Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №13/157 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3437) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 9 декабря 2016 года №6/67 "О городском бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3229, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 10 января 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 514 103,6 тысяч тенге в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 568 172 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 142 034 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 943 345,6 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 860 552 тысяч тенге;
2) затраты – 21 580 883,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 008 402 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 008 602 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 200 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 075 182 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 075 182 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 4 008 602 тысяч тенге;
погашение займов – 200 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 66 780 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:
"6. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусматриваются бюджетные кредиты из областного бюджета за счет внутренних займов на реализацию местных инвестиционных проектов в сумме 4 005 198 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции следующего содержания:
"8. Утвердить резерв акимата города в сумме 13 000 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | С. Закенов |
Секретарь городского маслихата | М. Молдагулов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющая обязанности руководителя
государственного учреждения "Актауский
городской отдел экономики и бюджетного
планирования"
М. Жубаназарова
"9" октября 2017 года
Приложение | |
к решению Актауского городского | |
маслихата от 3 октября 2017 года №10/114 |
Бюджет города Актау на 2017 год
категория | Сумма тысяч тенге | ||||||
класс | |||||||
подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 . ДОХОДЫ | 21 514 103,6 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 18 568 172 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 365 129 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 365 129 | |||||
03 | Социальный налог | 5 048 001 | |||||
1 | Социальный налог | 5 048 001 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4 337 803 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 2 907 450 | |||||
3 | Земельный налог | 300 442 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 129 911 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 833 638 | |||||
2 | Акцизы | 29 913 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 350 682 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 411 695 | |||||
5 | Налог на игорный бизнес | 41 348 | |||||
07 | Прочие налоги | 673 771 | |||||
1 | Прочие налоги | 673 771 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 309 830 | |||||
1 | Государственная пошлина | 309 830 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 142 034 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 855 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 25 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 39 004 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 826 | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 400 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 400 | |||||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 19 588 | |||||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 19 588 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 81 191 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 81 191 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 943 345,6 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 057 911,6 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 057 911,6 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 885 434 | |||||
1 | Продажа земли | 791 637 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 93 797 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 860 552 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 860 552 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 860 552 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 21 580 883,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 283 221 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19 978 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19 873 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 105 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 150 010 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109 753 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 40 257 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22 704 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22 494 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 210 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 51 386 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 22 465 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 27 434 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 350 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 997 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 13 667 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 330 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 24 146 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 24 065 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 81 | ||
02 | Оборона | 26 206 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 206 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 206 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 60 783 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 41 115 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 41 115 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 19 668 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 19 398 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 270 | ||
04 | Образование | 10 906 116 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 10 706 204 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 33 777 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 5 743 272 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 281 396 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 407 331 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 31 189 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 922 851 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 990 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 45 471 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 851 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 268 419 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 970 657 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 385 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 35 385 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 164 527 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 164 527 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 594 225 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 397 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 397 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 592 037 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 603 | ||
002 | Программа занятости | 252 570 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 25 577 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 81 868 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 702 943 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12 262 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 375 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 45 618 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 119 177 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 12 452 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 209 607 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 159 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 32 736 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 33 090 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 969 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 969 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 822 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 822 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 191 042,3 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 90 083 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 417 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 787 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 137 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 66 742 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 225 803,3 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10 739 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 062 615 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 28 922 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 24 734 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 98 793,3 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 11 284 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 10 542 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 742 | ||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 863 872 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 54 399 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 10 000 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 677 964 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 9 937 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 887 890 | ||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 14 473 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 209 209 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 709 136 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 330 071 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11 930 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 267 424 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 44 004 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 125 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 88 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 500 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 133 818 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 807 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 258 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 76 753 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 76 570 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 520 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 21 875 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 175 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 000 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 168 677 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 8 677 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 160 000 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 356 038 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 356 038 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 310 229 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 45 809 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53 050 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 479 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 479 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 22 503 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 862 | ||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 18 041 | ||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 600 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30 068 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 22 848 | ||
003 | Земельно-хозяйственное обустройство населенных пунктов | 5 720 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 49 056 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 27 780 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 27 677 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 103 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 21 276 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 21 171 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 105 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 108 893 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 108 893 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 19 392 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 370 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 459 494 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 571 730 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54 362 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 545 | ||
13 | Прочие | 173 290 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 8 171 | ||
014 | Поддержка предпринимательской деятельности | 8 171 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 000 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 13 000 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2 119 | ||
003 | Разработка корректировка или, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 119 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 150 000 | ||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 150 000 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 750,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 750,6 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 750,6 | ||
15 | Трансферты | 67 076,7 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 67 076,7 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 64 013,7 | ||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 3 063 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 008 402 | |||
Бюджетные кредиты | 4 008 602 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 005 198 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 005 198 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 005 198 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 404 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 404 | ||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 404 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 200 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 200 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 200 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -4 075 182 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 4 075 182 | |||
Поступление займов | 4 008 602 | |||
Погашение займов | 200 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 66 780 |