В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1 663 978,8 тысяч тенге, в том числе:
Поселок Тасбогет 691 357 тысяч тенге;
Поселок Белкол 152 949,6 тысяч тенге;
Сельский округ Акжарма 92 536 тысяч тенге;
Сельский округ Ақсуат 253 172,5 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылжарма 167 940,1 тысяч тенге;
Сельский округ Карауылтобе 78 796,1 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылозек 56 254 тысяч тенге;
Сельский округ Косшынырау 170 973,5 тысяч тенге.
налоговые поступления – 108 210 тысяч тенге, в том числе:
Поселок Тасбогет 62 500 тысяч тенге;
Поселок Белкол 15 500 тысяч тенге;
Сельский округ Акжарма 2 500 тысяч тенге;
Сельский округ Ақсуат 4 420 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылжарма 10 900 тысяч тенге;
Сельский округ Карауылтобе 2 870 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылозек 5 050 тысяч тенге;
Сельский округ Косшынырау 4 470 тысяч тенге.
неналоговые поступления – 15 991,9 тысяч тенге, в том числе:
Поселок Тасбогет 1 860 тысяч тенге;
Поселок Белкол 6 069,7 тысяч тенге;
Сельский округ Акжарма 290 тысяч тенге;
Сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;
Сельский округ Карауылтобе 356,1 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылозек 255 тысяч тенге;
Сельский округ Косшынырау 250,5 тысяч тенге.
поступления трансфертов- 1 539 776,9 тысяч тенге, в том числе:
Поселок Тасбогет 626 997 тысяч тенге;
Поселок Белкол 131 379,9 тысяч тенге;
Сельский округ Акжарма 89 746 тысяч тенге;
Сельский округ Ақсуат 244 761 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылжарма 154 121 тысяч тенге;
Сельский округ Карауылтобе 75 570 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылозек 50 949 тысяч тенге;
Сельский округ Косшынырау 166 253 тысяч тенге."
подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) расходы – 1 663 978,8 тысяч тенге, в том числе:
Поселок Тасбогет 691 357 тысяч тенге;
Поселок Белкол 152 949,6 тысяч тенге;
Сельский округ Акжарма 92 536 тысяч тенге;
Сельский округ Ақсуат 253 172,5 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылжарма 167 940,1 тысяч тенге;
Сельский округ Карауылтобе 78 796,1 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылозек 56 254 тысяч тенге;
Сельский округ Косшынырау 170 973,5 тысяч тенге."
приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХІІ сессии Кызылординского городского маслихата |
А. СУЮНТАЕВ |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 691 357,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 62 500,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 23 500,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 500,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 38 500,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 2 500,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 5 630,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 30 370,0 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 860,0 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 60,0 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60,0 | ||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 800,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 800,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 626 997,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 626 997,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 626 997,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 691 357,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 584,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 584,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 584,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 922,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 662,0 | ||
04 | Образование | 285 431,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 280 913,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 280 913,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 280 913,0 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 518,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 518,0 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 518,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 791,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 14 791,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 791,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 791,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67 761,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 67 761,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 761,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 401,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 664,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 696,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 129,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 27 992,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 992,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 992,0 | ||
| 2 | Спорт | 137,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 251 661,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 251 661,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 251 661,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 100,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 250 561,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 152 949,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 500,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 3 550,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 550,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 11 950,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 115,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 4 635,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 7 200,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 131 379,9 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131 379,9 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131 379,9 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Подпрограмма | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 152 949,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 390,7 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 390,7 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 390,7 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 458,7 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 932,0 | ||
04 | Образование | 70 636,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 70 636,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 636,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 70 636,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 417,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 417,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 417,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 417,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 327,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 327,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 327,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 376,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 880,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 71,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 797,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 9 660,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 660,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 660,0 | ||
| 2 | Спорт | 137,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 381,9 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 37 381,9 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 381,9 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 37 181,9 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 92 536,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 500,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 1 200,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 1 300,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 42,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 108,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 150,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 290,0 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 140,0 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140,0 | ||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 150,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 150,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 89 746,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 746,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 746,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 92 536,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 194,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 194,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 194,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 762,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 432,0 | ||
04 | Образование | 31 936,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 268,0 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 668,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 668,0 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 668,0 | ||
05 | Здравоохранение | 47,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 47,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47,0 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 47,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 102,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 102,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 102,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 260,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 771,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 71,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 138,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 9 001,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 001,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 001,0 | ||
| 2 | Спорт | 137,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | ||
13 | Прочие | 2 119,0 | |||
| 9 | Прочие | 2 119,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 119,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 119,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 253 172,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 420,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 3 070,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 135,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 435,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 2 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3 991,5 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 800,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 800,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 244 761,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 244 761,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 244 761,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 253 172,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 806,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 806,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 806,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 144,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 662,0 | ||
04 | Образование | 173 263,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 173 263,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 263,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 173 263,0 | ||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48,0 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 695,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 695,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 695,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 695,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 130,5 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 130,5 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 130,5 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 742,5 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 771,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 617,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 796,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 17 659,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 659,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 659,0 | ||
| 2 | Спорт | 137,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 286,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 286,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 286,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 286,0 | ||
13 | Прочие | 4 148,0 | |||
| 9 | Прочие | 4 148,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 148,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 148,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 167 940,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 900,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 2 500,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 500,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 8 400,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 220,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 1 380,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 6 800,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 919,1 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 000,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 000,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 1 919,1 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 919,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 154 121,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 154 121,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 154 121,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Подпрограмма | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 167 940,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 156,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 156,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 156,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 494,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 662,0 | ||
04 | Образование | 97 700,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 97 700,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 700,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 97 700,0 | ||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48,0 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 727,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 727,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 727,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 727,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 891,1 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 891,1 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 891,1 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 301,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 590,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 349,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 19 213,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 213,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 213,0 | ||
| 2 | Спорт | 136,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 532,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 532,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 532,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 532,0 | ||
13 | Прочие | 6 537,0 | |||
| 9 | Прочие | 6 537,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 537,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 537,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 78 796,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 870,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 350,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 350,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 2 520,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 170,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 1 250,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 100,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 356,1 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 300,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 300,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 56,1 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 56,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 75 570,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 570,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 570,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 78 796,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 924,1 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 924,1 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 924,1 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 492,1 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 432,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 428,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 428,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 428,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 428,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 358,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 358,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 358,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 310,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 977,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 71,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 896,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 8 760,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 760,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 760,0 | ||
| 2 | Спорт | 136,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 409,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 409,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 409,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 409,0 | ||
13 | Прочие | 1 781,0 | |||
| 9 | Прочие | 1 781,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 781,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 781,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 56 254 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 050 | |||
| 01 | Подоходный налог | 700 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 700 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 4 350 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 100 | ||
| 3 | Земельный налог | 250 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 4 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 255 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 255 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 255 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50 949 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 949 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 949 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2. Расходы | 56 254 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 352 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 352 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 352 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 690 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 662 | ||
04 | Образование | 1 615 | |||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 615 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 615 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 615 | ||
05 | Здравоохранение | 45 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 45 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 45 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 781 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 781 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 781 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 820 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 758 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 203 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 797 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 12 661 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 661 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 661 | ||
| 2 | Спорт | 136 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 215 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 215 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 215 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 215 | ||
13 | Прочие | 3 449 | |||
| 9 | Прочие | 3 449 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 449 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 449 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0 | |||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0 |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 2 марта 2018 года № 139-22/1 | |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доходы | 170 973,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 470,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 3 120,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 120,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 765,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 2 235,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 250,5 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,5 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 166 253,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 166 253,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 166 253,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 170 973,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 847,5 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 847,5 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 847,5 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 415,5 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 432,0 | ||
04 | Образование | 31 432,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 268,0 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 164,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 164,0 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 164,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 527,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 527,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 527,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 607,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 849,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 71,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 114,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 14 978,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 978,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 978,0 | ||
| 2 | Спорт | 136,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 47 100,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 47 100,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 100,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 232,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 46 868,0 | ||
13 | Прочие | 2 953,0 | |||
| 9 | Прочие | 2 953,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 953,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 953,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |