В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года и решением Арысского городского маслихата от 19 сентября 2018 года № 26/195-VІ "О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 18/118-VІ "О городском бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4741, Арысский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VІ "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4402, опубликовано 20 января 2018 года в газете "Арыс ақиқаты" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Акдала на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 333 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4147 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4722 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 464 тысяч тенге;
2) затраты – 30 333 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 18 703 тысяч тенге;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Байыркум на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 223 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 181 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 680 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 37 362 тысяч тенге;
2) затраты – 42 223 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 36 942 тысяч тенге;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Дермене на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 093 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 869 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 628 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 40 596 тысяч тенге;
2) затраты – 45 093 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
6. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 704 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Жидели на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 72 529 тысяч тенге:
налоговые поступления –2 887 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 398 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 69 244 тысяч тенге;
2) затраты – 72 529 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 64 409 тысяч тенге;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Кожатогай на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год следующих объемах:
1) доходы – 82 262 тысяч тенге:
налоговые поступления –13 295 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7453 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 61 514 тысяч тенге;
2) затраты – 82 262 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 50 260 тысяч тенге;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Монтайтас на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 378 тысяч тенге:
налоговые поступления –6 868 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 305 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 34 205 тысяч тенге;
2) затраты – 42 378 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
12. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 452 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Арысского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Арыс.
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Арысского городского маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Секретарь городского маслихата | А.Байтанаев |
Приложение 1 к решению Арысского городского маслихата от 9 октября 2018 года № 27/198-VI |
|
Приложение 1 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Акдала на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 30333 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4147 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4147 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3978 | |||
1 | Hалоги на имущество | 108 | |||
3 | Земельный налог | 537 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3333 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4722 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 4722 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4722 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4722 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 21464 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 21464 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21464 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 21464 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 30333 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22985 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22985 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22985 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22112 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 873 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 161 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 161 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 161 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 161 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7167 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7167 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7167 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7167 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 2 к решению Арысского городского маслихата от 9 октября 2018 года № 27/198-VI |
|
Приложение 4 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Байыркум на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 42223 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4181 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4181 | |||
01 | Подоходный налог | 134 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 134 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4047 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 248 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3681 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 680 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 680 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 680 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 680 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 37362 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 37362 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37362 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 37362 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 42223 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22109 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22109 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22109 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21659 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 663 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 663 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 663 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 423 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19431 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19431 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19431 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19431 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 3 к решению Арысского городского маслихата от 9 октября 2018 года № 27/198-VI |
|
Приложение 7 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Дермене на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 45093 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3869 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3869 | |||
01 | Подоходный налог | 433 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 433 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3436 | |||
1 | Hалоги на имущество | 119 | |||
3 | Земельный налог | 651 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2666 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 628 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 628 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 628 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 628 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 40596 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 40596 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40596 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 40596 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 45093 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23642 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23642 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23642 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23442 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
04 | Образование | 21451 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 21451 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21451 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 21451 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 4 к решению Арысского городского маслихата от 9 октября 2018 года № 27/198-VI |
|
Приложение 10 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Жидели на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 72529 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2887 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2887 | |||
01 | Подоходный налог | 128 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 128 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2759 | |||
1 | Hалоги на имущество | 172 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2433 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 398 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 398 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 398 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 398 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 69244 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 69244 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69244 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 69244 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 72529 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23976 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23976 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23976 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22481 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 660 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 835 | |||
04 | Образование | 26204 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26204 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26204 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26204 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 906 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 906 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 906 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 272 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 634 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21423 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21423 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21423 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21423 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 5 к решению Арысского городского маслихата от 9 октября 2018 года № 27/198-VI |
|
Приложение 13 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Кожатогай на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 82262 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13295 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13295 | |||
01 | Подоходный налог | 2331 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2331 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10964 | |||
1 | Hалоги на имущество | 301 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10353 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7453 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 7453 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7453 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7453 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 61514 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 61514 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61514 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 61514 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 82262 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30541 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30541 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30541 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27566 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2910 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 | |||
04 | Образование | 35050 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 35050 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35050 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 35050 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2642 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2642 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2642 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2162 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14029 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14029 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14029 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14029 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 6 к решению Арысского городского маслихата от 9 октября 2018 года № 27/198-VI |
|
Приложение 16 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Монтайтас на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 42378 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6868 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6868 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6699 | |||
1 | Hалоги на имущество | 351 | |||
3 | Земельный налог | 297 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6051 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1305 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1305 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1305 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1305 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 34205 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 34205 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34205 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 34205 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 42378 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24851 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24851 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24851 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24586 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 265 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 367 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 367 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 145 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 222 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17140 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17140 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17140 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17140 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |