О внесений изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы"

Решение Хромтауского районного маслихата Актюбинской области от 5 декабря 2018 года № 250. Зарегистрировано Управлением юстиции Хромтауского района Департамента юстиции Актюбинской области 5 декабря 2018 года № 3-12-187. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5808, опубликованное 18 января 2018 года в районной газете "Хромтау") следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы - цифры "547 592,8" заменить цифрами "555 863,3";

      в том числе:

      поступления трансфертов - цифры "432 621" заменить цифрами

      "422 149,5";

      в подпункте 2):

      затраты - цифры "547 592,8" заменить цифрами "555 863,3".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Государственному учреждению "Аппарат Хромтауского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении юстиции Хромтауского района;

      2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Хромтауского районного маслихата.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Хромтауского районного маслихата Г. Третьяк
      Секретарь Хромтауского районного маслихата Д. Мулдашев

  Приложение
  к решению районного маслихата
  от 28 ноября 2018 года № 250
  Приложение № 1
  к решению районного маслихата
  от 21 декабря 2017 года № 174

Бюджет города Хромтау на 2018 год

категория

группа

подгруппа

наименование

сумма (тысяч тенге)




1. Доходы

552 863,3

1



Налоговые поступления

98 037


01


Подоходный налог

40 170



2

Индивидуальный подоходный налог

40 170


03


Социальный налог

0



1

Социальный налог

0


04


Налоги на собственность

57 867



1

Налоги на имущество

3 850



3

Земельный налог

4 067



4

Налог на транспортные средства

49 950



5

Единый земельный налог

0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0



2

Акцизы

0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0



5

Налог на игорный бизнес

0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

0



1

Государственная пошлина

0

2



Неналоговые поступления

35 676,8


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

705,0


06


Прочие неналоговые поступления

34 971,8



1

Прочие неналоговые поступления

34 971,8

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

422 149,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

422 149,5



1

Целевые текущие трансферты

252 310,5



2

Целевые трансферты на развитие

0



3

Субвенции

169 839


функциональная группа

функциональная подгруппа

администратор бюджетных программ

программа

наименование

сумма (тысяч тенге)





ІІ. Затраты

555 863,3

01




Государственные услуги общего характера

36 465


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36 465



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 465




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 465




022

Капитальные расходы государственного органа

0

04




Образование

347 576,5


1



Дошкольное воспитание и обучение

347 576,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

347 576,5




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

347 576,5

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

14 088


2



Социальная помощь

14 088



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 088




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 088

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

157 733,8


3



Благоустройство населенных пунктов

157 733,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

157 733,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

34 399




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 334,8

12




Транспорт и коммуникации

30 000


1



Автомобильный транспорт

30 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30 000

13




Прочие

0


9



Прочие

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

0

15




Трансферты

0


1



Трансферты

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0


Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 174 "2018-2020 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 250 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінің Хромтау аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 5 желтоқсанда № 3-12-187 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексінің 109-1 бабына сәйкес, Хромтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 174 "2018-2020 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5808 тіркелген, 2018 жылғы 18 қаңтарда аудандық "Хромтау" газетінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшасында:

      кірістер - "547 592,8" сандары "555 863,3" сандарымен ауыстырылсын;

      оның ішінде:

      трансферттердің түсімдері - "432 621" сандары "422 149,5" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшасында:

      шығындар - "547 592,8" сандары "555 863,3" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Хромтау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімнің Хромтау аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберу;

      3) осы шешімді Хромтау аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыру.

      4. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Хромтау аудандық мәслихатының сессия төрайымы Г. Третьяк
      Хромтау аудандық мәслихатының хатшысы Д. Молдашев

  Аудандық мәслихаттың
  2018 жылғы 28 қарашадағы
  № 250 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың
  2017 жылғы 21 желтоқсандағы
  № 174 шешіміне № 1 қосымша

2018 жылға арналған Хромтау қаласының бюджеті

санаты

сыныбы

ішкі сыныбы

атауы

сомасы (мың теңге)




1. Кірістер

555 863,3

1



Салықтық түсімдер

98 037


01


Табыс салығы

40 170



2

Жеке табыс салығч сы

40 170


03


Әлеуметтік салық

0



1

Әлеуметтік салық

0


04


Меншікке салынатын салықтар

57 867



1

Мүлікке салынатын салықтар

3 850



3

Жер салығы

4 067



4

Көлік құралдарына салынатын салық

49 950



5

Бірыңғай жер салығы

0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

0



2

Акциздер

0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0



5

Ойын бизнесіне салық

0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

0



1

Мемлекеттік баж

0

2



Салықтық емес түсімдер

35 676,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

705,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

34 971,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

34 971,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

422 149,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

422 149,5



1

Ағымдағы нысаналы трансферттер

252 310,5



2

Нысаналы даму трансферттері

0



3

Субвенциялар

169 839


функционалдық топ

кіші функция

бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі

бағдарлама

атауы

сомасы (мың теңге)





ІІ. Шығындар

555 863,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 465


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36 465



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 465




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 465




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

04




Бiлiм беру

347 576,5


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

347 576,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

347 576,5




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

347 576,5

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

14 088


2



Әлеуметтік көмек

14 088



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 088




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 088

07




Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

157 733,8


3



Елді-мекендерді көркейту

157 733,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

157 733,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

34 399




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 000




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

73 334,8

12




Көлiк және коммуникация

30 000


1



Автомобиль көлiгi

30 000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

30 000

13




Басқалар

0


9



Басқалар

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

0

15




Трансферттер

0


1



Трансферттер

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0





V. Бюджет тапшылығы (дефицит)

0





VI. Бюджет тапшылығын (профицитті пайдалану) қаржыландыру

0