Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 6 октября 2017 года № 14/155-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5230), маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI "О бюджете города Семей на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4803, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 13 января 2017 года), следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
"доходы – 30 628 727,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 206 237,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 51 642,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 262 337,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 108 511,2 тысяч тенге;";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"затраты – 32 795 111,0 тысяч тенге;";
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
"чистое бюджетное кредитование – -163 997,3 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 6 771,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 170 768,3 тысяч тенге;";
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
"дефицит (профицит) бюджета – -2 002 386,1 тысяч тенге;";
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
"финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 002 386,1 тысяч тенге.";
приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель | |
сессии городского маслихата | А. Амренов |
Секретарь | |
городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 18 октября 2017 года № 19/120-VI |
|
Приложение 1 к решению от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI |
Бюджет города Семей на 2017 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 30 628 727,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 206 237,2 | ||
01 | Подоходный налог | 6 937 674,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 937 674,0 | ||
03 | Социальный налог | 5 184 169,2 | ||
1 | Социальный налог | 5 184 169,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 385 486,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 472 963,0 | ||
3 | Земельный налог | 157 439,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 752 400,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 684,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 558 432,0 | ||
2 | Акцизы | 49 213,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 122 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 363 993,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 23 226,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 140 476,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 140 476,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 51 642,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 37 501,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37 501,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 641,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 641,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 500,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 500,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 262 337,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 027 337,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 027 337,2 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 235 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 215 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 20 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 108 511,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 108 511,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 108 511,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 32 795 111,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 658 953,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 526 039,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21 174,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 174,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 280 815,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 276 907,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 908,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 224 049,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 216 080,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 969,2 | |||
2 | Финансовая деятельность | 79 954,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 79 954,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 74 287,2 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 596,7 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 3 071,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 52 959,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 52 959,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 51 041,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 022,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 896,0 | |||
02 | Оборона | 78 801,5 | |||
1 | Военные нужды | 58 691,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 58 691,5 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 58 691,5 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 20 110,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 110,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 779,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 12 331,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 82 696,7 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 82 696,7 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53 130,6 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 53 130,6 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 29 566,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 28 966,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||
04 | Образование | 13 163 269,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 419 111,4 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 419 111,4 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 027 949,4 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 391 162,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 9 918 083,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9 826 947,2 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 9 173 075,3 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 653 871,9 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91 136,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 91 136,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 174 078,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 174 078,0 | |||
018 | Организация профессионального обучения | 174 078,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 651 996,7 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 651 996,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 53 021,3 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 326 787,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 31 186,4 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 11 000,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 81 193,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 708,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 147 101,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 050 245,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 123 653,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 107 125,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 22 432,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 26 055,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 58 638,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 16 528,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 16 528,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 647 961,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 647 961,0 | |||
002 | Программа занятости | 531 195,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 271,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 57 945,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 306 888,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 62 577,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 94 459,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 162 377,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 237 281,8 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 128 187,2 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 58 780,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 278 631,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 278 631,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 113 034,3 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 444,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 981,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 153 732,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 440,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 384 738,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 7 007 656,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 180 797,2 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 331 908,4 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 588 695,8 | |||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 100 000,0 | |||
072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 160 193,0 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 18 020,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 17 860,0 | |||
07 | 1 | 479 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 |
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 808 838,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 110 147,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 950,0 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 3 727,6 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2 061,8 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 78 661,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 300,8 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 154 111,7 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 453 879,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 624 778,9 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 592,5 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 592,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 176 158,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 18 350,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 808,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 154 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 448 028,4 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 167 280,3 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 224 171,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 10 910,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 45 667,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 752 303,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 534,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 534,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 750 769,5 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 294 176,6 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 125 041,5 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 506,4 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 330 045,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 957 143,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 328 424,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 324 424,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 324 424,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 000,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 4 000,0 | |||
2 | Спорт | 2 289 292,1 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 118 276,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 24 379,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 11 787,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 52 912,5 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 29 198,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 171 015,6 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 2 171 015,6 | |||
3 | Информационное пространство | 244 292,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 155 167,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 144 055,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11 112,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 89 125,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 89 125,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 95 134,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28 803,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 501,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 302,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66 331,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 45 241,9 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 090,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 980 617,3 | |||
1 | Топливо и энергетика | 980 617,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 980 617,3 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 980 617,3 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 231 104,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 176 344,3 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 39 926,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 39 336,3 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 590,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 136 418,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 31 968,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 12 652,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 306,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 960,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 85 532,0 | |||
6 | Земельные отношения | 49 964,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 49 964,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 49 462,9 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 501,1 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 796,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 796,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4 796,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 197 525,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 197 525,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 65 480,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 65 480,3 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 132 045,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30 760,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 101 232,2 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 53,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 344 517,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 259 168,3 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 547,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 11 547,7 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 247 620,6 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 61 135,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 186 484,8 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 85 349,1 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85 349,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 85 161,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 188,0 | |||
13 | Прочие | 543 064,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 40 509,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 40 509,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 40 509,0 | |||
9 | Прочие | 502 555,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 677,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 677,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 350 404,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 350 404,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 663,5 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 18 663,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5 944,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 944,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8 367,0 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 367,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 117 500,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 117 500,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 736,3 | |||
1 | Обслуживание долга | 736,3 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 736,3 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 736,3 | |||
15 | Трансферты | 121 698,3 | |||
1 | Трансферты | 121 698,3 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 121 698,3 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 49 272,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 761,1 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 35 416,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 36 249,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -163 997,3 | ||||
Бюджетные кредиты | 6 771,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 771,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 6 771,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 6 771,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 6 771,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 170 768,3 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 002 386,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 002 386,1 |
Приложение 2 к решению от 18 октября 2017 года № 19/120-VI |
|
Приложение 6 к решению от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI |
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2017 год
тысяч тенге
№ | Наименование сельского округа, поселка | Всего | в том числе по программам | ||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 008 "Освещение улиц населенных пунктов" | 014 "Организация водоснабжения населенных пунктов" | |||
1 | Абралинский | 11 955,0 | 11 544,0 | 56,0 | |
2 | Айнабулакский | 13 242,0 | 12 851,0 | ||
3 | Акбулакский | 19 009,6 | 18 603,6 | ||
4 | Алгабасский | 15 681,7 | 12 050,0 | ||
5 | Достыкский | 15 148,2 | 13 829,0 | ||
6 | Жиеналинский | 14 010,0 | 12 543,0 | ||
7 | Знаменский | 28 998,8 | 24 899,2 | 290,0 | 592,5 |
8 | Иртышский | 15 304,2 | 14 079,4 | ||
9 | Караоленский | 20 355,9 | 17 613,0 | 891,0 | |
10 | Новобаженовский | 17 020,5 | 16 006,0 | ||
11 | Озерский | 19 578,8 | 17 224,1 | ||
12 | Приречный | 16 835,0 | 15 036,0 | 297,0 | |
13 | П. Шульбинск | 17 859,0 | 17 008,0 | ||
14 | П. Чаган | 14 402,0 | 12 794,0 | ||
Всего по бюджету | 239 400,7 | 216 080,3 | 1 534,0 | 592,5 |
продолжение таблицы:
тысяч тенге
№ | Наименование сельского округа, поселка | Всего | в том числе по программам | ||
013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" | 022 "Капитальные расходы государственного органа" | 040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года" | |||
1 | Абралинский | 11 955,0 | 355,0 | ||
2 | Айнабулакский | 13 242,0 | 391,0 | ||
3 | Акбулакский | 19 009,6 | 406,0 | ||
4 | Алгабасский | 15 681,7 | 1 326,0 | 2 305,7 | |
5 | Достыкский | 15 148,2 | 824,2 | 495,0 | |
6 | Жиеналинский | 14 010,0 | 1 001,0 | 466,0 | |
7 | Знаменский | 28 998,8 | 1 185,1 | 355,0 | 1 677,0 |
8 | Иртышский | 15 304,2 | 744,8 | 480,0 | |
9 | Караоленский | 20 355,9 | 1 471,9 | 380,0 | |
10 | Новобаженовский | 17 020,5 | 650,0 | 364,5 | |
11 | Озерский | 19 578,8 | 1 999,7 | 355,0 | |
12 | Приречный | 16 835,0 | 1 147,0 | 355,0 | 0,0 |
13 | П. Шульбинск | 17 859,0 | 851,0 | ||
14 | П. Чаган | 14 402,0 | 1 198,0 | 410,0 | |
Всего по бюджету | 239 400,7 | 11 547,7 | 7 969,2 | 1 677,0 |