О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № С-27/2 "О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 9 декабря 2019 года № С-38/17. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 13 декабря 2019 года № 7571

      В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный" от 24 декабря 2018 года № С-27/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7039, опубликовано 17 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2019–2021 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 167 892,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 403,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 093,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 139 396,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 171 239,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -3 347,0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 347,0 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2019–2021 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 69 083,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 814,4 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 43,2 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 64 226,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 69 697,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 614,3 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Кокшетауского городского
маслихата
С.Зиборов
      Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
Ж.Абишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат города Кокшетау

 
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 09 декабря
2019 года № С-38/17
  Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2019 год Красноярского сельского округа

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

167892,5

1



Налоговые поступления

27403,0

1

01


Подоходный налог

4500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4500,0

1

04


Hалоги на собственность

22607,0



1

Hалоги на имущество

4250,0



3

Земельный налог

1540,0



4

Hалог на транспортные средства

16817,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

296,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

296,0

2



Неналоговые поступления

1093,0

2

01


Доходы от государственной собственности

700,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

700,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

393,0



1

Прочие неналоговые поступления

393,0

4



Поступления трансфертов

139396,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139396,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

139396,5


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

171239,5

01



Государственные услуги общего характера

38033,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38033,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37569,4



022

Капитальные расходы государственного органа

464,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39806,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39806,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10864,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16058,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12884,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39101,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39101,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39101,5

12



Транспорт и коммуникации

44486,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44486,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

44486,2

13



Прочие

9579,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9579,5



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

9579,5

15



Трансферты

232,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

232,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

232,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-3347,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3347,0

 
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 09 декабря
2019 года № С-38/17
  Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Бюджет на 2019 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

69083,6

1



Налоговые поступления

4814,4

1

01


Подоходный налог

770,3



2

Индивидуальный подоходный налог

770,3

1

04


Hалоги на собственность

4044,1



1

Hалоги на имущество

581,4



3

Земельный налог

1118,2



4

Hалог на транспортные средства

2344,5

2



Неналоговые поступления

43,2

2

01


Доходы от государственной собственности

38,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38,2

 2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета

5,0

4



Поступления трансфертов

64226,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64226,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64226,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

69697,9

01



Государственные услуги общего характера

19211,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19211,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18649,3



022

Капитальные расходы государственного органа

562,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15275,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15275,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1700,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1914,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11661,7

12



Транспорт и коммуникации

35210,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35210,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

35210,9




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-614,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

614,3

 
  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 09 декабря
2019 года № С-38/17
  Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2

Целевые текущие трансферты из бюджета города Кокшетау в бюджет Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

15 115,7

Целевые текущие трансферты

15 115,7

в том числе:

15 115,7

Аппарата акима Красноярского сельского округа

12 505,7

Текущий ремонт дорог улицы Нурлы Кош села Красный Яр

12 505,7

Аппарата акима поселка Станционный

2 610,0

Благоустройство поселка Станционный

2 610,0


Көкшетау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № С-27/2 "2019-2021 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 9 желтоқсандағы № С-38/17 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 13 желтоқсанда № 7571 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 109-1 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкшетау қалалық мәслихатының "2019-2021 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы" 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № С-27/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7039 болып тіркелген, 2019 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2019–2021 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 1-1 және 1-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 167 892,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 27 403,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 093,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 139 396,5 мың теңге;

      2) шығындар – 171 239,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 347,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 347,0 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. 2019–2021 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 2, 2-1 және 2-2 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 69 083,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 814,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 43,2 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 64 226,0 мың теңге;

      2) шығындар – 69 697,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 614,3 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қалалық
мәслихаты сессиясының
төрағасы
С.Зиборов
      Көкшетау қалалық
мәслихатының хатшысы
Ж.Абишев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Көкшетау қаласының әкімдігі

 
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2019 жылғы 09 желтоқсандағы
№ С-38/17 шешіміне
1 қосымша
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
1 қосымша

2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

167892,5

1



Салықтық түсімдер

27403,0

1

01


Табыс салығы

4500,0



2

Жеке табыс салығы

4500,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

22607,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4250,0



3

Жер салығы

1540,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16817,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

296,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

296,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1093,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

700,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

700,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

393,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

393,0

4



Трансферттер түсімі

139396,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

139396,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

139396,5


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

171239,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38033,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38033,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37569,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

464,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39806,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39806,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10864,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16058,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12884,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

39101,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39101,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

39101,5

12



Көлiк және коммуникация

44486,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44486,2



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

44486,2

13



Басқалар

9579,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9579,5



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

9579,5

15



Трансферттер

232,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

232,3



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

232,3




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3347,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3347,0

 
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2019 жылғы 09 желтоқсандағы
№ С-38/17 шешіміне
2 қосымша
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
2 қосымша

2019 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

69083,6

1



Салықтық түсімдер

4814,4

1

01


Табыс салығы

770,3



2

Жеке табыс салығы

770,3

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

4044,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

581,4



3

Жер салығы

1118,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2344,5

2



Салықтық емес түсiмдер

43,2

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38,2

2

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

5,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

5,0

4



Трансферттер түсімі

64226,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64226,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64226,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

69697,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19211,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19211,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18649,3



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

562,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15275,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15275,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1700,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1914,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11661,7

12



Көлiк және коммуникация

35210,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35210,9



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

35210,9




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-614,3




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

614,3

 
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2019 жылғы 09 желтоқсандағы
№ С-38/17 шешіміне
3-қосымша
  Көкшетау қалалық мәслихатының
2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ С-27/2 шешіміне
3-қосымша

2019 жылға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджетіне Көкшетау қаласының бюджетінен нысаналы ағымдағы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

15 115,7

Нысаналы ағымдағы трансферттер

15 115,7

оның iшiнде:

15 115,7

Краснояр ауылдық округі әкімінің аппараты

12 505,7

Красный Яр ауылындағы Нұрлы Көш көшесінің жолдарын ағымдағы жөндеу

12 505,7

Станционный кенті әкімінің аппараты

2 610,0

Станционный кентін аббаттандыру

2 610,0