В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1 982 859,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 832 276,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 198 144,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 92 695,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 335 937,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 214 568,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 78 955,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 56 413,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 173 870,5 тысяч тенге.
Налоговые поступления – 108 210,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 62 500,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 15 500,0 тысяч тенге;
сльский округ Акжарма 2 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 4 420,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 10 900,0тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 2 870,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 5 050,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 4 470,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления – 15 991,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 1 860,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 60 69,7 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 290,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 3 991,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 356,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 255,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 250,5 тысяч тенге.
Поступления трансфертов – 1 858 657,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 767 916,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 176 574,9 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 89 905,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 327 526,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 200 749,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 75 729,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 51 108,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 169 150,0 тысяч тенге."
Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) расходы – 1 982 859,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 832 276,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 198 144,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 92 695,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 335 937,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 214 568,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 78 955,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 56 413,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 173 870,5 тысяч тенге."
Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХVІІ сессии Кызылординского городского маслихата |
Е. БАЙТІЛЕС |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БОХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 12 июня 2018 года № 168-27/1 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доход | 832 276,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 62 500,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 23 500,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 500,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 38 500,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 2 500,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 5 630,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 30 370,0 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 860,0 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 60,0 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60,0 | ||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 800,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 800,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 767 916,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 767 916,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 767 916,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.РАСХОДЫ | 832 276,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 684,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 684,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 684,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 022,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 662,0 | ||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | ||
04 | Образование | 285 431,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 280 913,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 280 913,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 280 913,0 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 518,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 518,0 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 518,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 791,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 14 791,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 791,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 791,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 397,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 68 397,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 397,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 401,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 664,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 332,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 129,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 27 992,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 992,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 992,0 | ||
| 2 | Спорт | 137,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 391 844,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 391 844,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 391 844,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 100,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 390 744,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | ||||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 12 июня 2018 года № 168-27/1 | |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 198 144,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 500,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 3 550,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 550,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 11 950,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 115,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 4 635,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 7 200,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 176 574,9 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 176 574,9 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 176 574,9 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Подпрограмма | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 198 144,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 502,7 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 502,7 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 502,7 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 570,7 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 932,0 | ||
04 | Образование | 70 636,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 70 636,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 636,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 70 636,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 417,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 417,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 417,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 417,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 645,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 645,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 645,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 376,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 880,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 389,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 797,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 9 660,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 660,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 660,0 | ||
| 2 | Спорт | 137,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 82 146,9 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 82 146,9 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 146,9 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 81 946,9 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 12 июня 2018 года № 168-27/1 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доход | 335 937,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 420,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 3 070,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 135,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 435,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 2 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3 991,5 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 800,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 800,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 327 526,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 327 526,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 327 526,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 335 937,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 199,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 199,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 199,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 144,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 055,0 | ||
04 | Образование | 173 263,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 173 263,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 263,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 173 263,0 | ||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48,0 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 695,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 695,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 695,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 695,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 289,5 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 289,5 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 289,5 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 742,5 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 771,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 776,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 796,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 17 659,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 659,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 659,0 | ||
| 2 | Спорт | 137,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 83 499,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 83 499,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 499,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 286,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 83 213,0 | ||
13 | Прочие | 4 148,0 | |||
| 9 | Прочие | 4 148,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 148,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 148,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 12 июня 2018 года № 168-27/1 | |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доход | 214 568,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 900,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 2 500,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 500,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 8 400,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 220,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 1 380,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 6 800,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 919,1 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 000,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 000,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 1 919,1 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 919,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 200 749,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 200 749,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 200 749,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Подпрограмма | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 214 568,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 156,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 156,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 156,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 494,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 662,0 | ||
04 | Образование | 97 700,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 97 700,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 700,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 97 700,0 | ||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48,0 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 727,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 727,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 727,0 | ||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 727,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 050,1 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 050,1 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 050,1 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 301,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 590,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 159,1 | ||
| 2 159,1 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 349,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 19 213,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 213,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 213,0 | ||
| 2 | Спорт | 136,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 47 001,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 47 001,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 001,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 532,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 46 469,0 | ||
13 | Прочие | 6 537,0 | |||
| 9 | Прочие | 6 537,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 537,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 537,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 12 июня 2018 года № 168-27/1 | |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доход | 56 413,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 050,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 700,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 700,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 4 350,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 100,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 250,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 4 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 255,0 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 255,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 255,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 51 108,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 108,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 108,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 56 413,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 352,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 352,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 352,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 494,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 858,0 | ||
04 | Образование | 1 615,0 | |||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 615,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 615,0 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 615,0 | ||
05 | Здравоохранение | 45,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 45,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45,0 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 45,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 940,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 940,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 940,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 820,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 758,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 362,0 | ||
| 362,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 797,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 12 661,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 661,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 661,0 | ||
| 2 | Спорт | 136,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 215,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 215,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 215,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 215,0 | ||
13 | Прочие | 3 449,0 | |||
| 9 | Прочие | 3 449,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 449,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 449,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 12 июня 2018 года № 168-27/1 | |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доход | 173 870,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 470,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 350,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 3 120,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 120,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 765,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 2 235,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 250,5 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,5 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 169 150,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 169 150,0 | ||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 169 150,0 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| Администратор бюджетных программ | ||||
| Бюджетная программа | ||||
| Наименование | ||||
| 2.Расходы | 173 870,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 585,5 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 585,5 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 585,5 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 153,5 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 432,0 | ||
04 | Образование | 31 432,0 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | ||
| 004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 268,0 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 164,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 164,0 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 164,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 686,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 686,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 686,0 | ||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 607,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 849,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 230,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 114,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 14 978,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 978,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 978,0 | ||
| 2 | Спорт | 136,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | ||
| 028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 47 100,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 47 100,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 100,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 232,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 46 868,0 | ||
13 | Прочие | 2 953,0 | |||
| 9 | Прочие | 2 953,0 | ||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 953,0 | ||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 953,0 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |