В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Арысского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 18/118-VІ "О городском бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4360, Арысский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Акдала на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 891 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 849 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 522 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 520 тысяч тенге;
2) затраты – 27 891 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).2. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 18 703 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 09.10.2018 № 27/198-VI (вводится в действие с 01.01.2018).3. Утвердить бюджет сельского округа Байыркум на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 241 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 199 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 680 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 37 362 тысяч тенге;
2) затраты – 42 241 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
Сноска. Пункт 3 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).4. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 36 942 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 09.10.2018 № 27/198-VI (вводится в действие с 01.01.2018).5. Утвердить бюджет сельского округа Дермене на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 093 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 869 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 628 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 40 596 тысяч тенге;
2) затраты – 45 093 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 09.10.2018 № 27/198-VI (вводится в действие с 01.01.2018).6. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 704 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Жидели на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 72 872 тысяч тенге:
налоговые поступления –2 910 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 56 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 69 906 тысяч тенге;
2) затраты – 72 872 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).8. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 64 409 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 09.10.2018 № 27/198-VI (вводится в действие с 01.01.2018).9. Утвердить бюджет сельского округа Кожатогай на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 годы следующих объемах:
1) доходы – 83 498 тысяч тенге:
налоговые поступления –10 182 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7133 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 66 183 тысяч тенге;
2) затраты – 83 498 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).10. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 50 260 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 09.10.2018 № 27/198-VI (вводится в действие с 01.01.2018).11. Утвердить бюджет сельского округа Монтайтас на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 060 тысяч тенге:
налоговые поступления –5 893 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 987 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 35 180 тысяч тенге;
2) затраты – 42 060 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
Сноска. Пункт 11 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).12. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 452 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 12 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 09.10.2018 № 27/198-VI (вводится в действие с 01.01.2018).13. В соответствии с пунктом 9 статьи 139 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года установить на 2018 год повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки специалистам в области социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности в организациях, финансируемых из бюджетов сельских округов, по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
14. Государственному учреждению "Аппарат Арысского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Арыс;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Арысского городского маслихата после его официального опубликования.
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
городского маслихата | Г. Ауезова |
Приложение 1 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Акдала на 2018 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 27891 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2849 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2849 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2680 | |||
1 | Hалоги на имущество | 108 | |||
3 | Земельный налог | 537 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2035 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4522 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 4522 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4522 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4522 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 20520 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 20520 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20520 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20520 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 27891 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23971 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23971 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23971 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22344 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1627 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 161 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 161 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 161 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 161 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3739 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3739 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3739 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3739 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 2 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Акдала на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 22554 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4642 | |||
1 | Налоговые поступления | 4642 | ||
01 | Подоходный налог | 181 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 181 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4461 | ||
1 | Hалоги на имущество | 116 | ||
3 | Земельный налог | 778 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3567 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 300 | |||
2 | Неналоговые поступления | 300 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 300 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 300 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 17612 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17612 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17612 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 17612 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 22554 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18257 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18257 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18257 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17942 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 315 | |||
05 | Здравоохранение | 21 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 21 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 840 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 840 | |||
124 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 840 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 840 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 | |||
1 | Спорт | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3415 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3415 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3415 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3415 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 3 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Акдала на 2020 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 22804 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4913 | |||
1 | Налоговые поступления | 4913 | ||
01 | Подоходный налог | 193 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 193 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4720 | ||
1 | Hалоги на имущество | 125 | ||
3 | Земельный налог | 778 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3817 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 300 | |||
2 | Неналоговые поступления | 300 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 300 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 300 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 17591 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17591 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17591 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 17591 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 22804 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18357 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18357 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18031 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 326 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 869 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 869 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 869 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 869 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 | |||
1 | Спорт | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3534 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3534 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3534 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3534 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 4 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Байыркум на 2018 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 42241 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4199 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4199 | |||
01 | Подоходный налог | 134 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 134 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4065 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 248 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3699 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 680 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 680 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 680 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 680 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 37362 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 37362 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37362 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 37362 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 42241 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23881 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23881 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23881 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21977 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1904 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 663 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 663 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 663 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 423 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17677 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17677 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17677 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17677 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 5 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Байыркум на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 41300 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4474 | |||
1 | Налоговые поступления | 4474 | ||
01 | Подоходный налог | 143 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 143 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4331 | ||
1 | Hалоги на имущество | 126 | ||
3 | Земельный налог | 266 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3939 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 342 | |||
2 | Неналоговые поступления | 342 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 342 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 342 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 36484 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36484 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36484 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 36484 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 41300 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19284 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19284 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19284 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18969 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 315 | |||
04 | Образование | 278 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 278 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 278 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 278 | |||
05 | Здравоохранение | 21 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 21 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 696 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 696 | |||
124 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 696 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 252 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 444 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 | |||
1 | Спорт | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21000 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 6 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Байыркум на 2020 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 42205 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4786 | |||
1 | Налоговые поступления | 4786 | ||
01 | Подоходный налог | 153 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 153 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4633 | ||
1 | Hалоги на имущество | 135 | ||
3 | Земельный налог | 284 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4214 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 366 | |||
2 | Неналоговые поступления | 366 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 366 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 366 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 37053 | |||
4 | Поступления трансфертов | 37053 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37053 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 37053 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 42205 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19417 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19417 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19417 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19091 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 326 | |||
04 | Образование | 288 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 288 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 288 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 288 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 721 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 721 | |||
124 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 721 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 261 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 460 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 | |||
1 | Спорт | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21735 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21735 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21735 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 7 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Дермене на 2018 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 09.10.2018 № 27/198-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 45093 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3869 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3869 | |||
01 | Подоходный налог | 433 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 433 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3436 | |||
1 | Hалоги на имущество | 119 | |||
3 | Земельный налог | 651 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2666 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 628 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 628 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 628 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 628 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 40596 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 40596 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40596 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 40596 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 45093 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23642 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23642 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23642 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23442 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
04 | Образование | 21451 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 21451 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21451 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 21451 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 8 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Дермене на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 38912 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5164 | |||
1 | Налоговые поступления | 5164 | ||
01 | Подоходный налог | 463 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 463 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4701 | ||
1 | Hалоги на имущество | 127 | ||
3 | Земельный налог | 651 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3923 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 150 | |||
2 | Неналоговые поступления | 150 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 150 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 150 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 33598 | |||
4 | Поступления трансфертов | 33598 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33598 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 33598 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 38912 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20125 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20125 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20125 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19805 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 320 | |||
04 | Образование | 18745 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 18745 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18745 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 18745 | |||
05 | Здравоохранение | 21 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 21 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 | |||
1 | Спорт | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 9 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Дермене на 2020 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 39704 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5480 | |||
1 | Налоговые поступления | 5480 | ||
01 | Подоходный налог | 496 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 496 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4984 | ||
1 | Hалоги на имущество | 135 | ||
3 | Земельный налог | 651 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4198 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 150 | |||
2 | Неналоговые поступления | 150 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 150 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 150 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 34074 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34074 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34074 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 34074 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 39704 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19861 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19861 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19861 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19511 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
04 | Образование | 19797 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 19797 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19797 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 19797 | |||
05 | Здравоохранение | 23 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 23 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 23 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 | |||
1 | Спорт | 23 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 10 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Жидели на 2018 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 72872 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2910 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2910 | |||
01 | Подоходный налог | 128 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 128 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2782 | |||
1 | Hалоги на имущество | 172 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2456 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 56 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 56 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 56 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 56 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 69906 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 69906 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69906 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 69906 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 72872 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24813 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24813 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23318 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 660 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 835 | |||
04 | Образование | 26035 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26035 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26035 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26035 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 786 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 786 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 786 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 272 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 514 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21218 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21218 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21218 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21218 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 11 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Жидели на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 66544 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3080 | |||
1 | Налоговые поступления | 3080 | ||
01 | Подоходный налог | 137 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 137 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2943 | ||
1 | Hалоги на имущество | 184 | ||
3 | Земельный налог | 156 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2603 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 355 | |||
2 | Неналоговые поступления | 355 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 355 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 355 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 63109 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63109 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63109 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 63109 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 66544 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19585 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19585 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19585 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19060 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 525 | |||
04 | Образование | 25451 | |||
Дошкольное воспитание и обучение | 25451 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25451 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 25451 | |||
05 | Здравоохранение | 21 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 21 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 466 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 466 | |||
124 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 466 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 233 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 233 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 | |||
1 | Спорт | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21000 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 12 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Жидели на 2020 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 68314 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3288 | |||
1 | Налоговые поступления | 3288 | ||
01 | Подоходный налог | 147 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 147 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3141 | ||
1 | Hалоги на имущество | 197 | ||
3 | Земельный налог | 158 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2786 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 365 | |||
2 | Неналоговые поступления | 365 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 365 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 365 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 64661 | |||
