О бюджетах сельских округов и села Б. Момышулы Жуалынского района на 2019-2021 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26 декабря 2018 года № 37-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 29 декабря 2018 года № 4080.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты сельских бюджетов села Б. Момышулы на 2019-2021 годы согласно приложениям № 1.11.12, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1.1 Аппарат акима села Б. Момышулы

      1) доходы – 431 285 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 61 986 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 45 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 369 254 тысяч теңге;

      2) затраты – 442 300 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -11 015 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 015 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.2 Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 92 832 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 251 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 35 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 89 549 тысяч теңге;

      2) затраты – 93 395 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -563 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 563 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.3 Аксайский сельский округ

      1) доходы – 146 201 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 6 459 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 139 740 тысяч теңге;

      2) затраты – 147 452 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 251 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 251 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.4 Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 110 362 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 027 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 14 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 106 321 тысяч теңге;

      2) затраты – 110 715 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -353 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.5 Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 110 069 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 4 468 тысяч тенге;

      неналоговые поступлениям – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 105 601 тысяч теңге;

      2) затраты – 111 890 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 821 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 821 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.6 Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 132 813 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 622 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 127 191 тысяч теңге;

      2) затраты – 133 170 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -357 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 357 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.7 Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 67 877 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 380 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 24 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 64 473 тысяч теңге;

      2) затраты – 68 385 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -713 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.8 Карасазский сельский округ

      1) доходы – 133 009 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 7 157 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 125 844 тысяч теңге;

      2) затраты – 134 670 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 661 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 661 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.9 Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 103 926 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 3 614 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 99 321 тысяч теңге;

      2) затраты – 103 891 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -954 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 954 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.10 Мынбулакский сельский округ

      1) доходы – 77 415 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 7 626 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 69 787 тысяч теңге;

      2) затраты – 78 505 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 090 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 090 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.11 Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 117 691 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 8 170 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 109 519 тысяч теңге;

      2) затраты – 118 977 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -1 286 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 286 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      1.12 Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 121 555 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 5 247 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 116 304 тысяч теңге;

      2) затраты – 122 526 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- -971 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 971 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие с 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие с 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие с 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019)

      2. В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" предусмотреть средства на выплату надбавки в размере 25 процентов работающим в сельских населенных пунктах, финансируемых из бюджета в 2019 году специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта и тарифной ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2019 год в сельских согласно приложению № 13.

      4. Утвердить резерв сельских местных исполнительных органов согласно приложению № 14.

      5. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата С. Кожанов
      Секретарь районного
      маслихата Е. Тлеубеков

  Приложение к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие с 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

431 285

1



Налоговые поступления

61 986


01


Подоходный налог

40 500



2

Индивидуальный подоходный налог

40 500


04


Hалоги на собственность

21 316



1

Hалоги на имущество

251



3

Земельный налог

752



4

Налог на транспортные средства

20 313


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

170



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

170

2



Неналоговые поступления

45


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

25



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

25


06


Прочие неналоговые поступления

20



1

Прочие неналоговые поступления

20

4



Поступления трансфертов

369 254


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

369 254



3

Трансферты районов (городов областного значения)

369 254

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

442 300

01



Государственные услуги общего характера

38 063


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 063



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 313



022

Капитальные расходы государственного органа

750

04



Образование

314 837


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

314 837



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

314 837

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

66 607


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 607



008

Освещение улиц в населенных пунктах

22 260



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 684



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 663

12



Транспорт и коммуникации

11 107


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 107



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 107

13



Прочие

11 686


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 686



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 686




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


     

Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

     


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-11 015




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

11 015

     

Категория Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

11 015

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

323 212

1



Налоговые поступления

57 366


01


Подоходный налог

33 900



2

Индивидуальный подоходный налог

33 900


04


Hалоги на собственность

23 436



1

Hалоги на имущество

251



3

Земельный налог

947



4

Налог на транспортные средства

22 238


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

30



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

30

2



Неналоговые поступления

270


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

260


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

265 576


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

265 576



3

Трансферты районов (городов областного значения)

265 576


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

323 212

01



Государственные услуги общего характера

28 924


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 024



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 024



022

Капитальные расходы государственного органа

900

04



Образование

237 534


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

237 534



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

237 534

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 000

13



Прочие

11 754


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 754



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 754




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

323 212

1



Налоговые поступления

57 366


01


Подоходный налог

33 900



2

Индивидуальный подоходный налог

33 900


04


Hалоги на собственность

23 436



1

Hалоги на имущество

251



3

Земельный налог

947



4

Налог на транспортные средства

22 238


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

30



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

30

2



Неналоговые поступления

270


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

260


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

265 576


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

265 576



3

Трансферты районов (городов областного значения)

265 576


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

323 212

01



Государственные услуги общего характера

28 924


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 024



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 024



022

Капитальные расходы государственного органа

900

04



Образование

237 534


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

237 534



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

237 534

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 000

13



Прочие

11 754


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 754



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 754




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

92 832

1



Налоговые поступления

3 251


01


Подоходный налог

1 195



2

Индивидуальный подоходный налог

1 195


04


Hалоги на собственность

2 056



1

Hалоги на имущество

8



3

Земельный налог

48



4

Налог на транспортные средства

2 000

2



Неналоговые поступления

35


01


Доходы от государственной собственности

21



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

21


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

12


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

89 546


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 546



3

Трансферты районов (городов областного значения)

89 546

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

93 395

01



Государственные услуги общего характера

30 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 121



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 789



022

Капитальные расходы государственного органа

332

04



Образование

57 408


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 408



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

54 591



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 768


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 768



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 258



008

Освещение улиц в населенных пунктах

400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 310



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 098


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 098



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 098




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты



Категория

 
Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование


1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-563




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

563


Категория Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

563

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

68 084

1



Налоговые поступления

3 434


01


Подоходный налог

1 000



2

Индивидуальный подоходный налог

1 000


04


Hалоги на собственность

2 434



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

198



4

Налог на транспортные средства

2 200

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

64 598


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 598



3

Трансферты районов (городов областного значения)

64 958


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

68 084

01



Государственные услуги общего характера

19 287


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 287



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 705



022

Капитальные расходы государственного органа

582

04



Образование

45 019


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 019



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

42 202



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 098


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 098



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 098




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

68 084

1



Налоговые поступления

3 434


01


Подоходный налог

1 000



2

Индивидуальный подоходный налог

1 000


04


Hалоги на собственность

2 434



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

198



4

Налог на транспортные средства

2 200

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

64 598


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 598



3

Трансферты районов (городов областного значения)

64 598


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

68 084

01



Государственные услуги общего характера

19 287


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 287



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 705



022

Капитальные расходы государственного органа

582

04



Образование

45 019


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 019



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

42 202



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 098


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 098



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 098




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

146 201

1



Налоговые поступления

6 459


01


Подоходный налог

3 670



2

Индивидуальный подоходный налог

3 670


04


Hалоги на собственность

2 789



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

2 450

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

139 740


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139 740



3

Трансферты районов (городов областного значения)

139 740

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

147 452

01



Государственные услуги общего характера

22 838


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 838



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 518



022

Капитальные расходы государственного органа

320

04



Образование

100 339


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 339



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

103 339

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 852


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 852



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 068



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 101

12



Транспорт и коммуникации

11 720


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 720



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 720

13



Прочие

2 703


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 703



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 703




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование

1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 251




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 251


Категория Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

1 251

Бюджет Аксайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

100 692

1



Налоговые поступления

5 139


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Hалоги на собственность

3 639



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

95 525


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 525



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 525


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

100 692

01



Государственные услуги общего характера

19 486


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 486



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 916



022

Капитальные расходы государственного органа

570

04



Образование

76 052


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 052



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

76 052

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 183


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 183



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

2 971


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 971



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 971




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

100 692

1



Налоговые поступления

5 139


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Hалоги на собственность

3 639



1

Hалоги на имущество

52



3

Земельный налог

287



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

95 525


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 525



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 525


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

100 692

01



Государственные услуги общего характера

19 486


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 486



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 916



022

Капитальные расходы государственного органа

570

04



Образование

76 052


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 052



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

76 052

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 183


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 183



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

2 971


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 971



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 971




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

110 362

1



Налоговые поступления

4 027


01


Подоходный налог

750



2

Индивидуальный подоходный налог

750


04


Hалоги на собственность

3 277



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

3 000

2



Неналоговые поступления

14


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

12


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

106 321


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

106 321



3

Трансферты районов (городов областного значения)

106 321

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

110 715

01



Государственные услуги общего характера

21 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 409



022

Капитальные расходы государственного органа

832

04



Образование

55 818


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 818



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

55 818

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 149


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 149



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 669



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 600

12



Транспорт и коммуникации

11 373


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 373



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 373

13



Прочие

2 134


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 134



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 134




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

 
Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование


1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-353




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

353


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

353

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

65 007

1



Налоговые поступления

4 777


01


Подоходный налог

1 200



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200


04


Hалоги на собственность

3 577



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

58


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

60 172


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 172



3

Трансферты районов (городов областного значения)

60 172


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

65 007

01



Государственные услуги общего характера

17 834


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 834



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 252



022

Капитальные расходы государственного органа

582

04



Образование

43 359


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 359



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

43 359

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 134


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 134



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 134




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

65 007

1



Налоговые поступления

4 777


01


Подоходный налог

1 200



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200


04


Hалоги на собственность

3 577



1

Hалоги на имущество

27



3

Земельный налог

250



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

58


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

60 172


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 172



3

Трансферты районов (городов областного значения)

60 172


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

65 007

01



Государственные услуги общего характера

17 834


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 834



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 252



022

Капитальные расходы государственного органа

582

04



Образование

43 359


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 359



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

43 359

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 134


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 134



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 134




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

110 069

1



Налоговые поступления

4 466


01


Подоходный налог

2 000



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000


04


Hалоги на собственность

2 466



1

Hалоги на имущество

40



3

Земельный налог

426



4

Налог на транспортные средства

2 000

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

105 601


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

105 601



3

Трансферты районов (городов областного значения)

105 601


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

111 890

01



Государственные услуги общего характера

21 699


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 699



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 369



022

Капитальные расходы государственного органа

330

04



Образование

46 776


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 776



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

43 959



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 943


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 943



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 095



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 280



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 791



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 777

12



Транспорт и коммуникации

28 716


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 716



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

28 716

13



Прочие

2 756


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 756



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 756




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

 
Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование


1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 821




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 821

Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

1 821

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

59 154

1



Налоговые поступления

4 929


01


Подоходный налог

1 200



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200


04


Hалоги на собственность

3 729



1

Hалоги на имущество

38



3

Земельный налог

391



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

54 197


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 197



3

Трансферты районов (городов областного значения)

54 197


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

59 154

01



Государственные услуги общего характера

18 749


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 749



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 169



022

Капитальные расходы государственного органа

580

04



Образование

35 969


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 969



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33 152



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 756


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 756



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 756




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

59 154

1



Налоговые поступления

4 929


01


Подоходный налог

1 200



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200


04


Hалоги на собственность

3 729



1

Hалоги на имущество

38



3

Земельный налог

391



4

Налог на транспортные средства

3 300

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

54 197


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 197



3

Трансферты районов (городов областного значения)

