В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Казыгуртского районного маслихата от 04 июля 2018 года № 30/199-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Казыгуртского районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 24/140-VI "О районном бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4667, Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI "О бюджете сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4386, опубликовано 26 января 2018 года в газете "Казыгурт тынысы" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения и дополнения:
пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 к настоящему решению изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Казыгурт на 2018-2020 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 567 038 тысяч тенге:
налоговые поступления – 100 165 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 044 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 458 829 тысяч тенге;
2) затраты – 567 038 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
3. Утвердить бюджет сельского округа Шарапхана на 2018-2020 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 223 127 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 935 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 368 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 208 824 тысяч тенге;
2) затраты – 223 127 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018-2020 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 437 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 639 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 753 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 111 045 тысяч тенге;
2) затраты – 126 437 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2018-2020 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 165 082 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 677 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 106 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 140 299 тысяч тенге;
2) затраты – 165 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018-2020 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 116 129 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 295 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 291 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 97 543 тысяч тенге;
2) затраты – 116 129 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018-2020 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 181 252 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 159 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 329 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 163 764 тысяч тенге;
2) затраты – 181 252 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2018-2020 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 224 284 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 200 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 306 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 210 778 тысяч тенге;
2) затраты – 224 284 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2018-2020 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 146 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 577 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 316 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 69 253 тысяч тенге;
2) затраты – 78 146 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2018-2020 годы согласно приложениям 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 817 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 236 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 74 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 81 507 тысяч тенге;
2) затраты – 86 817 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2018-2020 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 357 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 141 тысяч тенге;
неналоговые поступления –163 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 146 053 тысяч тенге;
2) затраты – 169 357 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2018-2020 годы согласно приложениям 11 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 200 654 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 473 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 160 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 190 021 тысяч тенге;
2) затраты – 200 654 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2018-2020 годы согласно приложениям 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 127 641 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 063 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 344 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 119 234 тысяч тенге;
2) затраты – 127 641 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2018-2020 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 141 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 143 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 156 тысяч тенге;
2) затраты – 87 141 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиций;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Казыгуртского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Казыгуртского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Т.Мусабаев |
Временно исполняющий обязанности | |
секретаря районного маслихата | С.Сенгирбаев |
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 1 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 567 038 | ||||
1 | Налоговые поступления | 100 165 | |||
01 | Подоходный налог | 46 480 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 46 480 | |||
04 | Hалоги на собственность | 53 485 | |||
1 | Hалоги на имущество | 366 | |||
3 | Земельный налог | 2 693 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 426 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 200 | |||
2 | Неналоговые поступления | 8 044 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 530 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 530 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 514 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 514 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 458 829 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 458 829 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 458 829 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 567 038 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 459 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 459 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 459 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 863 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 24 596 | |||
04 | Образование | 500 779 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 499 132 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 499 132 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 499 132 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 647 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 647 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 647 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 800 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 7 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 800 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарапхана на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 223 127 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 935 | |||
01 | Подоходный налог | 3 269 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 269 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 666 | |||
1 | Hалоги на имущество | 126 | |||
3 | Земельный налог | 755 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 785 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 368 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 303 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 303 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 208 824 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 208 824 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 208 824 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 223 127 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 178 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 178 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 178 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 828 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 350 | |||
04 | Образование | 196 646 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 196 646 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196 646 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 196 646 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 126 437 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 639 | |||
01 | Подоходный налог | 4 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 409 | |||
1 | Hалоги на имущество | 66 | |||
3 | Земельный налог | 726 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 617 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 753 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 728 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 728 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 111 045 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 111 045 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 111 045 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 126 437 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 898 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 898 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 898 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 942 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 17 956 | |||
04 | Образование | 86 061 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 86 061 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 061 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 86 061 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 478 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 478 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 078 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Карабау на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 165 082 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 677 | |||
01 | Подоходный налог | 18 700 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 700 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 977 | |||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||
3 | Земельный налог | 525 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 371 | |||
2 | Неналоговые поступления | 106 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 51 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 51 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 140 299 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140 299 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140 299 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 165 082 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 069 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 069 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 069 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 919 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 140 012 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 138 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138 992 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 138 992 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 020 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 020 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 020 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 001 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 001 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 701 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 116 129 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 295 | |||
01 | Подоходный налог | 8 903 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 903 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 392 | |||
1 | Hалоги на имущество | 32 | |||
3 | Земельный налог | 434 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 926 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 291 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 236 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 236 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 543 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 543 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 543 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 116 129 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 909 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 909 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 909 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 709 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 91 934 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 91 934 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 934 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 91 934 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 286 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 286 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 286 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 640 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 646 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 16 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 181 252 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 159 | |||
01 | Подоходный налог | 4 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 900 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 259 | |||
1 | Hалоги на имущество | 121 | |||
3 | Земельный налог | 630 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 508 | |||
2 | Неналоговые поступления | 329 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 67 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 67 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 262 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 262 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 163 764 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 163 764 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 163 764 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 181 252 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 845 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 845 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 845 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 635 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 210 | |||
04 | Образование | 150 045 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 148 983 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 983 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 148 983 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 062 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 062 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 062 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 362 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 362 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 19 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 224 284 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 200 | |||
01 | Подоходный налог | 2 210 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 210 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 930 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 659 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 186 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 306 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 63 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 63 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 243 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 243 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 210 778 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 210 778 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 210 778 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 224 284 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 467 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 467 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 467 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 134 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 333 | |||
04 | Образование | 197 217 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 194 562 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194 562 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 194 562 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 655 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 655 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 655 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 22 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шанак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 78 146 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 577 | |||
01 | Подоходный налог | 770 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 770 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 807 | |||
1 | Hалоги на имущество | 28 | |||
3 | Земельный налог | 399 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 380 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 316 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 291 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 291 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 253 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 253 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 253 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 78 146 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 461 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 461 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 461 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 261 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200 | |||
04 | Образование | 53 064 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 53 064 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 064 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 53 064 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 621 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 621 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 621 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 321 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 25 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 86 817 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 236 | |||
01 | Подоходный налог | 918 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 918 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 318 | |||
1 | Hалоги на имущество | 51 | |||
3 | Земельный налог | 406 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 861 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 38 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 36 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 507 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 507 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 507 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 86 817 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 156 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 156 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 156 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 156 | |||
04 | Образование | 67 358 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 358 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 358 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 67 358 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 28 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 169 357 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 141 | |||
01 | Подоходный налог | 11 713 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 713 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 378 | |||
1 | Hалоги на имущество | 190 | |||
3 | Земельный налог | 995 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 193 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 50 | |||
2 | Неналоговые поступления | 163 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 103 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 103 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 146 053 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 053 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 053 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 169 357 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 953 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 953 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 953 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 803 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
04 | Образование | 141 101 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 138 224 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138 224 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 138 224 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 877 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 877 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 11 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 31 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Турбат на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 200 654 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 473 | |||
01 | Подоходный налог | 1 890 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 890 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 583 | |||
1 | Hалоги на имущество | 97 | |||
3 | Земельный налог | 895 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 591 | |||
2 | Неналоговые поступления | 160 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 190 021 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 190 021 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 190 021 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 200 654 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 480 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 480 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 480 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 575 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 19 905 | |||
04 | Образование | 157 874 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 155 882 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155 882 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 155 882 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 992 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 992 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 300 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 34 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Какпак на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 127 641 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 063 | |||
01 | Подоходный налог | 2 085 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 085 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 978 | |||
1 | Hалоги на имущество | 150 | |||
3 | Земельный налог | 640 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 188 | |||
2 | Неналоговые поступления | 344 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 88 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 88 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 236 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 236 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 119 234 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119 234 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119 234 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 127 641 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 146 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 146 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 146 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 146 | |||
04 | Образование | 102 829 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 101 217 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 217 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 101 217 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 612 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 612 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 612 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 666 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 666 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 666 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 366 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Казыгуртского районного маслихата от 19 июля 2018 года № 31/209-VI |
|
Приложение 37 к решению Казыгуртского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 25/151-VI |
Бюджет сельского округа Жигерген на 2018 год
Категорий | Сумма тысяч тенге | ||||
1. Доходы | 87 141 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 842 | |||
01 | Подоходный налог | 646 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 646 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 196 | |||
1 | Hалоги на имущество | 113 | |||
3 | Земельный налог | 437 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 646 | |||
2 | Неналоговые поступления | 143 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 16 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 16 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 127 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 156 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 156 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 156 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
2. Затраты | 87 141 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 485 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 485 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 485 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 485 | |||
04 | Образование | 66 159 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 65 017 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 017 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 65 017 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 142 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 497 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 497 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 97 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |