О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай и сельских округов Бурабайского района на 2019-2021 годы

Решение Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 14 января 2019 года № 7048

      Сноска. Заголовок решения - в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Щучинска на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 620332,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 615710,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 570,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4051,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 629189,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 8857,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8857,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Утвердить бюджет поселка Бурабай на 2019-2021 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 125984,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 64348,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2169,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 59466,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 126899,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 915,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 915,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      3. Утвердить бюджет Абылайханского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18718,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4961,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13757,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 21388,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2670,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2670,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      4. Утвердить бюджет сельского округа Атамекен на 2019-2021 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30227,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4440,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 25787,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 31995,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1767,4 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1767,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 27.08.2019 № 6С-46/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      5. Утвердить бюджет Веденовского сельского округа на 2020-2021 годы, согласно приложениям 13,14 к настоящему решению.

      6. Утвердить бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 15, 16 и 17 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25126,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16110,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 27,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8989,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 31427,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 6301,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6301,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 6 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      7. Утвердить бюджет Златопольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 18, 19 и 20 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 18657,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7644,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11013,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 20243,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1586,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1586,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      8. Утвердить бюджет Катаркольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 21, 22 и 23 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28852,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16332,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 184,6 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12335,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 33947,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 5095,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5095,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 8 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      9. Утвердить бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 24, 25 и 26 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20818,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7867,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 12951,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 22504,1 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1685,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1685,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).
      10. Исключен решением Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      11. Утвердить бюджет Урумкайского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 29, 30 и 31 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 17000,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7313,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9687,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 19423,3 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 2423,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2423,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

      12. Утвердить бюджет Успеноюрьевского сельского округа на 2020-2021 годы, согласно приложениям 32 и 33 к настоящему решению.

      13. Учесть, что в бюджетах на 2019 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного (города областного значения) бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 64182,0 тысяч тенге, в том числе:

      Абылайханскому сельскому округу 9125,0 тысяч тенге;

      сельскому округу Атамекен 11648,0 тысяч тенге;

      Зеленоборскому сельскому округу 6568,0 тысяч тенге;

      Златопольскому сельскому округу 8492,0 тысяч тенге;

      Катаркольскому сельскому округу 9555,0 тысяч тенге;

      Кенесаринскому сельскому округу 10914,0 тысяч тенге;

      Урумкайскому сельскому округу 7880,0 тысяч тенге.

      14. Учесть, что в бюджетах на 2019 год предусмотрены бюджетные изъятия, передаваемые в районный бюджет в сумме 507186,0 тысяч тенге, в том числе: из бюджета города Щучинска в сумме 478679,0 тысяч тенге, из бюджета поселка Бурабай в сумме 28507,0 тысяч тенге.

      14-1. Учесть, что в составе доходов бюджетов города Щучинска, поселка Бурабай и сельских округов на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из районного бюджета согласно приложению 34.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 14-1 в соответствии с решением Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 11.04.2019 № 6С-41/5 (вводится в действие с 01.01.2019).

      15. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель ХХХVІІ
сессии районного
маслихата
Ж.Бектуров
      Секретарь районного
маслихата
У.Бейсенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Бурабайского
района
К.Караулов

      25 декабря 2018 года

  Приложение 1 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет города Щучинска на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

620332,0

1



Налоговые поступления

615710,6

1

01


Подоходный налог

376763,6

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

376763,6

1

04


Налоги на собственность

234652,0

1

04

1

Налоги на имущество

8733,0

1

04

3

Земельный налог

52882,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

173037,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4295,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4295,0

2



Неналоговые поступления

570,4

2

01


Доходы от государственной собственности

32,5

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

32,5

2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,9


02

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

2,9

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

410,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

410,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

125,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

125,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

4051,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4051,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4051,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

629189,6

01



Государственные услуги общего характера

45474,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45474,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45174,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

63586,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63586,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

21514,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12377,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

906,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28789,6

12



Транспорт и коммуникации

41450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41450,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41450,0

15



Трансферты

478679,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

478679,0



043

Бюджетные изъятия

478679,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-8857,6




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8857,6

 
  Приложение 2
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет города Щучинска на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

622635,0

1



Налоговые поступления

622531,0

1

01


Подоходный налог

363656,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

363656,0

1

04


Налоги на собственность

255580,0

1

04

1

Налоги на имущество

8776,0

1

04

3

Земельный налог

64854,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

181950,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3295,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3295,0

2



Неналоговые поступления

104,0

2

01


Доходы от государственной собственности

61,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

61,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

43,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

0,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

622635,0

01



Государственные услуги общего характера

33333,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33333,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33333,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

42556,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

42556,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

17092,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12811,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

938,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11715,0

15



Трансферты

546746,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

546746,0



043

Бюджетные изъятия

546746,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет города Щучинска на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

650432,0

1



Налоговые поступления

650328,0

1

01


Подоходный налог

382043,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

382043,0

1

04


Налоги на собственность

264990,0

1

04

1

Налоги на имущество

8809,0

1

04

3

Земельный налог

64823,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

191358,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3295,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3295,0

2



Неналоговые поступления

104,0

2

01


Доходы от государственной собственности

61,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

61,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

43,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

43,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

0,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

650432,0

01



Государственные услуги общего характера

33333,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33333,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33333,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

42556,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42556,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

17092,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12811,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

938,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11715,0

15



Трансферты

574543,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

574543,0



043

Бюджетные изъятия

574543,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 4 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет поселка Бурабай на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

125984,0

1



Налоговые поступления

64348,8

1

01


Подоходный налог

42724,8

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

42724,8

1

04


Налоги на собственность

21024,0

1

04

1

Налоги на имущество

2232,0

1

04

3

Земельный налог

4376,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

14416,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

600,0

2



Неналоговые поступления

2169,2

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

90,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

90,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

2079,2

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

2079,2

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

59466,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

59466,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

59466,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

126899,2

01



Государственные услуги общего характера

20502,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20502,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20202,0



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

63456,2


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

63456,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9904,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11052,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42500,0

12



Транспорт и коммуникации

3340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3340,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3340,0

13



Прочие

11094,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11094,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11094,0

15



Трансферты

28507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28507,0



043

Бюджетные изъятия

28507,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-915,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

915,2

 
  Приложение 5
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет поселка Бурабай на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

69239,0

1



Налоговые поступления

68759,0

1

01


Подоходный налог

47514,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

47514,0

1

04


Налоги на собственность

19718,0

1

04

1

Налоги на имущество

1232,0

1

04

3

Земельный налог

3500,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

14986,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1527,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1527,0

2



Неналоговые поступления

480,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

480,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

0,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

69239,0

01



Государственные услуги общего характера

18538,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18538,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18538,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13116,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13116,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5103,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4080,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3933,0

12



Транспорт и коммуникации

3456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3456,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3456,0

15



Трансферты

34129,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34129,0



043

Бюджетные изъятия

34129,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 6
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет поселка Бурабай на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

72364,0

1



Налоговые поступления

71884,0

1

01


Подоходный налог

49890,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

49890,0

1

04


Налоги на собственность

20467,0

1

04

1

Налоги на имущество

1232,0

1

04

3

Земельный налог

3500,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

15735,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1527,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1527,0

2



Неналоговые поступления

480,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

480,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

480,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

0,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

72364,0

01



Государственные услуги общего характера

18538,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18538,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18538,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13116,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13116,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5103,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4080,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3933,0

12



Транспорт и коммуникации

3456,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3456,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3456,0

15



Трансферты

37254,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37254,0



043

Бюджетные изъятия

37254,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 7 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18718,9

1



Налоговые поступления

4961,2

1

01


Подоходный налог

1536,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1536,0

1

04


Налоги на собственность

3425,2

1

04

1

Налоги на имущество

32,0

1

04

3

Земельный налог

600,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2793,2

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13757,7

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13757,7

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13757,7


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

21388,9

01



Государственные услуги общего характера

14629,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14629,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14239,9



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

89,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2976,4


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2976,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

258,6



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2717,8

12



Транспорт и коммуникации

1018,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1018,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1018,0

13



Прочие

2765,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2765,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2765,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-2670,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2670,0

 
  Приложение 8
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13592,0

1



Налоговые поступления

4195,0

1

01


Подоходный налог

1323,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1323,0

1

04


Налоги на собственность

2872,0

1

04

1

Налоги на имущество

32,0

1

04

3

Земельный налог

450,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2390,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9397,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9397,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13592,0

01



Государственные услуги общего характера

11740,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11740,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11740,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1200,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1200,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 9
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Абылайханского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13592,0

1



Налоговые поступления

4387,0

1

01


Подоходный налог

1389,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1389,0

1

04


Налоги на собственность

2998,0

1

04

1

Налоги на имущество

32,0

1

04

3

Земельный налог

450,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2516,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9205,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9205,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13592,0

01



Государственные услуги общего характера

11740,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11740,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11740,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1200,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1200,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 10 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

30227,7

1



Налоговые поступления

4440,6

1

01


Подоходный налог

1452,7

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1452,7

1

04


Налоги на собственность

2987,9

1

04

1

Налоги на имущество

12,3

1

04

3

Земельный налог

184,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

2791,6

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

25787,1

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25787,1

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25787,1


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31995,1

01



Государственные услуги общего характера

12946,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12946,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12646,8



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13108,3


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13108,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

799,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12288,3

12



Транспорт и коммуникации

2100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0

13



Прочие

3840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3840,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3840,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1767,4




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1767,4

 
  Приложение 11
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14482,0

1



Налоговые поступления

2536,0

1

01


Подоходный налог

600,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

600,0

1

04


Налоги на собственность

1936,0

1

04

1

Налоги на имущество

15,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1647,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11946,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11946,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14482,0

01



Государственные услуги общего характера

11458,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11458,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11458,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

851,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

851,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

827,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

2173,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2173,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2173,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 12
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет сельского округа Атамекен на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

14482,0

1



Налоговые поступления

2648,0

1

01


Подоходный налог

630,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

630,0

1

04


Налоги на собственность

2018,0

1

04

1

Налоги на имущество

15,0

1

04

3

Земельный налог

274,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1729,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11834,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11834,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

14482,0

01



Государственные услуги общего характера

11458,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11458,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11458,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

851,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

851,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

827,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

2173,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2173,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2173,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 13
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Веденовского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13891,0

1



Налоговые поступления

2594,0

1

01


Подоходный налог

433,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

433,0

1

04


Налоги на собственность

2161,0

1

04

1

Налоги на имущество

22,0

1

04

3

Земельный налог

246,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1893,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11297,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11297,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13891,0

01



Государственные услуги общего характера

11931,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11931,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11931,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1960,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1960,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1960,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 14
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Веденовского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13891,0

1



Налоговые поступления

2692,0

1

01


Подоходный налог

455,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

455,0

1

04


Налоги на собственность

2237,0

1

04

1

Налоги на имущество

23,0

1

04

3

Земельный налог

246,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

1968,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11199,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11199,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13891,0

01



Государственные услуги общего характера

11931,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11931,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11931,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1960,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1960,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1960,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 15 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 15 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

25126,2

1



Налоговые поступления

16110,1

1

01


Подоходный налог

6109,2

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

6109,2

1

04


Налоги на собственность

10000,9

1

04

1

Налоги на имущество

160,0

1

04

3

Земельный налог

2216,5

1

04

4

Налог на транспортные средства

7624,4

2



Неналоговые поступления

27,1

2

06


Прочие неналоговые поступления

27,1

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

27,1

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

8989,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8989,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8989,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31427,5

01



Государственные услуги общего характера

16689,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16689,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16389,5



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5781,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

5781,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2430,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

751,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2600,0

12



Транспорт и коммуникации

2000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

13



Прочие

6957,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6957,0



40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6957,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-6301,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6301,3


  Приложение 16
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18290,0

1



Налоговые поступления

11106,0

1

01


Подоходный налог

5272,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

5272,0

1

04


Налоги на собственность

5834,0

1

04

1

Налоги на имущество

159,0

1

04

3

Земельный налог

826,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4849,0

2



Неналоговые поступления

45,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

45,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7139,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

7139,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18290,0

01



Государственные услуги общего характера

14168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14168,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14168,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1922,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1922,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1273,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

649,0

12



Транспорт и коммуникации

2200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2200,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 17
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18290,0

1



Налоговые поступления

11144,0

1

01


Подоходный налог

5350,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

5350,0

1

04


Налоги на собственность

5794,0

1

04

1

Налоги на имущество

158,0

1

04

3

Земельный налог

826,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

4810,0

2



Неналоговые поступления

45,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

45,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

45,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7101,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

7101,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18290,0

01



Государственные услуги общего характера

14168,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14168,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14168,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1922,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1922,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1273,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

649,0

12



Транспорт и коммуникации

2200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2200,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 18 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Златопольского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 18 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18657,0

1



Налоговые поступления

7644,0

1

01


Подоходный налог

1028,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1028,0

1

04


Налоги на собственность

6616,0

1

04

1

Налоги на имущество

643,0

1

04

3

Земельный налог

490,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5483,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

11013,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11013,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11013,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

20243,2

01



Государственные услуги общего характера

15444,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15444,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15144,9



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1400,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1400,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0

12



Транспорт и коммуникации

1971,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1971,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1971,3

13



Прочие

1427,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1427,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1427,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1586,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1586,2


  Приложение 19
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Златопольского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16367,0

1



Налоговые поступления

7622,0

1

01


Подоходный налог

1713,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1713,0

1

04


Налоги на собственность

5909,0

1

04

1

Налоги на имущество

41,0

1

04

3

Земельный налог

361,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5507,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8705,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8705,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16367,0

01



Государственные услуги общего характера

12392,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12392,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12392,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

973,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

973,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

949,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

3002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3002,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3002,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 20
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Златопольского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16367,0

1



Налоговые поступления

7985,0

1

01


Подоходный налог

1799,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1799,0

1

04


Налоги на собственность

6186,0

1

04

1

Налоги на имущество

42,0

1

04

3

Земельный налог

361,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5783,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8342,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8342,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16367,0

01



Государственные услуги общего характера

12392,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12392,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12392,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

973,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

973,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

949,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24,0

12



Транспорт и коммуникации

3002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3002,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3002,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 21 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 21 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

28852,5

1



Налоговые поступления

16332,9

1

01


Подоходный налог

4207,9

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4207,9

1

04


Налоги на собственность

12125,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

3942,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

8120,0

2



Неналоговые поступления

184,6

2

01


Доходы от государственной собственности

44,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

44,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

140,6

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

140,6

2

06


Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

12335,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12335,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12335,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

33947,8

01



Государственные услуги общего характера

22805,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22805,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21859,6



022

Капитальные расходы государственного органа

946,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

503,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

503,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

483,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1221,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1221,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1221,5

13



Прочие

9417,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9417,7



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9417,7




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-5095,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5095,3


  Приложение 22
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18718,0

1



Налоговые поступления

8801,0

1

01


Подоходный налог

2430,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2430,0

1

04


Налоги на собственность

6371,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

1247,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5061,0

2



Неналоговые поступления

320,0

2

01


Доходы от государственной собственности

320,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

320,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9597,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9597,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18718,0

01



Государственные услуги общего характера

16070,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16070,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16070,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

893,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

893,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

873,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1755,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1755,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1755,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 23
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Катаркольского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18718,0

1



Налоговые поступления

9175,0

1

01


Подоходный налог

2551,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

2551,0

1

04


Налоги на собственность

6624,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

1247,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5314,0

2



Неналоговые поступления

335,0

2

01


Доходы от государственной собственности

335,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

335,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9208,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9208,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

18718,0

01



Государственные услуги общего характера

16070,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16070,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16070,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

893,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

893,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

873,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

1755,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1755,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1755,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 24 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 24 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

20818,4

1



Налоговые поступления

7867,0

1

01


Подоходный налог

4011,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4011,0

1

04


Налоги на собственность

3856,0

1

04

1

Налоги на имущество

63,0

1

04

3

Земельный налог

522,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3271,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

12951,4

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12951,4

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12951,4


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

22504,1

01



Государственные услуги общего характера

16715,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16715,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16415,4



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1810,7


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1810,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1785,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25,0

12



Транспорт и коммуникации

1375,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1375,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1375,0

13



Прочие

2603,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2603,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2603,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1685,7




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1685,7


  Приложение 25
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16454,0

1



Налоговые поступления

5254,0

1

01


Подоходный налог

1344,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1344,0

1

04


Налоги на собственность

3910,0

1

04

1

Налоги на имущество

64,0

1

04

3

Земельный налог

411,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3435,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11160,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11160,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16454,0

01



Государственные услуги общего характера

12104,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12104,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12104,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2720,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2720,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2694,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26,0

12



Транспорт и коммуникации

1630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1630,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 26
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16454,0

1



Налоговые поступления

5506,0

1

01


Подоходный налог

1401,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1401,0

1

04


Налоги на собственность

4105,0

1

04

1

Налоги на имущество

67,0

1

04

3

Земельный налог

432,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3606,0

2



Неналоговые поступления

40,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

40,0

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10908,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10908,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16454,0

01



Государственные услуги общего характера

12104,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12104,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12104,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2720,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2720,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2694,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26,0

12



Транспорт и коммуникации

1630,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1630,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1630,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 27
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет села Наурызбай батыра на 2020 год

      Сноска. Приложение 27 исключено решением Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).
     

  Приложение 28
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет села Наурызбай батыра на 2021 год

      Сноска. Приложение 28 исключено решением Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

 
  Приложение 29 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 29 – в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

17000,0

1



Налоговые поступления

7313,0

1

01


Подоходный налог

1125,7

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

1125,7

1

04


Налоги на собственность

5765,3

1

04

1

Налоги на имущество

71,0

1

04

3

Земельный налог

211,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

5483,3

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

422,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

422,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

9687,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9687,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9687,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19423,3

01



Государственные услуги общего характера

14407,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14407,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14107,8



022

Капитальные расходы государственного органа

300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

542,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

542,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

522,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

3120,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3120,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в, городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

520,0

13



Прочие

1353,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1353,5



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1353,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-2423,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2423,3


  Приложение 30
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15704,0

1



Налоговые поступления

7636,0

1

01


Подоходный налог

831,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

831,0

1

04


Налоги на собственность

6366,0

1

04

1

Налоги на имущество

74,0

1

04

3

Земельный налог

220,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

6072,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

439,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

439,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8068,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8068,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15704,0

01



Государственные услуги общего характера

12452,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12452,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12452,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

2600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 31
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Урумкайского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

15704,0

1



Налоговые поступления

7977,0

1

01


Подоходный налог

868,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

868,0

1

04


Налоги на собственность

6655,0

1

04

1

Налоги на имущество

77,0

1

04

3

Земельный налог

230,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

6348,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

454,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

454,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7727,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

7727,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

15704,0

01



Государственные услуги общего характера

12452,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12452,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12452,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

652,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

632,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20,0

12



Транспорт и коммуникации

2600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2600,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 32
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Успеноюрьевского сельского округа на 2020 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13214,0

1



Налоговые поступления

4466,0

1

01


Подоходный налог

498,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

498,0

1

04


Налоги на собственность

3968,0

1

04

1

Налоги на имущество

82,0

1

04

3

Земельный налог

116,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3770,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8748,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8748,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13214,0

01



Государственные услуги общего характера

13214,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13214,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13214,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 33
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-37/9

Бюджет Успеноюрьевского сельского округа на 2021 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13214,0

1



Налоговые поступления

4638,0

1

01


Подоходный налог

518,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

518,0

1

04


Налоги на собственность

4120,0

1

04

1

Налоги на имущество

83,0

1

04

3

Земельный налог

116,0

1

04

4

Налог на транспортные средства

3921,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8576,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8576,0


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13214,0

01



Государственные услуги общего характера

13214,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13214,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13214,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


  Приложение 34 к решению
Бурабайского районного
маслихата от 25 декабря
2018 года № 6С-37/9

Целевые трансферты из районного бюджета на 2019 год

      Сноска. Решение дополнено приложением 34 в соответствии с решением Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 11.04.2019 № 6С-41/5 (вводится в действие с 01.01.2019); в редакции решения Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 14.11.2019 № 6С-49/1 (вводится в действие с 01.01.2019).

Наименование

сумма тысяч тенге

1

2

Всего

91155,2

Целевые текущие трансферты

91155,2

в том числе:


На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в том числе:

9004,2

Аппарат акима города Щучинска

2347,0

Аппарат акима поселка Бурабай

761,0

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

881,9

Аппарат акима Зеленоборского сельского округа

881,0

Аппарат акима Златопольского сельского округа

1032,0

Аппарат акима Катаркольского сельского округа

1136,1

Аппарат акима Кенесаринского сельского округа

739,4

Аппарат акима сельского округа Атамекен

658,8

Аппарат акима Урумкайского сельского округа

567,0

На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих, в том числе:

10144,9

Аппарат акима города Щучинска

1404,0

Аппарат акима поселка Бурабай

1405,0

Аппарат акима Абылайханского сельского округа

733,0

Аппарат акима Зеленоборского сельского округа

1240,0

Аппарат акима Златопольского сельского округа

1189,0

Аппарат акима Катаркольского сельского округа

1343,9

Аппарат акима Кенесаринского сельского округа

998,0

Аппарат акима сельского округа Атамекен

892,0

Аппарат акима Урумкайского сельского округа

940,0

На благоустройство населенных пунктов, в том числе:

57000,0

Аппарат акима поселка Бурабай

57000,0

Благоустройство территории поселка Бурабай

7000,0

Благоустройство поселка Бурабай (текущий ремонт уличного освещения, санитарная очистка и благоустройство поселка)

50000,0

Ремонт водопроводных сетей, в том числе:

15006,1

Аппарат акима Аблайханского сельского округа

2717,8

Текущий ремонт наружных водопроводных сетей села Озерное

2717,8

Аппарат акима сельского округа Атамекен

12288,3

Текущий ремонт водопроводных сетей села Атамекен

7500,0

Текущий ремонт водопроводных сетей села Жасыл

4788,3


Щучинск қаласының, Бурабай кентінің және Бурабай ауданының ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-37/9 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 14 қаңтарда № 7048 болып тіркелді

      Ескерту. Шешімнің тақырыбы жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Бурабай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Щучинск қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 620332,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 615710,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 570,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 4051,0 мың теңге;

      2) шығындар – 629189,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8857,6 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8857,6 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Бурабай кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 125984,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 64348,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2169,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 59466,0 мың теңге;

      2) шығындар – 126899,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 915,2 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 915,2 мың теңге.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      3. Абылайхан ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18718,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4961,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 13757,7 мың теңге;

      2) шығындар – 21388,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2670,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2670,0 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      4. Атамекен ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30227,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4440,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 25787,1 мың теңге;

      2) шығындар – 31995,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1767,4 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1767,4 мың теңге.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 27.08.2019 № 6С-46/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. Веденов ауылдық округінің 2020-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 13, 14 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

      6. Зеленобор ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 15, 16 және 17 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25126,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16110,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 27,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 8989,0 мың теңге;

      2) шығындар – 31427,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 6301,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6301,3 мың теңге.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7. Златополье ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 18, 19 және 20 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 18657,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7644,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері –11013,0 мың теңге;

      2) шығындар – 20243,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1586,2 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1586,2 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. Қатаркөл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 21, 22 және 23 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28852,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16332,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 184,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 12335,0 мың теңге;

      2) шығындар – 33947,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5095,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5095,3 мың теңге.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      9. Кенесары ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 24, 25 және 26 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 20818,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7867,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 12951,4 мың теңге;

      2) шығындар – 22504,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1685,7 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1685,7 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      10. Алынып тасталды - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      11. Ұрымқай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 29, 30 және 31 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 17000,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7313,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 9687,0 мың теңге;

      2) шығындар – 19423,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2423,3 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2423,3 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      12. Успеноюрьев ауылдық округінің 2020-2021 жылдарға арналған бюджеті осы шешімнің 32, 33 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

      13. 2019 жылға арналған бюджеттерде 64182,0 мың теңге сомасында аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:

      Абылайхан ауылдық округіне 9125,0 мың теңге;

      Атамекен ауылдық округіне 11648,0 мың теңге;

      Зеленобор ауылдық округіне 6568,0 мың теңге;

      Златополье ауылдық округіне 8492,0 мың теңге;

      Қатаркөл ауылдық округіне 9555,0 мың теңге;

      Кенесары ауылдық округіне 10914,0 мың теңге;

      Ұрымқай ауылдық округіне 7880,0 мың теңге.

      14. 2019 жылға арналған бюджеттерде 507186,0 мың теңге сомасында аудандық бюджетке берілетін бюджеттік алып қоюлар қарастырылғаны, соның ішінде: Щучинск қаласы бюджетінен 478679,0 мың теңге сомада, Бурабай кенті бюджетінен 28507,0 мың теңге сомада ескерілсін.

      14-1. 2019 жылға арналған Щучинск қаласының, Бурабай кентінің және ауылдық округтердің бюджеттері кірістерінің құрамында 34 қосымшаға сәйкес аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.

