РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 6 қазандағы № 14/155-VI "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VІ шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 5230 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. Семей қаласы мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI "Семей қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4803 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2017 жылғы 13 қаңтарда жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"1) кірістер – 30 628 727,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 15 206 237,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 51 642,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 262 337,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 13 108 511,2 мың теңге;";
2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"шығындар – 32 795 111,0 мың теңге;";
3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"таза бюджеттік кредит беру – -163 997,3 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 6 771,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 170 768,3 мың теңге;";
5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"бюджет тапшылығы (профициті) – -2 002 386,1 мың теңге;";
6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
"бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 002 386,1 мың теңге.";
1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша келесі редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат сессиясының | |
төрағасы | А. Әміренов |
Қалалық мәслихаттың | |
хатшысы | Б. Ақжалов |
2017 жылғы 18 қазандағы № 19/120-VI шешiмге 1-қосымша |
|
2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI шешiмге 1-қосымша |
Семей қаласының 2017 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 30 628 727,6 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 206 237,2 | ||
01 | Табыс салығы | 6 937 674,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 937 674,0 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 184 169,2 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 5 184 169,2 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 385 486,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 472 963,0 | ||
3 | Жер салығы | 157 439,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 752 400,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 684,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 558 432,0 | ||
2 | Акциздер | 49 213,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 122 000,0 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 363 993,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 23 226,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 140 476,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 140 476,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 51 642,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 37 501,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 37 501,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 641,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 641,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 500,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 12 500,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 262 337,2 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 027 337,2 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 027 337,2 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 235 000,0 | ||
1 | Жерді сату | 215 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 20 000,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 13 108 511,2 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 13 108 511,2 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 13 108 511,2 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Шығыстардың атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 32 795 111,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 658 953,1 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 526 039,2 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 21 174,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 174,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 280 815,7 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 276 907,7 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 908,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 224 049,5 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 216 080,3 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 969,2 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 79 954,9 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 79 954,9 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 287,2 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 2 596,7 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 071,0 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 52 959,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 52 959,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51 041,0 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 022,0 | |||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 896,0 | |||
02 | Қорғаныс | 78 801,5 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 58 691,5 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 58 691,5 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 58 691,5 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 20 110,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 20 110,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 7 779,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 12 331,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 82 696,7 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 82 696,7 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 53 130,6 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 53 130,6 | |||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 29 566,1 | |||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28 966,1 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 13 163 269,3 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 2 419 111,4 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2 419 111,4 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1 027 949,4 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 1 391 162,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 9 918 083,2 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 9 826 947,2 | |||
003 | Жалпы білім беру | 9 173 075,3 | |||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 653 871,9 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 91 136,0 | |||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 91 136,0 | |||
4 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру | 174 078,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 174 078,0 | |||
018 | Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру | 174 078,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 651 996,7 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 651 996,7 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 021,3 | |||
005 | Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 326 787,0 | |||
007 | Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 31 186,4 | |||
012 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 000,0 | |||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 81 193,0 | |||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1 708,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 147 101,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 050 245,3 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 123 653,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 107 125,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 22 432,0 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 26 055,0 | |||
025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 58 638,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 16 528,0 | |||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 16 528,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 1 647 961,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 647 961,0 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 531 195,0 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 8 271,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 57 945,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 306 888,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 62 577,0 | |||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 94 459,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 162 377,0 | |||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 237 281,8 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 128 187,2 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 58 780,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 278 631,3 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 278 631,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 113 034,3 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 3 444,0 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 981,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 153 732,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 5 440,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 384 738,5 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 7 007 656,1 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 180 797,2 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 331 908,4 | |||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 588 695,8 | |||
025 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу | 100 000,0 | |||
072 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру | 160 193,0 | |||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 18 020,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 860,0 | |||
07 | 1 | 479 | 005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 160,0 |
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 2 808 838,9 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 110 147,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 950,0 | |||
004 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 3 727,6 | |||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 2 061,8 | |||
