О внесении изменений и дополнения в решение Мангистауского районного маслихата от 21 декабря 2016 года № 6/81 "О районном бюджете на 2017-2019 годы

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 9 марта 2017 года № 7/89. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 6 апреля 2017 года № 3318

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 3 марта 2017 года №7/104 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3291), Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 21 декабря 2016 года №6/81 "О районном бюджете на 2017-2019 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3245, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 17 января 2017 года) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      "1.Утвердить районный бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
      1) доходы - 6 874 685,5 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 5 559 855,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям - 9 316,5 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 18 751,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов - 1 286 763,0 тысяч тенге;
      2) затраты - 6 874 967,2 тысяч тенге;
       3) чистое бюджетное кредитование - 1 208,5 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 30 632,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 29 423,5 тысяч тенге;
       4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 50 957,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов - 50 957,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
       5) дефицит (профицит) бюджета - -52 447,2 тысяч тенге;
       6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -
      52 447,2 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов - 30 632,0 тысяч тенге;
      погашение займов - 29 423,5 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 51 238,7 тысяч тенге.
      подпункт 3) пункта 3 изложить в новой редакции:
       "3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных
      граждан, не облагаемых у источника выплаты - 98,0 процентов;".
      первый абзац пункта 5 изложить в новой редакции:
       "199 315,0 тысяч тенге - на развитие водоснабжения.".
      дополнить новым 5-1 пунктом:
      "5-1. Учесть, что в районном бюджете на 2017 год предусмотрен в следующем объеме целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры:
      373 612,0 тысяч тенге - на развитие водоснабжения.".
      четвертый абзац пункта 6 изложить в новой редакции:
      "102 949,0 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры.".
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Государственному учреждению "Аппарат Мангистауского районного маслихата" (Калиев Е.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима Мангистауского района (Кыланов Т.).
       4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
      Председатель сессии К.Шалабаев
      Секретарь районного маслихата А.Сарбалаев

      "СОГЛАСОВАНО"
      Ұзақбай Әсемгүл Жылқыбекқызы
      Исполняющая объязонности руководителя
      государственного учреждения
      "Мангистауский районный отдел
      экономики и финансов"
      9.03.2017год

  Приложение
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 9 марта 2017 года №7/89

Районный бюджет на 2017 год

Категория

Класс

Под -класс

Наименование

Сумма,

тыс тенге

 
 
 
I.Доходы
6 874 685,5
1
 
 
Налоговые поступления
5 559 855,0
 
0 1
 
Подоходный налог
412 361,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
412 361,0
 
0 3
 
Социальный налог
363 986,0
 
 
1
Социальный налог
363 986,0
 
0 4
 
Hалоги на собственность
4 719 513,0
 
 
1
Hалоги на имущество
4 628 942,0
 
 
3
Земельный налог
13 377,0
 
 
4
Hалог на транспортные средства
76 173,0
 
 
5
Единый земельный налог
1 021,0
 
0 5
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
59 694,0
 
 
2
Акцизы
2 127,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
35 197,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
22 141,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
229,0
 
0 7
 
Прочие налоги
59,0
 
 
1
Прочие налоги
59,0
 
0 8
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 242,0
 
 
1
Государственная пошлина
4 242,0
2
 
 
Неналоговые поступления
9 316,5
 
0 1
 
Доходы от государственной собственности
3 101,5
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
37,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
3 026,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
38,5
 
0 2
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 325,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 325,0
 
0 4
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
605,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
605,0
 
0 6
 
Прочие неналоговые поступления
3 285,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
3 285,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
18 751,0
 
0 1
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
26,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
26,0
 
0 3
 
Продажа земли и нематериальных активов
18 725,0
 
 
1
Продажа земли
18 725,0
4
 
 
Поступления трансфертов
1 286 763,0
 
0 2
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 286 763,0
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
1 286 763,0

      

Функционал-ная группа
 
Админ-истратор
 
Прорамма
 
Наименование
Сумма, тыс. тенге
 
 
 
ІІ.Затраты
6 874967,2
1
 
 
Государственные услуги общего характера
555 051,0
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
22 484,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
22 484,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
107 065,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
102 812,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
4 253,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,
села, сельского округа
225 032,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
225 032,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города областного значения)
17 985,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
17 985,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
33 790,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных
с этим
2 000,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
31 790,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
128 726,0
 
 
040
Развитие объектов государственных органов
128 726,0
 
486
 
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства
района (города областного значения)
19 969,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области
регулирования земельных отношений, архитектуры и
градостроительства на местном уровне
19 969,0
2
 
 
Оборона
12 883,0
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
12 883,0
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
12 883,0
3
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
6 674,0
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
6 674,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
6 674,0
4
 
 
Образование
3 676 998,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
3 548 527,0
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
274 523,0
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
376 815,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
2 566 508,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей
69 606,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
18 680,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города
областного значения)
121 860,0
 
 
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий
районного (городского) масштаба
5 349,0
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей
5 446,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
и организаций
109 740,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
128 471,0
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
128 471,0
6
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
410 362,0
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 000,0
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
1 000,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,
села, сельского округа
9 190,0
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
9 190,0
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
399 482,0
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
2 247,0
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
2 364,0
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
11 231,0
 
 
002
Программа занятости
40 806,0
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
31 775,0
 
 
006
Жилищная помощь
819,0
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
224 348,0
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 404,0
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
8 642,0
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
27 133,0
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
18 773,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
26 870,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 070,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
690,0
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
690,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1247 993,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
931 096,0
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
120 457,0
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
483 607,0
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
327 032,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
177 047,0
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
59 256,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
69 794,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
47 997,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
139 850,0
 
 
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
139 850,0
8
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
335 908,0
 
802
 
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
296 801,0
 
 
005
Поддержка культурно-досуговой работы
186 476,0
 
 
007
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
6 999,0
 
 
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
11 734,0
 
 
004
Функционирование районных (городских) библиотек
52 175,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
14 417,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
25 000,0
 
470
 
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
39 107,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
20 603,0
 
 
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
13 975,0
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
4 529,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
134 878,6
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 361,6
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
29 361,6
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
105 517,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
15 996,0
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
3 210,0
 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
26 311,0
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
60 000,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12 564,0
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
12 564,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
12 564,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
452 961,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
452 961,0
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
133 729,0
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
129 643,0
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
189 589,0
13
 
 
Прочие
20 586,0
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
10 586,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
10 586,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
10 000,0
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10 000,0
14
 
 
Обслуживание долга
38,5
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
38,5
 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
38,5
15
 
 
Трансферты
8 270,1
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
8 270,1
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3 270,1
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
5 000,0
 
 
 
III.Чистое бюджетное кредитование
1 208,5
 
 
 
Бюджетные кредиты
30 632,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
30 632,0
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
30 632,0
 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
30 632,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
29 423,5
 
1
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
29 423,5
 
 
0 6
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям
29 423,5
 
 
 
ІV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
50 957,0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
50 957,0
13
 
 
Прочие
50 957,0
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 000,0
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
50 000,0
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
957,0
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
957,0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
 
V.Дефицит (профицит) бюджета
-52 447,2
 
 
 
VІ.Финансирование дефицита (использование профицита)
52 447,2
7
 
 
Поступления займов
30 632,0
 
2
 
Договоры займа
30 632,0
 
 
0 3
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
30 632,0
16
 
 
Погашение займов
29 423,5
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 423,5
 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
29 423,5
 
 
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
0,0
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
51 238,7

      

Маңғыстау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 6/81 "2017 - 2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 2017 жылғы 9 наурыздағы № 7/89 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2017 жылғы 6 сәуірде № 3318 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және 2017 жылғы 3 наурыздағы №7/104 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2016 жылғы 8 желтоқсандағы №6/65 "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3291 болып тіркелген) сәйкес, Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Маңғыстау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы №6/81 "2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3245 болып тіркелген, 2017 жылы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      Көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаға сәйкес, тиісінше оның ішінде 2017 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер - 6 874 685,5 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша - 5 559 855,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша - 9 316,5 мың теңге;
       негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер- 18 751,0 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша - 1 286 763,0 мың теңге;
       2) шығындар - 6 874 967,2 мың теңге;
       3) таза бюджеттік кредиттеу -1 208,5 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер - 30 632,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу -29 423,5 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо-50 957,0 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу - 50 957,0 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 52 447,2 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -
      52 447,2 мың теңге, оның ішінде:
      қарыздар түсімі - 30 632,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу - 29 423,5 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 51 238,7 мың теңге.
      3-тармақтың 3) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "3) төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы - 98,0 пайыз;".
      5-тармақтың бірінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
      "199 315,0 мың теңге - сумен қамтуды дамытуға.".
      5-1 жаңа тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. 2017 жылға арналған аудандық бюджетте мына көлемде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға арналған мақсатты трансферт қарастырылғаны ескерілсін:
      373 612,0 мың теңге - сумен қамтуды дамытуға.".
      6-тармақтың төртінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
      "102 949,0 мың теңге - көлік инфрақұрылымын дамытуға.".
      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. "Маңғыстау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (Е.Қалиев) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Маңғыстау ауданының әкімінің орынбасарына (Т.Қылаңов) жүктелсін.
      4. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессия төрағасы Қ.Шалабаев
      Аудандық Мәслихат хатшысы А.Сарбалаев

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Маңғыстау аудандық экономика
      және қаржы бөлімі" мемлекеттік
      мекемесінің басшысының міндетін атқарушы
      Ұзақбай Әсемгүл Жылқыбекқызы
      9.03.2017ж.

