О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2018-2020 годы"

Новый

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 27 ноября 2018 года № 258/37-6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 6 декабря 2018 года № 6899

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 109-1, 110 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2018-2020 годы" от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6347, опубликовано 26 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 202 095,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31 658,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 721,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 169 715,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 202 095,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 151 015,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 700,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 752,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 29 181,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 981,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 590,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 33 752,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 590,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 607,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 150,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 369,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 088,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 52 607,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 15 788,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 300,0 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 66 168,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 39 483,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 062,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 623,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 66 168,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 19 919,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 5 704,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кояндинского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 805,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 663,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 6 468,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 30 674,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 805,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 28 474,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Максимовского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 566,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 901,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 631,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 034,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 36 566,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 20 034,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Новоишимского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 855,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 980,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8 875,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 855,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 7 875,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 22 827,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 861,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 966,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 22 827,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 216,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 750,0 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 502,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 990,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 968,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 543,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 502,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 643,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 847,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 645,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 826,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25 376,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 847,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 23 176,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
Целиноградского районного
маслихата
А.Бутакова
      Секретарь Целиноградского
районного маслихата
Б.Жанбаев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского
района
М.Таткеев

      27.11.2018

      Руководитель
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
А.Ибраева

      27.11. 2018

      Аким сельского
округа Акмол
Ж.Дуйсекеев

      27.11.2018

      Аким сельского округа
Кабанбай батыра
А.Мурзагельдиев

      27.11.2018

      Аким Караоткельского
сельского округа
М.Жумабаев

      27.11.2018

      Аким Косшынского
сельского округа
Е.Жолумбетов

      27.11.2018

      Аким Кояндинского
сельского округа
А.Есеев

      27.11.2018

      Аким Красноярского
сельского округа
М.Сагинтаев

      27.11.2018

      Аким Максимовского
сельского округа
Г.Алжабаев

      27.11.2018

      Аким Новоишимского
сельского округа
Т.Абдуалиев

      27.11.2018

      Аким Нуресильского
сельского округа
С.Искаков

      27.11.2018

      Аким Оразакского
сельского округа
Н.Касымбеков

      27.11.2018

      Аким сельского округа
Рахымжана Кошкарбаева
Г.Кунакова

      27.11.2018

      Аким Софиевского
сельского округа
Э.Артыков

      27.11.2018

      Аким Талапкерского
сельского округа
О.Касымов

      27.11.2018

  Приложение 1
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 1
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год сельского округа Акмол Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

202 095,0

1




Налоговые поступления

31 658,5


01



Подоходный налог

11 523,5



2


Индивидуальный подоходный налог

11 523,5


04



Hалоги на собственность

20 135,0



1


Hалоги на имущество

310,0



3


Земельный налог

2 781,0



4


Hалог на транспортные средства

17 044,0

2




Неналоговые поступления

721,5


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

721,5



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

721,5

4




Поступления трансфертов

169 715,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

169 715,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

169 715,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

202 095,0

01




Государственные услуги общего характера

22 618,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 618,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 668,0




022

Капитальные расходы государственных органов

950,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

164 200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

164 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

164 200,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

28 241,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

135 959,0

12




Транспорт и коммуникации

9 500,0


1



Автомобильный транспорт

9 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 500,0

13




Прочие

5 777,0


9



Прочие

5 777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 777,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 777,0





III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2
решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 4
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

33 752,3

1




Налоговые поступления

29 181,3


01



Подоходный налог

17 440,3



2


Индивидуальный подоходный налог

17 440,3


04



Hалоги на собственность

11 741,0



1


Hалоги на имущество

195,0



3


Земельный налог

556,0



4


Hалог на транспортные средства

10 990,0

2




Неналоговые поступления

1 981,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

361,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

361,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 620,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 620,0

4




Поступления трансфертов

2 590,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 590,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2 590,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

33 752,3

01




Государственные услуги общего характера

22 711,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 711,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 711,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 771,9




022

Капитальные расходы государственных органов

1 940,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 373,4


3



Благоустройство населенных пунктов

3 373,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 373,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 173,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

3 124,0


1



Автомобильный транспорт

3 124,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 124,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 124,0

13




Прочие

4 543,0


9



Прочие

4 543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 543,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 543,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 7
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

52 607,0

1




Налоговые поступления

18 150,0


01



Подоходный налог

6 022,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 022,0


04



Hалоги на собственность

12 128,0



1


Hалоги на имущество

539,0



3


Земельный налог

3 098,0



4


Hалог на транспортные средства

8 491,0

2




Неналоговые поступления

1 369,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 369,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 369,0

4




Поступления трансфертов

33 088,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 088,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33 088,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

52 607,0

01




Государственные услуги общего характера

18 631,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 631,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 281,0




022

Капитальные расходы государственных органов

350,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 914,8


3



Благоустройство населенных пунктов

22 914,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 914,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 214,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700,0

12




Транспорт и коммуникации

4 443,2


1



Автомобильный транспорт

4 443,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 443,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 443,2

13




Прочие

6 618,0


9



Прочие

6 618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 618,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 618,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 4
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 10
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Косшынского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

66 168,0

1




Налоговые поступления

39 483,0


01



Подоходный налог

24 610,0



2


Индивидуальный подоходный налог

24 610,0


04



Hалоги на собственность

14 873,0



1


Hалоги на имущество

1 598,0



3


Земельный налог

2 875,0



4


Hалог на транспортные средства

10 400,0

2




Неналоговые поступления

1 062,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

723,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

723,0


06



Прочие неналоговые поступления

339,0



1


Прочие неналоговые поступления

339,0

4




Поступления трансфертов

25 623,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 623,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 623,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

66 168,0

01




Государственные услуги общего характера

28 241,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 241,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 249,0




022

Капитальные расходы государственных органов

992,0

04




Образование

2 840,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 840,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 840,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 307,0


3



Благоустройство населенных пунктов

15 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 307,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 988,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 319,0

12




Транспорт и коммуникации

10 760,0


1



Автомобильный транспорт

10 760,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 760,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 760,0

13




Прочие

9 020,0


9



Прочие

9 020,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 020,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9 020,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 5
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 13
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

45 805,0

1




Налоговые поступления

8 663,0


01



Подоходный налог

2 529,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 529,0


04



Hалоги на собственность

6 134,0



1


Hалоги на имущество

422,0



3


Земельный налог

1 895,0



4


Hалог на транспортные средства

3 817,0

2




Неналоговые поступления

6 468,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 968,0



01


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 968,0


06



Прочие неналоговые поступления

4 500,0



01


Прочие неналоговые поступления

4 500,0

4




Поступления трансфертов

30 674,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 674,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 674,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45 805,0

01




Государственные услуги общего характера

20 746,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20 746,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 746,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 396,4




022

Капитальные расходы государственных органов

350,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 192,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 192,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 192,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 192,0

12




Транспорт и коммуникации

12 165,6


1



Автомобильный транспорт

12 165,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 165,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 165,6

13




Прочие

3 701,0


9



Прочие

3 701,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 701,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 701,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 6
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 16
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Красноярского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

23 104,6

1




Налоговые поступления

6 014,6


01



Подоходный налог

1 517,6



2


Индивидуальный подоходный налог

1 517,6


04



Hалоги на собственность

4 497,0



1


Hалоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

121,0



4


Hалог на транспортные средства

4 343,0

2




Неналоговые поступления

881,0


06



Прочие неналоговые поступления

881,0



1


Прочие неналоговые поступления

881,0

4




Поступления трансфертов

16 209,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 209,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16 209,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

23 104,6

01




Государственные услуги общего характера

17 023,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17 023,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 023,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 423,0




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

888,0


3



Благоустройство населенных пунктов

888,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

888,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

888,0

12




Транспорт и коммуникации

3 118,6


1



Автомобильный транспорт

3 118,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 118,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 118,6

13




Прочие

2 075,0


9



Прочие

2 075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 075,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 075,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 7
к решению Целиноградского
Районного тмаслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 19
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Максимовского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36 566,2

1




Налоговые поступления

13 901,2


01



Подоходный налог

4 281,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 281,0


04



Hалоги на собственность

9 620,2



1


Hалоги на имущество

388,0



3


Земельный налог

2 447,2



4


Hалог на транспортные средства

6 785,0

2




Неналоговые поступления

1 631,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 631,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 631,0

4




Поступления трансфертов

21 034,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 034,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 034,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36 566,2

01




Государственные услуги общего характера

23 357,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 357,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 357,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 807,2




022

Капитальные расходы государственных органов

550,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 332,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8 332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 332,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 132,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

1 400,0


1



Автомобильный транспорт

1 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 400,0

13




Прочие

3 477,0


9



Прочие

3 477,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 477,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 477,0





ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 8
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/38-6
  Приложение 22
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Новоишимского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

22 855,7

1




Налоговые поступления

13 980,7


01



Подоходный налог

5 327,7



2


Индивидуальный подоходный налог

5 327,7


04



Hалоги на собственность

8 653,0



1


Hалоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

345,0



4


Hалог на транспортные средства

8 248,0

4




Поступления трансфертов

8 875,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 875,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8 875,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 855,7