006 | Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 78 661,0 | |||
031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 5 300,8 | |||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 154 111,7 | |||
053 | Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру | 2 453 879,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 624 778,9 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 592,5 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 592,5 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 176 158,0 | |||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 18 350,0 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 3 808,0 | |||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 154 000,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 448 028,4 | |||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 167 280,3 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру | 224 171,0 | |||
028 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 10 910,0 | |||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 45 667,1 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 752 303,5 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 534,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 534,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 750 769,5 | |||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 294 176,6 | |||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 125 041,5 | |||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 1 506,4 | |||
035 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 1 330 045,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 957 143,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 328 424,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 324 424,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 324 424,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 000,0 | |||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 4 000,0 | |||
2 | Спорт | 2 289 292,1 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 118 276,5 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 24 379,0 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 11 787,0 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 52 912,5 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 29 198,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 171 015,6 | |||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 2 171 015,6 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 244 292,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 155 167,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 144 055,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 11 112,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 89 125,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 89 125,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 95 134,9 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 28 803,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 501,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 3 302,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 66 331,9 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 45 241,9 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 21 090,0 | |||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 980 617,3 | |||
1 | Отын және энергетика | 980 617,3 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 980 617,3 | |||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 980 617,3 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 231 104,3 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 176 344,3 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 39 926,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 336,3 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 590,0 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 136 418,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 968,0 | |||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 12 652,0 | |||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 5 306,0 | |||
009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 960,0 | |||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 85 532,0 | |||
6 | Жер қатынастары | 49 964,0 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 49 964,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 462,9 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 501,1 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 4 796,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 4 796,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 4 796,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 197 525,5 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 197 525,5 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 65 480,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 65 480,3 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 132 045,2 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30 760,0 | |||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 101 232,2 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 53,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 344 517,4 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 259 168,3 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 547,7 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 11 547,7 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 247 620,6 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 61 135,8 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 186 484,8 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер | 85 349,1 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 85 349,1 | |||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 85 161,1 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 188,0 | |||
13 | Басқалар | 543 064,5 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 40 509,0 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 40 509,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 509,0 | |||
9 | Басқалар | 502 555,5 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 677,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 1 677,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 350 404,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 350 404,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 18 663,5 | |||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 18 663,5 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 5 944,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 5 944,0 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 8 367,0 | |||
041 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 8 367,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 117 500,0 | |||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 117 500,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 736,3 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 736,3 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 736,3 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 736,3 | |||
15 | Трансферттер | 121 698,3 | |||
1 | Трансферттер | 121 698,3 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 121 698,3 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 49 272,2 | |||
024 | Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 761,1 | |||
051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 35 416,0 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 36 249,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | -163 997,3 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 6 771,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 6 771,0 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 6 771,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 6 771,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 6 771,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 170 768,3 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 002 386,1 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 002 386,1 |
2017 жылғы 18 қазандағы № 19/120-VI шешiмге 2-қосымша |
|
2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI шешiмге 6-қосымша |
2017 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары
мың теңге
№ | Ауылдық округтің, кенттің атауы | Барлығы | Соның ішінде бағдарламалар бойынша | ||
001 " Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты " | 008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру" | 014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру" | |||
1 | Абыралы | 11 955,0 | 11 544,0 | 56,0 | |
2 | Айнабұлақ | 13 242,0 | 12 851,0 | ||
3 | Ақбұлақ | 19 009,6 | 18 603,6 | ||
4 | Алғабас | 15 681,7 | 12 050,0 | ||
5 | Достық | 15 148,2 | 13 829,0 | ||
6 | Жиенәлі | 14 010,0 | 12 543,0 | ||
7 | Знаменка | 28 998,8 | 24 899,2 | 290,0 | 592,5 |
8 | Ертіс | 15 304,2 | 14 079,4 | ||
9 | Қараөлең | 20 355,9 | 17 613,0 | 891,0 | |
10 | Новобаженово | 17 020,5 | 16 006,0 | ||
11 | Озерки | 19 578,8 | 17 224,1 | ||
12 | Приречный | 16 835,0 | 15 036,0 | 297,0 | |
13 | Шүлбі кенті | 17 859,0 | 17 008,0 | ||
14 | Шаған кенті | 14 402,0 | 12 794,0 | ||
Бюджет бойынша барлығы | 239 400,7 | 216 080,3 | 1 534,0 | 592,5 |
кестенің жалғасы:
мың теңге
№ | Ауылдық округтің, кенттің атауы | Барлығы | Соның ішінде бағдарламалар бойынша | ||
013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" | 022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" | 040 "Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру" | |||
1 | Абыралы | 11 955,0 | 355,0 | ||
2 | Айнабұлақ | 13 242,0 | 391,0 | ||
3 | Ақбұлақ | 19 009,6 | 406,0 | ||
4 | Алғабас | 15 681,7 | 1 326,0 | 2 305,7 | |
5 | Достық | 15 148,2 | 824,2 | 495,0 | |
6 | Жиенәлі | 14 010,0 | 1 001,0 | 466,0 | |
7 | Знаменка | 28 998,8 | 1 185,1 | 355,0 | 1 677,0 |
8 | Ертіс | 15 304,2 | 744,8 | 480,0 | |
9 | Қараөлең | 20 355,9 | 1 471,9 | 380,0 | |
10 | Новобаженово | 17 020,5 | 650,0 | 364,5 | |
11 | Озерки | 19 578,8 | 1 999,7 | 355,0 | |
12 | Приречный | 16 835,0 | 1 147,0 | 355,0 | 0,0 |
13 | Шүлбі кенті | 17 859,0 | 851,0 | ||
14 | Шаған кенті | 14 402,0 | 1 198,0 | 410,0 | |
Бюджет бойынша барлығы | 239 400,7 | 11 547,7 | 7 969,2 | 1 677,0 |