54 197


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

59 154

01



Государственные услуги общего характера

18 749


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 749



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 169



022

Капитальные расходы государственного органа

580

04



Образование

35 969


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 969



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33 152



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 817

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 756


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 756



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 756




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

132 813

1



Налоговые поступления

5 622


01


Подоходный налог

2 440



2

Индивидуальный подоходный налог

2 440


04


Hалоги на собственность

3 182



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

240



4

Налог на транспортные средства

2 910

4



Поступления трансфертов

127 191


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

127 191



3

Трансферты районов (городов областного значения)

127 191

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1


2


3




II. ЗАТРАТЫ

133 170

01



Государственные услуги общего характера

24 713


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 713



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 383



022

Капитальные расходы государственного органа

330

04



Образование

83 359


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 359



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

81 714



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 645

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 376


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 376



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

308



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

888



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

12



Транспорт и коммуникации

20 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 000

13



Прочие

2 722


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 722



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 722




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование


1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-357




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

357

Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

357

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

87 228

1



Налоговые поступления

4 682


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Hалоги на собственность

3 182



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

240



4

Налог на транспортные средства

2 910

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

82 494


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 494



3

Трансферты районов (городов областного значения)

82 494


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 228

01



Государственные услуги общего характера

20 430


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 430



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 850



022

Капитальные расходы государственного органа

580

04



Образование

62 396


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 396



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

60 751



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 645

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 722


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 722



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 722




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

87 228

1



Налоговые поступления

4 682


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Hалоги на собственность

3 182



1

Hалоги на имущество

32



3

Земельный налог

240



4

Налог на транспортные средства

2 910

2



Неналоговые поступления

52


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

82 494


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 494



3

Трансферты районов (городов областного значения)

82 494


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

87 228

01



Государственные услуги общего характера

20 430


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 430



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 850



022

Капитальные расходы государственного органа

580

04



Образование

62 396


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 396



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

60 751



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 645

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 722


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 722



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 722




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

67 877

1



Налоговые поступления

3 380


01


Подоходный налог

1 740



2

Индивидуальный подоходный налог

1 740


04


Hалоги на собственность

1 640



1

Hалоги на имущество

10



3

Земельный налог

130



4

Налог на транспортные средства

1 500

2



Неналоговые поступления

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

22



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

22


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

64 473


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 473



3

Трансферты районов (городов областного значения)

64 473

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

68 590

01



Государственные услуги общего характера

21 001


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 001



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 001



022

Капитальные расходы государственного органа

250

04



Образование

38 775


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 775



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

36 236



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 008


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 008



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

836



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

805

12



Транспорт и коммуникации

4 795


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 795



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 795

13



Прочие

2 011


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 011



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 011




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование


1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-713




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

713

     

Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

713

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

49 420

1



Налоговые поступления

3 247


01


Подоходный налог

900



2

Индивидуальный подоходный налог

900


04


Hалоги на собственность

2 347



1

Hалоги на имущество

17



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

2 100

2



Неналоговые поступления

52


01



24



5


24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

46 121


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 121



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 121


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

49 420

01



Государственные услуги общего характера

18 522


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 522



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 022



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04



Образование

27 420


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 420



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

24 881



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 467


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 467



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600

13



Прочие

2 011


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 011



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 011




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

49 420

1



Налоговые поступления

3 247


01


Подоходный налог

900



2

Индивидуальный подоходный налог

900


04


Hалоги на собственность

2 347



1

Hалоги на имущество

17



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

2 100

2



Неналоговые поступления

52


01



24



5


24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

46 121


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 121



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 121


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

49 420

01



Государственные услуги общего характера

18 522


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 522



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 022



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04



Образование

27 420


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 420



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

24 881



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 467


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 467



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600

13



Прочие

2 011


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 011



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 011




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

133 009

1



Налоговые поступления

7 157


01


Подоходный налог

3 900



2

Индивидуальный подоходный налог

3 900


04


Hалоги на собственность

3 257



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

2 923

2



Неналоговые поступления

8


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

125 844


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

125 844



3

Трансферты районов (городов областного значения)

125 844

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1


2


3




II. ЗАТРАТЫ

134 670

01



Государственные услуги общего характера

25 244


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 244



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 412



022

Капитальные расходы государственного органа

832

04



Образование

83 304


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 304



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

78 311



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 993

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 066


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 066



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

616



008

Освещение улиц в населенных пунктах

750



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 050



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 650

12



Транспорт и коммуникации

18 443


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 443



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

18 443

13



Прочие

2 613


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 613



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 613




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование


1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 661




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 661

Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

1 661

Бюджет Карасазского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

90 513

1



Налоговые поступления

5 379


01


Подоходный налог

1 600



2

Индивидуальный подоходный налог

1 600


04


Hалоги на собственность

3 779



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

3 445

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

36



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

85 064


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 064



3

Трансферты районов (городов областного значения)

85 064


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

90 513

01



Государственные услуги общего характера

20 724


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 724



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 142



022

Капитальные расходы государственного органа

582

04



Образование

65 126


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 126



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

60 133



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 993

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 863


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 863



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 863




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

90 513

1



Налоговые поступления

5 379


01


Подоходный налог

1 600



2

Индивидуальный подоходный налог

1 600


04


Hалоги на собственность

3 779



1

Hалоги на имущество

34



3

Земельный налог

300



4

Налог на транспортные средства

3 445

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

36



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

36


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

8



1

Прочие неналоговые поступления

8

4



Поступления трансфертов

85 064


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

85 064



3

Трансферты районов (городов областного значения)

85 064


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

90 513

01



Государственные услуги общего характера

20 724


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 724



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 142



022

Капитальные расходы государственного органа

582

04



Образование

65 126


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 126



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

60 133



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 993

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 800



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 863


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 863



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 863




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

102 937

1



Налоговые поступления

3 614


01


Подоходный налог

2 000



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000


04


Hалоги на собственность

1 614



1

Hалоги на имущество

26



3

Земельный налог

188



4

Налог на транспортные средства

1 400

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

99 321


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99 321



3

Трансферты районов (городов областного значения)

