В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 2 006 150,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 888 030,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 189 195,3 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 88 527,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 328 030,6 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 71 749,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге.
Налоговые поступления – 123 894,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 72 827,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 15 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 3 569,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 8 948,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 10 900,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 3 170,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 5 050,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 3 930,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления – 15 387,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 1 533,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 60 69,7 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 221,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 3 543,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 2 919,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 56,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 255,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 790,5 тысяч тенге.
Поступления трансфертов –1 866 868,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 813 670,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 167 625,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 84 737,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 315 539,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 197 728,2 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 68 523,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 50 502,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 168 544,0 тысяч тенге.".
Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) расходы – 2 006 150,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет 888 030,0 тысяч тенге;
поселок Белкол 189 195,3 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма 88 527,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат 328 030,6 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма 211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе 71 749,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек 55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау 173 264,5 тысяч тенге.".
Приложения 1, 2, 3, 4, 6 - указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХХІV сессии Кызылординского городского маслихата |
Қ.ОРЫНБАСАРҰЛЫ |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 888 030,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 72 827,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17 053,7 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 053,7 | |||
04 | Hалоги на собственность | 55 545,3 | |||
1 | Hалоги на имущество | 900,0 | |||
3 | Земельный налог | 14 645,3 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 228,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 228,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 533,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 533,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 533,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 813 670,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 813 670,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 813 670,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 888 030,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 771,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 771,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 771,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 265,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 506,0 | |||
04 | Образование | 310 523,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 305 835,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305 835,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 305 835,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 688,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 688,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 688,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 791,0 | |||
2 | Социальная помощь | 14 791,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 791,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 791,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 104 616,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 104 616,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 616,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 35 745,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 671,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 129,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 27 992,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 992,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 992,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 384 200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 384 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 384 200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 461,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 380 739,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1 | |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 189 195,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 500,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 552,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 552,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 948,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 102,0 | |||
3 | Земельный налог | 7 047,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 799,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 069,7 | |||
4 | Поступления трансфертов | 167 625,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 167 625,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 167 625,6 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 189 195,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 766,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 766,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 766,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 985,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 781,0 | |||
04 | Образование | 71 141,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 71 141,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 141,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 71 141,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 417,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 417,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 417,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 417,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 733,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 733,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 733,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 668,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 676,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 389,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 797,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 660,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 660,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 660,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 73 340,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 73 340,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 340,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 73 140,6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
06 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1 | |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Наименование | 2 018,0 | ||||
1. Доход | 88 527,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 569,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 700,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 700,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 869,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 42,0 | |||
3 | Земельный налог | 108,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 719,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 221,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 131,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 131,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 90,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 90,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 737,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 737,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 737,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 88 527,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 287,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 287,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 287,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 461,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 826,0 | |||
04 | Образование | 31 936,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 268,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 668,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 668,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 668,0 | |||
05 | Здравоохранение | 47,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 47,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 47,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 604,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 604,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 458,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 716,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 430,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 338,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 201,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 201,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 201,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 240,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 240,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 240,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 240,0 | |||
13 | Прочие | 2 075,0 | |||
9 | Прочие | 2 075,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 075,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 075,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 328 030,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 948,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 148,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 148,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 800,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 190,0 | |||
3 | Земельный налог | 810,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 800,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 543,5 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 352,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 352,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 191,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 315 539,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 315 539,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 315 539,1 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 328 030,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 677,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 677,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 677,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 329,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 348,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомоственных государственных учреждений и организаций | 5 000,0 | |||
04 | Образование | 173 263,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 173 263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 173 263,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 173 263,0 | |||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 695,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 695,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 695,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 695,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 001,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 001,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 001,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 028,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 771,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 202,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 796,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 17 659,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 659,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 659,0 | |||
2 | Спорт | 137,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 137,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 74 402,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 74 402,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 402,1 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 286,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 74 116,1 | |||
13 | Прочие | 4 148,0 | |||
9 | Прочие | 4 148,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 148,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 148,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 204-34/1 | |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 132-20/1 |
Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 71 749,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 170,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 970,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 500,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 400,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 56,1 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 56,1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 56,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 68 523,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 523,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 523,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
2.Расходы | 71 749,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 623,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 623,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 623,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 797,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 826,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 428,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 428,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 428,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 428,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 071,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 071,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 071,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 235,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 787,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 049,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 896,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 760,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 760,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 760,0 | |||
2 | Спорт | 136,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 325,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 325,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 325,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 325,0 | |||
13 | Прочие | 1 406,0 | |||
9 | Прочие | 1 406,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 406,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 406,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
05 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |