В соответствии с пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 271 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6563, опубликовано 27 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 256 203 402,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 696 174,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 361 049,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 36 039,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 233 110 138,4 тысяч тенге;
2) затраты – 252 532 124,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 769 739,7 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 13 744 752,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 975 012,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 764 912,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 3 764 912,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 863 373,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 863 373,4 тысяч тенге.
пункт 4 дополнить подпунктом 37) нового содержания:
"37) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных детей.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2019 год в сумме 69 986,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной 39 сессии Кызылординского областного маслихата, секретарь областного маслихата |
К. Бисенов |
Областной бюджет на 2019 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 256 203 402,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 20 696 174,5 | ||
01 | Подоходный налог | 4 870 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 870 600,0 | ||
03 | Социальный налог | 4 681 801,0 | ||
1 | Социальный налог | 4 681 801,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 143 773,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 049 991,5 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 93 782,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 361 049,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 220 817,1 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 39 847,7 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 39 791,6 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 141 177,8 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 57,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 57,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 595 478,2 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 595 478,2 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 544 697,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 544 697,6 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36 039,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 36 039,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 36 039,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 233 110 138,4 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 865 117,4 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 865 117,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 229 245 021,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 229 245 021,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 252 532 124,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 482 913,8 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 64 056,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 63 258,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 798,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 051 648,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 789 883,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 116 774,6 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 19 021,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 125 970,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 438 532,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 114 114,7 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 637,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 323 779,9 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 304 954,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 177 916,6 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 102 645,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 24 393,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 115 135,0 | ||
078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 115 135,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 222 936,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 209 832,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 104,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 774,3 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 8 774,3 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 154 997,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 154 378,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 619,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 62 258,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 62 258,0 | ||
730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 59 621,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 52 717,1 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 6 904,0 | ||
02 | Оборона | 1 244 146,4 | ||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 244 146,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 70 449,5 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 585,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 85 874,0 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 177 122,9 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 13 240,4 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 866 874,6 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 985 112,5 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 388 439,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 5 743 600,8 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 360,4 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 644 477,8 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 596 673,5 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 596 673,5 | ||
04 | Образование | 29 663 662,2 | ||
120 | Аппарат акима области | 14 250,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 250,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 634 541,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 105 720,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 481 735,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 47 086,0 | ||
261 | Управление образования области | 22 838 228,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 214 287,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 021 268,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 10 839,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 27 669,2 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 144 111,6 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 494 476,4 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 326 459,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 537 983,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 2 771 097,0 | ||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 542 800,0 | ||
029 | Методическая работа | 130 748,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 704 016,0 | ||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 205 335,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 111 420,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35 852,8 | ||
078 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | 6 972 579,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 570 196,3 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 946 512,8 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 489 338,8 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 457 174,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 230 130,1 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 152 275,2 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 949 464,9 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 128 390,0 | ||
05 | Здравоохранение | 11 208 007,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 6 534 970,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 194 303,7 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 181 454,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 203 448,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 182 078,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 55 328,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 24 856,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 711 953,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 36 231,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 090 685,3 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 368 610,4 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 486 023,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 673 037,5 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 4 673 037,5 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 27 100 817,7 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 26 762 401,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 122 345,2 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 319 247,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 865 145,6 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 968,8 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 897 704,1 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 513 659,8 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 400 365,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 233 322,0 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 542,0 | ||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 920 139,2 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 315 486,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 6 710,8 | ||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 17 910 785,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 21 525,0 | ||
055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 9 180,0 | ||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 87 662,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 863,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 116 750,7 | ||
261 | Управление образования области | 238 779,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 175 088,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 63 691,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 28 112,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 28 112,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 074,2 | ||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 2 074,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 802,2 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 802,2 | ||
295 | Управление по контролю в сфере труда области | 68 649,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 68 649,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 849 813,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 590 584,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 152 899,1 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 499 194,4 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 517 507,1 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 214 339,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 447 849,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 190 440,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 568 355,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 259 228,6 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 5 956 822,8 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 1 794 723,8 | ||
033 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 785 839,0 | ||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 426 243,0 | ||
