Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5341, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 декабря 2017 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 231 793 629,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 954 611,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 826 885,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 759,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 198 009 373,1 тысяч тенге;
2) затраты – 236 782 828,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 226 128,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 13 629 066,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 402 937,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 715 611,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 715 611,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 930 938,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 930 938,6 тысяч тенге.";
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, городу Усть-Каменогорску 32,5 процентов, Аягозскому району 86 процентов;";
приложение 1 к указанному решению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии, | |
cекретарь Восточно-Казахстанского | |
областного маслихата | В. Головатюк |
Приложение к решению Восточно- Казахстанского областного маслихата от 12 апреля 2018 года № 19/213-VI |
|
Приложение 1 к решению Восточно- Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI |
Областной бюджет на 2018 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 231 793 629,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31 954 611,7 | |||
01 | Подоходный налог | 14 414 904,2 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 414 904,2 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 14 414 904,2 | |||
03 | Социальный налог | 11 797 418,5 | |||
1 | Социальный налог | 11 797 418,5 | |||
01 | Социальный налог | 11 797 418,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 742 289,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 742 289,0 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 279 734,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 126 140,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 5 336 415,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 826 885,6 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 546 297,6 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 12 555,0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 12 555,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 778,0 | |||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 6 778,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 883,0 | |||
02 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 2 883,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 124 915,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 124 915,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 399 166,6 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 19 817,6 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 379 349,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 508 304,7 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 508 304,7 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 38 437,0 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 469 617,9 | |||
12 | Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам | 249,8 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 772 283,3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 772 283,3 | |||
05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 765,3 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 21 518,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 750 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 759,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 759,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 759,0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 759,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 198 009 373,1 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 203 463,1 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 4 203 463,1 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 106 592,9 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 665,3 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 4 096 204,0 | |||
016 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193 805 910,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 193 805 910,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 11 112 841,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 19 535 459,0 | |||
03 | Субвенции | 163 157 610,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 236 782 828,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 339 486,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 741 063,8 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 60 917,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 59 029,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 888,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 432 688,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 110 382,8 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 71 969,0 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 200 515,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 49 822,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 247 458,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 247 018,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 440,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 218 180,4 | |||
257 | Управление финансов области | 143 775,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 107 512,2 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 36 263,0 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 74 405,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 61 182,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 632,4 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 590,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 230 405,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 230 405,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 222 138,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 787,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 480,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 149 837,5 | |||
269 | Управление по делам религий области | 149 837,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 73 800,5 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 76 037,0 | |||
02 | Оборона | 727 902,4 | |||
1 | Военные нужды | 49 165,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 49 165,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 42 911,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 6 254,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 678 737,4 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 477 508,4 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 450 388,4 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 27 120,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 201 229,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 45 361,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 155 650,0 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 218,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 230 635,7 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 12 230 635,7 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 12 230 635,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 10 703 776,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 9 175,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 230 838,7 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 82 339,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 136 203,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 35 534,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 770,0 | |||
04 | Образование | 30 495 774,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 7 458,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 458,5 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 7 458,5 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 10 586 150,6 | |||
261 | Управление образования области | 5 026 164,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 334 755,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 716 291,0 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 552 872,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей | 154 532,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 267 714,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 397 328,2 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 997 397,2 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 399 931,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 162 658,4 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 983 449,1 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 129 209,3 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 50 000,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 10 423 811,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 482 201,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 482 201,0 | |||
261 | Управление образования области | 9 941 610,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 9 941 610,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 298 490,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 013 231,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 1 013 231,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 285 259,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 285 259,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 216 352,0 | |||
261 | Управление образования области | 216 352,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 216 352,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 6 963 512,0 | |||
261 | Управление образования области | 6 963 512,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 120 005,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 99 638,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 617 118,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 128 007,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 200 273,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 396,0 | |||
029 | Методическая работа | 765 691,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 791 638,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 4 240 746,0 | |||
05 | Здравоохранение | 21 094 444,6 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 14 871 300,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 613 646,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 436 504,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 150 278,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 25 443,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 421,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 257 654,5 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 14 257 654,5 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 892 082,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 892 082,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 892 082,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 71 790,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 71 790,1 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 71 790,1 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 4 259 272,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 259 272,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 168 026,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 36 387,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 55 688,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 86 162,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 22 886,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 890 123,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 006 728,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 595 867,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 220 158,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 432 497,9 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 229 249,8 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 792 525,5 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 483 596,8 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 340 281,0 | |||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 583 703,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 358 304,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 373 959,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 202 162,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 171 797,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 750,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 750,0 | |||
2 | Социальная помощь | 569 930,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 569 930,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 559 900,0 | |||
055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 10 030,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 840 931,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 713 992,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 213 596,8 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 14 636,0 | |||
017 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 2 402,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 195 538,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 724 354,0 | |||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 568 404,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 452 102,0 | |||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 24 124,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 36 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 228 726,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 254 110,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 10 712,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 10 712,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 116 226,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 98 019,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 207,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 720 345,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 8 672 417,6 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 910,0 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 910,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 658 507,6 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 765 021,6 | |||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 893 486,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 17 047 928,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 047 928,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 113 731,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 857,0 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 796 507,9 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 9 905 957,1 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 317 095,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 696 895,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 216 885,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 437 429,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 855 528,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 840 845,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 221 627,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 468 673,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 150 545,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 683,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 14 683,0 | |||
2 | Спорт | 5 036 582,7 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 028 082,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 42 448,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 74 398,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 789 703,7 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 525,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 659,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 119 349,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 500,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 8 500,0 | |||
3 | Информационное пространство | 1 670 336,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 629 305,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 629 305,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 131 112,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 47 435,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 75 385,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 867,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 425,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 909 919,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 451 585,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 458 334,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 874 983,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 489 678,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 373 454,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 224,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 270 708,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 67 680,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 368,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 77 650,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 107 010,0 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 114 597,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 46 855,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 948,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 66 794,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 101 822,7 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 101 822,7 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 615 652,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 615 652,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 486 170,7 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 152,0 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 486 018,7 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 425 201,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 16 882 187,8 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 16 573 090,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 135 155,0 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 800 584,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 40 600,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 168 561,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 24 000,0 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 607 938,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 16 700,0 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 1 179 382,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 41 278,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 577,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 600 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 996 080,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 075 344,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 95 938,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 38 334,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 204 624,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 314 790,0 | |||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 10 620,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 219 585,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 184,8 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 14 184,8 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 294 913,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 54 606,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 16 309,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 500,0 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 12 701,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 207 797,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 738 837,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 738 837,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 10 914,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 727 923,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 655 031,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 655 031,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 633 198,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 21 833,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 760 844,1 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 712 557,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 123 392,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 204 370,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 591,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 90 308,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 292 896,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 48 287,1 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 48 287,1 | |||
6 | Земельные отношения | 388 301,3 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 311 016,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 177 007,7 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 175,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 133 833,6 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 77 285,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 61 855,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 430,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 038 703,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 038 703,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 973 989,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 113 511,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 926,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 6 900,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 8 851 651,8 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 64 714,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 54 233,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 481,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 209 831,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 109 969,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 17 109 969,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 614 585,6 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 802 000,0 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 5 148 815,1 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 544 568,3 | |||
4 | Воздушный транспорт | 285 313,7 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 285 313,7 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 285 313,7 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 814 548,3 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 814 548,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 105 186,3 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 460 233,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 447,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 245 682,0 | |||
13 | Прочие | 8 803 022,6 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 320 430,8 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 949 810,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 150 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 559 496,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 156 010,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 84 304,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 370 620,8 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 370 620,8 | |||
9 | Прочие | 6 482 591,8 | |||
120 | Аппарат акима области | 34 818,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 34 818,0 | |||
257 | Управление финансов области | 675 685,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 675 685,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 898 280,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 898 280,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 376 404,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 376 404,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 209 575,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 208 291,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 284,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 239 809,5 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 231 574,0 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 235,5 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 48 020,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 48 020,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 34 224,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 34 224,0 | |||
257 | Управление финансов области | 34 224,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 16 868,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 17 356,0 | |||
15 | Трансферты | 62 117 276,7 | |||
1 | Трансферты | 62 117 276,7 | |||
257 | Управление финансов области | 62 117 276,7 | |||
007 | Субвенции | 56 666 675,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 71 647,5 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 665,3 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 329 424,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 48 864,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 4 226 128,8 | ||||
Бюджетные кредиты | 13 629 066,5 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 86 415,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 86 415,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 86 415,0 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 86 415,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 370 603,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 9 370 603,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 794 185,0 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 794 185,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 576 418,5 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 7 576 418,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 208 241,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 2 166 629,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 166 629,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 166 629,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 041 612,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 041 612,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 041 612,0 | |||
13 | Прочие | 963 807,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 963 807,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 963 807,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 650 000,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 313 807,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 402 937,7 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 9 402 937,7 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 9 402 937,7 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 981 478,7 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 6 421 459,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 715 611,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 1 715 611,0 | ||||
13 | Прочие | 1 715 611,0 | |||
9 | Прочие | 1 715 611,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 715 611,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 715 611,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 930 938,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 930 938,6 | ||||
7 | Поступления займов | 11 989 204,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 11 989 204,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 6 705 048,0 | |||
2 | Договоры займа | 5 284 156,0 | |||
16 | Погашение займов | 8 644 256,7 | |||
1 | Погашение займов | 8 644 256,7 | |||
257 | Управление финансов области | 8 644 256,7 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 329 161,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 315 095,7 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 585 991,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 585 991,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 585 991,3 |