В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6583 от 25 декабря 2018 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 173 958,4 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 747 824,0 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 207 415,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 200 039,0 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 496 005,8 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 209 434,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 109 607,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 101 121,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 102 512,0 тысяч тенге.
Налоговые поступления – 139 618,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 83 265,0 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 16 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 3 675,0 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 8 925,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 13 598,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 3 916,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 5 302,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 4 437,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления – 726,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 60,0 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 0;
сельский округ Акжарма- 147,0 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 0;
сельский округ Кызылжарма- 0;
сельский округ Карауылтобе- 0;
сельский округ Кызылозек- 0;
сельский округ Косшынырау- 519,0 тысяч тенге.
Поступления трансфертов – 2 033 614,4 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 664 499,0 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 190 915,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 196 217,0 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 487 080,8 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 195 836,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 105 691,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 95 819,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 97 556,0 тысяч тенге.
2) расходы – 2 222 646,2 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 760 112,0 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 214 256,9 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 201 640,9 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 511 099,2 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 217 264,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 110 460,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 104 473,2 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 103 339,9 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0; в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 12 288,0 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 7 830,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.";
приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХХХІІ сессии Кызылординского городского маслихата |
Ж. ЖАРАСБАЕВ |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 747 824,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 83 265,0 | |||
01 | Подоходный налог | 25 015,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 015,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 58 025,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 000,0 | |||
3 | Земельный налог | 13 505,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 520,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 225,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 225,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 60,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 60,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 664 499,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 664 499,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 664 499,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 760 112,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 60 056,3 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 056,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 056,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 912,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 086,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58,0 | |||
4 | Образование | 376 147,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 368 794,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 368 794,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 146 858,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 221 936,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 7 353,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 353,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 353,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 16 975,0 | |||
02 | Социальная помощь | 16 975,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 975,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 16 975,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 455,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 66 455,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 455,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 951,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 247,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 256,7 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 233,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 33 089,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 089,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 089,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 144,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 205 524,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 205 524,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 205 524,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 155,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 204 369,0 | |||
15 | Трансферты | 1 721,7 | |||
01 | Трансферты | 1 721,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 721,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 721,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 288,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 12 288,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 288,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 288,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 288,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 288,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 |
|
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 207 415,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 500,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 845,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 845,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 655,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 6 285,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 250,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 190 915,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 190 915,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 190 915,6 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 214 256,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 40 414,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 414,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 414,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 198,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 216,0 | |||
4 | Образование | 78 708,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 78 708,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 708,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 71 391,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 7 317,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 645,0 | |||
02 | Социальная помощь | 1 645,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 645,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 645,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 128,9 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 10 128,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 128,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 595,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 924,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 609,9 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 534,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 11 390,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 390,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 390,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 144,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 71 826,6 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 71 826,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 826,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 210,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 71 616,6 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
01 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 841,3 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 6 841,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 841,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 841,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 841,3 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 841,3 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 |
|
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 200 039,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 675,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 785,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 785,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 890,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |||
3 | Земельный налог | 113,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 733,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 147,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 147,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 147,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 196 217,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 196 217,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 196 217,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 201 640,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 31 285,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 285,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 285,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 508,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 777,0 | |||
4 | Образование | 32 262,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 29 268,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 994,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 994,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 994,0 | |||
5 | Здравоохранение | 49,0 | |||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 49,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 49,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 474,9 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 8 474,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 474,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 164,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 810,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,9 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 560,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 10 416,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 416,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 416,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 144,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 116 785,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 116 785,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 785,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 252,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 116 533,0 | |||
13 | Прочие | 2 225,0 | |||
09 | Прочие | 2 225,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 225,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 225,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 601,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 1 601,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 601,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 601,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 601,9 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 601,9 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 496 005,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 925,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 835,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 835,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 090,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 850,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 040,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 487 080,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 487 080,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 487 080,8 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 511 099,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 109 031,8 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 109 031,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 031,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 031,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 984,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 78 016,8 | |||
4 | Образование | 188 254,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 188 254,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 188 254,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 107 767,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 80 487,0 | |||
5 | Здравоохранение | 50,0 | |||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 983,0 | |||
02 | Социальная помощь | 1 983,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 983,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 983,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 957,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 29 957,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 957,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 080,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 810,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 067,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 797,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 21 653,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 653,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 653,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 144,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 150 671,4 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 150 671,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 671,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 150 371,4 | |||
13 | Прочие | 4 355,0 | |||
09 | Прочие | 4 355,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 355,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 355,0 | |||
15 | Трансферты | 5 000,0 | |||
01 | Трансферты | 5 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 000,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -15 093,4 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 15 093,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 093,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 093,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 093,4 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 093,4 |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 | |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 209 434,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 598,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 343,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 343,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 255,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 231,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 167,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 857,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 195 836,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 836,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 195 836,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 217 264,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 29 290,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 290,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 174,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 116,0 | |||
4 | Образование | 120 937,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 120 937,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 937,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 120 937,0 | |||
5 | Здравоохранение | 50,0 | |||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 041,0 | |||
02 | Социальная помощь | 2 041,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 041,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 041,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 128,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 17 128,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 128,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 764,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 170,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 194,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 018,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 23 875,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 875,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 875,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 936,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 16 936,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 936,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 559,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 377,0 | |||
13 | Прочие | 6 864,0 | |||
09 | Прочие | 6 864,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 864,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 864,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -7 830,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 7 830,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 830,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 830,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 830,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 830,0 |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 | |
Приложение 6 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 109 607,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 916,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 716,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 150,0 | |||
3 | Земельный налог | 800,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 766,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 105 691,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 105 691,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 105 691,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 110 460,1 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 29 502,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 502,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 502,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 386,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 116,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 631,0 | |||
02 | Социальная помощь | 1 631,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 631,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 631,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 743,1 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 743,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 743,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 796,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 026,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 921,1 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 861,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 9 718,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 718,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 718,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 55 853,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 55 853,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 853,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 429,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55 424,0 | |||
13 | Прочие | 1 870,0 | |||
09 | Прочие | 1 870,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 870,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 870,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -853,1 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 853,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 853,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 853,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 853,1 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 853,1 |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 | |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 101 121,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 302,0 | |||
01 | Подоходный налог | 735,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 735,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 567,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 262,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 235,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 819,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 819,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 819,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 104 473,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 27 554,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 554,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 554,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 186,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 368,0 | |||
4 | Образование | 1 921,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 921,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 921,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 921,0 | |||
5 | Здравоохранение | 47,0 | |||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 47,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 47,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 020,2 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 14 020,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 020,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 926,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 796,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 298,2 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 423,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 15 280,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 280,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 280,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 41 887,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 41 887,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 887,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 226,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41 661,0 | |||
13 | Прочие | 3 621,0 | |||
09 | Прочие | 3 621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 621,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 621,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 352,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 3 352,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 352,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 352,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 352,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 352,2 |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 28 мая 2019 года № 234-42/1 | |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 102 512,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 437,0 | |||
01 | Подоходный налог | 250,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 187,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 125,0 | |||
3 | Земельный налог | 280,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 782,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 519,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 69,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 69,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 450,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 450,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 556,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 556,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 556,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 103 339,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 934,2 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 934,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 934,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 351,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 583,0 | |||
4 | Образование | 31 739,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 29 268,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 471,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 471,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 471,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 462,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 16 462,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 462,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 337,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 891,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 234,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 753,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 17 610,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 610,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 610,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 244,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 244,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 244,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 244,0 | |||
13 | Прочие | 3 101,0 | |||
09 | Прочие | 3 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 101,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 101,0 | |||
15 | Трансферты | 106,7 | |||
01 | Трансферты | 106,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 106,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -827,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 827,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 827,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 827,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 827,9 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 827,9 |