  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 9 наурыздағы
  №7/89 шешіміне
  қосымша

2017 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты
Сыныбы
Ішкі сыныбы

А т а у ы

Бекітілген бюджет
 
 
 
I.Кірістер
6 874 685,5
1
 
 
Салықтық түсімдер
5 559 855,0
 
0 1
 
Табыс салығы
412 361,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
412 361,0
 
0 3
 
Әлеуметтік салық
363 986,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
363 986,0
 
0 4
 
Меншікке салынатын салықтар
4 719 513,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
4 628 942,0
 
 
3
Жер салығы
13 377,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
76 173,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
1 021,0
 
0 5
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
59 694,0
 
 
2
Акциздер
2 127,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
35 197,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
 
22 141,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
229,0
 
0 7
 
Басқа да салықтар
59,0
 
 
1
Басқа да салықтар
59,0
 
0 8
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
 
4 242,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
 
4 242,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
9 316,5
 
0 1
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
 
3 101,5
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
37,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
3 026,0
 
 
7
Мемлекетік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
38,5
 
0 2
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
2 325,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
2 325,0
 
0 4
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
605,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
 
605,0
 
0 6
 
Өзге де салықтық емес түсімдер
3 285,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсімдер
3 285,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
 
18 751,0
 
0 1
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
26,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
26,0
 
0 3
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
18 725,0
 
 
1
Жерді сату
18 725,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
1 286 763,0
 
0 2
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
1 286 763,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
1 286 763,0

      

Функционалдық топ
 
Әкімші
 
Бағдарлама
 
А т а у ы
Сомасы, мың теңге
 
 
 
П.Шығындар
6 874 967,2
1
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
555 051,0
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
22 484,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22 484,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
107 065,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
102 812,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 253,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
225 032,0
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
 
225 032,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
17 985,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 
17 985,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
33 790,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
2 000,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 790,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
128 726,0
 
 
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
128 726,0
 
486
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
19 969,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 969,0
2
 
 
Қорғаныс
12 883,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
12 883,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
12 883,0
3
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
6 674,0
 
499
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
6 674,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 674,0
4
 
 
Бiлiм беру
3 676 998,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
3 548 527,0
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
274 523,0
 
 
040
Мектепке дейінгі бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттік бiлiм беру тапсырысын іске асыруға
376 815,0
 
 
003
Жалпы білім беру
2 566 508,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
69 606,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 
18 680,0
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткiзу
121 860,0
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
 
5 349,0
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
 
5 446,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
109 740,0
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
128 471,0
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
128 471,0
6
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
410 362,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 000,0
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
1 000,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
9 190,0
 
 
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
9 190,0
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
 
399 482,0
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
2 247,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
2 364,0
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
11 231,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
40 806,0
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
31 775,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
819,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
224 348,0
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
 
3 404,0
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
8 642,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
 
27 133,0
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
18 773,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
26 870,0
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 070,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 
690,0
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
690,0
7
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1 247 993,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
931 096,0
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
120 457,0
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
483 607,0
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
327 032,0
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
 
177 047,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
59 256,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
69 794,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
47 997,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
 
139 850,0
 
 
033
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
 
139 850,0
8
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
335 908,0
 
802
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
296 801,0
 
 
005
Mәдени-демалыс жұмысын қолдау
186 476,0
 
 
007
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
6 999,0
 
 
008
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
11 734,0
 
 
004
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
52 175,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 
14 417,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
 
25 000,0
 
470
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі
 
39 107,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 603,0
 
 
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
13 975,0
 
 
005
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
4 529,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
134 878,6
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
29 361,6
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
29 361,6
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі
105 517,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 996,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
3 210,0
 
 
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
26 311,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
60 000,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
12 564,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
12 564,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 564,0
12
 
 
Көлік және коммуникация
452 961,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
452 961,0
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
133 729,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
129 643,0
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
189 589,0
13
 
 
Басқалар
20 586,0
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
10 586,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 586,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
10 000,0
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
10 000,0
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
38,5
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
38,5
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
38,5
15
 
 
Трансферттер
8 270,1
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
8 270,1
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
3 270,1
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
5 000,0
 
 
 
III.Таза бюджеттік кредиттеу
1 208,5
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
30 632,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
30 632,0
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
30 632,0
 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
30 632,0
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
29 423,5
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
29 423,5
 
 
0 6
Жергілікті бюджеттен қарыздарды өтеуге-банктерге берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
29 423,5
 
 
 
ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
50 957,0
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
50 957,0
13
 
 
Басқалар
50 957,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
50 000,0
 
 
0 65
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
50 000,0
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі
957,0
 
 
0 65
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
957,0
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0,0
 
 
 
V.Бюджет тапшылығы (профициті)
-52 447,2
 
 
 
VІ.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
52 447,2
7
 
 
Қарыздар түсімі
30 632,0
 
2
 
Қарыз алу келісім-шарттары
30 632,0
 
 
0 3
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
30 632,0
16
 
 
Қарыздарды өтеу
29 423,5
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
29 423,5
 
 
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
29 423,5
 
 
022
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
0,0
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
51 238,7