В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4017 от 11 января 2017 года, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Қызылжар Нұры" № 3, в газете "Проспект СК" № 3) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 607 559,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 803 702,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 465 789,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 223 954,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 114 113,8 тысячи тенге;
2) затраты – 30 953 503,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 649 495,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 649 495,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 25 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 24 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -2 996 439,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2 996 439,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 249 495,9 тысяч тенге;
погашение займов – 481 062,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 228 005,8 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 213 625,5 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель | |
сессии Петропавловского | |
городского маслихата | Д. Уалиев |
Секретарь | |
Петропавловского | |
городского маслихата | А. Бердагулов |
Приложение 1 | |
к решению городского маслихата № 1 от 28 ноября 2017 года | |
Приложение 1 | |
к решению городского маслихата № 1 от 20 декабря 2016 года |
Бюджет города Петропавловска на 2017 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| Наименование | |||
| I. Доходы | 28 607 559,3 | ||
1 | Налоговые поступления | 11 803 702,0 | ||
| 03 | Социальный налог | 5 736 585,0 | |
| 1 | Социальный налог | 5 736 585,0 | |
| 04 | Hалоги на собственность | 2 035 080,0 | |
| 1 | Hалоги на имущество | 1 285 665,0 | |
| 3 | Земельный налог | 134 300,0 | |
| 4 | Hалог на транспортные средства | 615 115,0 | |
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 789 556,0 | |
| 2 | Акцизы | 3 219 450,0 | |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 158 650,0 | |
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 376 109,0 | |
| 5 | Налог на игорный бизнес | 35 347,0 | |
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 242 481,0 | |
| 1 | Государственная пошлина | 242 481,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 465 789,0 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 79 158,0 | |
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 79 158,0 | |
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 667,0 | |
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 667,0 | |
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 213,0 | |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 213,0 | |
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 383 751,0 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 383 751,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 223 954,5 | ||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 072 454,5 | |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 072 454,5 | |
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 151 500,0 | |
| 1 | Продажа земли | 135 000,0 | |
| 2 | Продажа нематериальных активов | 16 500,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 14 114 113,8 | ||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 114 113,8 | |
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 14 114 113,8 | |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Администратор | |||
| Программа | |||
| Наименование | |||
| II.Затраты | 30 953 503,1 | ||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 290 121,2 | ||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 28 857,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20 815,7 | |
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 041,3 | |
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 386 504,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 243 855,7 | |
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 300,0 | |
| 009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 140 348,3 | |
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 318 683,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 014,6 | |
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 700,1 | |
| 018 | Капитальные расходы государственного органа | 968,3 | |
| 028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 284 000,0 | |
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 26 866,1 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 21 916,0 | |
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 950,1 | |
| 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 190,7 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 24 190,7 | |
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 471 644,3 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 77 081,8 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 394 562,5 | |
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 33 376,1 | |
| 040 | Развитие объектов государственных органов | 33 376,1 | |
2 | Оборона | 38 056,0 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 056,0 | |
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 38 056,0 | |
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 60 000,0 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 60 000,0 | |
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 60 000,0 | |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Администратор | |||
| Программа | |||
| Наименование | |||
4 | Образование | 8 537 578,3 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8 329 195,7 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 29 978,0 | |
| 003 | Общеобразовательное обучение | 5 181 739,2 | |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 349 382,6 | |
| 006 | Дополнительное образование для детей | 364 972,5 | |
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 037 907,8 | |
| 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 62 971,0 | |
| 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 533,6 | |
| 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 40 000,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 260 711,0 | |
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 144 085,3 | |
| 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 144 085,3 | |
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 64 297,3 | |
| 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 47 057,0 | |
| 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 17 240,3 | |
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 073 301,9 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 19 002,0 | |
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 14 785,0 | |
| 031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 4 217,0 | |
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 054 299,9 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 83 570,7 | |
| 002 | Программа занятости | 315 591,0 | |
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 20 208,0 | |
| 006 | Оказание жилищной помощи | 34 931,0 | |
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 167 500,0 | |
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 063,0 | |
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 243,0 | |
| 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 61 187,5 | |
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 96 418,2 | |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Администратор | |||
| Программа | |||
| Наименование | |||
| 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 5 238,0 | |
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 204 693,9 | |
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 584,7 | |
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 32 269,8 | |
| 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 11 856,3 | |
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 5 962,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 982,8 | |
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 016 849,7 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 25 806,0 | |
| 024 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 25 806,0 | |
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 2 724,5 | |
| 024 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 724,5 | |
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 258 222,8 | |
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 762 179,4 | |
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 214 961,6 | |
| 025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 263 848,5 | |
| 072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 17 233,3 | |
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 695 500,4 | |
| 002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 528 350,0 | |
| 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 35 000,0 | |
| 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 493 020,6 | |
| 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 247 000,4 | |
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 420 982,9 | |
| 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 646 300,0 | |
| 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 20 500,0 | |
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 158 344,7 | |
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 38 300,0 | |
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 88 993,2 | |
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 18 708,6 | |
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 17 914,0 | |
| 026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 17 914,0 | |
| 479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 16 682,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 16 682,0 | |
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 510 653,7 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Администратор | |||
| Программа | |||
| Наименование | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 143 812,0 | |
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 143 812,0 | |
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 87 787,5 | |
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 526,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 261,5 | |
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 58 591,0 | |
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 56 640,0 | |
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 951,0 | |
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 47 712,0 | |
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 47 712,0 | |
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 44 397,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 16 397,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28 000,0 | |
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 102 079,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 84 079,0 | |
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18 000,0 | |
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12 402,5 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 402,5 | |
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 872,7 | |
| 008 | Развитие объектов спорта | 13 872,7 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 98 200,0 | ||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 50 440,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42 409,0 | |
| 004 | Организация работ по зонированию земель | 230,0 | |
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 801,0 | |
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 000,0 | |
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 47 760,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26 438,0 | |
| 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 5 732,0 | |
| 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 90,0 | |
| 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 12 013,0 | |
| 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 141,0 | |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Администратор | |||
| Программа | |||
| Наименование | |||
| 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 218,0 | |
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 128,0 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 67 424,6 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 819,4 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 819,4 | |
| 468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 31 605,2 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 21 197,2 | |
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 10 408,0 | |
12 | Транспорт и коммуникации | 2 313 000,0 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 313 000,0 | |
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 26 500,0 | |
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 506 400,0 | |
| 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 18 000,0 | |
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 762 100,0 | |
13 | Прочие | 785 350,8 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 213 625,5 | |
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 213 625,5 | |
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 94 601,7 | |
| 026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 94 601,7 | |
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 477 123,6 | |
| 043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 477 123,6 | |
14 | Обслуживание долга | 1 341,8 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 341,8 | |
| 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 341,8 | |
15 | Трансферты | 161 625,1 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 161 625,1 | |
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 23 256,2 | |
| 016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 35 433,0 | |
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 28 256,5 | |
| 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 74 675,1 | |
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4,3 | |
| III. Чистое бюджетное кредитование | 649 495,9 | ||
| Бюджетные кредиты | 649 495,9 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 649 495,9 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 649 495,9 | |
| 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 649 495,9 | |
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 000,0 | ||
| Приобретение финансовых активов | 25 000,0 | ||
13 | Прочие | 25 000,0 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 000,0 | |
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 25 000,0 | |
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 24 000,0 | ||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 24 000,0 | |
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 24 000,0 | |
| V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 996 439,7 | ||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 996 439,7 | ||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| Наименование | |||
7 | Поступления займов | 2 249 495,9 | ||
| 1 | Внутренние государственные займы | 2 249 495,9 | |
| 2 | Договоры займа | 2 249 495,9 | |
| 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 2 249 495,9 | |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Администратор | |||
| Программа | |||
| Наименование | |||
16 | Погашение займов | 481 062,0 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 481 062,0 | |
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 149 826,0 | |
| 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 331 236,0 | |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| Наименование | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 228 005,8 | ||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 1 228 005,8 | |
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 228 005,8 |