В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Шалкарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шалкарского районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 167 "Об утверждении бюджета Кишикумского сельского округа на 2018-2020 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5814, опубликованное 16 января 2018 года в газете "Шалқар") следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы – цифры "48466,1" заменить цифрами "52372,1";
в том числе:
налоговые поступления – цифры "1726,0" заменить цифрами "1426,0":
неналоговые поступления – цифры "647,3" заменить цифрами "627,3";
поступления трансфертов – цифры "46092,8" заменить цифрами "50318,8";
в подпункте 2):
цифры "48466,1" заменить цифрами "52372,1";
в пункте 4-1:
в абзаце первом:
цифры "2121,8" заменить цифрами "6347,8".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
3. Государственнному учреждению "Аппарат Шалкарского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в управлении юстиции Шалкарского района Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Шалкарского районного маслихата.
4. Настоящее решение вводится в действие 1 января 2018 года.
Председатель сессии Шалкарского районного маслихата |
Ж. Сейтмағанбетова |
Секретарь Шалкарского районного маслихата |
С. Бигеев |
Приложение к решению Шалкарского районного маслихата от 5 декабря 2018 года № 278 | |
Приложение 1 к решению Шалкарского районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 167 |
Бюджет Кишикумского сельского округа на 2018 год
Категория |
сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 52372,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1426,0 | |||
01 | Подоходный налог | 56,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 56,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1370,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 47,0 | |||
3 | Земельный налог | 64,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1259,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 627,3 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 99,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 99,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 528,3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 528,3 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50318,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50318,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50318,8 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 52372,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18945,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18945,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18945,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17946,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 198,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 800,0 | |||
04 | Образование | 31256,7 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 31256,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31256,7 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 31256,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2170,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2170,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2170,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1130,1 | |||
III. Дефицит бюджета (профицит) | 0,0 | ||||
IV. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 |