О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 24 декабря 2018 года № С-27/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 11 января 2019 года № 7039.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2019–2021 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 167 892,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 403,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 093,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 139 396,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 171 239,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -3 347,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 347,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 09.12.2019 № С-38/17 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2019–2021 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 69 083,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 814,4 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 43,2 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 64 226,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 69 697,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 614,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 09.12.2019 № С-38/17 (вводится в действие с 01.01.2019).

      3. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены бюджетные субвенции из бюджета города Кокшетау в сумме 177 423,0 тысячи тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 117 825,0 тысяч тенге;

      поселку Станционный в сумме 59 598,0 тысяч тенге.

      3-1. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты из городского бюджета согласно приложению 3.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 24.04.2019 № С-33/2 (вводится в действие с 01.01.2019).

      3-2. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий согласно приложению 4.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-2 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 24.04.2019 № С-33/2 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 28.08.2019 № С-36/3 (вводится в действие с 01.01.2019).

      3-3. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих согласно приложению 5.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-3 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 28.08.2019 № С-36/3 (вводится в действие с 01.01.2019).

      4. Предусмотреть специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель 27-ой
внеочередной сессии
Кокшетауского городского маслихата
шестого созыва
А.Аузаров
      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
шестого созыва
Е.Исимбаев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау

  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2019 год Красноярского сельского округа

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 09.12.2019 № С-38/17 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

167892,5

1



Налоговые поступления

27403,0

1

01


Подоходный налог

4500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4500,0

1

04


Hалоги на собственность

22607,0



1

Hалоги на имущество

4250,0



3

Земельный налог

1540,0



4

Hалог на транспортные средства

16817,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

296,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

296,0

2



Неналоговые поступления

1093,0

2

01


Доходы от государственной собственности

700,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

700,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

393,0



1

Прочие неналоговые поступления

393,0

4



Поступления трансфертов

139396,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139396,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

139396,5


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

171239,5

01



Государственные услуги общего характера

38033,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38033,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37569,4



022

Капитальные расходы государственного органа

464,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39806,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39806,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10864,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16058,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12884,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39101,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39101,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39101,5

12



Транспорт и коммуникации

44486,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44486,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

44486,2

13



Прочие

9579,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9579,5



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9579,5

15



Трансферты

232,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

232,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

232,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-3347,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3347,0


  Приложение 1-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2020 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

153055,0

1



Налоговые поступления

31526,0

1

01


Подоходный налог

6776,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6776,0

1

04


Hалоги на собственность

24541,0



1

Hалоги на имущество

2420,0



3

Земельный налог

1196,0



4

Hалог на транспортные средства

20925,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

209,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

209,0

2



Неналоговые поступления

370,0

2

01


Доходы от государственной собственности

315,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

315,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

121159,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121159,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121159,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

153055,0

01



Государственные услуги общего характера

24242,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24242,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24242,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

52327,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52327,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

22698,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16589,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13040,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

33584,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33584,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33584,0

12



Транспорт и коммуникации

33196,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33196,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

33196,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 1-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2021 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

156229,0

1



Налоговые поступления

31526,0

1

01


Подоходный налог

6776,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6776,0

1

04


Hалоги на собственность

24541,0



1

Hалоги на имущество

2420,0



3

Земельный налог

1196,0



4

Hалог на транспортные средства

20925,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

209,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

209,0

2



Неналоговые поступления

370,0

2

01


Доходы от государственной собственности

315,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

315,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5,0



1

Прочие неналоговые поступления

5,0

4



Поступления трансфертов

124333,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124333,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124333,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

156229,0

01



Государственные услуги общего характера

24440,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24440,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24440,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

53909,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53909,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23379,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17087,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13443,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

33982,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33982,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

33982,0

12



Транспорт и коммуникации

34192,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34192,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

34192,0

13



Прочие

9706,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9706,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9706,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2019 год поселка Станционный

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 09.12.2019 № С-38/17 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

69083,6

1



Налоговые поступления

4814,4

1

01


Подоходный налог

770,3



2

Индивидуальный подоходный налог

770,3

1

04


Hалоги на собственность

4044,1



1

Hалоги на имущество

581,4



3

Земельный налог

1118,2



4

Hалог на транспортные средства

2344,5

2



Неналоговые поступления

43,2

2

01


Доходы от государственной собственности

38,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,2

 2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5,0

4



Поступления трансфертов

64226,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64226,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64226,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

69697,9

01



Государственные услуги общего характера

19211,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19211,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18649,3



022

Капитальные расходы государственного органа

562,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15275,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15275,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1700,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11661,7

12



Транспорт и коммуникации

35210,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35210,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

35210,9




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-614,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

614,3


  Приложение 2-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2020 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

22834,0

1



Налоговые поступления

3585,0

1

01


Подоходный налог

428,0



2

Индивидуальный подоходный налог

428,0

1

04


Hалоги на собственность

3157,0



1

Hалоги на имущество

437,0



3

Земельный налог

974,0



4

Hалог на транспортные средства

1746,0

2



Неналоговые поступления

184,0

2

01


Доходы от государственной собственности

184,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

184,0

4



Поступления трансфертов

19065,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19065,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19065,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

22834,0

01



Государственные услуги общего характера

13951,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13951,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13951,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6005,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6005,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2031,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1981,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1993,0

12



Транспорт и коммуникации

2878,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2878,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2878,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2021 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23098,0

1



Налоговые поступления

3585,0

1

01


Подоходный налог

428,0



2

Индивидуальный подоходный налог

428,0

1

04


Hалоги на собственность

3157



1

Hалоги на имущество

437,0



3

Земельный налог

974,0



4

Hалог на транспортные средства

1746,0

2



Неналоговые поступления

184,0

2

01


Доходы от государственной собственности

184,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

184,0

4



Поступления трансфертов

19329,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19329,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19329,0


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

23098,0

01



Государственные услуги общего характера

13948,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13948,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13948,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6186,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6186,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2092,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2041,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2053,0

12



Транспорт и коммуникации

2964,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2964,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2964,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Целевые текущие трансферты из бюджета города Кокшетау в бюджет Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год

      Сноска. Решение дополнено приложением 3 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 24.04.2019 № С-33/2 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 09.12.2019 № С-38/17 (вводится в действие с 01.01.2019).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

15 115,7

Целевые текущие трансферты

15 115,7

в том числе:

15 115,7

Аппарата акима Красноярского сельского округа

12 505,7

Текущий ремонт дорог улицы Нурлы Кош села Красный Яр

12 505,7

Аппарата акима поселка Станционный

2 610,0

Благоустройство поселка Станционный

2 610,0


  Приложение 4
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 24 декабря 2018 года
№ С-27/2

Целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы на 2019 год

      Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 24.04.2019 № С-33/2 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 28.08.2019 № С-36/3 (вводится в действие с 01.01.2019).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

7 952,8

Целевые трансферты

7 952,8

в том числе:

7 952,8

Аппарата акима Красноярского сельского округа

7 029,8

Аппарата акима поселка Станционный

923,0

 
  Приложение 5 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих на 2019 год

      Сноска. Решение дополнено приложением 5 в соответствии с решением Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 28.08.2019 № С-36/3 (вводится в действие с 01.01.2019).

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

2 531,0

Целевые трансферты

2 531,0

в том числе:

2 531,0

Аппарата акима Красноярского сельского округа

1 736,0

Аппарата акима поселка Станционный

795,0


2019-2021 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № С-27/2 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 11 қаңтарда № 7039 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2019–2021 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 1-1 және 1-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 167 892,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 27 403,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 093,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 139 396,5 мың теңге;

      2) шығындар – 171 239,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 347,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 347,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 09.12.2019 № С-38/17 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2019–2021 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 2, 2-1 және 2-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 69 083,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 814,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 43,2 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 64 226,0 мың теңге;

      2) шығындар – 69 697,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 614,3 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,3 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 09.12.2019 № С-38/17 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. 2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті кірістерінің құрамында Көкшетау қаласының бюджетінен 177 423,0 мың теңге көлемінде бюджеттік субвенциялар ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 117 825,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентіне 59 598,0 мың теңге сомасында.

      3-1. 2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кенті бюджетінде қалалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер 3-қосымшасына сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 3-1-тармақпен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 24.04.2019 № С-33/2 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3-2. 2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кенті бюджетінде азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 4-қосымшасына сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 3-2-тармақпен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 24.04.2019 № С-33/2 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен; жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 28.08.2019 № С-36/3 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3.3. 2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кенті бюджетінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 5-қосымшасына сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 3-3-тармақпен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 28.08.2019 № С-36/3 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың жалақыларымен және тарифтiк ставкаларымен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтiк ставкалар қарастырылсын.

      5. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Алтыншы шақырылған
Көкшетау қалалық мәслихатының
27-ші кезектен тыс
сессиясының төрағасы
А.Аузаров
      Алтыншы шақырылған
Көкшетау қалалық мәслихатының
хатшысы
Е.Исимбаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Көкшетау қаласының әкімдігі

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
1 қосымша

2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 09.12.2019 № С-38/17 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

167892,5

1



Салықтық түсімдер

27403,0

1

01


Табыс салығы

4500,0



2

Жеке табыс салығы

4500,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

22607,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4250,0



3

Жер салығы

1540,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16817,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

296,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

296,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1093,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

700,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

700,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

393,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

393,0

4



Трансферттер түсімі

139396,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

139396,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

139396,5


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

171239,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38033,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38033,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37569,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

464,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39806,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39806,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10864,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16058,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12884,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

39101,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39101,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

39101,5

12



Көлiк және коммуникация

44486,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44486,2



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

44486,2

13



Басқалар

9579,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9579,5



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9579,5

15



Трансферттер

232,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

232,3



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

232,3




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3347,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3347,0


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы № С-27/2
шешіміне 1-1 қосымша

2020 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

153055,0

1



Салықтық түсімдер

31526,0

1

01


Табыс салығы

6776,0



2

Жеке табыс салығы

6776,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

24541,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2420,0



3

Жер салығы

1196,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

20925,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

209,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

209,0

2



Салықтық емес түсiмдер

370,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

315,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

315,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

121159,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121159,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121159,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

153055,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24242,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24242,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24242,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52327,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52327,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22698,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16589,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13040,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

33584,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33584,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

33584,0

12



Көлiк және коммуникация

33196,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33196,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33196,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы № С-27/2
шешіміне 1-2 қосымша

2021 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

156229,0

1



Салықтық түсімдер

31526,0

1

01


Табыс салығы

6776,0



2

Жеке табыс салығы

6776,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

24541,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2420,0



3

Жер салығы

1196,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

20925,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

209,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

209,0

2



Салықтық емес түсiмдер

370,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

315,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

315,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

124333,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

124333,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

124333,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

156229,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24440,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24440,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24440,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

53909,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53909,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23379,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17087,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13443,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

33982,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33982,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

33982,0

12



Көлiк және коммуникация

34192,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34192,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

34192,0

13



Басқалар

9706,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9706,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9706,0




III.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
2 қосымша

2019 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 09.12.2019 № С-38/17 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

69083,6

1



Салықтық түсімдер

4814,4

1

01


Табыс салығы

770,3



2

Жеке табыс салығы

770,3

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4044,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

581,4



3

Жер салығы

1118,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2344,5

2



Салықтық емес түсiмдер

43,2

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38,2

2

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

5,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

64226,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64226,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64226,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

69697,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19211,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19211,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18649,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

562,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15275,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15275,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1700,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11661,7

12



Көлiк және коммуникация

35210,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35210,9



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

35210,9




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-614,3




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

614,3


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы № С-27/2
шешіміне 2-1 қосымша

2020 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

22834,0

1



Салықтық түсімдер

3585,0

1

01


Табыс салығы

428,0



2

Жеке табыс салығы

428,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3157,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

437,0



3

Жер салығы

974,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1746,0

2



Салықтық емес түсiмдер

184,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

184,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

184,0

4



Трансферттер түсімі

19065,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19065,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19065,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

22834,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13951,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13951,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13951,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6005,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6005,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2031,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1981,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1993,0

12



Көлiк және коммуникация

2878,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2878,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2878,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы № С-27/2
шешіміне 2-2 қосымша

2021 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

23098,0

1



Салықтық түсімдер

3585,0

1

01


Табыс салығы

428,0



2

Жеке табыс салығы

428,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3157,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

437,0



3

Жер салығы

974,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1746,0

2



Салықтық емес түсiмдер

184,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

184,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

184,0

4



Трансферттер түсімі

19329,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19329,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19329,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

23098,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13948,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13948,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13948,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6186,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6186,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2092,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2041,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2053,0

12



Көлiк және коммуникация

2964,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2964,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2964,0




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




V.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
3-қосымша

2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджетіне Көкшетау қаласының бюджетінен нысаналы ағымдағы трансферттер

      Ескерту. Шешім 3-қосымшамен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 24.04.2019 № С-33/2 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен; жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 09.12.2019 № С-38/17 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

15 115,7

Нысаналы ағымдағы трансферттер

15 115,7

оның iшiнде:

15 115,7

Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты

12 505,7

Красный Яр ауылындағы Нұрлы Көш көшесінің жолдарын ағымдағы жөндеу

12 505,7

Станционный кенті әкімінің аппараты

2 610,0

Станционный кентін аббаттандыру

2 610,0


  Көкшетау қалалық
мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
4-қосымша

2019 жылға арналған азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. Шешім 4-қосымшамен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 24.04.2019 № С-33/2 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен; жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 28.08.2019 № С-36/3 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

7 952,8

Нысаналы трансферттер

7 952,8

оның iшiнде:

7 952,8

Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты

7 029,8

Станционный кенті әкімінің аппараты

923,0


  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
5-қосымша

2019 жылға арналған мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. Шешім 5-қосымшамен толықтырылды - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 28.08.2019 № С-36/3 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

2 531,0

Нысаналы трансферттер

2 531,0

оның iшiнде:

2 531,0

Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты

1 736,0

Станционный кенті әкімінің аппараты

795,0