В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 марта 2017 года № 9/98-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4912) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4805, опубликовано 25 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 18 января 2017 года в областной газете "Мой край" № 3) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы - 1 504 746,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 923 566,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 15 577,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 3 515,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов -562 087,8 тысяч тенге;
2) затраты - 1 597 850,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 93 103,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 93 103,9 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 139 764,8 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 383,0 тысяч тенге.";
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | С. Березин |
Секретарь | |
Курчатовского городского маслихата | Г. Карымбаева |
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 29 марта 2017 года № 12/90-VІ |
|
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VІ |
Бюджет города Курчатов на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | І. Доходы | 1 504 746,5 |
1 | | | Налоговые поступления | 923 566,0 |
| 01 | | Подоходный налог | 401 279,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 401 279,0 |
| 03 | | Социальный налог | 330 691,0 |
| | 1 | Социальный налог | 330 691,0 |
| 04 | | Налоги на собственность | 163 925,0 |
| | 1 | Налоги на имущество | 100 500,0 |
| | 3 | Земельный налог | 35 597,0 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 27 828,0 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24 098,0 |
| | 2 | Акцизы | 788,0 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 700,0 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 610,0 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 573,0 |
| | 1 | Государственная пошлина | 3 573,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 15 577,7 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 5 560,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 400,0 |
| | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 160,0 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 134,0 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 134,0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 9 883,7 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 9 883,7 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 3 515,0 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 000,0 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 000,0 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 2 515,0 |
| | 1 | Продажа земли | 2 500,0 |
| | 2 | Продажа нематериальных активов | 15,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 562 087,8 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 562 087,8 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 562 087,8 |
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Бюджетная программа | ||
| | | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | II. Затраты | 1 597 850,4 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 246 529,5 |
| 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 167 395,0 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16 947,0 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16 479,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 468,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 150 448,0 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 149 057,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 391,0 |
| 2 | | | Финансовая деятельность | 431,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 431,0 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 431,0 |
| 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 78 703,5 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 041,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 16 849,0 |
| | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 192,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 741,5 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 26 148,5 |
| | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 593,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 808,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 20 372,0 |
| | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 436,0 |
| | 493 | | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 14 113,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 13 479,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 634,0 |
02 | | | | Оборона | 7 279,0 |
| 1 | | | Военные нужды | 7 279,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 279,0 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 279,0 |
03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 500,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 500,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500,0 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 500,0 |
04 | | | | Образование | 752 516,9 |
| 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 158 790,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 158 790,0 |
| | | 003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 68 466,0 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 90 324,0 |
| 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 553 816,9 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 553 816,9 |
| | | 004 | Общеобразовательное обучение | 463 868,9 |
| | | 005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 58 535,0 |
| | | 028 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 31 413,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области образования | 39 910,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 910,0 |
| | | 009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 22 149,0 |
| | | 020 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 536,0 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 225,0 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 129 502,0 |
| 1 | | | Социальное обеспечение | 8 611,0 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 390,0 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 55,0 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 1 173,0 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 3 162,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4 221,0 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 4 221,0 |
| 2 | | | Социальная помощь | 94 720,7 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 94 720,7 |
| | | 002 | Программа занятости | 37 361,0 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 865,2 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35 446,0 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 354,5 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 535,0 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 700,0 |
| | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 15 459,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 26 170,3 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26 170,3 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 24 268,3 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 163,0 |
| | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 285,0 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 1 263,0 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 191,0 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 187 601,5 |
| 1 | | | Жилищное хозяйство | 6 587,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 587,0 |
| | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 800,0 |
| | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 787,0 |
| 2 | | | Коммунальное хозяйство | 96 007,8 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 96 007,8 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 16 900,0 |
| | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 29 107,8 |
| | | 048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 50 000,0 |
| 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 85 006,7 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85 006,7 |
| | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21 846,0 |
| | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 488,0 |
| | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 902,0 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42 770,7 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 136 577,0 |
| 1 | | | Деятельность в области культуры | 70 588,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 70 588,0 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 70 588,0 |
| 2 | | | Спорт | 529,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 529,0 |
| | | 014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 529,0 |
| 3 | | | Информационное пространство | 21 086,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 734,0 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 9 887,0 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8 847,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 352,0 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 352,0 |
| 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 44 374,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15 019,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13 665,0 |
| | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 204,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 29 355,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 17 425,0 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 9 607,0 |
| | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 153,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 170,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 445,5 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 27 445,5 |
| | 477 | | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 12 512,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 12 201,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 311,0 |
| | 800 | | Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения) | 14 933,5 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля | 9 811,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 232,5 |
| | | 006 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 884,0 |
| | | 007 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 447,0 |
| | | 008 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 379,0 |
| | | 009 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 350,0 |
| | | 010 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 830,0 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 561,8 |
| 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 561,8 |
| | 472 | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 24 561,8 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 12 933,8 |
| | | 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 11 088,0 |
| | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 540,0 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 62 038,1 |
| 1 | | | Автомобильный транспорт | 62 038,1 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 62 038,1 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 62 038,1 |
13 | | | | Прочие | 22 575,0 |
| 9 | | | Прочие | 22 575,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 575,0 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 18 575,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 000,0 |
| | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 000,0 |
14 | | | | Обслуживание долга | 10,0 |
| 1 | | | Обслуживание долга | 10,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10,0 |
| | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10,0 |
15 | | | | Трансферты | 714,1 |
| 1 | | | Трансферты | 714,1 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 714,1 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 709,1 |
| | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5,0 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 |
| | | | Бюджетные кредиты | 0,0 |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 |
| | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 0,0 |
| 6 | | | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -93 103,9 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 93 103,9 |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 93 103,9 |
| | 01 | | Остатки бюджетных средств | 93 103,9 |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 93 103,9 |