О внесении изменений и дополнений в решение Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 24 мая 2018 года № 20/179. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 8 июня 2018 года № 3628

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 16 мая 2018 года № 18/217 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3613), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3505, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 16 января 2018 года) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2018 - 2020 годы согласно приложению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 722 540,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 099 041,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 12 046,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 106 493,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 504 959,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 5 755 592,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 30 137,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 40 317,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 10 180,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 63 189,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 63 189,6 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 40 317,0 тысяч тенге;

      погашение займов - 10 180,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 33 052,6 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Д.Садыков
      Секретарь районного маслихата А.Досанова

 

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющая обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Тупкараганский

      районный отдел экономики

      и финансов"

      А.Исатаева

      24 мая 2018 года

  Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата № 20/179
от 24 мая 2018 года

Районный бюджет на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

5 722 540,3

1



Налоговые поступления

5 099 041,4


1


Подоходный налог

693 801,0



2

Индивидуальный подоходный налог

693 801,0


3


Социальный налог

680 736,4



1

Социальный налог

680 736,4


4


Hалоги на собственность

3 514 185,0



1

Hалоги на имущество

3 425 069,0



3

Земельный налог

60 367,0



4

Hалог на транспортные средства

28 232,0



5

Единый земельный налог

517,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

202 253,0



2

Акцизы

3 406,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

157 407,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

41 312,0



5

Налог на игорный бизнес

128,0


8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

8 066,0



1

Государственная пошлина

8 066,0

2



Неналоговые поступления

12 046,9


1


Доходы от государственной собственности

4 179,9



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

791,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3 231,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

157,9


4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

160,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

160,0


6


Прочие неналоговые поступления

7 707,0



1

Прочие неналоговые поступления

7 707,0

3



Поступления от продажи основного капитала

106 493,0


1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 378,0



3

Поступления от продажи гражданам квартир

1 378,0


3


Продажа земли и нематериальных активов

105 115,0



1

Продажа земли

97 231,0



2

Продажа нематериальных активов

7 884,0

4



Поступления трансфертов

504 959,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

504 959,0



2

Трансферты из областного бюджета

504 959,0

Функцио-нальная группа

Адми-нистра-тор бюджет-ных про-грамм

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

5 755 592,9

1



Государственные услуги общего характера

410 839,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 350,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 350,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

129 694,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

129 694,0


123


Аппарат акима села Кызылозен

23 952,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Кызылозен

23 952,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

400,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

400,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

103 860,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

103 860,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

47 411,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

47 411,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29 951,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений,  архитектуры и градостроительства на местном уровне

29 951,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

21 561,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

21 561,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

31 660,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

31 660,0

2



Оборона

10 791,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

10 791,4



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

10 791,4

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 500,0

4



Образование

2 865 922,0


123


Аппарат акима села Кызылозен

19 000,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

19 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

23 819,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

23 819,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

11 021,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

11 021,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

2 555 647,0



003

Общеобразовательное обучение

2 374 647,0



006

Дополнительное образование для детей

181 000,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

105 315,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

105 315,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

151 120,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34 621,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

100 686,0



007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба

5 714,0



012

Капитальные расходы государственного органа

500,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6 119,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 480,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

236 518,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 285,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 285,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

31 569,0



010

Государственная адресная социальная помощь

31 569,0


123


Аппарат акима села Кызылозен

850,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

850,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

199 491,0



004

Программа занятости

28 190,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 260,0



007

Оказание жилищной помощи

200,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 599,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

115 492,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 430,0



050

Реализация Плана мерорприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

14 298,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 446,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

23 576,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

323,0



050

Реализация Плана мерорприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

323,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

624 153,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 000,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

582 429,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 500,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

184 896,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

395 033,9


123


Аппарат акима села Кызылозен

21 724,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 724,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

188 037,0


123


Аппарат акима села Кызылозен

13 500,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 500,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

58 976,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

47 041,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

4 500,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 653,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 782,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

52 219,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

26 960,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 859,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 400,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

50 567,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

20 052,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

30 515,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 775,0



023

Развитие объектов туризма

12 775,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

87 418,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 567,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 567,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

70 851,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

64 851,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

23 326,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

23 326,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

23 326,0

12



Транспорт и коммуникация

59 729,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

59 729,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

53 729,0

13



Прочие

15 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

15 000,0

14



Обслуживание долга

157,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

157,9



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

157,9

15



Трансферты

1 230 200,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 230 200,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

143,0



038

Субвенции

1 230 057,3

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

30 137,0




Бюджетные кредиты

40 317,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

40 317,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

40 317,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

40 317,0

5



Погашение бюджетных кредитов

10 180,0


01


Погашение бюджетных кредитов

10 180,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

10 180,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-63 189,6

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

63 189,6

7



Поступления займов

40 317,0


01


Внутренние государственные займы

40 317,0



2

Договоры займа

40 317,0

16



Погашение займов

10 180,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 180,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

10 180,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

33 052,6


01


Остатки бюджетных средств

33 052,6



1

Cвободные остатки бюджетных средств

33 052,6


Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 мамырдағы № 20/179 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 8 маусымда № 3628 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 16 мамырдағы № 18/217 "Облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 15/173 "2018 - 2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3613 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3505 болып тіркелген, 2018 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 722 540,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 099 041,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 12 046,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 106 493,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 504 959,0 мың теңге;

      2) шығындар – 5 755 592,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 30 137,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 40 317,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 180,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 63 189,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 63 189,6 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 40 317,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 180,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 33 052,6 мың теңге.".

      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

      Сессия төрағасы Д.Садыков
      Аудандық мәслихат хатшысы А.Досанова

 

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Түпқараған аудандық экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысының міндетін

      атқарушы

      А.Исатаева

      24 мамыр 2018 жыл

  Түпқараған аудандық мәслихатының
2018 жылғы 24 мамырдағы
№ 20/179 шешіміне
1 қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. КIРIСТЕР

5 722 540,3

1



Салықтық түсiмдер

5 099 041,4


1


Табыс салығы

693 801,0



2

Жеке табыс салығы

693 801,0


3


Әлеуметтiк салық

680 736,4



1

Әлеуметтiк салық

680 736,4


4


Меншiкке салынатын салықтар

3 514 185,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 425 069,0



3

Жер салығы

60 367,0



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

28 232,0



5

Бiрыңғай жер салығы

517,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

202 253,0



2

Акциздер

3 406,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

157 407,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

41 312,0



5

Ойын бизнесіне салық

128,0


8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 066,0



1

Мемлекеттiк баж

8 066,0

2



Салықтық емес түсiмдер

12 046,9


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4 179,9



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

791,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3 231,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

157,9


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

160,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

160,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

7 707,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

7 707,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

106 493,0


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 378,0



3

Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер

1 378,0


3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

105 115,0



1

Жерді сату

97 231,0



2

Материалдық емес активтерді сату

7 884,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

504 959,0


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

504 959,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

504 959,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

5 755 592,9

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

410 839,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 350,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 350,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің аппараты

129 694,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

129 694,0


123


Қызылөзен ауылы әкімінің аппараты

23 952,0



001

Қызылөзен ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 952,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

400,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

400,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

103 860,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 860,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

47 411,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 411,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

29 951,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 951,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

21 561,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 561,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

31 660,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 660,0

2



Қорғаныс

10 791,4


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің аппараты

10 791,4



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

10 791,4

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық атқару қызметі

3 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 500,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 500,0

4



Бiлiм беру

2 865 922,0


123


Қызылөзен ауылы әкімінің аппараты

19 000,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

19 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

23 819,0



037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

23 819,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 021,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

11 021,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 555 647,0



003

Жалпы бiлiм беру

2 374 647,0



006

Балаларға қосымша білім беру

181 000,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

105 315,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

105 315,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

151 120,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 621,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендер сатып алу және жеткізу

100 686,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

5 714,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

6 119,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3480,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

236 518,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 285,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 285,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

31 569,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

31 569,0


123


Қызылөзен ауылы әкімінің аппараты

850,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

850,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

199 491,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

28 190,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 260,0



007

Тұрғын үй көмегін көрсету

200,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 599,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

115 492,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

1 430,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

14 298,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 446,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

23 576,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

323,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

323,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

624 153,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 000,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

20 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

582 429,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 500,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

184 896,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

395 033,9


123


Қызылөзен ауылы әкімінің аппараты

21 724,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 724,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

188 037,0


123


Қызылөзен ауылы әкімінің аппараты

13 500,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 500,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

58 976,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

47 041,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

4 500,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

2 653,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 782,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

52 219,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту, азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 960,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 859,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 400,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

50 567,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 052,0



004

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

30 515,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

12 775,0



023

Туризм объектілерін дамыту

12 775,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

87 418,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 567,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

16 567,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

70 851,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 851,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

23 326,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

23 326,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 236,0

12



Көлiк және коммуникация

59 729,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

59 729,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

53 729,0

13



Басқалар

15 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

15 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

157,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

157,9



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

157,9

15



Трансферттер

1 230 200,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 230 200,3



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

143,0



038

Субвенциялар

1 230 057,3

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

30 137,0




Бюджеттік кредиттер

40 317,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

40 317,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

40 317,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

40 317,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 180,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 180,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

10 180,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-63 189,6

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

63 189,6

7



Қарыздар түсімдері

40 317,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

40 317,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

40 317,0

16



Қарыздарды өтеу

10 180,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 180,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

10 180,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

33 052,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

33 052,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

33 052,6