РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылдың 30 мамырдағы № 11/119-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4797 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Қаланың 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2017 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 38 165 360,5 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 20 714 083,4 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 289 245,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 386 223,7 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 15 775 808,4 мың теңге;
2) шығындар – 39 920 132,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік несиелендіру – 2 029 611,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 2 029 611,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0,0;
5) бюджет тапшылығы – - 3 784 383,2 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 3 784 383,2 мың теңге.";
4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 мамырдағы № 11/119-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2017 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:
1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 32,8 %;
2) әлеуметтік салық – 32,8 %.";
1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | М. Тесленко |
Қалалық мәслихат | |
хатшысының өкілеттігін | |
уақытша жүзеге асыратын | А. Құрманғалиев |
Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 6 маусымдағы № 18/2-VI шешіміне қосымша |
|
Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешіміне қосымша 1 |
Өскемен қаласының 2017 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 38 165 360,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 20 714 083,4 | ||
01 | Табыс салығы | 8 391 585,7 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 391 585,7 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 5 283 630,6 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 5 283 630,6 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 231 596,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 222 000,0 | ||
3 | Жер салығы | 714 000,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 295 000,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 596,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 305 693,0 | ||
2 | Акциздер | 189 158,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 215 000,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 870 535,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 31 000,0 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 501 578,1 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 501 578,1 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 289 245,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 214 745,0 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 33 895,0 | ||
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 41 000,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 139 850,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 500,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 500,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 69 000,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 69 000,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 386 223,7 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 131 223,7 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 131 223,7 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 255 000,0 | ||
1 | Жерді сату | 230 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 25 000,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 15 775 808,4 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 15 775 808,4 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 15 775 808,4 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 39 920 132,7 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 742 962,4 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 25 312,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 102,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 210,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 247 274,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 238 504,6 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 769,4 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 59 518,0 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 48 796,1 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 080,0 | ||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 641,9 | ||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 9 000,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 52 065,1 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 051,7 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 461,4 | ||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 2 552,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 73 093,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 72 432,7 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 660,6 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 285 700,0 | ||
040 |
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 285 700,0 | ||
02 | Қорғаныс | 24 962,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 24 962,0 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 24 962,0 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 110 512,8 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 88 426,8 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 88 426,8 | ||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 22 086,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 086,0 | ||
04 | Бiлiм беру | 13 389 814,3 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 12 984 699,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 074,0 | ||
003 | Жалпы білім беру | 7 712 407,0 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 238 815,0 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 725 443,2 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1 449 135,1 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 106 509,0 | ||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 2 553,0 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 262 682,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 455 081,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 159 915,0 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 159 915,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 245 200,0 | ||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 245 200,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 823 431,0 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 766 185,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 80 122,8 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 517 393,0 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 1 696,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 3 150,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 15 450,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 487 280,0 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 4 000,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 6 449,0 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 65 764,5 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 248 027,0 | ||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 10 100,0 | ||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 38 769,0 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 800,0 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 80 455,0 | ||
025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 20 250,0 | ||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 2 596,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 168 448,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 10 434,7 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 57 246,0 | ||
008 | Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 48 000,0 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 9 246,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 807 263,9 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 716 852,7 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 109 424,8 | ||
004 | Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 28 500,0 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 422 396,3 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 60 000,0 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 14 149,0 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 652 617,0 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 3 228,3 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 1 222 936,4 | ||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 203 600,9 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 12 068 257,2 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 6 467 989,5 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 5 596 801,1 | ||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 750,0 | ||
072 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру | 2 716,6 | ||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 22 154,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 819,0 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 335,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 740 159,5 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 371 889,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 794,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 163 420,5 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 142 154,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 33 521,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 10 000,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 141 739,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 479,6 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 62 000,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 48 759,4 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 500,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 224 022,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 116,5 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200,0 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 167 319,8 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 14 613,0 | ||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 20 128,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 4 645,5 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 508,2 | ||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 1 200,0 | ||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 1 308,2 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 116 265,1 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 64 078,1 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 870,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 241,7 | ||
005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 700,0 | ||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 12 000,0 | ||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 987,4 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2 700,0 | ||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 15 579,0 | ||
498 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі | 52 187,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 187,0 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 98 554,3 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 41 223,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 073,4 | ||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 150,0 | ||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 57 330,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 330,9 | ||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 10 000,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 6 328 636,7 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 328 636,7 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 319 928,3 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 1 215 687,0 | ||
13 | Басқалар | 1 645 155,4 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 80 000,0 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 80 000,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 200,0 | ||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 200,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 491 025,4 | ||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 11 000,0 | ||
043 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 1 480 025,4 | ||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 73 930,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 030,0 | ||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 6 500,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400,0 | ||
016 | Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру | 36 000,0 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 3 092,9 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 3 092,9 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 3 092,9 | ||
15 | Трансферттер | 89 322,4 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 89 322,4 | ||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 76 007,0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 13 315,4 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ | 2 029 611,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 2 029 611,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 029 611,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 029 611,0 | ||
053 | Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру | 2 029 611,0 | ||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ | -3 784 383,2 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 3 784 383,2 |