О внесении изменений в решение городского маслихата от 9 декабря 2016 года № 6/67 "О городском бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 3 октября 2017 года № 10/114. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 23 октября 2017 года № 3442

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №13/157 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3437) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 9 декабря 2016 года №6/67 "О городском бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3229, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 10 января 2017 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 21 514 103,6 тысяч тенге в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 568 172 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 142 034 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 943 345,6 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 860 552 тысяч тенге;

      2) затраты – 21 580 883,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 008 402 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 008 602 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 200 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 075 182 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 075 182 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 4 008 602 тысяч тенге;

      погашение займов – 200 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 66 780 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "6. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусматриваются бюджетные кредиты из областного бюджета за счет внутренних займов на реализацию местных инвестиционных проектов в сумме 4 005 198 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "8. Утвердить резерв акимата города в сумме 13 000 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии С. Закенов
      Секретарь городского маслихата М. Молдагулов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющая обязанности руководителя

      государственного учреждения "Актауский

      городской отдел экономики и бюджетного

      планирования"

      М. Жубаназарова

      "9" октября 2017 года

  Приложение
  к решению Актауского городского
  маслихата от 3 октября 2017 года №10/114

Бюджет города Актау на 2017 год






категория


Сумма тысяч тенге


класс




подкласс 




Наименование




1 . ДОХОДЫ

21 514 103,6

1



Налоговые поступления

18 568 172


01


Подоходный налог

7 365 129



2

Индивидуальный подоходный налог

7 365 129


03


Социальный налог

5 048 001



1

Социальный налог

5 048 001


04


Hалоги на собственность

4 337 803



1

Hалоги на имущество

2 907 450



3

Земельный налог

300 442



4

Hалог на транспортные средства

1 129 911


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

833 638



2

Акцизы

29 913



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

350 682



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

411 695



5

Налог на игорный бизнес

41 348


07


Прочие налоги

673 771



1

Прочие налоги

673 771


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

309 830



1

Государственная пошлина

309 830

2



Неналоговые поступления

142 034


01


Доходы от государственной собственности

40 855



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

25



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

39 004



9

Прочие доходы от государственной собственности

1 826


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

400



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

400


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

19 588



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

19 588


06


Прочие неналоговые поступления

81 191



1

Прочие неналоговые поступления

81 191

3



Поступления от продажи основного капитала

1 943 345,6


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 057 911,6



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 057 911,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

885 434



1

Продажа земли

791 637



2

Продажа нематериальных активов

93 797

4



Поступления трансфертов

860 552


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

860 552



2

Трансферты из областного бюджета

860 552


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

21 580 883,6

01



Государственные услуги общего характера

283 221


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 978



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 873



003

Капитальные расходы государственного органа

105


122


Аппарат акима района (города областного значения)

150 010



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

109 753



003

Капитальные расходы государственного органа

40 257


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 704



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 494



022

Капитальные расходы государственного органа

210


452


Отдел финансов района (города областного значения)

51 386



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

22 465



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

27 434



018

Капитальные расходы государственного органа

137



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 350


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 997



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

13 667



004

Капитальные расходы государственного органа

1 330


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

24 146



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

24 065



003

Капитальные расходы государственного органа

81

02



Оборона

26 206


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 206



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 206

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

60 783


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

41 115



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

41 115


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

19 668



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

19 398



003

Капитальные расходы государственного органа

270

04



Образование

10 906 116


464


Отдел образования района (города областного значения)

10 706 204



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33 777



003

Общеобразовательное обучение

5 743 272



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

281 396



006

Дополнительное образование для детей

407 331



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

31 189



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 922 851



012

Капитальные расходы государственного органа

990



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

45 471



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

851



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 268 419



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

970 657


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 385



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

35 385


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

164 527



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

164 527

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 594 225


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

397



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

397


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 592 037



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 603



002

Программа занятости

252 570



005

Государственная адресная социальная помощь

25 577



006

Оказание жилищной помощи

81 868



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

702 943



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 262



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 375



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

45 618



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

119 177



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

12 452



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

209 607



021

Капитальные расходы государственного органа

159



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 736



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

33 090


464


Отдел образования района (города областного значения)

969



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

969


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

822



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

822

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 191 042,3


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

90 083



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 417



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 787



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 137



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

66 742


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 225 803,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 739



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 062 615



005

Развитие коммунального хозяйства

28 922



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

24 734



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

98 793,3


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 284



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 542



005

Капитальные расходы государственного органа

742


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 863 872



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

54 399



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

10 000



025

Освещение улиц в населенных пунктах

677 964



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

9 937



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

887 890



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 473



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 209 209

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

709 136


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

330 071



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 930



003

Поддержка культурно-досуговой работы

267 424



006

Функционирование районных (городских) библиотек

44 004



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 125



010

Капитальные расходы государственного органа

88



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 500


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

133 818



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

36 807



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 258



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

76 753


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

76 570



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 520



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

21 875



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

13 175



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

26 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

168 677



008

Развитие объектов спорта

8 677



011

Развитие объектов культуры

160 000

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

356 038


467


Отдел строительства района (города областного значения)

356 038



009

Развитие теплоэнергетической системы

310 229



036

Развитие газотранспортной системы

45 809

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53 050


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

479



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

479


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

22 503



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 862



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

18 041



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

600


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

30 068



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

22 848



003

Земельно-хозяйственное обустройство населенных пунктов

5 720



007

Капитальные расходы государственного органа

1 500

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

49 056


467


Отдел строительства района (города областного значения)

27 780



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

27 677



017

Капитальные расходы государственного органа

103


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

21 276



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 171



004

Капитальные расходы государственного органа

105

12



Транспорт и коммуникации

2 108 893


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 108 893



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

19 392



003

Капитальные расходы государственного органа

1 370



022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 459 494



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

571 730



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 362



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 545

13



Прочие

173 290


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

8 171



014

Поддержка предпринимательской деятельности

8 171


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

13 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 119



003

Разработка корректировка или, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 119


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150 000



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

150 000

14



Обслуживание долга

2 750,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 750,6



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

2 750,6

15



Трансферты

67 076,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

67 076,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

64 013,7



051

Трансферты органам местного самоуправления

3 063




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 008 402




Бюджетные кредиты

4 008 602

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 005 198


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 005 198



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 005 198

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 404


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 404



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 404

5



Погашение бюджетных кредитов

200


01


Погашение бюджетных кредитов

200



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

200




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 075 182




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 075 182




Поступление займов

4 008 602




Погашение займов

200




Используемые остатки бюджетных средств

66 780


Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 6/67 "2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2017 жылғы 3 қазандағы № 10/114 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 23 қазанда № 3442 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 13/157 "Облыстық мәслихаттың 2016 жылғы 8 желтоқсандағы №6/65 "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3437 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 9 желтоқсандағы №6/67 "2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3229 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 10 қаңтарда жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 21 514 103,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 18 568 172 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 142 034 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1 943 345,6 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 860 552 мың теңге;

      2) шығындар – 21 580 883,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 008 402 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 4 008 602 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 200 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 075 182 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 075 182 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 4 008 602 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 200 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 66 780 мың теңге.";

      6 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2017 жылға арналған қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға облыстық бюджеттен ішкі қарыздар есебінен 4 005 198 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттер қарастырылғаны ескерілсін.";

      8 тармақ келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: 

      "8. Қала әкімдігінің резерві 13 000 мың теңге сомасында бекітілсін.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы - Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      5. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.

      Сессия төрағасы С. Зәкенов
      Қалалық мәслихат хатшысы М. Молдағұлов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Ақтау қалалық экономика және

      бюджеттік жоспарлау бөлімі"

      мемлекеттік мекемесі

      басшысының міндетін атқарушы

      М. Жубаназарова

      "9" қазан 2017 жыл

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2017 жылғы 3 қазандағы
  №10/114 шешіміне
  қосымша

2017 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

21 514 103,6

1



Салықтық түсiмдер

18 568 172


01


Табыс салығы

7 365 129



2

Жеке табыс салығы

7 365 129


03


Әлеуметтік салық

5 048 001



1

Әлеуметтік салық

5 048 001


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 337 803



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 907 450



3

Жер салығы

300 442



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 129 911


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

833 638



2

Акциздер

29 913



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

350 682



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

411 695



5

Ойын бизнесіне салық

41 348


07


Басқа да салықтар

673 771



1

Басқа да салықтар

673 771


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

309 830



1

Мемлекеттiк баж

309 830

2



Салықтық емес түсімдер

142 034


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40 855



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

25



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

39 004



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 826


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

400



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

400


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 588



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

19 588


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

81 191



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

81 191

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

1 943 345,6


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

1 057 911,6



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

1 057 911,6


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

885 434



1

Жерді сату

791 637



2

Материалдық емес активтерді сату

93 797

4



Трансферттердің түсімдері

860 552


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

860 552



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

860 552


Функционалдық топ 

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 



Бағдарлама 




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

21 580 883,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

283 221


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 978



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 873



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

150 010



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

109 753



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40 257


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 704



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 494



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

210


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

51 386



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 465



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

27 434



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

137



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 350


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 997



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 667



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 330


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

24 146



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 065



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

81

02



Қорғаныс

26 206


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

26 206



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

26 206

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

60 783


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

41 115



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

41 115


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

19 668



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 398



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

270

04



Білім беру

10 906 116


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

10 706 204



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 777



003

Жалпы білім беру

5 743 272



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

281 396



006

Балаларға қосымша білім беру

407 331



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

31 189



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 922 851



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

990



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

45 471



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

851



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 268 419



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

970 657


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 385



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

35 385


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

164 527



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

164 527

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 594 225


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

397



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

397


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 592 037



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 603



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

252 570



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

25 577



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

81 868



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

702 943



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

12 262



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 375



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

45 618



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

119 177



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

12 452



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

209 607



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

159



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

32 736



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

33 090


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

969



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

969


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

822



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

822

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

5 191 042,3


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 083



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 417



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 787



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 137



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

66 742


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 225 803,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

10 739



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 062 615



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

28 922



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

24 734



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

98 793,3


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 284



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 542



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

742


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 863 872



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

54 399



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

10 000



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

677 964



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

9 937



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

887 890



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

14 473



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 209 209

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

709 136


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

330 071



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 930



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

267 424



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

44 004



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5 125



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

88



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 500


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

133 818



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 807



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 258



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

76 753


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

76 570



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 520



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

21 875



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

13 175



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

26 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

168 677



008

Спорт объектілерін дамыту

8 677



011

Мәдениет объектілерін дамыту

160 000

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

356 038


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

356 038



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

310 229



036


Газ тасымалдау жүйесін дамыту

45 809

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

53 050


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

479



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

479


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

22 503



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 862



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

18 041



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

600


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

30 068



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 848



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 720



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

49 056


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

27 780



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 677



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

103


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

21 276



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 171



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

105

12



Көлік және коммуникация

2 108 893


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 108 893



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 392



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 370



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 459 494



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

571 730



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

54 362



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 545

13



Басқалар

173 290


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 171



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

8 171


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

13 000


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 119



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

2 119


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

150 000



077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

150 000

14



Борышқа қызмет көрсету

2 750,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 750,6



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 750,6

15



Трансферттер

67 076,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

67 076,7



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

64 013,7



051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

3 063




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 008 402




Бюджеттік кредиттер

4 008 602

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 005 198


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 005 198



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 005 198

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 404


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 404



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 404

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

200


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

200



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

200




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 075 182




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 075 182




Қарыздар түсімі

4 008 602




Қарыздарды өтеу

200




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

66 780