99 321

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

103 891

01



Государственные услуги общего характера

19 994


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 994



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 744



022

Капитальные расходы государственного органа

250

04



Образование

56 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 530



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

53 602



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 956


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 956



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 320



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 551



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 295



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 790

13



Прочие

3 411


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 411



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 411




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

 
Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма (тысяч
тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование

1

2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-954




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954

Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

954

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

88 174

1



Налоговые поступления

4 186


01


Подоходный налог

2 100



2

Индивидуальный подоходный налог

2 100


04


Hалоги на собственность

2 086



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

258



4

Налог на транспортные средства

1 800

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

83 960


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 960



3

Трансферты районов (городов областного значения)

83 960


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

88 174

01



Государственные услуги общего характера

17 570


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 570



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 970



022

Капитальные расходы государственного органа

600

04



Образование

65 185


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 185



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

62 257



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 008


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 008



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

808

13



Прочие

3 411


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 411



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 411




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

88 174

1



Налоговые поступления

4 186


01


Подоходный налог

2 100



2

Индивидуальный подоходный налог

2 100


04


Hалоги на собственность

2 086



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

258



4

Налог на транспортные средства

1 800

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

83 960


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 960



3

Трансферты районов (городов областного значения)

83 960


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

88 174

01



Государственные услуги общего характера

17 570


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 570



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 970



022

Капитальные расходы государственного органа

600

04



Образование

65 185


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 185



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

62 257



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 008


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 008



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

808

13



Прочие

3 411


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 411



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 411




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 49.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

77 415

1



Налоговые поступления

7 626


01


Подоходный налог

4 765



2

Индивидуальный подоходный налог

4 765


04


Hалоги на собственность

2 861



1

Hалоги на имущество

60



3

Земельный налог

276



4

Налог на транспортные средства

2 525

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

69 787


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 787



3

Трансферты районов (городов областного значения)

69 787

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

78 505

01



Государственные услуги общего характера

25 424


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 424



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 674



022

Капитальные расходы государственного органа

750

04



Образование

24 870


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 870



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

24 870

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 600



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 333



008

Освещение улиц в населенных пунктах

918



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 549



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

12



Транспорт и коммуникации

15 694


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 694



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 694

13



Прочие

3 917


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 917



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 917




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)



Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование

1

2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 090




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 090




Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

1 090

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 970

1



Налоговые поступления

5 684


01


Подоходный налог

2 000



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000


04


Hалоги на собственность

3 684



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

3 400

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

39 258


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 258



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 258


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 970

01



Государственные услуги общего характера

21 252


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 252



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 752



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04



Образование

17 956


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 956



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

17 956

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 845


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 845



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

45



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

3 917


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 917



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 917




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 970

1



Налоговые поступления

5 684


01


Подоходный налог

2 000



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000


04


Hалоги на собственность

3 684



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

230



4

Налог на транспортные средства

3 400

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

39 258


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 258



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 258


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 970

01



Государственные услуги общего характера

21 252


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 252



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 752



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04



Образование

17 956


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 956



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

17 956

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 845


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 845



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

45



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

3 917


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 917



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 917




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

117 691

1



Налоговые поступления

8 170


01


Подоходный налог

2 000



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000


04


Hалоги на собственность

6 170



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

215



4

Налог на транспортные средства

5 906

2



Неналоговые поступления

2


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

109 519


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

109 519



3

Трансферты районов (городов областного значения)

109 519


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2



3




II. ЗАТРАТЫ

118 977

01



Государственные услуги общего характера

25 493


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 493



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 627



022

Капитальные расходы государственного органа

1 866

04



Образование

72 203


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 203



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

72 203

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 717


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 717



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 115



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 502



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 200

12



Транспорт и коммуникации

6 888


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 888



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 888

13



Прочие

3 676


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 676



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 676




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование

1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 286




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 286

Категория Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

1 286

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

83 821

1



Налоговые поступления

8 174


01


Подоходный налог

2 200



2

Индивидуальный подоходный налог

2 200


04


Hалоги на собственность

5 974



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

180



4

Налог на транспортные средства

5 745

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

75 619


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 619



3

Трансферты районов (городов областного значения)

75 619


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

83 821

01



Государственные услуги общего характера

21 289


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 289



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 709



022

Капитальные расходы государственного органа

580

04



Образование

55 171


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 171



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

55 171

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 685


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 685



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 115



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

570



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

3 676


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 676



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 676




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

83 821

1



Налоговые поступления

8 174


01


Подоходный налог

2 200



2

Индивидуальный подоходный налог

2 200


04


Hалоги на собственность

5 974



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

180



4

Налог на транспортные средства

5 745

2



Неналоговые поступления

28


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

2



1

Прочие неналоговые поступления

2

4



Поступления трансфертов

75 619


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 619



3

Трансферты районов (городов областного значения)

75 619


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

83 821

01



Государственные услуги общего характера

21 289


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 289



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 709



022

Капитальные расходы государственного органа

580

04



Образование

55 171


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 171



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

55 171

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 685


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 685



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 115



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

570



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

13



Прочие

3 676


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 676



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 676




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 12 с изменениями, внесенными решениями Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 26.03.2019 № 41-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 15.05.2019 № 44-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 26.07.2019 № 49-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 29.10.2019 № 53-2 (вводится в действие 01.01.2019); от 27.11.2019 № 55-2 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 555

1



Налоговые поступления

5 247


01


Подоходный налог

1 300



2

Индивидуальный подоходный налог

1 300


04


Hалоги на собственность

3 947



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

3 524

2



Неналоговые поступления

4


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

116 304


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

116 304



3

Трансферты районов (городов областного значения)

116 304

     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

122 526

01



Государственные услуги общего характера

25 102


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 102



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 452



022

Капитальные расходы государственного органа

650

04



Образование

88 772


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 772



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

83 942



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 719


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 719



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

439



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 490



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

990



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 933


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 933



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 933




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ





Бюджетные кредиты


Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


     

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ




Программа




Наименование

1



2

3




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-971




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

971

Категория

Наименование

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

08



Используемые остатки бюджетных средств

971

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

95 388

1



Налоговые поступления

6 173


01


Подоходный налог

1 300



2

Индивидуальный подоходный налог

1 300


04


Hалоги на собственность

4 873



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

4 450

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

89 185


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 185



3

Трансферты районов (городов областного значения)

89 185


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

95 388

01



Государственные услуги общего характера

20 838


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 838



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 338



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04



Образование

69 637


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 637



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

64 807



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 980


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 980



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 933


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 933



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 933




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2021 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

95 388

1



Налоговые поступления

6 173


01


Подоходный налог

1 300



2

Индивидуальный подоходный налог

1 300


04


Hалоги на собственность

4 873



1

Hалоги на имущество

63



3

Земельный налог

360



4

Налог на транспортные средства

4 450

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

89 185


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 185



3

Трансферты районов (городов областного значения)

89 185


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

95 388

01



Государственные услуги общего характера

20 838


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 838



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 338



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04



Образование

69 637


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 637



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

64 807



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 980


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 980



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 933


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 933



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 933




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 13 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Перечень сельских бюджетных программ не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2019 год







  Приложение 14 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 37-2 от 26 декабря 2018 года

Резерв сельского местного исполнительного органа

Сельские округа

Сумма (тыс.тенге)

1

Актюбинский сельский округ

0

2

Аксайский сельский округ

0

3

Аппарат акима село Б. Момышулы

0

4

Боралдайский сельский округ

0

5

Жетитюбинский сельский округ

0

6

Кокбастауский сельский округ

0

7

Куренбельский сельский округ

0

8

Карасазский сельский округ

0

9

Кызыларыкский сельский округ

0

10

Мыңбулакский сельский округ

0

11

Нурлыкентский сельский округ

0

12

Шакпакский сельский округ

0


2019-2021 жылдарға арналған Жуалы ауданы Б. Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 37-2 шешімі. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 29 желтоқсанда № 4080 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2019-2021 жылдарға арналған Б. Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1.1 - 1.12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1.1 Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты

      1) кірістер 431 285 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 61 986 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 369 254 мың теңге;

      2) шығындар – 442 300 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 11 015 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 11 015 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.2 Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер 92 832 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 251 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 35 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 89 549 мың теңге;

      2) шығындар – 93 395 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 563 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 563 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер 146 201 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 459 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 139 740 мың теңге;

      2) шығындар – 147 452 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 1 251 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 251 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер 110 362 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 027 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 14 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 106 321 мың теңге;

      2) шығындар – 110 715 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 353 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 353 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге

      1.5 Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер 110 069 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 468 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 105 601 мың теңге;

      2) шығындар – 111 890 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 1 821 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 821 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.6 Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер 132 813 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 622 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 127 191 мың теңге;

      2) шығындар – 133 170 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 357 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 357 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.7 Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер 67 877 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 380 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 24 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 64 473 мың теңге;

      2) шығындар – 68 385 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 713 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 713 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.8 Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер 133 009 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 157 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 125 844 мың теңге;

      2) шығындар – 134 670 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 1 661 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 661 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.9 Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер 103 926 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 614 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 99 321 мың теңге;

      2) шығындар – 103 891 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 954 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 954 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.10 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер 77 415 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 626 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 69 787 мың теңге;

      2) шығындар – 78 505 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 1 090 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 090 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.11 Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер 117 691 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 170 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 109 519 мың теңге;

      2) шығындар – 118 977 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 1 286 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 286 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      1.12 Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер 121 555 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 247 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 116 304 мың теңге;

      2) шығындар – 123 178 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – - 971 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 971 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.

      Ескерту. 1 - тармаққа өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      2. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 18 бабына сәйкес 2019 жылы ауылдық бюджеттен қаржыландырылатын ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, спорт және мәдениет мамандарына қала жағдайында осы қызмет түрлерімен айналысатын мамандардың ставкаларымен салыстырғанда айлықтары мен тарифтік ставкаларының 25 пайызы мөлшерінде үстеме ақы төлеу үшін қаржы көзделсін.

      3. 2019 жылға арналған бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын ауылдық бюджеттiк бағдарламалар тiзбесi № 13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві № 14 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      5. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      6. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
      сессиясының төрағасы С. Кожанов
      Аудандық мәслихаттың
      хатшысы Е. Тлеубеков

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 1 қосымша

Б.Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

431 285

1



Салықтық түсімдер

61 986


01


Жеке табыс салығы

40 500



2

Жеке табыс салығы

40 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

21 316



1

Мүлiкке салынатын салықтар

251



3

Жер салығы

752



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

20 313


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

170



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

170

2



Салықтық емес түсiмдер

45


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

20



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

20

4



Трансферттердің түсімдері

369 254


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

369 254



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

369 254

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

442 300

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 063


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 063



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 313



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750

04



Білім беру

314 837


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

314 837



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

314 837

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

66 607


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 607



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22 260



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 684



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

22 663

12



Көлiк және коммуникация

11 107


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 107



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

11 107

13



Басқалар

11 686


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 686



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11 686




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты

Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

     

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-11 015




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

11 015

Санаты

Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11 015

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

323 212

1



Салықтық түсімдер

57 366


01


Жеке табыс салығы

33 900



2

Жеке табыс салығы

33 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 436



1

Мүлiкке салынатын салықтар

251



3

Жер салығы

947



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 238


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

30

2



Салықтық емес түсiмдер

270


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

265 576


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

265 576



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

265 576


функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

323 212

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 924


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 024



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 024



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

900

04



Білім беру

237 534


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

237 534



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

237 534

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15 000

13



Басқалар

11 754


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 754



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11 754




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Б. Момышұлы ауылы әкімі аппаратының 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

