О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 6С-23/10 "О бюджетах города Щучинск, поселка Бурабай и сельских округов Бурабайского района на 2018-2020 годы"

Решение Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 20 сентября 2018 года № 6С-32/4. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 5 октября 2018 года № 6799

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Бурабайского районного маслихата "О бюджетах города Щучинск, поселка Бурабай и сельских округов Бурабайского района на 2018-2020 годы" от 25 декабря 2017 года № 6С-23/10 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6321, опубликовано 18 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Щучинск на 2018-2020 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 533024,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 514289,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9135,2 тысяч тенге;

      поступление трансфертов – 9600,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 533024,2 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Бурабай на 2018-2020 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 106871,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 63536,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 719,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 42616,2 тысяч тенге.

      2) затраты – 106871,5 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Зеленоборского сельского округа на 2018-2020 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20401,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8657,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 45,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11699,0 тысяч тенге.

      2) затраты – 20401,8 тысяч тенге.

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге.

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 10, 13, 19, 22, 25, 28 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель ХХХІІ (внеочередной)
сессии районного маслихата
Ж.Бектуров
      Секретарь
районного маслихата
У.Бейсенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Бурабайского района К.Караулов

      20 сентября 2018 года

  Приложение 1 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 1 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 6С-23/10

Бюджет города Щучинска на 2018 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

533024,2

1



Налоговые поступления

514289,0

1

01


Подоходный налог

282368,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

282 368,0

1

04


Налоги на собственность

228783,0

1

04

1

Налоги на имущество

8 775,0

1

04

3

Земельный налог

62997,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

157011,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3138,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3138,0

2



Неналоговые поступления

9135,2

2

01


Доходы от государственной собственности

54,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

54,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

43,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

9038,2

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

9038,2

4



Поступления трансфертов

9600,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9600,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9600,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

533024,2

01



Государственные услуги общего характера

57148,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57148,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56844,0



022

Капитальные расходы государственного органа

304,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

48197,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48197,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15728,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11788,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

863,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19818,2

15



Трансферты

427679,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

427679,0



043

Бюджетные изъятия

427679,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 4 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 6С-23/10

Бюджет поселка Бурабай на 2018 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

106871,5

1



Налоговые поступления

63536,0

1

01


Подоходный налог

40767,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

40767,0

1

04


Налоги на собственность

21085,0

1

04

1

Налоги на имущество

1232,0

1

04

3

Земельный налог

6260,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

13593,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1684,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1684,0

2



Неналоговые поступления

719,3

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

480,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

239,3

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

239,3

4



Поступления трансфертов

42616,2

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42616,2

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42616,2


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

106871,5

01



Государственные услуги общего характера

17996,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17996,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17996,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

48289,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48289,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4284,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7158,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36847,2

12



Транспорт и коммуникации

13507,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13507,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13507,3

15



Трансферты

27079,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27079,0



043

Бюджетные изъятия

27079,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 10 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 6С-23/10

Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14150,4

1



Налоговые поступления

2215,0

1

01


Подоходный налог

435,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

435,0

1

04


Налоги на собственность

1780,0

1

04

1

Налоги на имущество

15,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1491,0

2



Неналоговые поступления

272,4

2

06


Прочие неналоговые поступления

272,4

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

272,4

4



Поступления трансфертов

11663,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11663,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11663,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14150,4

01



Государственные услуги общего характера

11702,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11702,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11582,2



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

120,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

992,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

992,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

309,0

12



Транспорт и коммуникации

1456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1456,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1456,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 13 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 6С-23/10

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2018 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

20401,8

1



Налоговые поступления

8657,8

1

01


Подоходный налог

3879,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3 879,0

1

04


Налоги на собственность

4778,8

1

04

1

Налоги на имущество

84,0

1

04

3

Земельный налог

1030,8

1

04

4

Налог на транспортные средства

3664,0

2



Неналоговые поступления

45,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

45,0

4



Поступления трансфертов

11699,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11699,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11699,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20401,8

01



Государственные услуги общего характера

14407,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14407,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14407,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4003,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4003,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3571,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212,4

