В соответствии со статьями 9, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 48 "Об утверждении Байганинского районного бюджета на 2017-2019 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5224, опубликованное 25 января 2017 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республике Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
по всему тексту и в приложениях указанного решения слова "бюджет Байганинского района" заменить словами "Байганинский районный бюджет";
в подпункте 1) пункта 1:
доходы, в том числе:
налоговые поступления - цифры "3 701 304,0" заменить цифрами "3 703 351,0";
поступления от продажи основного капитала - цифры "3 480,0" заменить цифрами "1 433,0";
в подпункте 2)
затраты – цифры "4 583 713,7" заменить цифрами "4 563 292,7";
в подпункте 3)
чистое бюджетное кредитование – цифры "19 457,0" заменить цифрами "39 878,0", в том числе:
бюджетные кредиты – цифры "30 631,0" заменить цифрами "51 052,0";
в пункте 6:
цифры "30 631,0" заменить цифрами "51 052,0";
в пункте 7:
цифры "40 520,0" заменить цифрами "6 502,8".
2. Приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат маслихата Байганинского района" в установленном законодательном порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии Байганинского районного маслихата |
Секретарь Байганинского районного маслихата |
Н. Сарыбаева | Б. Турлыбаев |
Приложение 1 к решению № 100 Байганинского районного маслихата от 6 ноября 2017 года | |
Приложение 1 к решению № 48 Байганинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года |
Байганинский районный бюджет на 2017 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 4 354 015,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 703 351,0 | ||
01 | Подоходный налог | 92 855,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 92 855,0 | ||
03 | Социальный налог | 70 905,0 | ||
1 | Социальный налог | 70 905,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 513 011,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 481 892,0 | ||
3 | Земельный налог | 568,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 851,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 700,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24 286,0 | ||
2 | Акцизы | 680,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18 116,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 490,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 294,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 294,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 7 027,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 474,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 474,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 553,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 553,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 433,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 433,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 433,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 642 204,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 642 204,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 642 204,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 4 563 292,7 | ||||
Государственные услуги общего характера | 412 214,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 336 360,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21 247,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20 704,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 543,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 114 853,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 79 006,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 35 847,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 200 260,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 178 393,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 21 867,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 23 042,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23 042,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 20 632,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 010,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 18 200,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 200,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 17 689,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 511,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 34 612,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 24 106,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 11 872,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного орган | 12 234,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 130,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 2 130,0 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 8 376,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 7 246,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 130,0 | |||
02 | Оборона | 9 308,0 | |||
1 | Военные нужды | 3 570,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 570,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3 570,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5 738,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 738,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 771,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 967,0 | |||
04 | Образование | 2 666 721,2 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 355 551,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 354 921,6 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 354 921,6 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 630,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 630,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 141 064,7 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 070 659,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 008 270,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 62 389,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 65 380,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 65 380,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 5 025,7 | |||
021 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 5 025,7 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 170 104,9 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 170 104,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 24 236,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 40 762,5 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 27 534,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 325,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 227,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 71 020,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 273 032,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 27 850,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 27 850,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 27 000,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 850,0 | |||
2 | Социальная помощь | 223 202,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 223 202,0 | |||
002 | Программа занятости | 131 085,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 17 362,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 34 913,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8 614,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 13 572,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 17 656,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 21 980,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21 980,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 21 340,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 360,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 280,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 380 819,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 112 138,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 000,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 9 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 103 138,2 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 75 522,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 27 616,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 252 212,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 234 504,1 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 3 500,0 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 21 318,0 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 152,1 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 208 534,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 17 708,8 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 17 708,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 468,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10 248,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 328,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 920,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 220,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 753,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 467,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 337 212,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 103 494,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 100 047,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 100 047,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 447,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 3 447,0 | |||
2 | Спорт | 55 679,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 54 963,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 9 037,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 235,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 29 570,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 828,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 293,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 716,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 716,0 | |||
3 | Информационное пространство | 88 980,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 82 346,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 81 839,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 507,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 6 634,0 | |||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 634,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 89 059,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 51 911,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 150,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 330,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41 431,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 37 148,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12 608,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 050,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 980,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 510,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 134 616,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 105 521,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 13 819,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 13 639,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 180,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 91 702,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 10 339,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 370,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 700,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 287,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 6 980,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 72 026,0 | |||
6 | Земельные отношения | 14 603,3 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14 603,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 14 183,3 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 420,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 491,8 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 491,8 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14 491,8 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 640,7 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 640,7 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 37 640,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 13 053,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 23 827,7 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 760,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 237 897,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 237 897,3 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2 200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 235 697,3 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 7 952,3 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 15 886,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 211 859,0 | |||
13 | Прочие | 21 249,8 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 040,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 0,0 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 1 040,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 040,0 | |||
9 | Прочие | 20 209,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 707,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 13 707,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6 502,8 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 502,8 | |||
15 | Трансферты | 52 581,1 | |||
1 | Трансферты | 52 581,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 52 581,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 842,9 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 43 286,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 452,2 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 39 878,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 51 052,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 052,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 51 052,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 51 052,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 51 052,0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 174,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 174,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета | 11 174,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -249 155,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 249 155,7 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 30 631,0 | |||
01 | Внутренние государственные кредиты | 30 631,0 | |||
2 | Договора на получение кредитов | 30 631,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение кредитов | 11 174,0 | |||
1 | Погашение кредитов | 11 174,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 174,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 174,0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 229 698,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 229 698,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 229 698,7 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 229 698,7 |
Приложение 2 к решению № 100 Байганинского районного маслихата от 6 ноября 2017 года | |
Приложение 5 к решению № 48 Байганинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года |
Бюджетные программы аппаратов акимов сельских округов в районном бюджете на 2017 год
Функциональная группа | Караулкельдинский сельский округ | Ащинский сельский округ | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 45 573,0 | 21 888,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 095,0 | 19 692,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 095,0 | 19 692,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35 095,0 | 19 692,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35 095,0 | 14 627,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 5 065,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 420,0 | 842,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 420,0 | 842,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5 420,0 | 842,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 500,0 | 842,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 920,0 | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 200,0 | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 200,0 | 0,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 200,0 | 0,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2 200,0 | 0,0 | |||
13 | Прочие | 2 858,0 | 1 354,0 | |||
9 | Прочие | 2 858,0 | 1 354,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 858,0 | 1 354,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 858,0 | 1 354,0 |
продолжение таблицы
Жанажолский сельский округ | Жаркамысский сельский округ | Культабанский сельский округ | Копинский сельский округ | Кзылбулакский сельский округ | Миялинский сельский округ | Сартугайский сельский округ | Всего |
23 612,7 | 24 611,8 | 26 968,0 | 22 392,0 | 22 605,0 | 20 254,0 | 18 511,0 | 226 415,5 |
22 117,7 | 22 017,8 | 24 234,0 | 20 909,0 | 20 397,0 | 19 215,0 | 16 583,0 | 200 260,5 |
22 117,7 | 22 017,8 | 24 234,0 | 20 909,0 | 20 397,0 | 19 215,0 | 16 583,0 | 200 260,5 |
22 117,7 | 22 017,8 | 24 234,0 | 20 909,0 | 20 397,0 | 19 215,0 | 16 583,0 | 200 260,5 |
20 610,7 | 16 852,8 | 19 469,0 | 16 144,0 | 20 397,0 | 18 815,0 | 16 383,0 | 178 393,5 |
1 507,0 | 5 165,0 | 4 765,0 | 4 765,0 | 0,0 | 400,0 | 200,0 | 21 867,0 |
795,0 | 779,0 | 654,0 | 451,0 | 308,0 | 239,0 | 760,0 | 10 248,0 |
795,0 | 779,0 | 654,0 | 451,0 | 308,0 | 239,0 | 760,0 | 10 248,0 |
795,0 | 779,0 | 654,0 | 451,0 | 308,0 | 239,0 | 760,0 | 10 248,0 |
795,0 | 779,0 | 654,0 | 451,0 | 308,0 | 239,0 | 760,0 | 6 328,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 920,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 |
700,0 | 1 815,0 | 2 080,0 | 1 032,0 | 1 900,0 | 800,0 | 1 168,0 | 13 707,0 |
700,0 | 1 815,0 | 2 080,0 | 1 032,0 | 1 900,0 | 800,0 | 1 168,0 | 13 707,0 |
700,0 | 1 815,0 | 2 080,0 | 1 032,0 | 1 900,0 | 800,0 | 1 168,0 | 13 707,0 |
700,0 | 1 815,0 | 2 080,0 | 1 032,0 | 1 900,0 | 800,0 | 1 168,0 | 13 707,0 |
Приложение 3 к решению № 100 Байганинского районного маслихата от 6 ноября 2017 года | |
Приложение 6 к решению № 48 Байганинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года |
Трансферты органам местного самоуправления в разделе аппаратов акимов сельских округов в районном бюджете на 2017 год
Функциональная группа | Караулкельдинский сельский округ | Ащинский сельский округ | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 27 750,4 | 1 248,3 | ||||
15 | Трансферты | 27 750,4 | 1 248,3 | |||
1 | Трансферты | 27 750,4 | 1 248,3 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 27 750,4 | 1 248,3 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 27 750,4 | 1 248,3 |
продолжение таблицы
Жанажолский сельский округ | Жаркамысский сельский округ | Культабанский сельский округ | Копинский сельский округ | Кзылбулакский сельский округ | Миялинский сельский округ | Сартугайский сельский округ | Всего |
1 128,0 | 2 316,0 | 2 622,0 | 1 585,3 | 2 315,0 | 3 168,0 | 1 153,0 | 43 286,0 |
1 128,0 | 2 316,0 | 2 622,0 | 1 585,3 | 2 315,0 | 3 168,0 | 1 153,0 | 43 286,0 |
1 128,0 | 2 316,0 | 2 622,0 | 1 585,3 | 2 315,0 | 3 168,0 | 1 153,0 | 43 286,0 |
1 128,0 | 2 316,0 | 2 622,0 | 1 585,3 | 2 315,0 | 3 168,0 | 1 153,0 | 43 286,0 |
1 128,0 | 2 316,0 | 2 622,0 | 1 585,3 | 2 315,0 | 3 168,0 | 1 153,0 | 43 286,0 |