Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2018 года №245 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 15/173 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3497, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 6 января 2018 года № 3-4) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2018 год, в следующих объемах:
1) доходы - 110 711 397,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 75 616 213,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9 719 444,7 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 500,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 373 238,9 тысяч тенге;
2) затраты – 109 057 014,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 429 028,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6 638 706,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 067 734,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 803 387,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 804 511,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 1 124,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 280 024,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 280 024,8 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Установить на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району - 0 процентов;
Каракиянскому району - 24,4 процента;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 98,7 процента;
Мунайлинскому району - 95,6 процента;
городу Актау - 15,4 процента;
городу Жанаозен - 43,5 процента.
2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району - 100 процентов;
Каракиянскому району - 100 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 100 процентов;
Мунайлинскому району - 100 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов.
3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району - 0 процентов;
Каракиянскому району - 0 процентов;
Мангистаускому району - 30,0 процента;
Тупкараганскому району - 0 процентов;
Мунайлинскому району - 100 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов.
4) Социальный налог:
Бейнеускому району - 0 процентов;
Каракиянскому району - 24,3 процента;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 98,6 процента;
Мунайлинскому району - 95,7 процента;
городу Актау - 15,3 процента;
городу Жанаозен - 43,5 процента.";
пункт 6 указанного решения дополнить следующими абзацами:
"на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов;
на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования;
на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.";
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2018 год предусмотрены трансферты в сумме 2 355 661 тысяча тенге, подлежащие перечислению в республиканский бюджет из областного бюджета на компенсацию потерь республиканского бюджета.";
в пункт 12 указанного решения внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"13. Утвердить резерв акимата области в сумме 40 011,8 тысяч тенге.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председательствующий, секретарь областного маслихата | С. Трумов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющий обязанности
руководителя государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
Нургалиева Х.Х.
"16" 05 2018 г.
приложенеи к решению областного маслихата от "16" мая 2018 года № 18/217 |
Областной бюджет на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 110 711 397,4 | |||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 75 616 213,8 | ||||
01 | Подоходный налог | 37 503 532,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 37 503 532,0 | ||||
03 | Социальный налог | 33 894 712,8 | ||||
1 | Социальный налог | 33 894 712,8 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 209 270,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 209 270,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 8 699,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 8 699,0 | ||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 9 719 444,7 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 56 133,7 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3 234,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 600,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35 500,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 16 799,7 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 463 957,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 463 957,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 199 354,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 199 354,0 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 2 500,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 500,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 500,0 | ||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 25 373 238,9 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 620 928,9 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 3 620 928,9 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 752 310,0 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 21 752 310,0 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2. ЗАТРАТЫ | 109 057 014,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 387 044,0 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 50 423,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 40 423,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 2 903 086,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 890 170,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 400,0 | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 933 289,0 | ||||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 77 227,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 521 766,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 155 754,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 75 755,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 257,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 290 000,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 338 186,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 287 386,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 000,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 45 800,0 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 105 482,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 62 872,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 42 610,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 98 822,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 95 340,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 482,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 317 128,0 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 317 128,0 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 52 151,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 49 367,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 784,0 | ||||
02 | Оборона | 156 706,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 91 212,0 | ||||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 990,0 | ||||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 69 222,0 | ||||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 000,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 49 994,0 | ||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 49 994,0 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 15 500,0 | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 15 500,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 602 205,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 580 287,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 695 494,0 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 435,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 719 320,0 | ||||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 46 468,0 | ||||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 58 789,0 | ||||
015 | Организация содержания служебных животных | 57 781,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 21 918,0 | ||||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 21 918,0 | ||||
04 | Образование | 17 380 642,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 165 861,0 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 2 000,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 163 861,0 | ||||
261 | Управление образования области | 11 448 184,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 143 570,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 090 884,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 36 648,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 087 772,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 247 987,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 236 489,0 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 115 542,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 119,0 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 371 879,0 | ||||
029 | Методическая работа | 321 116,0 | ||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 905 263,0 | ||||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 197 734,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 51 000,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 131 940,0 | ||||
071 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов | 2 058 102,0 | ||||
072 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | 201 139,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 250 000,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 933 441,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 933 441,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 4 833 156,0 | ||||
079 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 344 680,0 | ||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 488 476,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 4 353 959,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 167 973,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 157 023,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 52 351,0 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 154 452,0 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 41 448,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 31 509,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 288 885,0 | ||||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 27 599,0 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 114 674,0 | ||||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 18 898,0 | ||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 166 000,0 | ||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 127,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 1 185 986,0 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 185 986,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 239 563,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 922 950,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 628 686,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 191 580,0 | ||||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 289 932,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 13 000,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 284 594,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 84 214,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 238 835,0 | ||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 52 178,0 | ||||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 37 183,0 | ||||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 74 365,0 | ||||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 190 977,0 | ||||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 13 979,0 | ||||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 723 047,0 | ||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 38 200,0 | ||||
055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 3 516,0 | ||||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 35 416,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 248,0 | ||||
261 | Управление образования области | 193 035,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 146 860,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 46 175,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 30 298,0 | ||||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 30 298,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 938,0 | ||||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 1 938,0 | ||||
297 | Управление труда области | 91 342,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 91 342,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 681 603,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 3 534 273,0 | ||||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 003 000,0 | ||||
027 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 469 540,0 | ||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 61 733,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 147 330,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 117 647,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 908 395,0 | ||||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 879 128,0 | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 174 160,0 | ||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 10 000,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 57 000,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 294 670,0 | ||||
262 | Управление культуры области | 1 280 179,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 75 586,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 185 165,0 | ||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 422 582,0 | ||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 478 144,0 | ||||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 78 673,0 | ||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39 829,0 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 842 855,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 164 027,0 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 672 590,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 238,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 147 240,0 | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 76 420,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 690,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 69 130,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 114 206,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 61 506,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 51 600,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 513 171,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 63 618,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 42 993,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 406 560,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 180 121,0 | ||||
016 | Развитие объектов культуры | 136 586,0 | ||||
017 | Развитие объектов спорта | 43 535,0 | ||||
734 | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 216 898,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 45 031,0 | ||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 000,0 | ||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 133 927,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 720,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 220,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 310 544,0 | ||||
251 | Управление земельных отношений области | 127 892,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 55 720,0 | ||||
003 | Регулирование земельных отношений | 71 672,0 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 643 888,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 73 124,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 86 118,0 | ||||
006 | Охрана животного мира | 136 256,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 347 000,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 150,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 200 061,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 91 504,0 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 15 000,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 20 000,0 | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 5 000,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 30 000,0 | ||||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 35 000,0 | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 635 960,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 50 000,0 | ||||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 224 532,0 | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 52 065,0 | ||||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 10 000,0 | ||||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 5 000,0 | ||||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 26 000,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 221 752,0 | ||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 221 752,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 57 741,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 55 241,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 500,0 | ||||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 59 210,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 57 559,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 651,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 247 259,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 80 507,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 80 507,0 | ||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 108 159,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 859,0 | ||||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 63 300,0 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 58 593,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 57 505,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 088,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 354 753,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 354 753,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 58 375,0 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 998 148,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 276 908,0 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 639 981,0 | ||||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 472 602,0 | ||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 316 739,0 | ||||
027 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 299 932,0 | ||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 292 068,0 | ||||
13 | Прочие | 3 828 801,8 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 40 011,8 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 40 011,8 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 352 413,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 352 413,0 | ||||
261 | Управление образования области | 632 671,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 632 671,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 2 019,0 | ||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 2 019,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 378 096,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 67 710,0 | ||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 955 765,0 | ||||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 100 000,0 | ||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 175 000,0 | ||||
014 | Обучение предпринимательству в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 43 621,0 | ||||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 36 000,0 | ||||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 260 496,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 114 976,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 145 520,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 152 095,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 152 095,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 24 015,2 | ||||
257 | Управление финансов области | 24 015,2 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 22 403,2 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 612,0 | ||||
15 | Трансферты | 45 195 249,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 45 195 249,0 | ||||
006 | Бюджетные изъятия | 31 316 423,0 | ||||
007 | Субвенции | 11 015 583,6 | ||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 113 304,7 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 522 922,0 | ||||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 111 498,0 | ||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 115 517,7 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -429 028,4 | |||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 6 638 706,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 175 608,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 3 175 608,0 | ||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 3 175 608,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 019 835,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 244 089,0 | ||||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 244 089,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 775 746,0 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 775 746,0 | ||||
13 | Прочие | 1 443 263,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 443 263,0 | ||||
015 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 900 000,0 | ||||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 543 263,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 7 067 734,4 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 067 734,4 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 067 734,4 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 803 387,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 804 511,0 | |||||
13 | Прочие | 804 511,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 77 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 77 000,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 60 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 60 000,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 632 511,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 632 511,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 35 000,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 1 124,0 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 1 124,0 | ||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 1 124,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1 280 024,8 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -1 280 024,8 | |||||
7 | Поступления займов | 5 738 706,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 5 738 706,0 | ||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 3 175 608,0 | ||||
2 | Договоры займа | 2 563 098,0 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 7 066 607,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 7 066 607,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 604 351,0 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 462 256,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 876,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 876,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 876,2 | ||||