О внесении изменений в решение Аршалынского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/2 "О бюджетах поселка, сельских округов Аршалынского района на 2019-2021 годы"

Решение Аршалынского районного маслихата Акмолинской области от 1 апреля 2019 года № 38/8. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 8 апреля 2019 года № 7124

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 104, пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Аршалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аршалынского районного маслихата "О бюджетах поселка, сельских округов Аршалынского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 34/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7046, опубликовано 21 января 2019 года в Эталонном контрольном банке норматиных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Аршалы на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 90 343 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 946 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 54 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 65 343 тысячи тенге;

      2) затраты – 97 537 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 7 194 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –7 194 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019-2021 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 938 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 000 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5 938 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 238 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 300 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 300 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
районного маслихата
К.Шедербеков
      Секретарь районного
маслихата
К.Шедербеков

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Аршалынского района

  Приложение 1
к решению Аршалынского
районного маслихата
от 1 апреля 2019 года
№ 38/8
  Приложение 1
к решению Аршалынского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 34/2

Бюджет поселка Аршалы на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

90343,0

1



Налоговые поступления

24946,0


01


Подоходный налог

12200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12200,0


04


Hалоги на собственность

12746,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

830,0



4

Hалог на транспортные средства

11616,0

2



Неналоговые поступления

54,0


01


Доходы от государственной собственности

54,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

54,0

4



Поступления трансфертов

65343,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65343,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

65343,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

97537,0

01



Государственные услуги общего характера

23964,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23964,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23864,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

100,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7697,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7697,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7697,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7110,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7110,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

84,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3376,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

150,0

12



Транспорт и коммуникации

53000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

53000,0

13



Прочие

5766,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5766,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5766,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-7194,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7194,0




Используемые остатки бюджетных средств

7194,0

 
  Приложение 2
к решению Аршалынского
районого маслихата
от 1 апреля 2019 года
№ 38/8
  Приложение 4
к решению Аршалынского
районого маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 34/2

Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23938,0

1



Налоговые поступления

18000,0


01


Подоходный налог

3250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3250,0


04


Hалоги на собственность

14750,0



1

Hалоги на имущество

1550,0



3

Земельный налог

6700,0



4

Hалог на транспортные средства

6500,0

4



Поступления трансфертов

5938,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5938,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

5938,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

29238,0

01



Государственные услуги общего характера

17134,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17134,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17134,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1436,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1436,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1436,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4132,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4132,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1077,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

26,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2652,0

12



Транспорт и коммуникации

1480,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1480,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1480,0

13



Прочие

5056,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5056,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5056,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-5300,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5300,0




Используемые остатки бюджетных средств

5300,0


Аршалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 34/2 "Аршалы ауданының кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Аршалы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 1 сәуірдегі № 38/8 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 8 сәуірде № 7124 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104 бабының 5 тармағына, 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Аршалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аршалы аудандық мәслихатының "Аршалы ауданының кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 34/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7046 тіркелген, 2019 жылдың 21 қаңтарында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. Аршалы кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 90 343 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 946 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 54 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері– 65 343 мың теңге;

      2) шығындар – 97 537 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - -7 194 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 194 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "2. Жібек жолы ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5, 6 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 938 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18 000 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері– 5 938 мың теңге;

      2) шығындар – 29 238 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - -5 300 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 300 мың теңге.".

      Көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы
Қ.Шедербеков
      Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Қ.Шедербеков

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Аршалы ауданының әкімдігі

  Аршалы аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 1 сәуірдегі
№ 38/8 шешіміне
1 қосымша
  Аршалы аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 34/2 шешіміне
1 қосымша

2019 жылға арналған Аршалы кентінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кiрiстер

90343,0

1



Салықтық түсімдер

24946,0


01


Табыс салығы

12200,0



2

Жеке табыс салығы

12200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

12746,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300,0



3

Жер салығы

830,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11616,0

2



Салықтық емес түсімдер

54,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

54,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

54,0

4



Трансферттердің түсімдері

65343,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

65343,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

65343,0


Функционалдық топ

Сома мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

97537,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23964,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23964,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23864,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

100,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7697,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7697,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7697,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7110,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7110,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

84,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3376,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

150,0

12



Көлiк және коммуникация

53000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

53000,0

13



Басқалар

5766,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5766,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5766,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7194,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7194,0




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

7194,0

 
  Аршалы аудандық
мәслихатының
2019 жылғы 1 сәуірдегі
№ 38/8 шешіміне
2 қосымша
  Аршалы аудандық
мәслихатының
2018 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 34/2 шешіміне
4 қосымша

2019 жылға арналған Жібек жолы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кiрiстер

23938,0

1



Салықтық түсімдер

18000,0


01


Табыс салығы

3250,0



2

Жеке табыс салығы

3250,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

14750,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1550,0



3

Жер салығы

6700,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6500,0

4



Трансферттердің түсімдері

5938,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5938,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

5938,0


Функционалдық топ

Сома мың тенге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

29238,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17134,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17134,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17134,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1436,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1436,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1436,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4132,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4132,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1077,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

26,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

227,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2652,0

12



Көлiк және коммуникация

1480,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1480,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1480,0

13



Басқалар

5056,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5056,0



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

5056,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5300,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5300,0




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

5300,0