В соответствии с пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 157 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6074, опубликовано 27 декабря 2017 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 970 721,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 867 940,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 507 444,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 29 093,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 178 566 242,0 тысяч тенге;
2) затраты – 197 572 141,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 736 887,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 12 068 681,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 331 794,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5 205 554,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 5 205 554,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 543 861,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 543 861,5 тысяч тенге.";
пункт 4 дополнить подпунктом 28) нового содержания:
"28) обеспечение отопления объекта культуры Жалагашского района.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2018 год в сумме 181 377,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной 24 сессии Кызылординского областного маслихата секретарь областного маслихата |
Н. Байкадамов |
Областной бюджет на 2018 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 201 970 721,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 867 940,5 | ||
01 | Подоходный налог | 4 974 312,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 974 312,0 | ||
03 | Социальный налог | 4 237 744,0 | ||
1 | Социальный налог | 4 237 744,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 655 884,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 655 884,5 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4 507 444,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 177 998,7 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 8 483,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37 753,1 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 131 762,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 797,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 768 886,7 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 768 886,7 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 559 762,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 559 762,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 093,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 29 093,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 29 093,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 178 566 242,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 188 793,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 188 793,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175 377 449,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 175 377 449,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 197 572 141,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 9 945 747,5 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 59 109,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 59 109,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 574 271,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 789 243,9 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 644 320,4 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 26 115,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 114 592,0 | ||
257 | Управление финансов области | 6 282 783,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 108 540,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 659,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 16 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 6 157 584,8 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 286 235,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 148 305,9 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 137 930,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 126 636,0 | ||
078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 126 636,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 183 968,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 183 968,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 177 701,2 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 177 701,2 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 157 386,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 116 159,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41 227,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 54 373,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 54 373,0 | ||
730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 43 283,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 43 283,0 | ||
02 | Оборона | 1 778 403,7 | ||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 778 403,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 69 167,7 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 43 496,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 121 378,1 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 154 777,0 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 81 637,3 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 232 875,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75 072,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 523 896,1 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 087 641,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 5 150 255,6 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 777,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 826 456,7 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 48 533,0 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 50 552,0 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 9 067,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 436 254,8 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 436 254,8 | ||
04 | Образование | 25 843 531,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 625 442,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 129 621,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 471 082,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 24 739,0 | ||
261 | Управление образования области | 17 562 081,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 181 546,9 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 012 873,2 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 11 416,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 38 459,1 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 814 211,6 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 356 666,8 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 274 477,8 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 65,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 166 904,3 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 2 834 200,2 | ||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 516 056,0 | ||
029 | Методическая работа | 94 508,7 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 260 351,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 187 610,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 152 213,5 | ||
071 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 2 612 398,0 | ||
072 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 405 036,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 625 996,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 941 544,6 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 583 836,1 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 357 708,5 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 714 464,1 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 557 042,7 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 957 421,4 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 200 000,0 | ||
05 | Здравоохранение | 11 013 910,4 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 6 317 392,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 206 917,3 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 165 269,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 190 036,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 158 871,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 47 216,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 23 672,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 743 364,0 | ||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 31 854,6 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 711 451,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 688 044,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 350 698,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 696 517,5 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 4 696 517,5 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 071 481,4 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 777 869,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 315,3 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 261 034,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 507 897,5 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 764 699,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 428 657,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 337 912,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 224 584,4 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 349,0 | ||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 177 539,7 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 360 090,0 | ||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 8 472,0 | ||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 1 414 993,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 37 800,0 | ||
055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 4 680,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 86 383,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 52 508,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 999 954,5 | ||
261 | Управление образования области | 200 339,8 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 147 800,7 | ||
037 | Социальная реабилитация | 52 539,1 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 26 777,0 | ||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 26 777,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 619,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 4 619,0 | ||
295 | Управление по контролю в сфере труда области | 61 876,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 61 876,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 300 203,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 209 445,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 124 775,7 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 155 345,4 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 335 996,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 530 727,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 774 567,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 461,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 325 787,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 948 785,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 090 757,7 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 355 332,0 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 700 000,0 | ||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 035 425,7 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 625 381,6 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 999 653,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 185 430,5 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 751 286,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 56 300,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 636,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 213 708,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 78 048,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 191 913,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 426 880,2 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 673 584,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 176 845,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 248 427,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 392 457,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 25 553,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 300 436,4 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 28 303,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 179 936,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 472,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 91 725,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 542 654,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 341 709,4 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 155 213,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 750 511,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 202 996,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 92 225,0 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 504 680,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 9 123,0 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 483 337,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 220,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 032 418,6 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 1 935 803,3 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 1 096 615,3 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 31 831,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 31 831,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 801 905,4 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 991 590,8 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 3 679 118,3 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 242 472,5 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 70 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 810 314,6 | ||
019 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 2 810 314,6 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 783 711,6 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 42 352,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 42 352,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 989 163,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 88 047,0 | ||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 39 303,9 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 38 581,5 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 802 728,7 | ||
006 | Охрана животного мира | 11 714,1 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 540 866,9 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 37 397,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 16 495,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54 479,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 349 549,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 10 000,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 10 467 428,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 140 116,0 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 387 899,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 454 133,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 2 013,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 49 400,0 | ||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 1 954 127,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 92 840,0 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 490 969,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 32 734,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 378,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 866 329,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 658 132,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 248 857,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 810 085,0 | ||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 18 762,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 103 157,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 109 013,0 | ||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 36 080,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 12 404,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 227 873,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 40 057,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 200,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 185 616,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 56 895,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 56 895,4 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 427 161,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 341 649,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 125 221,2 | ||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 73 223,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 143 205,1 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 85 511,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 71 124,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 387,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 282 729,9 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 282 729,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 79 119,3 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 646 425,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 167 541,8 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 158 785,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 537 010,7 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 052 898,8 | ||
027 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного занчения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 658 370,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 4 882 579,3 | ||
13 | Прочие | 2 621 473,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 184 954,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 184 954,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 113 725,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 113 725,0 | ||
257 | Управление финансов области | 181 377,3 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 181 377,3 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 390 777,5 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 390 777,5 | ||
261 | Управление образования области | 8 472,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 8 472,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 110 000,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 110 000,0 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 98 519,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 98 519,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 76 609,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 76 609,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 42 720,8 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 42 720,8 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 414 319,1 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 200 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственнойй программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 900 238,0 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 69 539,6 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 219 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 25 541,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 18 176,0 | ||
257 | Управление финансов области | 18 176,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 10 826,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 7 350,0 | ||
15 | Трансферты | 68 534 427,7 | ||
257 | Управление финансов области | 68 534 427,7 | ||
007 | Субвенции | 64 194 855,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 52 482,6 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 432,3 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 4 284 879,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 778,8 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 2 736 887,0 | |||
Бюджетные кредиты | 12 068 681,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 042 238,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 926 390,0 | ||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 467 044,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 459 346,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 115 848,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 2 115 848,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 747 953,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 4 747 953,0 | ||
025 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 405 812,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 3 342 141,0 | ||
13 | Прочие | 278 490,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 278 490,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 278 490,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 331 794,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 9 331 794,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 9 325 520,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 6 274,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 5 205 554,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 5 205 554,0 | |||
13 | Прочие | 5 205 554,0 | ||
257 | Управление финансов области | 3 955 480,0 | ||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 955 480,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 250 074,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 250 074,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 000 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 000 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 543 861,5 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 543 861,5 | |||
7 | Поступление займов | 11 937 526,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 2 115 848,0 | ||
10 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 2 115 848,0 | ||
7 | Договоры займа | 9 821 678,0 | ||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 9 821 678,0 | ||
16 | Погашение займов | 9 067 416,0 | ||
257 | Управление финансов области | 9 067 416,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 6 222 997,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 838 145,0 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 6 274,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 673 751,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 673 751,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 673 751,5 |