4 | Поступления трансфертов | 64661 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64661 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 64661 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 68314 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19711 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19711 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19711 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19168 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 543 | |||
04 | Образование | 26342 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26342 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26342 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26342 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 482 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 482 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 482 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 241 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 241 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 | |||
2 | Спорт | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21735 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21735 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21735 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 13 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Кожатогай на 2018 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 83498 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10182 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10182 | |||
01 | Подоходный налог | 2331 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2331 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7851 | |||
1 | Hалоги на имущество | 301 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7240 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7133 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 7133 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7133 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7133 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 66183 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 66183 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66183 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 66183 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 83498 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31689 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31689 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31689 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28532 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3092 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 | |||
04 | Образование | 35050 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 35050 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35050 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 35050 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2877 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2877 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2397 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13882 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13882 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13882 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13882 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 14 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Кожатогай на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 68888 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16404 | |||
1 | Налоговые поступления | 16404 | ||
01 | Подоходный налог | 4674 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4674 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11730 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 | ||
3 | Земельный налог | 332 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 11078 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 342 | |||
2 | Неналоговые поступления | 342 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 342 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 342 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 52142 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52142 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52142 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 52142 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 68888 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25969 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25969 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25969 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25570 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 399 | |||
04 | Образование | 42877 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 42877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42877 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 42877 | |||
05 | Здравоохранение | 21 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 21 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 | |||
1 | Спорт | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 15 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Кожатогай на 2020 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 70595 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17553 | |||
1 | Налоговые поступления | 17553 | ||
01 | Подоходный налог | 5001 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5001 | ||
04 | Hалоги на собственность | 12552 | ||
1 | Hалоги на имущество | 343 | ||
3 | Земельный налог | 355 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 11854 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 366 | |||
2 | Неналоговые поступления | 366 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 366 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 366 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 52676 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52676 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52676 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 52676 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 70595 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26255 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26255 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26255 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25842 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 413 | |||
04 | Образование | 44296 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 44296 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44296 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 44296 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 | |||
1 | Спорт | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 16 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Монтайтас на 2018 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения Арысского городского маслихата Туркестанской области от 04.12.2018 № 29/203-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 42060 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5893 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5893 | |||
01 | Подоходный налог | 169 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 169 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5724 | |||
1 | Hалоги на имущество | 351 | |||
3 | Земельный налог | 297 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5076 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 987 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 987 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 987 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 987 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 35180 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 35180 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35180 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 35180 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 42060 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24733 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24733 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24733 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24468 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 265 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 367 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 367 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 145 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 222 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 | |||
2 | Спорт | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16940 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16940 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16940 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16940 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 17 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Монтайтас на 2019 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 40592 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9490 | |||
1 | Налоговые поступления | 9490 | ||
01 | Подоходный налог | 91 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 91 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9399 | ||
1 | Hалоги на имущество | 432 | ||
3 | Земельный налог | 318 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8649 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 340 | |||
2 | Неналоговые поступления | 340 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 340 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 340 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 30762 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30762 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30762 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 30762 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 40592 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22170 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22170 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22170 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22170 | |||
05 | Здравоохранение | 22 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 22 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 466 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 466 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 466 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 233 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 233 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 | |||
1 | Спорт | 21 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17913 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17913 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17913 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17913 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |
Приложение 18 к решению Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VI |
Бюджет сельского округа Монтайтас на 2020 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 41357 | |||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10164 | |||
1 | Налоговые поступления | 10164 | ||
01 | Подоходный налог | 97 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10067 | ||
1 | Hалоги на имущество | 465 | ||
3 | Земельный налог | 340 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9262 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 364 | |||
2 | Неналоговые поступления | 364 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 364 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 364 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 30829 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30829 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30829 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 30829 |
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 41357 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22170 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22170 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22170 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22170 | |||
05 | Здравоохранение | 24 | |||
1 | Прочие услуги в области здравоохранения | 24 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 24 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 490 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 490 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 490 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 245 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 245 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 | |||
1 | Спорт | 23 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 | |||
028 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18650 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18650 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18650 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 18650 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0 |