"Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Мерзімі біткен

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 6 маусымдағы № 18/2-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 12 маусымда № 5063 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты тоқтатылды

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылдың 30 мамырдағы № 11/119-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 13/5-VI (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4797 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2017 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 165 360,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 714 083,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 289 245,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 386 223,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 15 775 808,4 мың теңге;

      2) шығындар – 39 920 132,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 2 029 611,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 2 029 611,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0,0;

      5) бюджет тапшылығы – - 3 784 383,2 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 3 784 383,2 мың теңге.";

      4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VI шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 мамырдағы № 11/119-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5053 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2017 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:

      1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 32,8 %;

      2) әлеуметтік салық – 32,8 %.";

      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М. Тесленко
      Қалалық мәслихат
      хатшысының өкілеттігін
      уақытша жүзеге асыратын А. Құрманғалиев

  Өскемен қалалық мәслихатының
2017 жылғы 6 маусымдағы
№ 18/2-VI шешіміне қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 13/5-VI шешіміне қосымша 1

Өскемен қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

38 165 360,5

1



Салықтық түсімдер

20 714 083,4


01


Табыс салығы

8 391 585,7



2

Жеке табыс салығы

8 391 585,7


03


Әлеуметтік салық

5 283 630,6



1

Әлеуметтік салық

5 283 630,6


04


Меншікке салынатын салықтар

5 231 596,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 222 000,0



3

Жер салығы

714 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 295 000,0



5

Бірыңғай жер салығы

596,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 305 693,0



2

Акциздер

189 158,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

215 000,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

870 535,0



5

Ойын бизнесіне салық

31 000,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

501 578,1



1

Мемлекеттік баж

501 578,1

2



Салықтық емес түсімдер

289 245,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

214 745,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

33 895,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

41 000,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

139 850,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

69 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

69 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 386 223,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 131 223,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 131 223,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

255 000,0



1

Жерді сату

230 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

25 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

15 775 808,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 775 808,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

15 775 808,4


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

39 920 132,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

742 962,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 312,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 102,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

210,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

247 274,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

238 504,6



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 769,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

59 518,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 796,1



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 080,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

641,9



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

9 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

52 065,1



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 051,7



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

461,4



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

2 552,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 093,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 432,7



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

660,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

285 700,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
 

285 700,0

02



Қорғаныс

24 962,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

24 962,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

24 962,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

110 512,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 426,8



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

88 426,8


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

22 086,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 086,0

04



Бiлiм беру

13 389 814,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 984 699,3



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 074,0



003

Жалпы білім беру

7 712 407,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

238 815,0



006

Балаларға қосымша білім беру

725 443,2



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 449 135,1



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

106 509,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

2 553,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 262 682,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

455 081,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

159 915,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

159 915,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

245 200,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

245 200,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 823 431,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 766 185,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 122,8



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

517 393,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

1 696,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 150,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

15 450,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

487 280,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 000,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

6 449,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

65 764,5



015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

248 027,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

10 100,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

38 769,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 800,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

80 455,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

20 250,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

2 596,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

168 448,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 434,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

57 246,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

48 000,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

9 246,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 807 263,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 716 852,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

109 424,8



004

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

28 500,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

422 396,3



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

60 000,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

14 149,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

652 617,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

3 228,3



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 222 936,4



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

203 600,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 068 257,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 467 989,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5 596 801,1



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

750,0



072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

2 716,6


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

22 154,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 819,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

335,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

740 159,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

371 889,5



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 794,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

163 420,5



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

142 154,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

33 521,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

141 739,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 479,6



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

62 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

48 759,4



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

500,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

224 022,8



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 116,5



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

167 319,8



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 613,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

20 128,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 645,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 508,2



008

Cпорт объектілерін дамыту

1 200,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1 308,2

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

116 265,1


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

64 078,1



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 870,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

241,7



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 700,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

12 000,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

987,4



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

2 700,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

15 579,0


498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

52 187,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 187,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

98 554,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

41 223,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 073,4



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 150,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 330,9



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 330,9



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

10 000,0

12



Көлiк және коммуникация

6 328 636,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 328 636,7



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 319 928,3



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 215 687,0

13



Басқалар

1 645 155,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

80 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

80 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

200,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

200,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 491 025,4



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

11 000,0



043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 480 025,4


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

73 930,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 030,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

6 500,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0



016

Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру 

36 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

3 092,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 092,9



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

3 092,9

15



Трансферттер

89 322,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

89 322,4



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

76 007,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

13 315,4




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

2 029 611,0




Бюджеттік кредиттер

2 029 611,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 029 611,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 029 611,0



053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

2 029 611,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-3 784 383,2




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

3 784 383,2


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады