В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Байганинского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 206 "Об утверждении бюджета Кызылбулакского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-4-199, опубликованное 16 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы – цифры "66 699,0" заменить цифрами "77 162,5";
поступления трансфертов – цифры "64 018,0" заменить цифрами "74 481,5";
в подпункте 2):
затраты – цифры "66 699,0" заменить цифрами "77 162,5".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Байганинского районного маслихата" в установленном законодательном порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде;
3) размещение настоящего решения на интернет - ресурсе маслихата Байганинского района.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года
Председатель сессии Байганинского районного маслихата |
А. Жумабаев |
Секретарь Байганинского районного маслихата |
Б. Турлыбаев |
Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 27 мая 2019 года № 241 | |
Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 29 декабря 2018 года № 206 |
Бюджет Кызылбулакского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 77 162,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 681,0 | ||
01 | Подоходный налог | 274,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 274,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 407,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 18,0 | ||
3 | Земельный налог | 120,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 269,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 74 481,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 481,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 481,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 77 162,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 707,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 707,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 707,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 587,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 120,0 | |||
04 | Образование | 40 357,6 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 40 357,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 357,6 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 40 357,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 197,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 197,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 197,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 997,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
13 | Прочие | 1 900,0 | |||
9 | Прочие | 1 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 900,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 900,0 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |