О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 22 декабра 2016 года № 6/80 "О районном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 10 марта 2017 года № 8/91. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 5 апреля 2017 года № 3313

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 3 марта 2017 года № 7/104 "О внесении изменений и дополнений в решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3291), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2016 года № 6/80 "О районном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3255, опубликовано в газете "Қарақия" от 26 января 2017 года № 6-9 (775-778)) следующие изменения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
      "1. Утвердить районный бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
      1) доходы - 8 995 012,5 тысяч тенге, в том числе:
      налоговым поступлениям – 8 670 145,3 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 12 090,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи
      основного капитала        – 89 856,2 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 222 921,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 8 998 330,4 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 1 038,6 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 153 157,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 154 195,6 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям
      с финансовыми активами – 0 тенге;
      приобретение финансовых активов – 0 тенге;
      поступление от продажи
      финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета       – 2 279,3 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита
      (использование профицита) бюджета – 2 279,3 тысяч тенге;
      поступление займов – 153 157,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 154 195,6 тысяч тенге;
      используемые остатки
      бюджетных средств – 3 317,9 тенге.";
      Приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
      Председатель сессии К. Кошенов
      Секретарь районного маслихата А.Мееров

      "СОГЛАСОВАНО"
      Руководитель Государственного
      учреждения "Каракиянский районный
      отдел экономики и финансов"
      Абдикаликова Алия Жумабаевна
      13 марта 2017 год

  Приложение 1
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 10 марта 2017 года № 8/91

Районный бюджет на 2017 год

Категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

3

 
 
 
І. ДОХОДЫ
8 995 012,5
1
 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 670 145,3
 
01
 
Подоходный налог
351 986,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
351 986,0
 
03
 
Социальный налог
360 906,0
 
 
1
Социальный налог
360 906,0
 
04
 
Налоги на собственность
7 877 668,0
 
 
1
Налоги на имущество
7 695 635,0
 
 
3
Земельный налог
127 259,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
53 679,0
 
 
5
Единый земельный налог
1 095,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
72 634,0
 
 
2
Акцизы
1 646,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
47 637,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
23 303,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
48,0
 
07
 
Прочие налоги
993,3
 
 
1
Прочие налоги
993,3
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
5 958,0
 
 
1
Государственная пошлина
5 958,0
2
 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
12 090,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
4 918,3
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности      
4 875,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
43,3
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
579,7
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из гос ударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
579,7
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
6 592,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
6 592,0
3
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
89 856,2
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 886,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 886,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
85 970,2
 
 
1
Продажа земли      
77 625,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
8 345,2
4
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
222 921,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления
222 921,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
222 921,0

      

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

программа

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

3

 
 
 
2.ЗАТРАТЫ
8 998 330,4
01
 
 
Государственные услуги общего характера
393 475,0
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
21 878,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
21 878,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
96 171,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
94 625,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 546,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
142 050,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
142 050,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
45 349,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 349,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждении и организации
28 000,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
30 253,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики,
государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города
областного значения)      
28 253,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 000,0
 
486
 
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)      
17 725,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
17 725,0
 
494
 
Отдел предпринимательства и промышленности района
(города областного значения)
13 443,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и
промышленности
13 443,0
 
801
 
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
26 606,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния      
25 606,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 000,0
02
 
 
Оборона
2 500,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
2 500,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
2 500,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
1 748,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 748,0
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
1 748,0
04
 
 
Образование
3 577 131,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
3 437 054,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
28 825,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение      
2 364 760,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических
комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
119 737,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
126 208,0
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
4 162,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
469 192,0
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
2 539,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования      
266 756,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
54 875,0
802
 
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
140 077,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
140 077,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
403 882,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
5 021,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным
воспитателям      
5 021,0
 
801
 
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
398 795,0
 
 
004
Программа занятости
215 465,0
 
 
006
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
20 162,0
 
 
009
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 800,0
 
 
010
Государственная пособия на детей до 18 лет
9 126,0
 
 
011
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
62 094,0
 
 
014
Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому
19 350,0
 
 
016
Государственные пособия на детей 18 лет
5 078,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами ипредоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
16 175,0
 
 
018
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
792,0
 
 
023
Обеспечение деятелности центров занятости населения
20 700,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
15 343,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятии на 2012-2018 годы по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
11 710,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
66,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятии на 2012-2018 годы по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
66,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
830 029,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
275 371,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
200 675,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
74 696,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
214 135,0
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
9 446,0
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах      
144 420,0
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
55 000,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)
345 792,0
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
27 856,0
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
105 178,0
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
3 522,0
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
209 236,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
228 375,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)      
182 434,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
13 936,0
 
 
004
Функционирование районных (городских) библиотек
31 251,0
 
 
005
Поддержка культурно-досуговой работы
107 386,0
 
 
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
8 576,0
 
 
007
Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне
9 260,0
 
 
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
12 025,0
 
470
 
Отдел внутренней политики и развития языков района (города       областного значения)
45 941,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков
25 718,0
 
 
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
20 223,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения
95 482,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)      
26 048,0
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
26 048,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города
областного значения)      
69 434,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
13 336,0
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
1 000,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
55 098,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
17 745,0
 
467
 
Отдел строительства района(города областного значения)      
17 745,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
17 745,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации      
479 431,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)      
479 431,0
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
200 700,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
136 274,0
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
142 457,0
13
 
 
Прочие
5 000,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
5 000,0
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города
областного значения)      
5 000,0
14
 
 
Обслуживание долга
43,3
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
43,3
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из
областного бюджета
43,3
15
 
 
Трансферты
2 963 489,1
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
2 963 489,1
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
15 549,1
 
 
007
Бюджетные изъятия
2 930 922,0
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
17 018,0
 
 
 
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ      
- 1 038,6
10
 
 
Бюджетные кредиты
153 157,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
153 157,0
 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
153 157,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
154 195,6
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов
154 195,6
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
154 195,6
 
 
 
4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
13
 
 
Прочие      
0,0
 
 
 
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-2 279,3
 
 
 
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА      
2 279,3
07
 
 
Поступление займов
153 157,0
 
01
 
Внутренние государственные займы
153 157,0
 
 
2
Договоры займа      
153 157,0
16
 
 
Погашение займов
154 195,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)      
154 195,6
 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом
154 195,6
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
3 317,9
 
01
 
Остатки бюджетных средств
3 317,9
 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств
3 317,9

      

  Приложение 2
  к решению Каракиянского районного маслихата
  от 10 марта 2017 года № 8/91

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА 2017 ГОД

Функциональная группа

администратор

программа

Наименование

1

2

3

4

 
 
 
Инвестиционные проекты (программы)
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
12
 
 
Транспорт и коммуникации
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 
022
 
Развитие транспортной инфраструктуры

      

Қарақия аудандық маслихатының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 6/80 "2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы 10 наурыздағы № 8/91 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 5 сәуірде № 3313 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2017 жылғы 3 наурыздағы № 7/104 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 6/65 "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3291 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      Қарақия аудандық маслихатының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 6/80 "2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3255 болып тіркелген, "Қарақия" газетінде 2017 жылғы 26 қаңтарда № 6-9 (775-778) жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 8 995 012,5 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 8 670 145,3 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер
      бойынша – 12 090,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан
      түсетін түсімдер – 89 856,2 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 222 921,0 мың теңге;
      2) шығындар        – 8 998 330,4 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу        – 1 038,6 мың теңге;
      бюджеттік кредиттер – 153 157,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 154 195,6 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен
      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін
      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
       5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 279,3 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
      (профицитін пайдалану) – 2 279,3 мың теңге;
      қарыздар түсімі – 153 157,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 154 195,6 мың теңге;
      бюджет қаражатының
      пайдаланатын қалдықтары – 3 317,9 теңге.";
      көрсетілген шешіммен бекітілген 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы Қ.Көшенов
      Аудандық мәслихаттың хатшысы А.Мееров

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Қарақия аудандық экономика
      және қаржы бөлімі" мемлекеттік
      мекемесінің басшысы
      Әбдіхалықова Алия Жұмабайқызы
      13 наурыз 2017 жыл

  Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  10 наурыздағы № 8/91 шешіміне
  1 қосымша

2017 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты
 
сыныбы
Ішкі
сыныбы
А Т А У Ы
Сомасы, мың теңге
 
1
 
2
3
 
 
 
I. К І Р І С Т Е Р
8 995 012,5
1
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
8 670 145,3
 
01
 
Табыс салығы
351 986,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
351 986,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
360 906,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
360 906,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
7 877 668,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
7 695 635,0
 
 
3
Жер салығы
127 259,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
53 679,0
 
 
5
Бірынғай жер салығы
1 095,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
72 634,0
 
 
 
2
Акциздер
1 646,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
47 637,0
 
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
23 303,0
 
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
48,0
 
07
 
Басқа да салықтар
993,3
 
 
1
Басқа да салықтар
993,3
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
5 958,0
 
 
 
1
Мемлекеттік баж
5 958,0
2
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
12 090,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
4 918,3
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
4 875,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
43,3
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санциялар өндіріп алулар
579,7
 
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
579,7
 
 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер
6 592,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
6 592,0
3
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
89 856,2
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
3 886,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
3 886,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
85 970,2
 
 
1
Жерді сату
77 625,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
8 345,2
4
 
 
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
222 921,0
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
222 921,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
222 921,0

      

Функционалды
Әкімші
Бағдарлама
А Т А У Ы
Сомасы, мың теңге
 
1
 
2
3
 
 
 
 
2. ШЫҒЫНДАР
8 998 330,4
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
393 475,0
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
21 878,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
21 878,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
96 171,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
94 625,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 546,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
142 050,0
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
142 050,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
45 349,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 349,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
28 000,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
30 253,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 253,0
 
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
2 000,0
 
486
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
17 725,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 
17 725,0
 
494
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі
13 443,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 443,0
 
 
801
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
26 606,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 606,0
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
1 000,0
02
 
 
Қорғаныс
2 500,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
2 500,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
2 500,0
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
1 748,0
 
 
458
 
Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
1 748,0
 
 
 
021
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету
1 748,0
 
04
 
 
Білім беру
3 577 131,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
3 437 054,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 825,0
 
 
 
003
Жалпы білім беру
2 364 760,0
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
119 737,0
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
126 208,0
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
4 162,0
 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
469 192,0
 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
2 539,0
 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
266 756,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
54 875,0
 
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет дене шынықтыру және спорт бөлімі
140 077,0
 
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
140 077,0
 
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету
403 882,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
5 021,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
5 021,0
 
 
801
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
398 795,0
 
 
 
004
Жұмыспен қамту бағдарламасы
215 465,0
 
 
006
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
20 162,0
 
 
009
Үйден тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
2 800,0
 
 
010
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
9 126,0

 
011
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
62 094,0
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметік көмек көрсету
19 350,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
5 078,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
16 175,0
 
 
018
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
792,0
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
20 700,0
 
 
025
"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
15 343,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
11 710,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
66,0
 
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
66,0
 
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
830 029,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
275 371,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
200 675,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
74 696,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
208 866,0
 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
9 446,0
 
 
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
144 420,0
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
55 000,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
345 792,0
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
27 856,0
 
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
105 178,0
 
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
3 522,0
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
209 236,0
 
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
228 375,0
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
182 434,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 936,0
 
 
 
004
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
31 251,0
 
 
005
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
107 386,0
 
 
006
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
8 576,0
 
 
007
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
9 260,0
 
 
 
008
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
12 025,0
 
470
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі
45 941,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 718,0
 
 
 
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
20 223,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
95 482,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
26 048,0
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
26 048,0
 
 
474
 
Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
69 434,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 336,0
 
 
 
006
Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру
1 000,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
55 098,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
17 745,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
17 745,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 745,0
12
 
 
Көлік және коммуникация
479 431,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
479 431,0
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
200 700,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
136 274,0
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
142 457,0
 
13
 
 
Өзгелер
5 000,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
5 000,0
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
5 000,0
 
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
43,3
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
43,3
 
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
43,3
 
15
 
 
Трансферттер
2 963 489,1
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
2 963 489,1
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
15 549,1
 
 
007
Бюджеттік алып қоюлар
2 930 922,0
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
17 018,0
 
 
 
 
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
-1 038,6
10
 
 
Бюджеттік кредиттер
153 157,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
153 157,0
 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
153 157,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
154 195,6
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
154 195,6
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
154 195,6
 
 
 
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0,0
13
 
 
Өзгелер
0,0
 
 
 
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
-2 279,3
 
 
 
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
2 279,3
07
 
 
Қарыздар түсімі
153 157,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
153 157,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
153 157,0
16
 
 
Қарыздарды өтеу
154 195,6
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
154 195,6
 
 
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
154 195,6
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
3 317,9
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
3 317,9
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
3 317,9

      

  Қарақия аудандық мәслихатының 2017 жылғы
  10 наурыздағы № 8/91 шешіміне
  2 қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2017 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі

Функционалдық топ
 
Әкімші
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
 
 
 
Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)
07
 
 
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
12
 
 
Көлік және коммуникация
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту