В соответствии с пунктом 2 статьи 9, статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Мартукский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мартукского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 49 "Об утверждении Мартукского районного бюджета на 2017-2019 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5210, опубликованное 18 января 2017 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы
цифры "4 293 410,5" заменить цифрами "4 322 174,5", в том числе:
по налоговым поступлениям
цифры "592 700" заменить цифрами "598 000";
по неналоговым поступлениям
цифры "4 200" заменить цифрами "6 029,4";
по поступлениям от продажи основного капитала
цифры "18 100" заменить цифрами "26 000";
по поступлениям трансфертов
цифры "3 678 410,5" заменить цифрами "3 692 145,1";
в подпункте 2):
затраты
цифры "4 385 059,7" заменить цифрами "4 413 823,7";
в пункте 7:
в абзаце втором:
цифры "9 353" заменить цифрами "6 219";
в абзаце пятом:
цифры "3 221" заменить цифрами "708";
в абзаце седьмом:
цифры "8 509" заменить цифрами "10 211";
в пункте 8:
в абзаце втором:
цифры "102 383" заменить цифрами "106 052";
в абзаце третьем:
цифры "9 052" заменить цифрами "5 039";
в абзаце восьмом:
цифры "5 586" заменить цифрами "3 506";
в абзаце семнадцатом:
цифры "6 786" заменить цифрами "13 589";
в абзаце восемнадцатом:
цифры "6 000" заменить цифрами "5 460";
дополнить абзацами следующего содержания:
"на разработку проектно-сметной документации на строительство подводящего и внутриквартального газопровода в селе Кумсай Мартукского района – 3 600 тысяч тенге";
"на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения в селе Кумсай Мартукского района – 1 000 тысяч тенге";
"на разработку проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в селе Кумсай Мартукского района – 9 240,6 тысяч тенге";
в пункте 9:
цифры "9 861" заменить цифрами "1 064";
2. Приложения 1, 5 и 6 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии Мартукского районного маслихата | В. Урясов |
Секретарь Мартукского районного маслихата | А. Альмухамбетов |
Приложение 1 к решению Мартукского районного маслихата от 22 ноября 2017 года № 97 | |
Приложение 1 к решению Мартукского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 49 |
Мартукский районный бюджет на 2017 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 4 322 174,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 598 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 259 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 259 200,0 | ||
03 | Социальный налог | 192 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 192 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 98 300,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 54 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 2 700,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 34 600,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 500,0 | ||
2 | Акцизы | 1 700,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 29 800,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 4 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 029,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 229,4 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 29,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 800,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 800,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 23 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 23 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 692 145,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 692 145,1 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 692 145,1 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 4 413 823,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 318 501,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 270 786,9 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 515,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 390,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 125,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 80 557,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 77 901,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 656,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 174 714,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 169 325,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 389,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 15 467,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 467,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15 259,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 208,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 17 565,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 17 565,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 16 617,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 948,5 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 14 682,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 682,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 9 172,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 416,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 094,0 | |||
02 | Оборона | 6 183,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 869,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 869,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 869,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4 314,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 314,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 680,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 634,0 | |||
04 | Образование | 2 848 744,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 363 415,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 363 415,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 243 372,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 120 043,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 359 616,3 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 303 141,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 177 385,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 125 756,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 55 275,3 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 55 275,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 200,0 | |||
021 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 200,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 125 713,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 125 713,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10 717,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 12 364,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 32 301,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 209,0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 14 621,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 170,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 55 331,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 306 680,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 45 744,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 35 905,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 26 418,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 9 487,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9 839,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 9 839,0 | |||
2 | Социальная помощь | 232 731,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 232 731,0 | |||
002 | Программа занятости | 111 128,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3 750,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 62 736,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 241,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26 218,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 15 522,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 13 136,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 28 205,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 28 205,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 16 719,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 494,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 410,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 352,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 8 230,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 411 873,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 335 756,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 200,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 200,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 69 152,0 | |||
026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 69 152,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 266 404,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 640,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 240 875,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 24 889,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 31 723,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 863,0 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5 650,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 10 213,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 15 860,6 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 15 860,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 394,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 42 459,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 416,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 673,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 370,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 935,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 935,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 199 319,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 116 928,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 116 928,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 116 928,0 | |||
