О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2018-2020 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27 ноября 2018 года № 258/37-6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 6 декабря 2018 года № 6899

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 109-1, 110 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2018-2020 годы" от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6347, опубликовано 26 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 202 095,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31 658,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 721,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 169 715,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 202 095,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 151 015,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 700,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 752,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 29 181,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 981,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 590,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 752,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 590,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 607,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 150,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 369,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 088,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 52 607,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 15 788,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 300,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 66 168,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39 483,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 062,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 623,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 66 168,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 19 919,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 5 704,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кояндинского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 805,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 663,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 6 468,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 30 674,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 805,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 28 474,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Максимовского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 566,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 901,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 631,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 034,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 36 566,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 20 034,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Новоишимского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 855,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 980,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8 875,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 855,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 7 875,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 827,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 861,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 966,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 827,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 216,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 750,0 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 502,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 990,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 968,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 543,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 502,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 643,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 847,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 645,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 826,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 376,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 847,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 23 176,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
Целиноградского районного
маслихата
А.Бутакова
      Секретарь Целиноградского
районного маслихата
Б.Жанбаев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского
района
М.Таткеев

      27.11.2018

      Руководитель
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
А.Ибраева

      27.11. 2018

      Аким сельского
округа Акмол
Ж.Дуйсекеев

      27.11.2018

      Аким сельского округа
Кабанбай батыра
А.Мурзагельдиев

      27.11.2018

      Аким Караоткельского
сельского округа
М.Жумабаев

      27.11.2018

      Аким Косшынского
сельского округа
Е.Жолумбетов

      27.11.2018

      Аким Кояндинского
сельского округа
А.Есеев

      27.11.2018

      Аким Красноярского
сельского округа
М.Сагинтаев

      27.11.2018

      Аким Максимовского
сельского округа
Г.Алжабаев

      27.11.2018

      Аким Новоишимского
сельского округа
Т.Абдуалиев

      27.11.2018

      Аким Нуресильского
сельского округа
С.Искаков

      27.11.2018

      Аким Оразакского
сельского округа
Н.Касымбеков

      27.11.2018

      Аким сельского округа
Рахымжана Кошкарбаева
Г.Кунакова

      27.11.2018

      Аким Софиевского
сельского округа
Э.Артыков

      27.11.2018

      Аким Талапкерского
сельского округа
О.Касымов

      27.11.2018

  Приложение 1
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 1
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год сельского округа Акмол Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

202 095,0

1




Налоговые поступления

31 658,5


01



Подоходный налог

11 523,5



2


Индивидуальный подоходный налог

11 523,5


04



Hалоги на собственность

20 135,0



1


Hалоги на имущество

310,0



3


Земельный налог

2 781,0



4


Hалог на транспортные средства

17 044,0

2




Неналоговые поступления

721,5


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

721,5



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

721,5

4




Поступления трансфертов

169 715,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

169 715,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

169 715,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

202 095,0

01




Государственные услуги общего характера

22 618,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 618,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 668,0




022

Капитальные расходы государственных органов

950,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

164 200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

164 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

164 200,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

28 241,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

135 959,0

12




Транспорт и коммуникации

9 500,0


1



Автомобильный транспорт

9 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 500,0

13




Прочие

5 777,0


9



Прочие

5 777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 777,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 777,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2
решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 4
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

33 752,3

1




Налоговые поступления

29 181,3


01



Подоходный налог

17 440,3



2


Индивидуальный подоходный налог

17 440,3


04



Hалоги на собственность

11 741,0



1


Hалоги на имущество

195,0



3


Земельный налог

556,0



4


Hалог на транспортные средства

10 990,0

2




Неналоговые поступления

1 981,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

361,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

361,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 620,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 620,0

4




Поступления трансфертов

2 590,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 590,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2 590,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

33 752,3

01




Государственные услуги общего характера

22 711,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 711,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 711,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 771,9




022

Капитальные расходы государственных органов

1 940,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 373,4


3



Благоустройство населенных пунктов

3 373,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 373,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 173,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

3 124,0


1



Автомобильный транспорт

3 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 124,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 124,0

13




Прочие

4 543,0


9



Прочие

4 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 543,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 543,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 7
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

52 607,0

1




Налоговые поступления

18 150,0


01



Подоходный налог

6 022,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 022,0


04



Hалоги на собственность

12 128,0



1


Hалоги на имущество

539,0



3


Земельный налог

3 098,0



4


Hалог на транспортные средства

8 491,0

2




Неналоговые поступления

1 369,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 369,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 369,0

4




Поступления трансфертов

33 088,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 088,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33 088,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

52 607,0

01




Государственные услуги общего характера

18 631,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 631,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 281,0




022

Капитальные расходы государственных органов

350,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 914,8


3



Благоустройство населенных пунктов

22 914,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 914,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 214,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700,0

12




Транспорт и коммуникации

4 443,2


1



Автомобильный транспорт

4 443,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 443,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 443,2

13




Прочие

6 618,0


9



Прочие

6 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 618,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 618,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 4
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 10
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Косшынского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

66 168,0

1




Налоговые поступления

39 483,0


01



Подоходный налог

24 610,0



2


Индивидуальный подоходный налог

24 610,0


04



Hалоги на собственность

14 873,0



1


Hалоги на имущество

1 598,0



3


Земельный налог

2 875,0



4


Hалог на транспортные средства

10 400,0

2




Неналоговые поступления

1 062,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

723,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

723,0


06



Прочие неналоговые поступления

339,0



1


Прочие неналоговые поступления

339,0

4




Поступления трансфертов

25 623,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 623,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 623,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

66 168,0

01




Государственные услуги общего характера

28 241,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 241,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 249,0




022

Капитальные расходы государственных органов

992,0

04




Образование

2 840,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 840,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 307,0


3



Благоустройство населенных пунктов

15 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 307,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 988,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 319,0

12




Транспорт и коммуникации

10 760,0


1



Автомобильный транспорт

10 760,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 760,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 760,0

13




Прочие

9 020,0


9



Прочие

9 020,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 020,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9 020,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 5
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 13
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

45 805,0

1




Налоговые поступления

8 663,0


01



Подоходный налог

2 529,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 529,0


04



Hалоги на собственность

6 134,0



1


Hалоги на имущество

422,0



3


Земельный налог

1 895,0



4


Hалог на транспортные средства

3 817,0

2




Неналоговые поступления

6 468,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 968,0



01


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 968,0


06



Прочие неналоговые поступления

4 500,0



01


Прочие неналоговые поступления

4 500,0

4




Поступления трансфертов

30 674,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 674,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 674,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45 805,0

01




Государственные услуги общего характера

20 746,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 746,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 746,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 396,4




022

Капитальные расходы государственных органов

350,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 192,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 192,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 192,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 192,0

12




Транспорт и коммуникации

12 165,6


1



Автомобильный транспорт

12 165,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 165,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 165,6

13




Прочие

3 701,0


9



Прочие

3 701,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 701,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 701,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 6
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 16
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Красноярского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

23 104,6

1




Налоговые поступления

6 014,6


01



Подоходный налог

1 517,6



2


Индивидуальный подоходный налог

1 517,6


04



Hалоги на собственность

4 497,0



1


Hалоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

121,0



4


Hалог на транспортные средства

4 343,0

2




Неналоговые поступления

881,0


06



Прочие неналоговые поступления

881,0



1


Прочие неналоговые поступления

881,0

4




Поступления трансфертов

16 209,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 209,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 209,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

23 104,6

01




Государственные услуги общего характера

17 023,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17 023,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 023,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 423,0




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

888,0


3



Благоустройство населенных пунктов

888,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

888,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

888,0

12




Транспорт и коммуникации

3 118,6


1



Автомобильный транспорт

3 118,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 118,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 118,6

13




Прочие

2 075,0


9



Прочие

2 075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 075,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 075,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 7
к решению Целиноградского
Районного тмаслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 19
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Максимовского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36 566,2

1




Налоговые поступления

13 901,2


01



Подоходный налог

4 281,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 281,0


04



Hалоги на собственность

9 620,2



1


Hалоги на имущество

388,0



3


Земельный налог

2 447,2



4


Hалог на транспортные средства

6 785,0

2




Неналоговые поступления

1 631,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 631,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 631,0

4




Поступления трансфертов

21 034,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 034,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 034,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36 566,2

01




Государственные услуги общего характера

23 357,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 357,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 357,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 807,2




022

Капитальные расходы государственных органов

550,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 332,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 332,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 132,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

1 400,0


1



Автомобильный транспорт

1 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 400,0

13




Прочие

3 477,0


9



Прочие

3 477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 477,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 477,0





ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 8
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/38-6
  Приложение 22
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Новоишимского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

22 855,7

1




Налоговые поступления

13 980,7


01



Подоходный налог

5 327,7



2


Индивидуальный подоходный налог

5 327,7


04



Hалоги на собственность

8 653,0



1


Hалоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

345,0



4


Hалог на транспортные средства

8 248,0

4




Поступления трансфертов

8 875,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 875,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8 875,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 855,7

01




Государственные услуги общего характера

19 570,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 570,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 570,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 220,7




022

Капитальные расходы государственных органов

350,0

04




Образование

765,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

765,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

765,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

765,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 720,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 720,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 720,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 520,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

800,0


1



Автомобильный транспорт

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 9
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 25
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

18 877,0

1




Налоговые поступления

4 436,0


01



Подоходный налог

619,0



2


Индивидуальный подоходный налог

619,0


04



Hалоги на собственность

3 817,0



1


Hалоги на имущество

73,0



3


Земельный налог

110,0



4


Hалог на транспортные средства

3 634,0

4




Поступления трансфертов

14 441,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 441,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 441,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

18 877,0

01




Государственные услуги общего характера

14 977,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14 977,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 977,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 377,2




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

1 624,8


1



Автомобильный транспорт

1 624,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 624,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 624,8

13




Прочие

2 075,0


9



Прочие

2 075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 075,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 075,0





ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 10
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 28
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Оразакского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

22 827,0

1




Налоговые поступления

2 861,0


01



Подоходный налог

593,0



2


Индивидуальный подоходный налог

593,0


04



Hалоги на собственность

2 268,0



1


Hалоги на имущество

44,0



3


Земельный налог

219,0



4


Hалог на транспортные средства

2 005,0

4




Поступления трансфертов

19 966,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 966,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 966,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 827,0

01




Государственные услуги общего характера

13 096,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13 096,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 096,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 496,0




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

04




Образование

1 150,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 150,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 150,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 235,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 235,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 035,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

1 693,0


1



Автомобильный транспорт

1 693,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 693,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 693,0

13




Прочие

1 653,0


9



Прочие

1 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 653,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 653,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 11
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 31
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

20 789,0

1




Налоговые поступления

6 647,0


01



Подоходный налог

1 785,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04



Hалоги на собственность

4 862,0



1


Hалоги на имущество

45,5



3


Земельный налог

709,0



4


Hалог на транспортные средства

4 107,5

2




Неналоговые поступления

469,0


06



Прочие неналоговые поступления

469,0



1


Прочие неналоговые поступления

469,0

4




Поступления трансфертов

13 673,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 673,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 673,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

20 789,0

01




Государственные услуги общего характера

15 350,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 350,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 750,0




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 197,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 197,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 197,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

600,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

597,0

12




Транспорт и коммуникации

2 335,0


1



Автомобильный транспорт

2 335,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 335,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 335,0

13




Прочие

1 907,0


9



Прочие

1 907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 907,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 907,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 12
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 34
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Софиевского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс



Специфика




Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

29 502,0

1




Налоговые поступления

6 990,7


01



Подоходный налог

2 117,7



2


Индивидуальный подоходный налог

2 117,7


04



Hалоги на собственность

4 873,0



1


Hалоги на имущество

58,0



3


Земельный налог

384,0



4


Hалог на транспортные средства

4 431,0

2




Неналоговые поступления

3 968,3


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 244,3



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 244,3


06



Прочие неналоговые поступления

2 724,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 724,0

4




Поступления трансфертов

18 543,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 543,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 543,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

29 502,0

01




Государственные услуги общего характера

22 292,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 292,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 292,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 492,0




022

Капитальные расходы государственных органов

800,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 824,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 824,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 824,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 624,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

2 143,0


1



Автомобильный транспорт

2 143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 143,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 143,0

13




Прочие

2 243,0


9



Прочие

2 243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 243,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 243,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 13
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 37
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

38 847,3

1




Налоговые поступления

9 645,0


01



Подоходный налог

3 070,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 070,0


04



Hалоги на собственность

6 575,0



1


Hалоги на имущество

522,0



3


Земельный налог

3 008,0



4


Hалог на транспортные средства

3 045,0

2




Неналоговые поступления

3 826,3


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 200,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 200,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 626,3



1


Прочие неналоговые поступления

1 626,3

4




Поступления трансфертов

25 376,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 376,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 376,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38 847,3

01




Государственные услуги общего характера

23 477,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 477,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 477,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 807,3




022

Капитальные расходы государственных органов

670,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 329,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 329,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 329,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 329,0

12




Транспорт и коммуникации

6 528,0


1



Автомобильный транспорт

6 528,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 528,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 528,0

13




Прочие

2 513,0


9



Прочие

2 513,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 513,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 513,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Целиноград аудандық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 173/23-6 "2018-2020 жылдарға арналған Целиноград ауданының ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2018 жылғы 27 қарашадағы № 258/37-6 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 желтоқсанда № 6899 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-1, 110-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2018-2020 жылдарға арналған Целиноград ауданының ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 173/23-6 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6347 болып тіркелген, 2018 жылғы 26 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2018-2020 жылдарға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 202 095,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 31 658,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 721,5 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 169 715,0 мың теңге;

      2) шығындар – 202 095,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 151 015,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Ақмол ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 18 700,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. 2018-2020 жылдарға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 752,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 29 181,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 981,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 2 590,0 мың теңге;

      2) шығындар – 33 752,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 1 590,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Қабанбай батыр ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 000,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      3 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "3. 2018-2020 жылдарға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 52 607,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18 150,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 369,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 33 088,0 мың теңге;

      2) шығындар – 52 607,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 15 788,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Қараөткел ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 17 300,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      4 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "4. 2018-2020 жылдарға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 66 168,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 39 483,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 062,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 25 623,0 мың теңге;

      2) шығындар – 66 168,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 19 919,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Қосшы ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 5 704,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "5. 2018-2020 жылдарға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 805,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 663,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 6 468,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 30 674,0 мың теңге;

      2) шығындар – 45 805,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 28 474,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Қоянды ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 2 200,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "7. 2018-2020 жылдарға арналған Максимовка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 566,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 901,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 631,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 21 034,0 мың теңге;

      2) шығындар – 36 566,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Максимовка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 20 034,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Максимовка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 000,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "8. 2018-2020 жылдарға арналған Новоишимка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 22 855,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 980,7 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 8 875,0 мың теңге;

      2) шығындар – 22 855,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Новоишимка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 7 875,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Новоишимка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 000,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      10 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "10. 2018-2020 жылдарға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 22 827,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 861,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 966,0 мың теңге;

      2) шығындар – 22 827,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 18 216,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Оразақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 1 750,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      12 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "12. 2018-2020 жылдарға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 34, 35 және 36 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 502 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 990,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 968,3 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 18 543,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29 502 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 17 643,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Софиевка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 900,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      13 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "13. 2018-2020 жылдарға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджеті тиісінше 37, 38 және 39 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 847,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 645,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 826,3 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 25 376,0 мың теңге;

      2) шығындар – 38 847,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2018 жылға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн субвенция көлемi 23 176,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2018 жылға арналған Талапкер ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берiлетiн трансферттер көлемi 2 200,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
мәслихаты сессиясының
төрайымы
А.Бутакова
      Целиноград аудандық
мәслихатының хатшысы
Б.Жанбаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының
әкімі
М.Тәткеев

      27.11.2018

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
Ә.Ыбраева

      27.11. 2018

      Ақмол ауылдық
округінің әкімі
Ж.Дүйсекеев

      27.11.2018

      Қабанбай батыр
ауылдық округінің
әкімі
А.Мурзагельдиев

      27.11.2018

      Қараөткел ауылдық
округінің әкімі
М.Жұмабаев

      27.11.2018

      Қосшы ауылдық
округі әкімі
Е.Жолумбетов

      27.11.2018

      Қоянды ауылдық
округінің әкімі
А.Есеев

      27.11.2018

      Краснояр ауылдық
округінің әкімі
М.Сағынтаев

      27.11.2018

      Максимовка ауылдық
округінің әкімі
Г.Алжабаев

      27.11.2018

      Новоишимка ауылдық
округінің әкімі
Т.Абдуалиев

      27.11.2018

      Нұресіл ауылдық
округінің әкімі
С.Искаков

      27.11.2018

      Оразақ ауылдық
округінің әкімі
Н.Қасымбеков

      27.11.2018

      Рахымжан Қошқарбаев
ауылдық округінің әкімі
Г.Кунакова

      27.11.2018

      Софиевка ауылдық
округінің әкімі
Э.Артыков

      27.11.2018

      Талапкер ауылдық
округінің әкімі
О.Қасымов

      27.11.2018

  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
1-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
1-ші қосымша

Целиноград ауданы Ақмол ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

202 095,0

1




Салықтық түсімдер

31 658,5


01



Табыс салығы

11 523,5



2


Жеке табыс салығы

11 523,5


04



Меншiкке салынатын салықтар

20 135,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

310,0



3


Жер салығы

2 781,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

17 044,0

2




Салықтық емес түсiмдер

721,5


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

721,5



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

721,5

4




Трансферттердің түсімдері

169 715,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

169 715,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

169 715,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

202 095,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 618,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 618,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 618,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 668,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

950,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

164 200,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

164 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

164 200,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

28 241,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

135 959,0

12




Көлік және коммуникация

9 500,0


1



Автомобиль көлiгi

9 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 500,0

13




Өзгелер

5 777,0


9



Өзгелер

5 777,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 777,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5 777,0





ІІI. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
2-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
4-ші қосымша

Целиноград ауданы Қабанбай батыр ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

33 752,3

1




Салықтық түсімдер

29 181,3


01



Табыс салығы

17 440,3



2


Жеке табыс салығы

17 440,3


04



Меншiкке салынатын салықтар

11 741,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

195,0



3


Жер салығы

556,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

10 990,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 981,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

361,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

361,0


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

1 620,0



1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

1 620,0

4




Трансферттердің түсімдері

2 590,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 590,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2 590,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

33 752,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 711,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 711,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 711,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 771,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 940,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

3 373,4


3



Елді мекендерді абаттандыру

3 373,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 373,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 173,4




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

3 124,0


1



Автомобиль көлiгi

3 124,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 124,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 124,0

13




Өзгелер

4 543,0


9



Өзгелер

4 543,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 543,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 543,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
3-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
7-ші қосымша

Целиноград ауданы Қараөткел ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

52 607,0

1




Салықтық түсімдер

18 150,0


01



Табыс салығы

6 022,0



2


Жеке табыс салығы

6 022,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 128,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

539,0



3


Жер салығы

3 098,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

8 491,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 369,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 369,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 369,0

4




Трансферттердің түсімдері

33 088,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33 088,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33 088,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

52 607,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 631,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18 631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 631,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 281,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

22 914,8


3



Елді мекендерді абаттандыру

22 914,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 914,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 214,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700,0

12




Көлік және коммуникация

4 443,2


1



Автомобиль көлiгi

4 443,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 443,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 443,2