12



Транспорт и коммуникации

1991,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1991,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1991,4




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 19 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 6С-23/10

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2018 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19022,1

1



Налоговые поступления

7367,0

1

01


Подоходный налог

2204,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2 204,0

1

04


Налоги на собственность

5163,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

509,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4591,0

2



Неналоговые поступления

1389,1

2

01


Доходы от государственной собственности

290,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

290,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

1099,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

1099,1

4



Поступления трансфертов

10266,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10266,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10266,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19022,1

01



Государственные услуги общего характера

15268,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15268,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15268,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

893,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

893,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

873,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

2861,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2861,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2861,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 22 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 6С-23/10

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2018 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16057,1

1



Налоговые поступления

4274,0

1

01


Подоходный налог

861,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

861,0

1

04


Налоги на собственность

3413,0

1

04

1

Налоги на имущество

62,0

1

04

3

Земельный налог

373,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2978,0

2



Неналоговые поступления

348,1

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

40,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

308,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

308,1

4



Поступления трансфертов

11435,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11435,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11435,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16057,1

01



Государственные услуги общего характера

13074,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13074,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13074,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2266,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2266,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2242,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

716,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

716,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

716,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 25 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2017 года № 6С-23/10

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2018 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15532,1

1



Налоговые поступления

5170,0

1

01


Подоходный налог

863,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

863,0

1

04


Налоги на собственность

3899,0

1

04

1

Налоги на имущество

40,0

1

04

3

Земельный налог

177,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3682,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

408,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

408,0

2



Неналоговые поступления

521,1

2

06


Прочие неналоговые поступления

521,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

521,1

4



Поступления трансфертов

9841,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9841,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9841,0

Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15532,1

01



Государственные услуги общего характера

11562,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11562,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11562,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1370,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1370,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

718,1

12



Транспорт и коммуникации

2600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 20 сентября
2018 года № 6С-32/4
  Приложение 28 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 22 декабря
2017 года № 6С-23/10

Целевые трансферты из районного бюджета на 2018 год

Наименование

сумма тысяч тенге

1

2

Всего

52216,2

Целевые текущие трансферты

52216,2

в том числе:


Аппарат акима поселка Бурабай

42616,2

На благоустройство и текущий ремонт дорог поселка Бурабай

42616,2

Аппарат акима города Щучинска

9600,0

На текущий ремонт крыши здания аппарата акима города Щучинска

9600,0


Бурабай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-23/10 "Щучинск қаласының, Бурабай кентінің және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 6С-32/4 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 5 қазанда № 6799 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бурабай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бурабай аудандық мәслихатының "Щучинск қаласының, Бурабай кентінің және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-23/10 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6321 болып тіркелген, 2018 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. Щучинск қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 533024,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 514289,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 9135,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 9600,0 мың теңге.

      2) шығындар – 533024,2 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. Бурабай кентінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 106871,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 63536,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 719,3 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 42616,2 мың теңге.

      2) шығындар – 106871,5 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "5. Зеленобор ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 13, 14 және 15 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 20401,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8657,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 11699,0 мың теңге.

      2) шығындар – 20401,8 мың теңге.

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге.

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.";

      Бурабай аудандық мәслихатының көрсетілген шешiмінің 1, 4, 10, 13, 19, 22, 25, 28 қосымшалары осы шешiмнiң 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттiк тiркелген күнінен бастап күшіне енедi және 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың XXХII
(кезектен тыс) сессиясының төрағасы
Ж.Бектұров
      Аудандық мәслихаттың хатшысы Ө.Бейсенов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бурабай ауданының әкімі Қ.Қарауылов

      20 қыркүйек 2018 жыл

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 1 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
1 қосымша

Щучинск қаласының 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

533024,2

1



Салықтық түсімдер

514289,0

1

01


Табыс салығы

282368,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

282 368,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

228783,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8 775,0

1

04

3

Жер салығы

62997,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

157011,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3138,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3138,0

2



Салықтық емес түсімдер

9135,2

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

54,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

54,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

9038,2

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

9038,2

4



Трансферттердің түсімдері

9600,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9600,0

4

02

3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

9600,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

533024,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57148,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57148,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56844,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

304,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

48197,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48197,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15728,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11788,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

863,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19818,2

15



Трансферттер

427679,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

427679,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

427679,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 2 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
4 қосымша

Бурабай кентінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

106871,5

1



Салықтық түсімдер

63536,0

1

01


Табыс салығы

40767,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

40767,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21085,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1232,0

1

04

3

Жер салығы

6260,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

13593,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1684,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1684,0

2



Салықтық емес түсімдер

719,3

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

239,3

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

239,3

4



Трансферттердің түсімдері

42616,2

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42616,2

4

02

3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42616,2


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

106871,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17996,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17996,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17996,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

48289,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48289,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4284,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7158,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

36847,2

12



Көлік және коммуникация

13507,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13507,3



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13507,3

15



Трансферттер

27079,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27079,0



043

Бюджеттік алып коюлар

27079,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 3 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
6С-23/10 шешіміне
10 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14150,4

1



Салықтық түсімдер

2215,0

1

01


Табыс салығы

435,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

435,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1780,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

15,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1491,0

2



Салықтық емес түсімдер

272,4

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

272,4

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

272,4

4



Трансферттердің түсімдері

11663,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11663,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11663,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14150,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11702,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11702,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11582,2



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

120,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

992,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

992,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

309,0

12



Көлік және коммуникация

1456,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1456,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1456,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 4 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
13 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20401,8

1



Салықтық түсімдер

8657,8

1

01


Табыс салығы

3879,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

3879,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4778,8

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

84,0

1

04

3

Жер салығы

1030,8

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3664,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

4



Трансферттердің түсімдері

11699,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11699,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11699,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20401,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14407,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14407,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14407,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

4003,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4003,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3571,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

212,4

12



Көлік және коммуникация

1991,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1991,4



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1991,4




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 5 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
19 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19022,1

1



Салықтық түсімдер

7367,0

1

01


Табыс салығы

2204,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2204,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5163,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

509,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4591,0

2



Салықтық емес түсімдер

1389,1

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

290,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

290,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1099,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1099,1

4



Трансферттердің түсімдері

10266,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10266,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

10266,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19022,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15268,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15268,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15268,1

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

893,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

893,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

873,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

2861,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2861,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2861,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 6 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
22 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16057,1

1



Салықтық түсімдер

4274,0

1

01


Табыс салығы

861,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

861,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3413,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

62,0

1

04

3

Жер салығы

373,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2978,0

2



Салықтық емес түсімдер

348,1

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

308,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

308,1

4



Трансферттердің түсімдері

11435,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11435,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

11435,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16057,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13074,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13074,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13074,5

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

2266,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2266,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2242,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

716,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

716,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

716,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 7 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 25 желтоқсандағы
  № 6С-23/10 шешіміне
  25 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15532,1

1



Салықтық түсімдер

5170,0

1

01


Табыс салығы

863,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

863,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3899,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

40,0

1

04

3

Жер салығы

177,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3682,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

408,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

408,0

2



Салықтық емес түсімдер

521,1

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

521,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

521,1

4



Трансферттердің түсімдері

9841,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9841,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджттен трансферттер

9841,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15532,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11562,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11562,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11562,0

07



Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

1370,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1370,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

718,1

12



Көлік және коммуникация

2600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0



13

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2600,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы № 20 қыркүйектегі
№ 6С-32/4 шешіміне 8 қосымша
  Бурабай аудандық мәслихатының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 6С-23/10 шешіміне
28 қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджетінен нысаналы трансферттер

Атауы

сома мың теңге

1

2

Барлығы

52216,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер

52216,2

соның iшiнде:


Бурабай кенті әкімінің аппараты

42616,2

Бурабай кентінің жолдарын абаттандыру және ағымдағы жөндеу

42616,2

Щучинск кенті әкімінің аппараты

9600,0

Щучинск қаласы әкімі аппаратының ғимараттын шатырын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар

9600,0