О внесении изменений в решение Аршалынского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/2 "О бюджетах поселка, сельских округов Аршалынского района на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Аршалынского районного маслихата Акмолинской области от 1 апреля 2019 года № 38/8. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 8 апреля 2019 года № 7124

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 104, пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Аршалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аршалынского районного маслихата "О бюджетах поселка, сельских округов Аршалынского района на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 34/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7046, опубликовано 21 января 2019 года в Эталонном контрольном банке норматиных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Аршалы на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 90 343 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 946 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 54 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 65 343 тысячи тенге;

      2) затраты – 97 537 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 7 194 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –7 194 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019-2021 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 938 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 000 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5 938 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 238 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 300 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 300 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
районного маслихата
К.Шедербеков
      Секретарь районного
маслихата
К.Шедербеков

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Аршалынского района

  Приложение 1
к решению Аршалынского
районного маслихата
от 1 апреля 2019 года
№ 38/8
  Приложение 1
к решению Аршалынского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 34/2

Бюджет поселка Аршалы на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

90343,0

1



Налоговые поступления

24946,0


01


Подоходный налог

12200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12200,0


04


Hалоги на собственность

12746,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

830,0



4

Hалог на транспортные средства

11616,0

2



Неналоговые поступления

54,0


01


Доходы от государственной собственности

54,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

54,0

4



Поступления трансфертов

65343,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65343,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

65343,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

97537,0

01



Государственные услуги общего характера

23964,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23964,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23864,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

100,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7697,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7697,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7697,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7110,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7110,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

84,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3376,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

150,0

12



Транспорт и коммуникации

53000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

53000,0

13



Прочие

5766,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5766,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5766,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-7194,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7194,0




Используемые остатки бюджетных средств

7194,0

 
  Приложение 2
к решению Аршалынского
районого маслихата
от 1 апреля 2019 года
№ 38/8
  Приложение 4
к решению Аршалынского
районого маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 34/2

Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

23938,0

1



Налоговые поступления

18000,0


01


Подоходный налог

3250,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3250,0


04


Hалоги на собственность

14750,0



1

Hалоги на имущество

1550,0



3

Земельный налог

6700,0



4

Hалог на транспортные средства

6500,0

4



Поступления трансфертов

5938,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5938,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

5938,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

29238,0

01



Государственные услуги общего характера

17134,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17134,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17134,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1436,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1436,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1436,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4132,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4132,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1077,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

26,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2652,0

12



Транспорт и коммуникации

1480,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1480,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1480,0

13



Прочие

5056,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5056,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5056,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-5300,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5300,0




Используемые остатки бюджетных средств

5300,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.