В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5808, опубликованное 18 января 2018 года в районной газете "Хромтау") следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры "547 592,8" заменить цифрами "555 863,3";
в том числе:
поступления трансфертов - цифры "432 621" заменить цифрами
"422 149,5";
в подпункте 2):
затраты - цифры "547 592,8" заменить цифрами "555 863,3".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Хромтауского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении юстиции Хромтауского района;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Хромтауского районного маслихата.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии Хромтауского районного маслихата | Г. Третьяк |
Секретарь Хромтауского районного маслихата | Д. Мулдашев |
Приложение | |
к решению районного маслихата | |
от 28 ноября 2018 года № 250 | |
Приложение № 1 | |
к решению районного маслихата | |
от 21 декабря 2017 года № 174 |
Бюджет города Хромтау на 2018 год
категория | группа | подгруппа | наименование | сумма (тысяч тенге) |
1. Доходы | 552 863,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 98 037 | ||
01 | Подоходный налог | 40 170 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 170 | ||
03 | Социальный налог | 0 | ||
1 | Социальный налог | 0 | ||
04 | Налоги на собственность | 57 867 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 850 | ||
3 | Земельный налог | 4 067 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 49 950 | ||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||
2 | Акцизы | 0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 0 | ||
1 | Государственная пошлина | 0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 35 676,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 705,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 34 971,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 34 971,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 422 149,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 422 149,5 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 252 310,5 | ||
2 | Целевые трансферты на развитие | 0 | ||
3 | Субвенции | 169 839 |
функциональная группа | функциональная подгруппа | администратор бюджетных программ | программа | наименование | сумма (тысяч тенге) |
ІІ. Затраты | 555 863,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 465 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 465 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 465 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 465 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
04 | Образование | 347 576,5 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 347 576,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 347 576,5 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 347 576,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 088 | |||
2 | Социальная помощь | 14 088 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 088 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 088 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 157 733,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 157 733,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 157 733,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 34 399 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 73 334,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 30 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 30 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30 000 | |||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 0 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |