В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №22/264 "О внесении изменений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3750), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2017 года №13/167 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3510, опубликовано 18 января 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2018 - 2020 годы согласно приложению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 121 934,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 307 730,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 8 766,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 105 350,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 700 087,0 тысяч тенге.
2) затраты – 10 158 764,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 59 918,8 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 104 515,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 44 596,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 96 748,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 96 748,9 тысяч тенге;
поступление займов – 104 515,5 тысяч тенге;
погашение займов – 44 596,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 36 830,1 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | К.Кошенов |
Секретарь районного маслихата | А.Мееров |
Приложение | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
25 от декабря 2018 года № 23/260 | |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 26 декабря 2017 года № 13/167 |
Районный бюджет на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||||
І. ДОХОДЫ | 10 121 934,0 | ||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 307 730,1 | |||||
01 | Подоходный налог | 547 135,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 547 135,0 | |||||
03 | Социальный налог | 471 911,1 | |||||
1 | Социальный налог | 471 911,1 | |||||
04 | Налоги на собственность | 8 177 070,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 8 092 616,0 | |||||
3 | Земельный налог | 30 491,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 52 054,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1 909,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 104 437,0 | |||||
2 | Акцизы | 1 494,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 92 000,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 881,0 | |||||
5 | Налог на игорный бизнес | 62,0 | |||||
07 | Прочие налоги | 102,0 | |||||
1 | Прочие налоги | 102,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 075,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 7 075,0 | |||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 766,9 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 173,9 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 111,0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 62,9 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 547,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 547,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 046,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 046,0 | |||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛ | 105 350,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 359,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 359,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 98 991,0 | |||||
1 | Продажа земли | 88 070,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 10 921,0 | |||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 700 087,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 700 087,0 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 700 087,0 | |||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | |||||
2.ЗАТРАТЫ | 10 158 764,1 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 401 762,7 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 26 415,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 695,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 720,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 142 167,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 141 090,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 077,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 74 635,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 74 635,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28 371,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 27 681,0 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 690,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 42 763,7 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 38 506,0 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 777,7 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 600,0 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 880,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 863,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
| |||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 22 996,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 22 996,0 | |||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 34 552,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 34 552,0 | |||||
02 | Оборона | 2 290,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 290,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 290,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 500,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 500,0 | |||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 500,0 | |||||
04 | Образование | 3 819 195,0 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 662 403,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 41 136,0 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 620 191,0 | |||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 114 860,0 | |||||
006 | Дополнительное образование для детей | 122 550,0 | |||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 460,0 | |||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 718 238,0 | |||||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 507,0 | |||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 21 848,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 613,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 000,0 | |||||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 8 000,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 148 792,0 | |||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 148 792,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 350 090,0 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 262,0 | |||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2 262,0 | |||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 347 738,0 | |||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 35 444,0 | |||||
004 | Программа занятости | 58 384,0 | |||||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 570,0 | |||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 139,0 | |||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 161 530,0 | |||||
014 | Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 536,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 24 763,0 | |||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 790,0 | |||||
023 | Обеспечение деятелности центров занятости населения | 31 298,0 | |||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 8 284,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90,0 | |||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 90,0 | |||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1 118 916,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35 626,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 35 626,0 | |||||
458 | Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220 525,0 | |||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 25 519,0 | |||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 157 508,0 | |||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 14 655,0 | |||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 22 843,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 862 765,0 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 272 951,0 | |||||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры | 168 998,0 | |||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 29 912,0 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 390 904,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 283 200,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 982,0 | |||||
011 | Развитие объектов культуры | 8 982,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 211 659,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 23 078,0 | |||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 50 913,0 | |||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 112 517,0 | |||||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 2 208,0 | |||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 076,0 | |||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 867,0 | |||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 62 559,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков | 34 574,0 | |||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 27 985,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 106 736,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 889,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 34 889,0 | |||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветернарии района (города областного значения) | 71 847,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 70 138,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 109,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 408,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30 408,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 30 408,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 213 267,0 | |||||
458 | Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 213 267,0 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 160 472,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 52 795,0 | |||||
13 | Прочие | 105,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 105,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 105,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 62,9 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62,9 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 62,9 | |||||
15 | Трансферты | 3 831 231,5 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 831 231,5 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 862,5 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 3 480 274,0 | |||||
038 | Субвенции | 350 095,0 | |||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 59 918,8 | ||||||
10 | Бюджетные кредиты | 104 515,5 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 104 515,5 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 104 515,5 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 44 596,7 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 44 596,7 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 44 596,7 | |||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||
13 | Прочие | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -96 748,9 | ||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 96 748,9 | ||||||
7 | Поступления займов | 104 515,5 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 104 515,5 | |||||
2 | Договоры займа | 104 515,5 | |||||
16 | Погашение займов | 44 596,7 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 596,7 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 44 596,7 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 36 830,1 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 36 830,1 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 36 830,1 |