О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 июня 2017 года № 18/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 12 июня 2017 года № 5063. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 30 мая 2017 года № 11/119-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5053), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4797, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 16 января 2017 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 165 360,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 714 083,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 289 245,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 386 223,7 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 15 775 808,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 920 132,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 029 611,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 2 029 611,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0;

      5) дефицит бюджета – - 3 784 383,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 3 784 383,2 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2017 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 30 мая 2017 года № 11/119-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5053):

      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 32,8 %;

      2) социальный налог – 32,8 %.";

      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии М. Тесленко
      Временно осуществляющий
      полномочия секретаря
      городского маслихата А. Курмангалиев

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского     
городского маслихата
от 6 июня 2017 года № 18/2-VI Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 13/5-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2017 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

38 165 360,5

1



Налоговые поступления

20 714 083,4


01


Подоходный налог

8 391 585,7



2

Индивидуальный подоходный налог

8 391 585,7


03


Социальный налог

5 283 630,6



1

Социальный налог

5 283 630,6


04


Налоги на собственность

5 231 596,0



1

Налоги на имущество

3 222 000,0



3

Земельный налог

714 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 295 000,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 305 693,0



2

Акцизы

189 158,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

870 535,0



5

Налог на игорный бизнес

31 000,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

501 578,1



1

Государственная пошлина

501 578,1

2



Неналоговые поступления

289 245,0


01


Доходы от государственной собственности

214 745,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

33 895,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

41 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

139 850,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

69 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

69 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 386 223,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 131 223,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 131 223,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

255 000,0



1

Продажа земли

230 000,0



2

Продажа нематериальных активов

25 000,0

4



Поступления трансфертов

15 775 808,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 775 808,4



2

Трансферты из областного бюджета

15 775 808,4


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

39 920 132,7

01



Государственные услуги общего характера

742 962,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 312,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 102,0



003

Капитальные расходы государственного органа

210,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

247 274,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

238 504,6



003

Капитальные расходы государственного органа

8 769,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 518,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

48 796,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0



018

Капитальные расходы государственного органа

641,9



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

9 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

52 065,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

49 051,7



004

Капитальные расходы государственного органа

461,4



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 552,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

73 093,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

72 432,7



013

Капитальные расходы государственного органа

660,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

285 700,0



040

Развитие объектов государственных органов

285 700,0

02



Оборона

24 962,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

24 962,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 962,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

110 512,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 426,8



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 426,8


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

22 086,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

22 086,0

04



Образование

13 389 814,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

12 984 699,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

32 074,0



003

Общеобразовательное обучение

7 712 407,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

238 815,0



006

Дополнительное образование для детей

725 443,2



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 449 135,1



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

106 509,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 553,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 262 682,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

455 081,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

159 915,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

159 915,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

245 200,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

245 200,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 823 431,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 766 185,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

80 122,8



002

Программа занятости

517 393,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 696,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 150,0



006

Оказание жилищной помощи

15 450,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

487 280,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 000,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 449,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

65 764,5



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

248 027,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

10 100,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

38 769,0



021

Капитальные расходы государственного органа

5 800,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

80 455,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

20 250,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 596,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

168 448,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 434,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

57 246,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

48 000,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

9 246,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 807 263,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 716 852,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

109 424,8



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

28 500,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

422 396,3



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

60 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 149,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

652 617,0



028

Развитие коммунального хозяйства

3 228,3



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 222 936,4



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

203 600,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 068 257,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 467 989,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 596 801,1



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

750,0



072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 716,6


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 154,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 819,0



005

Капитальные расходы государственного органа

335,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

740 159,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

371 889,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 794,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

163 420,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

142 154,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 521,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

141 739,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

30 479,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

62 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 759,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

500,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

224 022,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 116,5



004

Капитальные расходы государственного органа

200,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

167 319,8



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 613,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 128,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 645,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 508,2



008

Развитие объектов спорта

1 200,0



011

Развитие объектов культуры

1 308,2

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

116 265,1


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

64 078,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

30 870,0



003

Капитальные расходы государственного органа

241,7



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 700,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

987,4



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 700,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

15 579,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

52 187,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

52 187,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

98 554,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

41 223,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 073,4



017

Капитальные расходы государственного органа

2 150,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 330,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

47 330,9



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

10 000,0

12



Транспорт и коммуникации

6 328 636,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 328 636,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 793 021,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 319 928,3



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 215 687,0

13



Прочие

1 645 155,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

80 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

80 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

200,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

200,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 491 025,4



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 480 025,4


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

73 930,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

31 030,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 500,0



004

Капитальные расходы государственного органа

400,0



016

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики

36 000,0

14



Обслуживание долга

3 092,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 092,9



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3 092,9

15



Трансферты

89 322,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

89 322,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

76 007,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

13 315,4




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 029 611,0




Бюджетные кредиты

2 029 611,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 029 611,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 029 611,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 029 611,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-3 784 383,2




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3 784 383,2


"Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 6 маусымдағы № 18/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 12 маусымда № 5063 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылдың 30 мамырдағы № 11/119-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4797 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2017 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 165 360,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 714 083,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 289 245,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 386 223,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 15 775 808,4 мың теңге;

      2) шығындар – 39 920 132,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 2 029 611,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 2 029 611,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0,0;

      5) бюджет тапшылығы – - 3 784 383,2 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 3 784 383,2 мың теңге.";

      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 мамырдағы № 11/119-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2017 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:

      1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 32,8 %;

      2) әлеуметтік салық – 32,8 %.";

      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М. Тесленко
      Қалалық мәслихат
      хатшысының өкілеттігін
      уақытша жүзеге асыратын А. Құрманғалиев

  Өскемен қалалық мәслихатының
2017 жылғы 6 маусымдағы
№ 18/2-VI шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 13/5-VI шешіміне қосымша 1

Өскемен қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

38 165 360,5

1



Салықтық түсімдер

20 714 083,4


01


Табыс салығы

8 391 585,7



2

Жеке табыс салығы

8 391 585,7


03


Әлеуметтік салық

5 283 630,6



1

Әлеуметтік салық

5 283 630,6


04


Меншікке салынатын салықтар

5 231 596,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 222 000,0



3

Жер салығы

714 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 295 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

596,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 305 693,0



2

Акциздер

189 158,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

215 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

870 535,0



5

Ойын бизнесіне салық

31 000,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

501 578,1



1

Мемлекеттік баж

501 578,1

2



Салықтық емес түсімдер

289 245,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

214 745,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

33 895,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

41 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

139 850,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

69 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

69 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 386 223,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 131 223,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 131 223,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

255 000,0



1

Жерді сату

230 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

25 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

15 775 808,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 775 808,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

15 775 808,4


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

39 920 132,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

742 962,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 312,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 102,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

210,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

247 274,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

238 504,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 769,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

59 518,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 796,1



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

641,9



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

9 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

52 065,1



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 051,7



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

461,4



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

2 552,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 093,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 432,7



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

660,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

285 700,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
 

285 700,0

02



Қорғаныс

24 962,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

24 962,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

24 962,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

110 512,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 426,8



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

88 426,8


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

22 086,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 086,0

04



Бiлiм беру

13 389 814,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 984 699,3



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 074,0



003

Жалпы білім беру

7 712 407,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

238 815,0



006

Балаларға қосымша білім беру

725 443,2



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 449 135,1



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

106 509,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 553,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 262 682,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

455 081,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

159 915,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

159 915,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

245 200,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

245 200,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 823 431,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 766 185,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 122,8



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

517 393,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

1 696,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 150,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 450,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

487 280,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 000,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

6 449,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

65 764,5



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

248 027,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

10 100,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

38 769,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 800,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

80 455,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

20 250,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

2 596,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

168 448,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 434,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

57 246,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

48 000,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

9 246,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 807 263,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 716 852,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

109 424,8



004

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

28 500,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

422 396,3



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

60 000,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

14 149,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

652 617,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

3 228,3



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 222 936,4



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

203 600,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 068 257,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 467 989,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5 596 801,1



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

750,0



072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

2 716,6


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 154,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 819,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

335,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

740 159,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

371 889,5



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 794,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

163 420,5



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

142 154,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

33 521,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

141 739,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 479,6



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

62 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

48 759,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

500,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

224 022,8



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 116,5



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

167 319,8



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 613,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

20 128,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 645,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 508,2



008

Cпорт объектілерін дамыту

1 200,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1 308,2

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

116 265,1


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

64 078,1



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 870,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

241,7



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 700,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

12 000,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

987,4



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

2 700,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

15 579,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

52 187,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 187,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

98 554,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

41 223,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 073,4



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 150,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 330,9



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 330,9



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

10 000,0

12



Көлiк және коммуникация

6 328 636,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 328 636,7



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 319 928,3



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 215 687,0

13



Басқалар

1 645 155,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

80 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

80 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

200,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

200,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 491 025,4



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

11 000,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 480 025,4


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

73 930,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 030,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

6 500,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0



016

Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру 

36 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

3 092,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 092,9



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

3 092,9

15



Трансферттер

89 322,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

89 322,4



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

76 007,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

13 315,4




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

2 029 611,0




Бюджеттік кредиттер

2 029 611,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 029 611,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 029 611,0



053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

2 029 611,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-3 784 383,2




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

3 784 383,2