01




Государственные услуги общего характера

19 570,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19 570,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 570,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 220,7




022

Капитальные расходы государственных органов

350,0

04




Образование

765,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

765,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

765,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

765,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 720,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 720,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 720,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 520,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

800,0


1



Автомобильный транспорт

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 9
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 25
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

18 877,0

1




Налоговые поступления

4 436,0


01



Подоходный налог

619,0



2


Индивидуальный подоходный налог

619,0


04



Hалоги на собственность

3 817,0



1


Hалоги на имущество

73,0



3


Земельный налог

110,0



4


Hалог на транспортные средства

3 634,0

4




Поступления трансфертов

14 441,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 441,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 441,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

18 877,0

01




Государственные услуги общего характера

14 977,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14 977,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 977,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 377,2




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

1 624,8


1



Автомобильный транспорт

1 624,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 624,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 624,8

13




Прочие

2 075,0


9



Прочие

2 075,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 075,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 075,0





ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 10
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 28
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Оразакского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

22 827,0

1




Налоговые поступления

2 861,0


01



Подоходный налог

593,0



2


Индивидуальный подоходный налог

593,0


04



Hалоги на собственность

2 268,0



1


Hалоги на имущество

44,0



3


Земельный налог

219,0



4


Hалог на транспортные средства

2 005,0

4




Поступления трансфертов

19 966,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 966,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19 966,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

22 827,0

01




Государственные услуги общего характера

13 096,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13 096,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 096,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 496,0




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

04




Образование

1 150,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 150,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 150,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 235,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 235,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 235,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 035,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

1 693,0


1



Автомобильный транспорт

1 693,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 693,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 693,0

13




Прочие

1 653,0


9



Прочие

1 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 653,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 653,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 11
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 31
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

20 789,0

1




Налоговые поступления

6 647,0


01



Подоходный налог

1 785,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 785,0


04



Hалоги на собственность

4 862,0



1


Hалоги на имущество

45,5



3


Земельный налог

709,0



4


Hалог на транспортные средства

4 107,5

2




Неналоговые поступления

469,0


06



Прочие неналоговые поступления

469,0



1


Прочие неналоговые поступления

469,0

4




Поступления трансфертов

13 673,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 673,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 673,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

20 789,0

01




Государственные услуги общего характера

15 350,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15 350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 350,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 750,0




022

Капитальные расходы государственных органов

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 197,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 197,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 197,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

600,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

597,0

12




Транспорт и коммуникации

2 335,0


1



Автомобильный транспорт

2 335,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 335,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 335,0

13




Прочие

1 907,0


9



Прочие

1 907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 907,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 907,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 12
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 34
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Софиевского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс



Специфика




Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

29 502,0

1




Налоговые поступления

6 990,7


01



Подоходный налог

2 117,7



2


Индивидуальный подоходный налог

2 117,7


04



Hалоги на собственность

4 873,0



1


Hалоги на имущество

58,0



3


Земельный налог

384,0



4


Hалог на транспортные средства

4 431,0

2




Неналоговые поступления

3 968,3


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 244,3



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 244,3


06



Прочие неналоговые поступления

2 724,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 724,0

4




Поступления трансфертов

18 543,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 543,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 543,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

29 502,0

01




Государственные услуги общего характера

22 292,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22 292,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 292,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 492,0




022

Капитальные расходы государственных органов

800,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 824,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 824,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 824,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 624,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

2 143,0


1



Автомобильный транспорт

2 143,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 143,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 143,0

13




Прочие

2 243,0


9



Прочие

2 243,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 243,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 243,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 13
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 27 ноября 2018 года
№ 258/37-6
  Приложение 37
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2017 года
№ 173/23-6

Бюджет на 2018 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

38 847,3

1




Налоговые поступления

9 645,0


01



Подоходный налог

3 070,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 070,0


04



Hалоги на собственность

6 575,0



1


Hалоги на имущество

522,0



3


Земельный налог

3 008,0



4


Hалог на транспортные средства

3 045,0

2




Неналоговые поступления

3 826,3


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 200,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 200,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 626,3



1


Прочие неналоговые поступления

1 626,3

4




Поступления трансфертов

25 376,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 376,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 376,0


Функциональная группа

СУММА


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38 847,3

01




Государственные услуги общего характера

23 477,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 477,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 477,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 807,3




022

Капитальные расходы государственных органов

670,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 329,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 329,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 329,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 329,0

12




Транспорт и коммуникации

6 528,0


1



Автомобильный транспорт

6 528,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 528,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 528,0

13




Прочие

2 513,0


9



Прочие

2 513,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 513,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 513,0





IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





ІV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





V.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.