097 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей | 2 295 600,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 999 605,5 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 007 249,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 178 279,7 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 762 742,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 62 755,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 473,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 408 409,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 77 440,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 279 897,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 631 396,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 757 507,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 208 731,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 271 397,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 140 974,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 41 067,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 381 719,7 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 25 262,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 240 455,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 482,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 100 520,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 043 567,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 317 989,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 146 211,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 042 401,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 9 193,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 313 706,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 203 660,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 10 406,5 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 411 568,6 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 773 174,3 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 638 394,3 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 3 226,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 3 226,0 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 743 864,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 46 028,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 496 516,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 198 820,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 435 620,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 558 148,9 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 610 645,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 52 805,6 | ||
070 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы | 228 058,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 600 898,3 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 65 742,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 877 471,1 | ||
019 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 4 877 471,1 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 269 126,0 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 46 749,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 46 749,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 318 365,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 103 297,0 | ||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 12 563,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 32 782,1 | ||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 293 088,1 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 952 010,2 | ||
006 | Охрана животного мира | 1 315,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 368 515,6 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 42 209,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 321,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 443 531,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 36 733,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 12 617 583,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 149 600,0 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 125 179,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 367,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 334 210,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 925,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 116 284,0 | ||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 1 371 823,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 91 033,6 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 4 200,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 100 000,0 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 506 529,5 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 7 522,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 030,7 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 846 769,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 452 525,8 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 91 388,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 684 200,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 15 233,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 576 683,0 | ||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 18 710,3 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 24 841,2 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 67 500,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 17 029,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 211 857,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 43 006,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 908,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 166 943,4 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 74 571,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 74 571,1 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 175 803,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 095 171,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 131 285,2 | ||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 5 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 795 198,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 096 487,9 | ||
129 | Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в г.Арысь Туркестанской области | 67 200,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 80 631,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 80 631,4 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 762 507,5 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 762 507,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 87 702,3 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 934 368,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 187 485,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 142 295,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 542 676,1 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 297 115,5 | ||
027 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного занчения) бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 107 309,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 429 618,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 824 938,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 209 000,0 | ||
13 | Прочие | 21 330 560,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 622 069,1 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 36 677,1 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 585 392,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 342 598,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 342 598,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 134 522,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 134 522,0 | ||
257 | Управление финансов области | 13 136 997,6 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 69 986,7 | ||
059 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 12 725 747,9 | ||
065 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 341 263,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 352 214,3 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 352 214,3 | ||
261 | Управление образования области | 2 028 605,6 | ||
076 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 718 780,0 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 384 792,6 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 925 033,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 728 419,7 | ||
052 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 615 515,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 112 904,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 289 056,8 | ||
050 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 152 986,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 136 070,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 053 533,5 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 261 804,7 | ||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы развития регионов до 2020 года | 1 000,0 | ||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 88 108,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 702 620,0 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 109 923,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 109 923,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 151 458,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 151 458,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 085 270,8 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 344 720,8 | ||
077 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 624 341,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 209,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 217 978,3 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 10 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 950 619,0 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 49 359,3 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 169 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 18 000,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 21 000,0 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 77 914,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 77 914,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 24 709,0 | ||
257 | Управление финансов области | 24 709,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 16 517,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 8 192,0 | ||
15 | Трансферты | 69 999 718,4 | ||
257 | Управление финансов области | 69 999 718,4 | ||
007 | Субвенции | 64 102 962,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 114 497,3 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 5 189,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 4 923 711,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 853 359,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 10 769 739,7 | |||
Бюджетные кредиты | 13 744 752,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 248 009,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 649 977,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 649 977,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 598 032,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 598 032,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 197 253,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 6 197 253,0 | ||
025 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 905 112,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 4 292 141,0 | ||
13 | Прочие | 299 490,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 299 490,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 299 490,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 975 012,3 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2 975 012,3 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2 924 081,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 50 931,3 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 3 764 912,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 3 764 912,0 | |||
13 | Прочие | 3 764 912,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 100 409,0 | ||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 100 409,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 714 503,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 714 503,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 100 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 850 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 850 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -10 863 373,4 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 863 373,4 | |||
7 | Поступление займов | 13 200 720,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 5 206 155,0 | ||
10 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 5 206 155,0 | ||
2 | Договоры займа | 7 994 565,0 | ||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 7 994 565,0 | ||
16 | Погашение займов | 3 016 771,7 | ||
257 | Управление финансов области | 3 016 771,7 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 922 769,0 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 94 002,7 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 679 425,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 679 425,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 679 425,1 |