О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № С-27/2 "О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный"

Новый

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 9 декабря 2019 года № С-38/17. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 13 декабря 2019 года № 7571

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный" от 24 декабря 2018 года № С-27/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7039, опубликовано 17 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2019–2021 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 167 892,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 403,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 093,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 139 396,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 171 239,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -3 347,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 347,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2019–2021 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 69 083,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 814,4 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 43,2 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 64 226,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 69 697,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 614,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Кокшетауского городского
маслихата
С.Зиборов
      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
Ж.Абишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау

 
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 09 декабря
2019 года № С-38/17
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2019 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

167892,5

1



Налоговые поступления

27403,0

1

01


Подоходный налог

4500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4500,0

1

04


Hалоги на собственность

22607,0



1

Hалоги на имущество

4250,0



3

Земельный налог

1540,0



4

Hалог на транспортные средства

16817,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

296,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

296,0

2



Неналоговые поступления

1093,0

2

01


Доходы от государственной собственности

700,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

700,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

393,0



1

Прочие неналоговые поступления

393,0

4



Поступления трансфертов

139396,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139396,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

139396,5


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

171239,5

01



Государственные услуги общего характера

38033,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38033,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37569,4



022

Капитальные расходы государственного органа

464,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39806,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39806,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10864,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16058,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12884,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39101,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39101,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39101,5

12



Транспорт и коммуникации

44486,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44486,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

44486,2

13



Прочие

9579,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9579,5



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9579,5

15



Трансферты

232,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

232,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

232,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-3347,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3347,0

 
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 09 декабря
2019 года № С-38/17
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2019 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

69083,6

1



Налоговые поступления

4814,4

1

01


Подоходный налог

770,3



2

Индивидуальный подоходный налог

770,3

1

04


Hалоги на собственность

4044,1



1

Hалоги на имущество

581,4



3

Земельный налог

1118,2



4

Hалог на транспортные средства

2344,5

2



Неналоговые поступления

43,2

2

01


Доходы от государственной собственности

38,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,2

 2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5,0

4



Поступления трансфертов

64226,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64226,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64226,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

69697,9

01



Государственные услуги общего характера

19211,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19211,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18649,3



022

Капитальные расходы государственного органа

562,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15275,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15275,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1700,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11661,7

12



Транспорт и коммуникации

35210,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35210,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

35210,9




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-614,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

614,3

 
  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 09 декабря
2019 года № С-38/17
  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Целевые текущие трансферты из бюджета города Кокшетау в бюджет Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

15 115,7

Целевые текущие трансферты

15 115,7

в том числе:

15 115,7

Аппарата акима Красноярского сельского округа

12 505,7

Текущий ремонт дорог улицы Нурлы Кош села Красный Яр

12 505,7

Аппарата акима поселка Станционный

2 610,0

Благоустройство поселка Станционный

2 610,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.