 390 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 390 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 17 509 555,7 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 270 000,0 | ||
008 | Расходы на новые инициативы | 17 239 555,7 | ||
261 | Управление образования области | 125 769,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 125 769,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 211 986,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 211 986,0 | ||
271 | Управление строительства области | 294 084,0 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 294 084,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 264 915,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 264 915,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 4 762,0 | ||
257 | Управление финансов области | 4 762,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 655,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 107,0 | ||
15 | Трансферты | 42 339 080,0 | ||
257 | Управление финансов области | 42 339 080,0 | ||
007 | Субвенции | 42 339 080,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -1 590 344,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 1 590 344,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 590 344,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 590 344,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 590 344,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 1 565 260,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 565 260,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года № 6С-15-2 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2017 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 21 988 154,7 |
Целевые текущие трансферты | 13 865 816,1 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 24 165,0 |
На проведение обследования жилых домов подвергшихся подтоплению в период паводка | 24 165,0 |
Управление образования области | 1 746 238,7 |
На ремонт объектов образования | 1 266 204,3 |
На проведение мероприятий по государственному языку для учащихся школ некоренной национальности | 22 288,0 |
На присуждение гранта "Лучшая организация среднего образования" многопрофильной гимназии №5 "Тандау" города Кокшетау | 19 567,2 |
На приобретение автобуса средней школе имени Кутпанулы Аршалынского района | 9 327,0 |
На приобретение и доставку учебников для школ | 404 490,0 |
На обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов | 24 362,2 |
Управление физической культуры и спорта области | 100 000,0 |
На изготовление и установку искусственного покрытия футбольного поля, трибун для зрителей, благоустройство территорий стадиона в городе Державинск Жаркаинского района | 100 000,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 942 441,1 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 2 892 441,1 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 50 000,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 176 939,5 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 6 362 839,5 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 506 800,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 307 300,0 |
Управление ветеринарии области | 939 463,5 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 709 655,0 |
Возмещение стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направленных на санитарный убой | 229 808,5 |
Управление строительства области | 178 803,0 |
На приобретение жилья отдельным категориям граждан | 178 803,0 |
Управление культуры области | 63 272,8 |
На ремонт объектов культуры | 58 205,5 |
На укрепление материально-технической базы объектов культуры | 5 067,3 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 676 809,5 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 11 060,0 |
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа престарелым и инвалидам в условиях стационара | 10 863,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 402 203,2 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 16 253,4 |
На обеспечение электронными очередями центров занятости населения | 13 958,1 |
На выплату единовременного пособия отдельным категориям граждан | 217 011,8 |
На реализацию информационной системы "Е-Халык" | 5 460,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области | 17 683,0 |
На разработку градостроительной документации | 17 683,0 |
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Целевые трансферты на развитие | 8 122 338,6 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 5 933 181,4 |
На строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения | 334 707,0 |
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 411 413,8 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 1 205 575,8 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 965 986,6 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 080 259,0 |
На строительство административных зданий | 50 000,0 |
На развитие инфраструктуры досуга, отдыха и социальной сферы города Кокшетау | 720 054,0 |
На развитие объектов спорта | 125 615,9 |
На развитие объектов культуры | 12 000,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 27 569,3 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 624 605,8 |
На развитие коммунального хозяйства | 532 056,8 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 269 904,5 |
На развитие теплоэнергетической системы | 136 366,0 |
Увеличение уставного капитала | 686 278,5 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 564 551,4 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 564 551,4 |