2 | Спорт | 11 580,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11 580,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5 527,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 1 791,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 720,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 320,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 222,0 | |||
3 | Информационное пространство | 41 335,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 31 902,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 31 600,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 302,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 433,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 433,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 29 476,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 13 899,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8 600,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 536,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 763,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15 577,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6 758,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 644,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 175,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 115 507,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 82 545,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 18 386,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 17 966,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 420,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 660,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 660,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 63 499,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 6 805,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 262,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3 388,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2 220,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2 574,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3 506,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 3 107,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 41 637,0 | |||
6 | Земельные отношения | 16 367,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 16 367,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10 244,0 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3 235,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 400,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 488,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16 595,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 16 595,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 16 595,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21 261,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21 261,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 21 261,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 9 045,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 11 916,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 69 955,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 69 955,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 29 459,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2 478,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 26 981,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 496,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40 496,0 | |||
13 | Прочие | 34 285,1 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7 259,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 7 259,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 6 525,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 265,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 469,0 | |||
9 | Прочие | 27 026,1 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21 013,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 21 013,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 064,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 064,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 949,1 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 949,1 | |||
14 | Обслуживание долга | 29,4 | |||
1 | Обслуживание долга | 29,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29,4 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 29,4 | |||
15 | Трансферты | 81 484,4 | |||
1 | Трансферты | 81 484,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 81 484,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 676,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 9 933,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 64 800,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 075,2 | |||
Чистое бюджетное кредитование | 42 589,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 65 036,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 65 036,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 65 036,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 65 036,5 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 65 036,5 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 22 447,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 22 447,0 | ||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из | 22 447,0 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Дефицит (профицит) бюджета | -134 238,7 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 134 238,7 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 64 667,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 64 667,0 | ||
2 | Договора займа | 64 667,0 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 22 447,0 | |||
1 | Погашение займов | 22 447,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 22 447,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 22 447,0 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 92 018,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 92 018,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 92 018,7 |
Приложение 2 к решению Мартукского районного маслихата от 22 ноября 2017 года № 97 | |
Приложение 5 к решению Мартукского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 49 |
Бюджетные программы администраторов программы 123 "Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" на 2017 год
Наименование | 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 008 "Освещение улиц населенных пунктов" | 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" | 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
Аккудыкский сельский округ | 11623,0 | 419,0 | 364,0 | 3962,0 |
Байтурасайский сельский округ | 11785,0 | 1768,0 | 0,0 | 7000,0 |
Каратогайский сельский округ | 12190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Карачаевский сельский округ | 11434,0 | 0,0 | 286,0 | 78,0 |
Кызылжарский сельский округ | 13312,0 | 766,0 | 0,0 | 4200,0 |
Мартукский сельский округ | 22292,0 | 0,0 | 0,0 | 15589,0 |
Танирбергенский сельский округ | 11509,0 | 19,0 | 350,0 | 150,0 |
Хазретовский сельский округ | 11177,0 | 377,0 | 0,0 | 250,0 |
Сарыжарский сельский округ | 16207,0 | 620,0 | 0,0 | 2631,0 |
Родниковский сельский округ | 12047,0 | 514,0 | 0,0 | 130,0 |
Байнассайский сельский округ | 10602,0 | 574,0 | 0,0 | 190,0 |
Яйсанский сельский округ | 15655,0 | 593,0 | 673,0 | 0,0 |
Курмансайский сельский округ | 9492,0 | 766,0 | 0,0 | 190,0 |
Итого | 169325,0 | 6416,0 | 1673,0 | 34370,0 |
продолжение таблицы
013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" | 022 "Капитальные расходы государственного органа" | 040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года" | 045 "Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов" | Всего |
0,0 | 440,0 | 1508,0 | 0,0 | 18316,0 |
0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 21053,0 |
0,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 12678,0 |
478,0 | 390,0 | 956,0 | 0,0 | 13622,0 |
0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 18634,0 |
0,0 | 530,0 | 9700,0 | 26981,5 | 75092,5 |
0,0 | 245,0 | 1467,0 | 0,0 | 13740,0 |
0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 11984,0 |
0,0 | 870,0 | 3008,0 | 0,0 | 23336,0 |
0,0 | 380,0 | 1477,0 | 0,0 | 14548,0 |
0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 11736,0 |
2000,0 | 460,0 | 2897,0 | 0,0 | 22278,0 |
0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 10628,0 |
2478,0 | 5389,0 | 21013,0 | 26981,5 | 267645,5 |
Приложение 3 к решению Мартукского районного маслихата от 22 ноября 2017 года № 97 | |
Приложение 6 к решению Мартукского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 49 |
Трансферты органам местного самоуправления между городами районного значения, селами, поселками, сельскими округами на 2017 год
Наименование | Трансферты органам местного самоуправления | Всего |
Мартукский районный отдел финансов | 64800,0 | 64800,0 |
Аккудыкский сельский округ | 1093,0 | 1093,0 |
Байтурасайский сельский округ | 1244,0 | 1244,0 |
Каратогайский сельский округ | 2084,0 | 2084,0 |
Карачаевский сельский округ | 1720,0 | 1720,0 |
Кызылжарский сельский округ | 1312,0 | 1312,0 |
Мартукский сельский округ | 45816,0 | 45816,0 |
Танирбергенский сельский округ | 1641,0 | 1641,0 |
Хазретовский сельский округ | 635,0 | 635,0 |
Сарыжарский сельский округ | 3220,0 | 3220,0 |
Родниковский сельский округ | 1566,0 | 1566,0 |
Байнассайский сельский округ | 860,0 | 860,0 |
Яйсанский сельский округ | 2552,0 | 2552,0 |
Курмансайский сельский округ | 1057,0 | 1057,0 |