323 212

1



Салықтық түсімдер

57 366


01


Жеке табыс салығы

33 900



2

Жеке табыс салығы

33 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 436



1

Мүлiкке салынатын салықтар

251



3

Жер салығы

947



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 238


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

30

2



Салықтық емес түсiмдер

270


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

265 576


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

265 576



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

265 576


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

323 212

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 924


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 024



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 024



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

900

04



Білім беру

237 534


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

237 534



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

237 534

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15 000

13



Басқалар

11 754


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 754



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11 754




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 2 қосымша

Ақтөбе ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2 - тармаққа өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

146 201

1



Салықтық түсімдер

6 459


01


Жеке табыс салығы

3 670



2

Жеке табыс салығы

3 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 789



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 450

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

139 740


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

139 740



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

139 740

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

147 452

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 838


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 838



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 518



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

320

04



Білім беру

100339


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100339



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

100339

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 852


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 852



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 068



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 101

12



Көлiк және коммуникация

11 720


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 720



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

11 720

13



Басқалар

2 703


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 703



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 703




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-1 251




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 251

Санаты

Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 251

Ақтөбе ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

68 084

1



Салықтық түсімдер

3 434


01


Жеке табыс салығы

1 000



2

Жеке табыс салығы

1 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 434



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

198



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 200

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

64 598


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64 598



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

64 598


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

68 084

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 287


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 287



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 705



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582

04



Білім беру

45 019


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 019



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

42 202



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 098


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 098



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 098




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

68 084

1



Салықтық түсімдер

3 434


01


Жеке табыс салығы

1 000



2

Жеке табыс салығы

1 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 434



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

198



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 200

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

64 598


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64 598



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

64 598


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

68 084

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 287


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 287



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 705



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582

04



Білім беру

45 019


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 019



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

42 202



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 098


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 098



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 098




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 3 қосымша

Ақсай ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3 - тармаққа өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

145 631

1



Салықтық түсімдер

5 889


01


Жеке табыс салығы

3 250



2

Жеке табыс салығы

3 250


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 639



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 300

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

139 740


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

139 740



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

139 740

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

146 882

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22 418


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 418



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 098



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

320

04



Білім беру

100339


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100339



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

100339

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 702


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 702



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 068



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 951

12



Көлiк және коммуникация

11 720


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 720



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

11 720

13



Басқалар

2 703


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 703



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 703




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0


Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-1 251




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 251

Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 251

Ақсай ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

100 692

1



Салықтық түсімдер

5 139


01


Жеке табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 639



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

95 525


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 525



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 525


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

100 692

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 486


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 486



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 916



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

570

04



Білім беру

76 052


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 052



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

76 052

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 183


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 183



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

2 971


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 971



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 971




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

100 692

1



Салықтық түсімдер

5 139


01


Жеке табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 639



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52



3

Жер салығы

287



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

95 525


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 525



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 525


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

100 692

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 486


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 486



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 916



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

570

04



Білім беру

76 052


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 052



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

76 052

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 183


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 183



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

2 971


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 971



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 971




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 4 қосымша

Боралдай ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

110 362

1



Салықтық түсімдер

4 027


01


Жеке табыс салығы

750



2

Жеке табыс салығы

750


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 277



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 000

2



Салықтық емес түсiмдер

14


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

106 321


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

106 321



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

106 321

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

110 715

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 409



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

832

04



Білім беру

55 818


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 818



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

55 818

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 149


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 149



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 669



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

9 600

12



Көлiк және коммуникация

11 373


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 373



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

11 373

13



Басқалар

2 134


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 134



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 134




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-353




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

353

Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

353

Боралдай ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

65 007

1



Салықтық түсімдер

4 777


01


Жеке табыс салығы

1 200



2

Жеке табыс салығы

1 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 577



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

58


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

60 172


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 172



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

60 172


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

65 007

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 834


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 834



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 252



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582

04



Білім беру

43 359


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 359



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

43 359

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 134


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 134



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 134




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

65 007

1



Салықтық түсімдер

4 777


01


Жеке табыс салығы

1 200



2

Жеке табыс салығы

1 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 577



1

Мүлiкке салынатын салықтар

27



3

Жер салығы

250



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

58


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

60 172


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 172



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

60 172


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

65 007

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 834


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 834



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 252



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582

04



Білім беру

43 359


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 359



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

43 359

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 134


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 134



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 134




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-3 шешіміне 5 қосымша

Жетітөбе ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I. КІРІСТЕР

110 069

1



Салықтық түсімдер

4 466


01


Жеке табыс салығы

2 000



2

Жеке табыс салығы

2 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 466



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40



3

Жер салығы

426



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 000

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

105 601


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

105 601



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

105 601


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

111 890

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 699


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 699



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 369



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

330

04



Білім беру

46 776


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 776



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

43 959



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 943


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 943



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 095



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 280



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 791



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 777

12



Көлiк және коммуникация

28 716


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 716



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

28 716

13



Басқалар

2 756


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 756



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 756




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты

Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-1 821




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 821

Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 821

Жетітөбе ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

59 154

1



Салықтық түсімдер

4 929


01


Жеке табыс салығы

1 200



2

Жеке табыс салығы

1 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 729



1

Мүлiкке салынатын салықтар

38



3

Жер салығы

391



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

54 197


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 197



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

54 197


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

59 154

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 749


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 749



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 169



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580

04



Білім беру

35 969


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 969



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

33 152



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 756


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 756



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 756




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

59 154

1



Салықтық түсімдер

4 929


01


Жеке табыс салығы

1 200



2

Жеке табыс салығы

1 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 729



1

Мүлiкке салынатын салықтар

38



3

Жер салығы

391



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

54 197


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 197



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

54 197


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

59 154

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 749


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 749



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 169



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580

04



Білім беру

35 969


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 969



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

33 152



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 817

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 756


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 756



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 756




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 6 қосымша

Көкбастау ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

132 813

1



Салықтық түсімдер

5 622


01


Жеке табыс салығы

2 440



2

Жеке табыс салығы

2 440


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 182



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

240



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 910

4



Трансферттердің түсімдері

127 191


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

127 191



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

127 191

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

133 170

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 713


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 713



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 383



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

330

04



Білім беру

83 359


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83 359



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

81 714



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 645

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 376


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 376



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

308



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

888



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

12



Көлiк және коммуникация

20 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

20 000

13



Басқалар

2 722


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 722



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 722




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)

Сыныбы



Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0


Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-357




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

357

Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы


7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

357

Көкбастау ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

87 228

1



Салықтық түсімдер

4 682


01


Жеке табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 182



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

240



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 910

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

82 494


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 494



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

82 494


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 228

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 430


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 430



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 850



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580

04



Білім беру

62 396


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 396



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

60 751



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 645

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 722


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 722



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 722




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

87 228

1



Салықтық түсімдер

4 6 82


01


Жеке табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 182



1

Мүлiкке салынатын салықтар

32



3

Жер салығы

240



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 910

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

82 494


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 494



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

82 494


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

87 228

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 430


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 430



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 850



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580

04



Білім беру

62 396


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 396



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

60 751



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 645

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 722


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 722



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 722




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 7 қосымша

Күреңбел ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I. КІРІСТЕР

67 877

1



Салықтық түсімдер

3 380


01


Жеке табыс салығы

1 740



2

Жеке табыс салығы

1740


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 640



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10



3

Жер салығы

130



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 500

2



Салықтық емес түсiмдер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

22



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

22


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

64 473


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64 473



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

64 473

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

68 590

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 001


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 001



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 751



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250

04



Білім беру

38 775


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 775



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

36 236



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 008


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 008



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

836



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

805

12



Көлiк және коммуникация

4 795


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 795



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4 795

13



Басқалар

2 011


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 011



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 011




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-713




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

713

Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

713

Куреңбел ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

49 420

1



Салықтық түсімдер

3 247


01


Жеке табыс салығы

900



2

Жеке табыс салығы

900


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 347



1

Мүлiкке салынатын салықтар

17



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 100

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

46 121


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 121



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 121


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

49 420

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 522


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 522



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 022



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

04



Білім беру

27 420


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 420



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

24 881



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 467


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 467



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

600

13



Басқалар

2 011


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 011



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 011




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I КІРІСТЕР

49 420

1



Салықтық түсімдер

3 247


01


Жеке табыс салығы

900



2

Жеке табыс салығы

900


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 347



1

Мүлiкке салынатын салықтар

17



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 100

2



Салықтық емес түсiмдер

52


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

46 121


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 121



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 121


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

49 420

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 522


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 522



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 022



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

04



Білім беру

27 420


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 420



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

24 881



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 539

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 467


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 467



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

600

13



Басқалар

2 011


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 011



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 011




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 8 қосымша

Қарасаз ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1



2

3




I. КІРІСТЕР

133 009

1



Салықтық түсімдер

7 157


01


Жеке табыс салығы

3 900



2

Жеке табыс салығы

3 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 257



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2923

2



Салықтық емес түсiмдер

8


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

125 844


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

125 844



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

125 844

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

134 670

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 244


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 244



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 412



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

832

04



Білім беру

83 304


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83 304



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

78 311



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 993

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 066


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 066



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

616



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

750



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 050



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 650

12



Көлiк және коммуникация

18 443


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 443



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

18 443

13



Басқалар

2 613


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 613



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 613




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1

2



3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-1 661




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 661

Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы


7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 661

Қарасаз ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

90 513

1



Салықтық түсімдер

5 379


01


Жеке табыс салығы

1 600



2

Жеке табыс салығы

1 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 445

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

85 064


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 064



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

85 064


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

90 513

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 724


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 724



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 142



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582

04



Білім беру

65 126


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 126



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

60 133



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 993

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 863


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 863



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 863




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

90 513

1



Салықтық түсімдер

5 379


01


Жеке табыс салығы

1 600



2

Жеке табыс салығы

1 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34



3

Жер салығы

300



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 445

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

36


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8

4



Трансферттердің түсімдері

85 064


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

85 064



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

85 064


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

90 513

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 724


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 724



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 142



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582

04



Білім беру

65 126


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 126



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

60 133



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 993

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 863


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 863



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 863




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 9 қосымша

Қызыларық ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

102 937

1



Салықтық түсімдер

3 614


01


Жеке табыс салығы

2000



2

Жеке табыс салығы

2000


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 614



1

Мүлiкке салынатын салықтар

26



3

Жер салығы

188



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 400

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

99 321


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

99 321



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

99 321

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

103 891

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 994


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 994



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 744



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250

04



Білім беру

56 530


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 530



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

53 602



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 956


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 956



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 320



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 551



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 295



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 790

13



Басқалар

3 411


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 411



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 411




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-954




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

954

Санаты

Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

954

Қызыларық ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

88 174

1



Салықтық түсімдер

4 186


01


Жеке табыс салығы

2 100



2

Жеке табыс салығы

2 100


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 086



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

258



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 800

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

83 960


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

83 960



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

83 960


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

88 174

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 570


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 570



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 970



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

04



Білім беру

65 185


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 185



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

62 257



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 008


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 008



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

808

13



Басқалар

3 411


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 411



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 411




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

88 174

1



Салықтық түсімдер

4 186


01


Жеке табыс салығы

2 100



2

Жеке табыс салығы

2 100


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 086



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

258



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 800

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

83 960


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

83 960



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

83 960


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

88 174

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 570


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 570



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 970



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

04



Білім беру

65 185


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 185



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

62 257



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 008


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 008



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

808

13



Басқалар

3 411


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 411



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 411




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 10 қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

77 415

1



Салықтық түсімдер

7 626


01


Жеке табыс салығы

4 765



2

Жеке табыс салығы

4 765


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 861



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60



3

Жер салығы

276



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 525

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

69 787


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 787



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

69 787

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

78 505

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 424


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 424



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 674



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750

04



Білім беру

24 870


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 870



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

24 870

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 600



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 333



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

918



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 549



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

12



Көлiк және коммуникация

15 694


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 694



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

15 694

13



Басқалар

3 917


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 917



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 917




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0


Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-1 090




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 090

Санаты

Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 090

Мыңбұлақ ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

44 970

1



Салықтық түсімдер

5 684


01


Жеке табыс салығы

2 000



2

Жеке табыс салығы

2 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 684



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 400

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

39 258


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 258



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 258


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 970

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 252


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 252



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 752



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

04



Білім беру

17 956


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 956



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

17 956

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 845


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 845



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

45



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

3 917


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 917



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 917




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

44 970

1



Салықтық түсімдер

5 684


01


Жеке табыс салығы

2 000



2

Жеке табыс салығы

2 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 684



1

Мүлiкке салынатын салықтар

54



3

Жер салығы

230



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 400

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

39 258


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 258



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 258


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 970

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 252


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 252



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 752



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

04



Білім беру

17 956


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 956



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

17 956

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 845


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 845



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

45



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

3 917


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 917



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 917




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 11 қосымша

Нұрлыкент ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

117 691

1



Салықтық түсімдер

8 170


01


Жеке табыс салығы

2 000



2

Жеке табыс салығы

2 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 170



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

215



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 906

2



Салықтық емес түсiмдер

2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

109 519


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

109 519



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

109 519


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

118 977

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 493


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 493



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 627



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 866

04



Білім беру

72 203


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 203



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

72 203

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 717


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 717



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 115



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 502



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 200

12



Көлiк және коммуникация

6 888


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 888



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

6 888

13



Басқалар

3 676


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 676



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 676




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы

1

2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-1 286




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 286

Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 286

Нұрлыкент ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

83 821

1



Салықтық түсімдер

8 174


01


Жеке табыс салығы

2 200



2

Жеке табыс салығы

2 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

180



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 745

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

75 619


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 619



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

75 619


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

83 821

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 289


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 289



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 709



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580

04



Білім беру

55 171


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 171



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

55 171

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 685


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 685



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 115



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

570



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

3 676


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 676



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 676




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

83 821

1



Салықтық түсімдер

8 174


01


Жеке табыс салығы

2 200



2

Жеке табыс салығы

2 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

180



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 745

2



Салықтық емес түсiмдер

28


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2

4



Трансферттердің түсімдері

75 619


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 619



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

75 619


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

83 821

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 289


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 289



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 709



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580

04



Білім беру

55 171


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 171



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

55 171

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 685


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 685



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 115



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

570



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 000

13



Басқалар

3 676


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 676



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 676




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 12 қосымша

Шақпақ ауылдық округі 2019 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12 - қосымшаға өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 26.03.2019 № 41-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 15.05.2019 № 44-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 26.07.2019 № 49-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 29.10.2019 № 53-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі); 27.11.2019 № 55-2 (01.01.2019 қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

121 555

1



Салықтық түсімдер

5 247


01


Жеке табыс салығы

1 300



2

Жеке табыс салығы

1 300


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 947



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 524

2



Салықтық емес түсiмдер

4


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

116 304


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

116 304



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

116 304

     

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

122 526

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 102


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 102



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 452



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650

04



Білім беру

88 772


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 772



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

83 942



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 719


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 719



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

439



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 490



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

990



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 933


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 933



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 933




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ





Бюджеттік кредиттер


Санаты


Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Фунционалдық топ

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТЫ)

-971




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

971

Санаты

Атауы

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы




Ішкі сыныбы

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

971

Шақпақ ауылдық округі 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

95 388

1



Салықтық түсімдер

6 173


01


Жеке табыс салығы

1 300



2

Жеке табыс салығы

1 300


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 873



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 450

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

89 185


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 185



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

89 185


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

95 388

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 838


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 838



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 338



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

04



Білім беру

69 637


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 637



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

64 807



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 980


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 980



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 933


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 933



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 933




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округі 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

95 388

1



Салықтық түсімдер

6 173


01


Жеке табыс салығы

1 300



2

Жеке табыс салығы

1 300


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 873



1

Мүлiкке салынатын салықтар

63



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 450

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

89 185


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 185



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

89 185


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

95 388

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 838


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 838



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 338



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

04



Білім беру

69 637


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 637



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

64 807



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 830

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 980


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 980



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 933


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 933



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 933




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 13 қосымша

2019 жылға арналған бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын ауылдық бюджеттiк бағдарламалар







  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 37-2 шешіміне 14 қосымша

Ауылдық жергілікті атқарушы органдарының резерві

Ауылдық округ атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Ақтөбе аулдық округі

0

2

Ақсай ауылдық округі

0

3

Б.Момышұлы ауылы

0

4

Боралдай ауылдық округі

0

5

Жетітөбе ауылдық округі

0

6

Көкбастау ауылдық округі

0

7

Күреңбел ауылдық округі

0

8

Қарасаз ауылдық округі

0

9

Қызыларық ауылдық округі

0

10

Мыңбұлақ ауылдық округі

0

11

Нұрлыкент ауылдық округі

0

12

Шақпақ ауылдық округі

0