Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 30 мая 2017 года № 11/119-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5053), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4797, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 16 января 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 165 360,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 20 714 083,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 289 245,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 386 223,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 15 775 808,4 тысяч тенге;
2) затраты – 39 920 132,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 029 611,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 029 611,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0;
5) дефицит бюджета – - 3 784 383,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 3 784 383,2 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2017 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 30 мая 2017 года № 11/119-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5053):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 32,8 %;
2) социальный налог – 32,8 %.";
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | М. Тесленко |
Временно осуществляющий | |
полномочия секретаря | |
городского маслихата | А. Курмангалиев |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 6 июня 2017 года № 18/2-VI Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 38 165 360,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 20 714 083,4 | ||
01 | Подоходный налог | 8 391 585,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 391 585,7 | ||
03 | Социальный налог | 5 283 630,6 | ||
1 | Социальный налог | 5 283 630,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 231 596,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 222 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 714 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 295 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 596,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 305 693,0 | ||
2 | Акцизы | 189 158,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 215 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 870 535,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 31 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 501 578,1 | ||
1 | Государственная пошлина | 501 578,1 | ||
2 | Неналоговые поступления | 289 245,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 214 745,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 33 895,0 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 41 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 139 850,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 500,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 500,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 69 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 69 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 386 223,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 131 223,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 131 223,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 255 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 230 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 25 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 15 775 808,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 775 808,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 15 775 808,4 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 39 920 132,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 742 962,4 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 312,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 102,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 210,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 247 274,0 | ||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района | 238 504,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 769,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 59 518,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 48 796,1 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 080,0 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 641,9 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 9 000,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 52 065,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 49 051,7 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 461,4 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 552,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 73 093,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 72 432,7 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 660,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 285 700,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 285 700,0 | ||
02 | Оборона | 24 962,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 24 962,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 24 962,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 110 512,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 88 426,8 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 88 426,8 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 22 086,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 22 086,0 | ||
04 | Образование | 13 389 814,3 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 984 699,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 32 074,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 7 712 407,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 238 815,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 725 443,2 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 449 135,1 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 106 509,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 553,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 262 682,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 455 081,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 159 915,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 159 915,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 245 200,0 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 245 200,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 823 431,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 766 185,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 80 122,8 | ||
002 | Программа занятости | 517 393,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1 696,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 150,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 15 450,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 487 280,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 000,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 449,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 65 764,5 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 248 027,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10 100,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 38 769,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 5 800,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 80 455,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 20 250,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 2 596,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 168 448,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 434,7 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 57 246,0 | ||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 48 000,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 9 246,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 807 263,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 716 852,7 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 109 424,8 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 28 500,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 422 396,3 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 000,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 14 149,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 652 617,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 3 228,3 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 222 936,4 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 203 600,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 068 257,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 467 989,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 596 801,1 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 750,0 | ||
072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 716,6 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 22 154,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 21 819,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 335,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 740 159,5 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 371 889,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 794,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 163 420,5 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 142 154,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 33 521,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 141 739,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 30 479,6 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 62 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 48 759,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 500,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 224 022,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 116,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 167 319,8 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 14 613,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20 128,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 645,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 508,2 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 1 200,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 1 308,2 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 116 265,1 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 64 078,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 30 870,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 241,7 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 700,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 12 000,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 987,4 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 700,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 15 579,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 52 187,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 52 187,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 98 554,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 41 223,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 39 073,4 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2 150,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 57 330,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 47 330,9 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 10 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 328 636,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 328 636,7 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 793 021,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 319 928,3 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 215 687,0 | ||
13 | Прочие | 1 645 155,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 80 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 80 000,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 200,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 200,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 491 025,4 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 11 000,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 480 025,4 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 73 930,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 31 030,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6 500,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||
016 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 36 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 3 092,9 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 092,9 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3 092,9 | ||
15 | Трансферты | 89 322,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 89 322,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 76 007,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 13 315,4 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 2 029 611,0 | |||
Бюджетные кредиты | 2 029 611,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 029 611,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 029 611,0 | ||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 029 611,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | -3 784 383,2 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 3 784 383,2 |