В соответствии с пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 71 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5672, опубликовано 24 декабря 2016 года в газетах "Сыр бойы" и "Кызылординские вести", 26 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 176 630 158,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 217 033,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 034 818,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 711,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 163 370 595,2 тысяч тенге;
2) затраты – 175 087 551,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 300 025,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 11 258 356,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 958 331,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 979 917,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 979 917,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства –0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 737 334,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 737 334,9 тысяч тенге.";
пункт 4 дополнить подпунктом 15) нового содержания:
"15) компенсацию потерь в связи с невыполнением годового прогноза поступлений доходов бюджетов Аральского, Казалинского и Сырдарьинского районов.";
пункт 6 дополнить подпунктом 14) нового содержания:
"14) увеличение уставного капитала юридических лиц.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель 15 сессии Кызылординского областного маслихата |
Ж. Нурымбетов |
Секретарь Кызылординского областного маслихата |
Н. Байкадамов |
Областной бюджет на 2017 год
Категория |
Сумма, | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| Наименование | |||
| 1. Доходы | 176 630 158,4 | ||
1 | Налоговые поступления | 9 217 033,0 | ||
| 01 | Подоходный налог | 4 994 751,0 | |
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 994 751,0 | |
| 03 | Социальный налог | 4 205 517,0 | |
| 1 | Социальный налог | 4 205 517,0 | |
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 765,0 | |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 765,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 4 034 818,4 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 235 924,0 | |
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7 134,0 | |
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 36 914,0 | |
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 8 000,0 | |
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 183 876,0 | |
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 109,0 | |
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 109,0 | |
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 789 352,2 | |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 789 352,2 | |
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 3 009 433,2 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 3 009 433,2 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 711,8 | ||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 711,8 | |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 711,8 | |
4 | Поступления трансфертов | 163 370 595,2 | ||
| 01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 597 022,2 | |
| 2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 597 022,2 | |
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 162 773 573,0 | |
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 162 773 573,0 | |
Функциональная группа | ||||
| Администратор бюджетных программ | |||
Программа | ||||
Наименование | ||||
| 2. Затраты | 175 087 551,3 | ||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 742 877,5 | ||
| 110 | Аппарат маслихата области | 57 549,3 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57 549,3 | |
| 120 | Аппарат акима области | 1 977 554,1 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 698 223,4 | |
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 112 741,7 | |
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 127,0 | |
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 31 626,0 | |
| 013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 115 836,0 | |
| 257 | Управление финансов области | 745 421,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 104 536,0 | |
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 733,0 | |
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 639 352,0 | |
| 258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 201 507,2 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 150 072,2 | |
| 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 51 435,0 | |
| 263 | Управление внутренней политики области | 134 857,0 | |
| 078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 134 857,0 | |
| 282 | Ревизионная комиссия области | 183 571,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 183 571,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 190 691,0 | |
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 190 691,0 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 141 505,9 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 141 505,9 | |
| 718 | Управление государственных закупок области | 51 567,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 51 567,0 | |
| 730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 58 654,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 58 654,0 | |
02 | Оборона | 1 590 097,1 | ||
| 287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 148 028,3 | |
| 002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 148 028,3 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 22 913,5 | |
| 010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 22 913,5 | |
| 296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 419 155,3 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 66 821,0 | |
| 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 936,0 | |
| 005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 80 592,6 | |
| 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 121 295,0 | |
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 106 675,5 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 835,2 | |
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 400 692,6 | ||
| 252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 376 869,2 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 306 855,0 | |
| 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 620,0 | |
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 916 315,0 | |
| 013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 40 663,0 | |
| 014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 40 900,0 | |
| 015 | Организация содержания служебных животных | 4 295,2 | |
| 024 | Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 8 408,0 | |
| 025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 56 813,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 023 823,4 | |
| 053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 1 023 823,4 | |
04 | Образование | 22 744 959,9 | ||
| 253 | Управление здравоохранения области | 489 704,0 | |
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 74 935,0 | |
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 414 769,0 | |
| 261 | Управление образования области | 10 720 251,9 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 223 640,8 | |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 974 996,1 | |
| 004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 10 485,5 | |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 16 565,0 | |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 739 318,8 | |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 146 775,0 | |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 265 250,0 | |
| 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 | |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 405 592,0 | |
| 025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 2 778 098,0 | |
| 029 | Методическая работа | 83 958,0 | |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 408 323,0 | |
| 056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 137 394,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 320 542,4 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 192 222,3 | |
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 580 447,5 | |