      Ескерту. Шешім 14-1 тармақпен толықтырылды - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 11.04.2019 № 6С-41/5 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      15. Осы шешiм Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттiк тiркелген күнінен бастап күшіне енедi және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың
XXXVII сессиясының
төрағасы
Ж.Бектұров
      Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Ө.Бейсенов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бурабай ауданының
әкімі
Қ.Қарауылов

      25 желтоқсан 2018 жыл

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
1 қосымша

Щучинск қаласының 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

620332,0

1



Салықтық түсімдер

615710,6

1

01


Табыс салығы

376763,6

1

01

2

Жеке табыс салығы

376763,6

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

234652,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8733,0

1

04

3

Жер салығы

52882,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

173037,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4295,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

4295,0

2



Салықтық емес түсімдер

570,4

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

32,5

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

32,5

2

02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2,9


02

1

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2,9

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

410,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

410,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

125,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

125,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

4051,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4051,0

4

02

3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

4051,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

629189,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

45474,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45474,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45174,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

63586,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63586,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21514,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12377,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

906,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

28789,6

12



Көлік және коммуникация

41450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41450,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

41450,0

15



Трансферттер

478679,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

478679,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

478679,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8857,6




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8857,6

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
2 қосымша

Щучинск қаласының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

622635,0

1



Салықтық түсімдер

622531,0

1

01


Табыс салығы

363656,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

363656,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

255580,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8776,0

1

04

3

Жер салығы

64854,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

181950,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3295,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3295,0

2



Салықтық емес түсімдер

104,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

61,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

61,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

0,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

622635,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33333,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33333,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33333,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42556,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42556,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17092,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12811,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

938,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11715,0

15



Трансферттер

546746,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

546746,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

546746,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
3 қосымша

Щучинск қаласының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

650432,0

1



Салықтық түсімдер

650328,0

1

01


Табыс салығы

382043,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

382043,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

264990,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

8809,0

1

04

3

Жер салығы

64823,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

191358,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3295,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3295,0

2



Салықтық емес түсімдер

104,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

61,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

61,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

43,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

0,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

650432,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

33333,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33333,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33333,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42556,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42556,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17092,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12811,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

938,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11715,0

15



Трансферттер

574543,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

574543,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

574543,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
4 қосымша

Бурабай кентінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

125984,0

1



Салықтық түсімдер

64348,8

1

01


Табыс салығы

42724,8

1

01

2

Жеке табыс салығы

42724,8

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

21024,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

2232,0

1

04

3

Жер салығы

4376,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

14416,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

600,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

600,0

2



Салықтық емес түсімдер

2169,2

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

90,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

90,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2079,2

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2079,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

59466,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

59466,0

4

02

3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

59466,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

126899,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20502,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20502,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20202,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

63456,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63456,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9904,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11052,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

42500,0

12



Көлік және коммуникация

3340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3340,0



013

Аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3340,0

13



Өзгелер

11094,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11094,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11094,0

15



Трансферттер

28507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28507,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

28507,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-915,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

915,2

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
5 қосымша

Бурабай кентінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

69239,0

1



Салықтық түсімдер

68759,0

1

01


Табыс салығы

47514,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

47514,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

19718,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1232,0

1

04

3

Жер салығы

3500,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

14986,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1527,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1527,0

2



Салықтық емес түсімдер

480,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

0,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

69239,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18538,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18538,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18538,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13116,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5103,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4080,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3933,0

12



Көлік және коммуникация

3456,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3456,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3456,0

15



Трансферттер

34129,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34129,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

34129,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
6 қосымша

Бурабай кентінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. Кірістер

72364,0

1



Салықтық түсімдер

71884,0

1

01


Табыс салығы

49890,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

49890,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

20467,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

1232,0

1

04

3

Жер салығы

3500,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

15735,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1527,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1527,0

2



Салықтық емес түсімдер

480,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

480,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

0,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

72364,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18538,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18538,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18538,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13116,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13116,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5103,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4080,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3933,0

12



Көлік және коммуникация

3456,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3456,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3456,0

15



Трансферттер

37254,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37254,0



043

Бюджеттік алып қоюлар

37254,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
7 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18718,9

1



Салықтық түсімдер

4961,2

1

01


Табыс салығы

1536,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1536,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3425,2

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

32,0

1

04

3

Жер салығы

600,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2793,2

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13757,7

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13757,7

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

13757,7


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

21388,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14629,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14629,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14239,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

89,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2976,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2976,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

258,6



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2717,8

12



Көлік және коммуникация

1018,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1018,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1018,0

13



Өзгелер

2765,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2765,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2765,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2670,0




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2670,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
8 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13592,0

1



Салықтық түсімдер

4195,0

1

01


Табыс салығы

1323,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1323,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2872,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

32,0

1

04

3

Жер салығы

450,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2390,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9397,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9397,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13592,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11740,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11740,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11740,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1200,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1200,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
9 қосымша

Абылайхан ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13592,0

1



Салықтық түсімдер

4387,0

1

01


Табыс салығы

1389,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1389,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2998,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

32,0

1

04

3

Жер салығы

450,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2516,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9205,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9205,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13592,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11740,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11740,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11740,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1200,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1200,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
10 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

30227,7

1



Салықтық түсімдер

4440,6

1

01


Табыс салығы

1452,7

1

01

2

Жеке табыс салығы

1452,7

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2987,9

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

12,3

1

04

3

Жер салығы

184,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

2791,6

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

25787,1

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25787,1

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

25787,1


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31995,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12946,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12946,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12646,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13108,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13108,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

799,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12288,3

12



Көлік және коммуникация

2100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2100,0

13



Өзгелер

3840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3840,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3840,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1767,4




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1767,4

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
11 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14482,0

1



Салықтық түсімдер

2536,0

1

01


Табыс салығы

600,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

600,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

1936,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

15,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1647,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11946,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11946,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14482,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11458,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11458,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11458,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

851,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

851,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

827,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

2173,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2173,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2173,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
12 қосымша

Атамекен ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

14482,0

1



Салықтық түсімдер

2648,0

1

01


Табыс салығы

630,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

630,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2018,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

15,0

1

04

3

Жер салығы

274,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1729,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11834,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11834,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

14482,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11458,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11458,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11458,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

851,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

851,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

827,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

2173,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2173,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2173,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
13 қосымша

Веденов ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13891,0

1



Салықтық түсімдер

2594,0

1

01


Табыс салығы

433,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

433,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2161,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

22,0

1

04

3

Жер салығы

246,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1893,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11297,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11297,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13891,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11931,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11931,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11931,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1960,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1960,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1960,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
14 қосымша

Веденов ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13891,0

1



Салықтық түсімдер

2692,0

1

01


Табыс салығы

455,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

455,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

2237,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

23,0

1

04

3

Жер салығы

246,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

1968,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11199,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11199,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13891,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11931,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11931,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11931,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1960,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1960,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1960,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
15 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

25126,2

1



Салықтық түсімдер

16110,1

1

01


Табыс салығы

6109,2

1

01

2

Жеке табыс салығы

6109,2

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

10000,9

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

160,0

1

04

3

Жер салығы

2216,5

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

7624,4

2



Салықтық емес түсімдер

27,1

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

27,1

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

27,1

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

8989,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8989,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8989,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31427,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16689,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16689,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16389,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5781,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5781,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2430,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

751,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2600,0

12



Көлік және коммуникация

2000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

13



Өзгелер

6957,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6957,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

6957,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6301,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6301,3

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
16 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18290,0

1



Салықтық түсімдер

11106,0

1

01


Табыс салығы

5272,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

5272,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5834,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

159,0

1

04

3

Жер салығы

826,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4849,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7139,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

7139,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18290,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14168,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14168,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14168,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1922,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1273,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

649,0

12



Көлік және коммуникация

2200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2200,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
17 қосымша

Зеленобор ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18290,0

1



Салықтық түсімдер

11144,0

1

01


Табыс салығы

5350,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

5350,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5794,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

158,0

1

04

3

Жер салығы

826,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

4810,0

2



Салықтық емес түсімдер

45,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

45,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7101,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

7101,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18290,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14168,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14168,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14168,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1922,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1922,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1273,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

649,0

12



Көлік және коммуникация

2200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2200,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
18 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18657,0

1



Салықтық түсімдер

7644,0

1

01


Табыс салығы

1028,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1028,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6616,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

643,0

1

04

3

Жер салығы

490,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5483,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

11013,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11013,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11013,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

20243,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15444,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15444,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15144,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1400,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0

12



Көлік және коммуникация

1971,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1971,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1971,3

13



Өзгелер

1427,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1427,0



40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1427,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1586,2




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1586,2

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
19 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16367,0

1



Салықтық түсімдер

7622,0

1

01


Табыс салығы

1713,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1713,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5909,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

41,0

1

04

3

Жер салығы

361,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5507,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8705,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8705,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16367,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12392,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12392,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12392,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

973,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

973,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

949,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

3002,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3002,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3002,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
20 қосымша

Златополье ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16367,0

1



Салықтық түсімдер

7985,0

1

01


Табыс салығы

1799,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1799,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6186,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

42,0

1

04

3

Жер салығы

361,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5783,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатынжәне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8342,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8342,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16367,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12392,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12392,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12392,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

973,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

973,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

949,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24,0

12



Көлік және коммуникация

3002,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3002,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3002,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
21 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

28852,5

1



Салықтық түсімдер

16332,9

1

01


Табыс салығы

4207,9

1

01

2

Жеке табыс салығы

4207,9

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

12125,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

3942,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

8120,0

2



Салықтық емес түсімдер

184,6

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

44,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

140,6

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

140,6

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

12335,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12335,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

12335,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

33947,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22805,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22805,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21859,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

946,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

503,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

503,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

483,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1221,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1221,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1221,5

13



Өзгелер

9417,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9417,7



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9417,7




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5095,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5095,3

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
22 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18718,0

1



Салықтық түсімдер

8801,0

1

01


Табыс салығы

2430,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2430,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6371,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

1247,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5061,0

2



Салықтық емес түсімдер

320,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

320,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

320,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9597,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9597,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18718,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16070,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16070,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16070,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

893,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

893,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

873,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1755,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1755,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1755,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
23 қосымша

Қатаркөл ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18718,0

1



Салықтық түсімдер

9175,0

1

01


Табыс салығы

2551,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

2551,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6624,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

1247,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5314,0

2



Салықтық емес түсімдер

335,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

335,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

335,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9208,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9208,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

18718,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16070,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16070,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16070,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

893,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

893,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

873,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

1755,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1755,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1755,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
24 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20818,4

1



Салықтық түсімдер

7867,0

1

01


Табыс салығы

4011,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

4011,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3856,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

63,0

1

04

3

Жер салығы

522,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3271,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

12951,4

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12951,4

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

12951,4


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

22504,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16715,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16715,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16415,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1810,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1810,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1785,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25,0

12



Көлік және коммуникация

1375,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1375,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1375,0

13



Өзгелер

2603,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2603,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2603,0




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1685,7




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1685,7


 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
25 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16454,0

1



Салықтық түсімдер

5254,0

1

01


Табыс салығы

1344,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1344,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3910,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

64,0

1

04

3

Жер салығы

411,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3435,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11160,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

11160,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16454,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12104,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12104,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12104,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2720,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2720,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2694,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26,0

12



Көлік және коммуникация

1630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1630,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1630,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
26 қосымша

Кенесары ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16454,0

1



Салықтық түсімдер

5506,0

1

01


Табыс салығы

1401,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

1401,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4105,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

67,0

1

04

3

Жер салығы

432,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3606,0

2



Салықтық емес түсімдер

40,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10908,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

10908,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16454,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12104,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12104,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12104,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2720,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2720,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2694,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26,0

12



Көлік және коммуникация

1630,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1630,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1630,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
27 қосымша

Наурызбай батыр ауылының 2020 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 27-қосымша алынып тасталды - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
28 қосымша

Наурызбай батыр ауылының 2021 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша алынып тасталды - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
29 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

17000,0

1



Салықтық түсімдер

7313,0

1

01


Табыс салығы

1125,7

1

01

2

Жеке табыс салығы

1125,7

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

5765,3

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

71,0

1

04

3

Жер салығы

211,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

5483,3

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

422,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

422,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсiмдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9687,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9687,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

9687,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19423,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14407,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14407,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14107,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

542,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

542,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

522,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

3120,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3120,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2600,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

520,0

13



Өзгелер

1353,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1353,5



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1353,5




III. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2423,3




V. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2423,3

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
30 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15704,0

1



Салықтық түсімдер

7636,0

1

01


Табыс салығы

831,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

831,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6366,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

74,0

1

04

3

Жер салығы

220,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

6072,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

439,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

439,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8068,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8068,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15704,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12452,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12452,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12452,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

2600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2600,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
31 қосымша

Ұрымқай ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

15704,0

1



Салықтық түсімдер

7977,0

1

01


Табыс салығы

868,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

868,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6655,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

77,0

1

04

3

Жер салығы

230,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

6348,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

454,0

1

05

4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

454,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7727,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

7727,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

15704,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

12452,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12452,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12452,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

632,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20,0

12



Көлік және коммуникация

2600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2600,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2600,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
32 қосымша

Успеноюрьев ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13214,0

1



Салықтық түсімдер

4466,0

1

01


Табыс салығы

498,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

498,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

3968,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

82,0

1

04

3

Жер салығы

116,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3770,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8748,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8748,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13214,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13214,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13214,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13214,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Бурабай аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
33 қосымша

Успеноюрьев ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

13214,0

1



Салықтық түсімдер

4638,0

1

01


Табыс салығы

518,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

518,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4120,0

1

04

1

Мүлікке салынатын салықтар

83,0

1

04

3

Жер салығы

116,0

1

04

4

Көлік құралдарына салынатын салық

3921,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8576,0

4

02

3

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер

8576,0


Функционалдық топ

сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13214,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13214,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13214,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13214,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


  Бурабай аудандық мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 6С-37/9 шешіміне
34 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. Шешім 34-қосымшамен толықтырылды - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 27.08.2019 № 6С-46/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен; жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бурабай аудандық мәслихатының 14.11.2019 № 6С-49/1 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

сома мың теңге

1

2

Барлығы

91155,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер

91155,2

соның iшiнде:


Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға, соның ішінде:

9004,2

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

2347,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

761,0

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

881,9

Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты

881,0

Златополье ауылдық округі әкімінің аппараты

1032,0

Қатаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты

1136,1

Кенесары ауылдық округі әкімінің аппараты

739,4

Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты

658,8

Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты

567,0

Қала және ауылдық округ бюджеттеріне әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға, соның ішінде:

10144,9

Щучинск қаласы әкімінің аппараты

1404,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

1405,0

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

733,0

Зеленобор ауылдық округі әкімінің аппараты

1240,0

Златополье ауылдық округі әкімінің аппараты

1189,0

Қатаркөл ауылдықокругі әкімінің аппараты

1343,9

Кенесары ауылдық округі әкімінің аппараты

998,0

Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты

892,0

Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты

940,0

Елді мекендерді абаттандыруға, соның ішінде:

57000,0

Бурабай кенті әкімінің аппараты

57000,0

Бурабай кентінің аумағын абаттандыру

7000,0

Бурабай кентін абаттандыру (көше жарықтандыруды ағымдағы жөндеу, санитариялық тазалау, кентті абаттандыру)

50000,0

Су құбыры желілерін жөндеу, соның ішінде:

15006,1

Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты

2717,8

Озерное ауылында сыртқы су құбыры желілерін ағымдағы жөндеу

2717,8

Атамекен ауылдық округі әкімінің аппараты

12288,3

Атамекен ауылында сыртқы су құбыры желілерін ағымдағы жөндеу

7500,0

Жасыл ауылында сыртқы су құбыры желілерін ағымдағы жөндеу

4788,3