13




Өзгелер

6 618,0


9



Өзгелер

6 618,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 618,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6 618,0





ІІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
  № 258/37-6
шешіміне 4-ші қосымша
  Целиноград аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 173/23-6
шешіміне 10-шы қосымша

Целиноград ауданы Қосшы ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

66 168,0

1




Салықтық түсімдер

39 483,0


01



Табыс салығы

24 610,0



2


Жеке табыс салығы

24 610,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 873,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

1 598,0



3


Жер салығы

2 875,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

10 400,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 062,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

723,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

723,0


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

339,0



01


Өзге де салықтық емес түсiмдер

339,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 623,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 623,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 623,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

66 168,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

28 241,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 241,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 249,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

992,0

04




Білім беру

2 840,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 840,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 840,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

15 307,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

15 307,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 307,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 988,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 319,0

12




Көлік және коммуникация

10 760,0


1



Автомобиль көлiгi

10 760,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 760,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 760,0

13




Өзгелер

9 020,0


9



Өзгелер

9 020,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 020,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9 020,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
5-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
13-ші қосымша

Целиноград ауданы Қоянды ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

45 805,0

1




Салықтық түсімдер

8 663,0


01



Табыс салығы

2 529,0



2


Жеке табыс салығы

2 529,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 134,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

422,0



3


Жер салығы

1 895,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3 817,0

2




Салықтық емес түсiмдер

6 468,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 968,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 968,0


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

4 500,0



1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

4 500,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 674,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 674,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 674,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

45 805,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 746,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20 746,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 746,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 396,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

9 192,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

9 192,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 192,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 192,0

12




Көлік және коммуникация

12 165,6


1



Автомобиль көлiгi

12 165,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 165,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 165,6

13




Өзгелер

3 701,0


9



Өзгелер

3 701,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 701,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 701,0





ІІI. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
6-шы қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
16-шы қосымша

Целиноград ауданы Красноярка ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

23 104,6

1




Салықтық түсімдер

6 014,6


01



Табыс салығы

1 517,6



2


Жеке табыс салығы

1 517,6


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 497,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

33,0



3


Жер салығы

121,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

4 343,0

2




Салықтық емес түсiмдер

881,0


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

881,0



1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

881,0

4




Трансферттердің түсімдері

16 209,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 209,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 209,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

23 104,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 023,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17 023,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 023,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 423,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

888,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

888,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

888,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

888,0

12




Көлік және коммуникация

3 118,6


1



Автомобиль көлiгi

3 118,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 118,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 118,6

13




Өзгелер

2 075,0


9



Өзгелер

2 075,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 075,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 075,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
7-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
19-шы қосымша

Целиноград ауданы Максимовка ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

36 566,2

1




Салықтық түсімдер

13 901,2


01



Табыс салығы

4 281,0



2


Жеке табыс салығы

4 281,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 620,2



1


Мүлiкке салынатын салықтар

388,0



3


Жер салығы

2 447,2



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6 785,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 631,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 631,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 631,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 034,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 034,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 034,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

36 566,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 357,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 357,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 357,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 807,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

8 332,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

8 332,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 332,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 132,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

1 400,0


1



Автомобиль көлiгi

1 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 400,0

13




Өзгелер

3 477,0


9



Өзгелер

3 477,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 477,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 477,0





ІІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
8-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
22-ші қосымша

Целиноград ауданы Новоишимка ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

22 855,7

1




Салықтық түсімдер

13 980,7


01



Табыс салығы

5 327,7



2


Жеке табыс салығы

5 327,7


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 653,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



3


Жер салығы

345,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

8 248,0

4




Трансферттердің түсімдері

8 875,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8 875,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

8 875,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

22 855,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19 570,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19 570,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 570,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 220,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0

04




Білім беру

765,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

765,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

765,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

765,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 720,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

1 720,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 720,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 520,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

800,0


1



Автомобиль көлiгi

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
9-шы қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
25-ші қосымша

Целиноград ауданы Нұресіл ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

18 877,0

1




Салықтық түсімдер

4 436,0


01



Табыс салығы

619,0



2


Жеке табыс салығы

619,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 817,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

73,0



3


Жер салығы

110,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3 634,0

4




Трансферттердің түсімдері

14 441,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 441,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 441,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

18 877,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14 977,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

14 977,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 977,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 377,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

200,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

1 624,8


1



Автомобиль көлiгi

1 624,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 624,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 624,8

13




Өзгелер

2 075,0


9



Өзгелер

2 075,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 075,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 075,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
10-шы қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
28-ші қосымша

Целиноград ауданы Оразақ ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

22 827,0

1




Салықтық түсімдер

2 861,0


01



Табыс салығы

593,0



2


Жеке табыс салығы

593,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 268,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

44,0



3


Жер салығы

219,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 005,0

4




Трансферттердің түсімдері

19 966,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 966,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 966,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

22 827,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13 096,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

13 096,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 096,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 496,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

04




Білім беру

1 150,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 150,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 150,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1 150,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

5 235,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

5 235,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 235,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 035,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

1 693,0


1



Автомобиль көлiгi

1 693,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 693,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 693,0

13




Өзгелер

1 653,0


9



Өзгелер

1 653,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 653,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 653,0





ІІI. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
11-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
31-ші қосымша

Целиноград ауданы Рахымжан Қошқарбаев ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

20 789,0

1




Салықтық түсімдер

6 647,0


01



Табыс салығы

1 785,0



2


Жеке табыс салығы

1 785,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 862,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

45,5



3


Жер салығы

709,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

4 107,5

2




Салықтық емес түсiмдер

469,0


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

469,0



1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

469,0

4




Трансферттердің түсімдері

13 673,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 673,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 673,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

20 789,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15 350,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15 350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 350,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 750,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 197,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

1 197,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 197,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

597,0

12




Көлік және коммуникация

2 335,0


1



Автомобиль көлiгi

2 335,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 335,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 335,0

13




Өзгелер

1 907,0


9



Өзгелер

1 907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 907,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 907,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
12-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
34-ші қосымша

Целиноград ауданы Софиевка ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

29 502,0

1




Салықтық түсімдер

6 990,7


01



Табыс салығы

2 117,7



2


Жеке табыс салығы

2 117,7


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 873,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

58,0



3


Жер салығы

384,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

4 431,0

2




Салықтық емес түсiмдер

3 968,3


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 244,3



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 244,3


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

2 724,0



1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

2 724,0

4




Трансферттердің түсімдері

18 543,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 543,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 543,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

29 502,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 292,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22 292,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 292,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 492,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2 824,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

2 824,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 824,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 624,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12




Көлік және коммуникация

2 143,0


1



Автомобиль көлiгi

2 143,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 143,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 143,0

13




Өзгелер

2 243,0


9



Өзгелер

2 243,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 243,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 243,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 27 қарашадағы
№ 258/37-6 шешіміне
13-ші қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 173/23-6 шешіміне
37-ші қосымша

Целиноград ауданы Талапкер ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

38 847,3

1




Салықтық түсімдер

9 645,0


01



Табыс салығы

3 070,0



2


Жеке табыс салығы

3 070,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 575,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

522,0



3


Жер салығы

3 008,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3 045,0

2




Салықтық емес түсiмдер

3 826,3


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 200,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 200,0


06



Өзге де салықтық емес түсiмдер

1 626,3



1


Өзге де салықтық емес түсiмдер

1 626,3

4




Трансферттердің түсімдері

25 376,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 376,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 376,0


Функционалдық топ

СОМА


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

38 847,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 477,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23 477,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 477,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 807,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6 329,0


3



Елді мекендерді абаттандыру

6 329,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 329,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 329,0

12




Көлік және коммуникация

6 528,0


1



Автомобиль көлiгi

6 528,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 528,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 528,0

13




Өзгелер

2 513,0


9



Өзгелер

2 513,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 513,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 513,0





IІІ. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0





ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0