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 271 501,5 | |
| 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 308 946,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 954 556,5 | |
| 008 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 38 675,3 | |
| 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 171 862,3 | |
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 7 644 018,9 | |
| 069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 100 000,0 | |
05 | Здравоохранение | 25 117 618,7 | ||
| 253 | Управление здравоохранения области | 19 624 563,9 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 174 545,9 | |
| 004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 39 222,0 | |
| 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 428 281,0 | |
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 141 802,0 | |
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 174 363,0 | |
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 272 029,0 | |
| 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 6 027 878,0 | |
| 011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 2 311 935,0 | |
| 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 56 292,0 | |
| 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 338 057,0 | |
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 36 949,0 | |
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 332,0 | |
| 019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 342 621,0 | |
| 020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 269 639,0 | |
| 021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 112 060,0 | |
| 022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 517 320,0 | |
| 026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 511 021,0 | |
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 791 666,0 | |
| 029 | Областные базы спецмедснабжения | 31 401,0 | |
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 051 662,0 | |
| 036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 8 601,0 | |
| 038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 182 884,0 | |
| 039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 782 003,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 493 054,8 | |
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 493 054,8 | |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 448 217,8 | ||
| 256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 159 923,8 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 111 146,0 | |
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 290 315,0 | |
| 003 | Социальная поддержка инвалидов | 313 140,0 | |
| 013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 798 324,0 | |
| 014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 551 662,0 | |
| 015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 380 934,0 | |
| 018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 209 741,4 | |
| 019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 457,0 | |
| 037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 956 802,0 | |
| 045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 273 856,2 | |
| 046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 158 528,0 | |
| 047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 132 388,0 | |
| 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 60 380,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 63 523,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 856 727,2 | |
| 261 | Управление образования области | 190 868,0 | |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 141 766,0 | |
| 037 | Социальная реабилитация | 49 102,0 | |
| 263 | Управление внутренней политики области | 25 032,0 | |
| 077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 032,0 | |
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 987,8 | |
| 045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 4 987,8 | |
| 295 | Управление по контролю в сфере труда области | 67 406,2 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 67 406,2 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 500 216,2 | ||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 981 615,6 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 108 615,5 | |
| 010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 570 863,0 | |
| 030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 201 185,9 | |
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 455 724,0 | |
| 038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 584 005,6 | |
| 047 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 60 600,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 513 094,9 | |
| 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 487 526,7 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 518 600,6 | |
| 014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 098 778,1 | |
| 025 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 272 743,9 | |
| 030 | Развитие коммунального хозяйства | 30 676,7 | |
| 034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 116 401,9 | |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 302 578,9 | ||
| 263 | Управление внутренней политики области | 892 366,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 228 574,0 | |
| 007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 626 895,0 | |
| 010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 31 733,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 164,0 | |
| 273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 264 197,7 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 76 906,0 | |
| 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 167 973,4 | |
| 007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 257 227,0 | |
| 008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 749 619,4 | |
| 009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 192 250,0 | |
| 010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 263 342,8 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 550 781,1 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 6 098,0 | |
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 359 699,5 | |
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 30 275,0 | |
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 179 658,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40 696,5 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 109 070,0 | |
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 182 805,2 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 309 090,2 | |
| 002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 99 044,0 | |
| 003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 647 520,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 121 706,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 445,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 504 882,4 | |
| 018 | Развитие объектов архивов | 402 150,3 | |
| 024 | Развитие объектов спорта | 666 812,0 | |
| 027 | Развитие объектов культуры | 435 920,1 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 98 628,1 | |
| 010 | Регулирование туристской деятельности | 98 628,1 | |
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 493 546,2 | ||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 186 174,6 | |
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 1 186 174,6 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 307 371,6 | |
| 019 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 307 371,6 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 722 555,7 | ||
| 251 | Управление земельных отношений области | 43 406,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 43 406,0 | |
| 254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 353 528,3 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 90 205,3 | |
| 002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 49 672,0 | |
| 003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 22 968,0 | |
| 005 | Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение | 746 971,0 | |
| 006 | Охрана животного мира | 2 841,0 | |
| 008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 832 396,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 74 032,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 522 540,0 | |
| 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 11 903,0 | |
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 9 014 721,5 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 134 347,0 | |
| 002 | Поддержка семеноводства | 489 250,0 | |
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 161 102,0 | |
| 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 899,0 | |
| 019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 15 883,0 | |
| 020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 1 734 301,0 | |
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 51 367,0 | |
| 035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 200 000,0 | |
| 041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 471 674,0 | |
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 23 391,0 | |
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 357,0 | |
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 615 248,0 | |
| 048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 19 421,0 | |
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 486 852,0 | |
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 878 537,5 | |
| 054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 3 400,0 | |
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 635 442,0 | |
| 059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 17 700,0 | |
| 060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 20 700,0 | |
| 061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 50 000,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 850,0 | |
| 719 | Управление ветеринарии области | 252 976,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 45 022,0 | |
| 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 294,0 | |
| 030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 204 660,0 | |
| 725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 57 923,9 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 57 923,9 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 331 504,5 | ||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 266 482,2 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 124 179,8 | |
| 004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 5 000,0 | |
| 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 137 302,4 | |
| 724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 65 022,3 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 65 022,3 | |
12 | Транспорт и коммуникации | 8 454 375,1 | ||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 8 454 375,1 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 95 700,1 | |
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 259 955,7 | |
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 130 560,8 | |
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 82 626,0 | |
| 007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 1 495 360,8 | |
| 025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 398 593,3 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 891 578,4 | |
| 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 100 000,0 | |
13 | Прочие | 2 996 573,0 | ||
| 120 | Аппарат акима области | 377 235,5 | |
| 008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 377 235,5 | |
| 253 | Управление здравоохранения области | 400 000,0 | |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 400 000,0 | |
| 257 | Управление финансов области | 288 751,0 | |
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 288 751,0 | |
| 258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 142 356,5 | |
| 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 142 356,5 | |
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 440 873,0 | |
| 024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 440 873,0 | |
| 280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 100 743,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 100 743,0 | |
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 41 641,0 | |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 41 641,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 412 607,0 | |
| 051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 412 607,0 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 792 366,0 | |
| 005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 110 000,0 | |
| 006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 539 619,0 | |
| 008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6 747,0 | |
| 015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 130 000,0 | |
| 027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 6 000,0 | |
14 | Обслуживание долга | 16 573,0 | ||
| 257 | Управление финансов области | 16 573,0 | |
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 9 335,0 | |
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 7 238,0 | |
15 | Трансферты | 62 225 165,1 | ||
| 257 | Управление финансов области | 62 225 165,1 | |
| 007 | Субвенции | 61 489 726,0 | |
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 251 714,9 | |
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 10 241,3 | |
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 473 482,9 | |
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 7 300 025,0 | ||
| Бюджетные кредиты | 11 258 356,5 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 210 000,0 | ||
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 210 000,0 | |
| 013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 210 000,0 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 051 074,5 | ||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 787 007,0 | |
| 046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 043 907,0 | |
| 048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 743 100,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 264 067,5 | |
| 009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 264 067,5 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 913 385,0 | ||
10 | 255 | Управление сельского хозяйства области | 3 913 385,0 | |
| 025 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 827 680,0 | |
| 037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 085 705,0 | |
13 | Прочие | 1 083 897,0 | ||
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 083 897,0 | |
| 007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 1 000 000,0 | |
| 069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 83 897,0 | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 958 331,5 | ||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 958 331,5 | |
5 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 523 914,9 | |
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 950 241,9 |
5 | 1 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам | 2 573 673,0 |
5 | 2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 434 416,6 | |
| Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 434 416,6 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 979 917,0 | ||
| Приобретение финансовых активов | 979 917,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 115 787,0 | ||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 115 787,0 | |
| 049 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 115 787,0 | |
13 | Прочие | 864 130,0 | ||
13 | 257 | Управление финансов области | 531 762,0 | |
| 005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 531 762,0 | |
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 232 368,0 | |
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 232 368,0 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 100 000,0 | |
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000,0 | |
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 737 334,9 | ||
| 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 737 334,9 | ||
7 | Поступление займов | 9 463 584,0 | ||
7 | 2 | Договоры займа | 9 463 584,0 | |
7 | 2 | 02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 9 463 584,0 |
16 | Погашение займов | 3 112 861,5 | ||
| 257 | Управление финансов области | 3 112 861,5 | |
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 670 513,0 | |
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 442 348,5 | |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 386 612,4 | ||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 386 612,4 | |
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 386 612,4 |