В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бурабайского районного маслихата "О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай, села Наурызбай батыра и сельских округов Бурабайского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7048, опубликовано 17 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
заголовок указанного решения изложить в новой редакции:
"О бюджетах города Щучинска, поселка Бурабай и сельских округов Бурабайского района на 2019-2021 годы";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Щучинска на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 620332,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 615710,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 570,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4051,0 тысяч тенге;
2) затраты – 629189,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 8857,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8857,6 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет поселка Бурабай на 2019-2021 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 125984,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 64348,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2169,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59466,0 тысяч тенге;
2) затраты – 126899,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 915,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 915,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Абылайханского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 18718,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4961,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13757,7 тысяч тенге;
2) затраты – 21388,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2670,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2670,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 15, 16 и 17 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 25126,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16110,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 27,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8989,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31427,5 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 6301,3 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6301,3 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Златопольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 18, 19 и 20 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 18657,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7644,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11013,0 тысяч тенге;
2) затраты – 20243,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1586,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1586,2 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Катаркольского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 21, 22 и 23 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 28852,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16332,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 184,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12335,0 тысяч тенге;
2) затраты – 33947,8 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 5095,3 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5095,3 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 24, 25 и 26 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 20818,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7867,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12951,4 тысяч тенге;
2) затраты – 22504,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1685,7 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1685,7 тысяч тенге.";
пункт 10 исключить;
приложения 27, 28 к указанному решению исключить;
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Урумкайского сельского округа на 2019-2021 годы, согласно приложениям 29, 30 и 31 к настоящему решению, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 17000,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7313,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9687,0 тысяч тенге;
2) затраты – 19423,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2423,3 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2423,3 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 15, 18, 21, 24, 29, 34 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель ХLІХ (внеочередной) сессии районного маслихата |
Р.Кайдаулов |
Секретарь районного маслихата |
У.Бейсенов |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Бурабайского района |
А.Муздыбаев |
Приложение 1 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 1 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет города Щучинска на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 620332,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 615710,6 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 376763,6 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 376763,6 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 234652,0 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 8733,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 52882,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 173037,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4295,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4295,0 |
2 | Неналоговые поступления | 570,4 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 32,5 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 32,5 |
2 | 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2,9 | |
02 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2,9 | |
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 410,0 | |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 410,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 125,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 125,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4051,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4051,0 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 4051,0 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 629189,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 45474,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45474,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45174,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63586,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63586,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21514,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12377,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 906,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28789,6 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 41450,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41450,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41450,0 | ||
15 | Трансферты | 478679,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 478679,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 478679,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -8857,6 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8857,6 |
Приложение 2 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 4 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет поселка Бурабай на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 125984,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 64348,8 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 42724,8 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 42724,8 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 21024,0 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 2232,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 4376,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 14416,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 600,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 600,0 |
2 | Неналоговые поступления | 2169,2 | ||
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 90,0 | |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 90,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 2079,2 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2079,2 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 59466,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59466,0 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59466,0 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 126899,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 20502,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20502,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20202,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63456,2 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 63456,2 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9904,2 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11052,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42500,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3340,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3340,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3340,0 | ||
13 | Прочие | 11094,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11094,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 11094,0 | ||
15 | Трансферты | 28507,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28507,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 28507,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -915,2 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 915,2 |
Приложение 3 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 7 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет Абылайханского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 18718,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 4961,2 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 1536,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1536,0 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 3425,2 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 32,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 600,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 2793,2 |
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13757,7 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13757,7 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13757,7 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 21388,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 14629,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14629,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14239,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2976,4 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2976,4 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 258,6 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2717,8 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1018,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1018,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1018,0 | ||
13 | Прочие | 2765,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2765,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2765,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -2670,0 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2670,0 |
Приложение 4 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 10 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 30227,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 4440,6 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 1452,7 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1452,7 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 2987,9 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 12,3 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 184,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 2791,6 |
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 25787,1 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25787,1 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25787,1 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 31995,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 12946,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12946,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12646,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13108,3 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13108,3 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 799,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 12288,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2100,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2100,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2100,0 | ||
13 | Прочие | 3840,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3840,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3840,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -1767,4 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1767,4 |
Приложение 5 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 15 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет Зеленоборского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 25126,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 16110,1 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 6109,2 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6109,2 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 10000,9 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 160,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 2216,5 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 7624,4 |
2 | Неналоговые поступления | 27,1 | ||
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 27,1 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 27,1 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 8989,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8989,0 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 8989,0 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 31427,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 16689,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16689,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16389,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5781,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5781,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2430,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 751,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2600,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2000,0 | ||
13 | Прочие | 6957,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6957,0 | ||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6957,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -6301,3 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6301,3 |
Приложение 6 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 18 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет Златопольского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 18657,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7644,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 1028,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1028,0 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 6616,0 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 643,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 490,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 5483,0 |
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11013,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11013,0 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 11013,0 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 20243,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 15444,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15444,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15144,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1400,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1400,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1250,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1971,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1971,3 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1971,3 | ||
13 | Прочие | 1427,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1427,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1427,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -1586,2 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1586,2 |
Приложение 7 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 21 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет Катаркольского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 28852,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 16332,9 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 4207,9 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4207,9 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 12125,0 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 63,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 3942,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 8120,0 |
2 | Неналоговые поступления | 184,6 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 44,0 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 44,0 |
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 140,6 | |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 140,6 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12335,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12335,0 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12335,0 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 33947,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 22805,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22805,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21859,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 946,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 503,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 503,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 483,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1221,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1221,5 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1221,5 | ||
13 | Прочие | 9417,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9417,7 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9417,7 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -5095,3 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5095,3 |
Приложение 8 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 24 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет Кенесаринского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 20818,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 7867,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 4011,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4011,0 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 3856,0 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 63,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 522,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 3271,0 |
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12951,4 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12951,4 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12951,4 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 22504,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 16715,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16715,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16415,4 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1810,7 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1810,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1785,7 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1375,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1375,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1375,0 | ||
13 | Прочие | 2603,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2603,0 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2603,0 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -1685,7 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1685,7 |
Приложение 9 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 29 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Бюджет Урумкайского сельского округа на 2019 год
Категория | сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 17000,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7313,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 1125,7 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1125,7 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 5765,3 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 71,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 211,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 5483,3 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 422,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 422,0 |
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9687,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9687,0 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9687,0 |
Функциональная группа | сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 19423,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 14407,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14407,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14107,8 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 542,0 | ||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 542,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 522,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3120,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3120,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2600,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в, городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 520,0 | ||
13 | Прочие | 1353,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1353,5 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1353,5 | ||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | -2423,3 | |||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2423,3 |
Приложение 10 к решению Бурабайского районного маслихата от 14 ноября 2019 года № 6С-49/1 |
|
Приложение 34 к решению Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-37/9 |
Целевые трансферты из районного бюджета на 2019 год
Наименование | сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 91155,2 |
Целевые текущие трансферты | 91155,2 |
в том числе: | |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в том числе: | 9004,2 |
Аппарат акима города Щучинска | 2347,0 |
Аппарат акима поселка Бурабай | 761,0 |
Аппарат акима Абылайханского сельского округа | 881,9 |
Аппарат акима Зеленоборского сельского округа | 881,0 |
Аппарат акима Златопольского сельского округа | 1032,0 |
Аппарат акима Катаркольского сельского округа | 1136,1 |
Аппарат акима Кенесаринского сельского округа | 739,4 |
Аппарат акима сельского округа Атамекен | 658,8 |
Аппарат акима Урумкайского сельского округа | 567,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих, в том числе: | 10144,9 |
Аппарат акима города Щучинска | 1404,0 |
Аппарат акима поселка Бурабай | 1405,0 |
Аппарат акима Абылайханского сельского округа | 733,0 |
Аппарат акима Зеленоборского сельского округа | 1240,0 |
Аппарат акима Златопольского сельского округа | 1189,0 |
Аппарат акима Катаркольского сельского округа | 1343,9 |
Аппарат акима Кенесаринского сельского округа | 998,0 |
Аппарат акима сельского округа Атамекен | 892,0 |
Аппарат акима Урумкайского сельского округа | 940,0 |
На благоустройство населенных пунктов, в том числе: | 57000,0 |
Аппарат акима поселка Бурабай | 57000,0 |
Благоустройство территории поселка Бурабай | 7000,0 |
Благоустройство поселка Бурабай (текущий ремонт уличного освещения, санитарная очистка и благоустройство поселка) | 50000,0 |
Ремонт водопроводных сетей, в том числе: | 15006,1 |
Аппарат акима Аблайханского сельского округа | 2717,8 |
Текущий ремонт наружных водопроводных сетей села Озерное | 2717,8 |
Аппарат акима сельского округа Атамекен | 12288,3 |
Текущий ремонт водопроводных сетей села Атамекен | 7500,0 |
Текущий ремонт водопроводных сетей села Жасыл | 4788,3 |