О бюджете поселка Тасбогет на 2020-2022 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 30 декабря 2019 года № 7068. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 649 497 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 65 936 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 582 436 тысяч тенге;

      2) расходы – 659 823,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 326,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 326,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 10 326,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 406-72/3 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Тасбогет в суме на 2020 год – 498 183 тысяч тенге, на 2021 год – 497 420 тысяч тенге, на 2022 год – 499 068 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2020 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХХІV
сессии Кызылординского городского
маслихата, секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года №283-54/1

Бюджет поселка Тасбугет на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 406-72/3 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

649 497,0

1



Налоговые поступления

65 936,0


01


Подоходный налог

8 004,7



2

Индивидуальный подоходный налог

8004,7


04


Hалоги на собственность

57 904,0



1

Hалоги на имущество

1000,0



3

Земельный налог

10 165,0



4

Hалог на транспортные средства

46 739,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

27,3

2



Неналоговые поступления

1 125,0


01


Доходы от государственной собственности

59,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 066,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 066,0

4



Поступления трансфертов

582 436,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

582 436,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

582 436,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

659 823,4

01




Государственные услуги общего характера

44 120,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 120,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 120,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 716,4




022

Капитальные расходы государственного органа

403,9

04




Образование

470 175,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

462 180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

462 180,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

174 209,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

287 971,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7 995,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 995,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 995,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

22 631,0


2



Социальная помощь

22 631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 631,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 631,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

74 869,0


3



Благоустройство населенных пунктов

74 869,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 869,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 814,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

34 866,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 188,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40 335,0


1



Деятельность в области культуры

40 184,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 184,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40 184,0


2



Спорт

151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

151,0

12




Транспорт и коммуникации

7 663,9


1



Автомобильный транспорт

7 663,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 663,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 163,9




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 500,0

15




Трансферты

29,2


1



Трансферты

29,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

29,2





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-10 326,4





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

10 326,4

7




Поступления займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



2


Договоры займа

0,0




04

Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10 326,4


01



Остатки бюджетных средств

10 326,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

10 326,4

  Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1

Бюджет поселка Тасбогет на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

585 684,0

1



Налоговые поступления

87 440,0


01


Подоходный налог

26 266,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26 266,0


04


Hалоги на собственность

60 926,0



1

Hалоги на имущество

1 050,0



3

Земельный налог

14 180,0



4

Hалог на транспортные средства

45 696,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

248,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

248,0

2



Неналоговые поступления

824,0


01


Доходы от государственной собственности

227,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

227,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

597,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

597,0

4



Поступления трансфертов

497 420,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

497 420,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

497 420,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

585 684,0

01





Государственные услуги общего характера

42 777,0


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 777,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 777,0




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 777,0

04





Образование

439 628,0


1




Дошкольное воспитание и обучение

431 396,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

431 396,0




004


Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

162 525,0




041


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

268 871,0


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

8 232,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 232,0




005


Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 232,0

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

18 375,0


2




Социальная помощь

18 375,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 375,0




003


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

18 375,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

46 920,0


3




Благоустройство населенных пунктов

46 920,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 920,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

9 412,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

36 655,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

853,0

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

36 710,0


1




Деятельность в области культуры

36 551,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 551,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

36 551,0


2




Спорт

159,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

159,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

159,0

12





Транспорт и коммуникации

1 274,0


1




Автомобильный транспорт

1 274,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 274,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 274,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства







5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7





Поступления займов

0,0

16





Погашение займов

0,0

8





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1

Бюджет поселка Тасбогет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

590 862,0

1



Налоговые поступления

90 938,0


01


Подоходный налог

27 317,0



2

Индивидуальный подоходный налог

27 317,0


04


Hалоги на собственность

63 363,0



1

Hалоги на имущество

1 092,0



3

Земельный налог

14 747,0



4

Hалог на транспортные средства

47 524,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

258,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

258,0

2



Неналоговые поступления

856,0


01


Доходы от государственной собственности

236,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

236,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

620,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

620,0

4



Поступления трансфертов

499 068,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

499 068,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

499 068,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

590 862,0

01





Государственные услуги общего характера

43 046,0


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 046,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 046,0




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 046,0

04





Образование

442 257,0


1




Дошкольное воспитание и обучение

433 825,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

433 825,0




004


Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

163 904,0




041


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

269 921,0


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

8 432,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 432,0




005


Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 432,0

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

18 413,0


2




Социальная помощь

18 413,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 413,0




003


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

18 413,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

48 798,0


3




Благоустройство населенных пунктов

48 798,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 798,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

9 789,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 121,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

888,0

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

37 024,0


1




Деятельность в области культуры

36 859,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 859,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

36 859,0


2




Спорт

165,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

165,0

12





Транспорт и коммуникации

1 324,0


1




Автомобильный транспорт

1 324,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 324,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 324,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

 0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7





Поступления займов

0,0

16





Погашение займов

0,0

8





Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 283-54/1

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Тасбогет на 2020 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 283-54/1 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 30 желтоқсанда № 7068 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2020-2022 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) Кірістер – 649 497 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 65 936 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 125 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 582 436 мың теңге;

      2) Шығындар – 659 823,4 мың теңге;

      3) Таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) Бюджет тапшылығы (профициті) – -10 326,4 мың теңге;

      6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 10 326,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 10 326,4 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 14.12.2020 № 406-72/3 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Тасбөгет кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2020 жылға – 498 183 мың теңге, 2021 жылға – 497 420 мың теңге, 2022 жылға – 499 068 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2020 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХХІV сессиясының
төрағасы, Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №283-54/1 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 14.12.2020 № 406-72/3 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

649 497,0

1



Салықтық түсімдер

65 936,0


01


Табыс салығы 

8 004,7



2

Жеке табыс салығы

8 004,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

57 904,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1000,0



3

Жер салығы 

10 165,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

46 739,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

27,3



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

27,3

2



Салықтық емес түсiмдер

1 125,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

59,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

59,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 066,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 066,0

4



Трансферттердің түсімдері

582 436,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

582 436,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

582 436,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

659 823,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 120,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 120,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 120,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 716,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

403,9

04




Бiлiм беру

470 175,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

462 180,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

462 180,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

174 209,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

287 971,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

7 995,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 995,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

7 995,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

22 631,0


2



Әлеуметтiк көмек

22 631,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 631,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

22 631,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

74 869,0


3



Елді-мекендерді көркейту

74 869,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 869,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 814,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

34 866,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

23 188,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

40 335,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

40 184,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 184,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40 184,0


2



Спорт

151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

151,0

12




Көлiк және коммуникация

7 663,9


1



Автомобиль көлiгi

7 663,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 663,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 163,9




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4 500,0

15




Трансферттер

29,2


1



Трансферттер

29,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

29,2





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10 326,4





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10 326,4

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




04

Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10 326,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

10 326,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 326,4

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсаны № 283-54/1 шешіміне 2-қосымша

2021 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

585 684,0

1



Салықтық түсiмдер

87 440,0


01


Табыс салығы

26 266,0



2

Жеке табыс салығы

26 266,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

60 926,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050,0



3

Жер салығы

14 180,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

45 696,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

248,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

248,00

2



Салықтық емес түсiмдер

824,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

227,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

227,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

597,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

597,0

4



Трансферттердің түсімдері

497 420,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

497 420,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

497 420,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

585 684,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 777,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 777,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 777,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 777,0

04





Бiлiм беру

439 628,0


1




Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

431 396,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

431 396,0




004


Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

162 525,0




041


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

268 871,0


2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

8 232,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 232,0




005


Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

8 232,0

06





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

18 375,0


2




Әлеуметтiк көмек

18 375,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 375,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

18 375,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 920,0


3




Елді-мекендерді көркейту

46 920,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 920,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 412,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

36 655,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

853,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

36 710,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

36 551,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 551,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

36 551,0


2




Спорт

159,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

159,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

159,0

12





Көлiк және коммуникация

1 274,0


1




Автомобиль көлiгi

1 274,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 274,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 274,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

 0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсаны № 283-54/1 шешіміне 3- қосымша

2022 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

590 862,0

1



Салықтық түсiмдер

90 938,0


01


Табыс салығы

27 317,0



2

Жеке табыс салығы

27 317,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

63 363,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 092,0



3

Жер салығы

14 747,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

47 524,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

258,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

258,0 0

2



Салықтық емес түсiмдер

856,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

236,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

236,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

620,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

620,0

4



Трансферттердің түсімдері

499 068,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

499 068,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

499 068,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

590 862,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 046,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43 046,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 046,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 046,0

04





Бiлiм беру

442 257,0


1




Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

433 825,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

433 825,0




004


Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

163 904,0




041


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

269 921,0


2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

8 432,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 432,0




005


Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

8 432,0

06





Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

18 413,0


2




Әлеуметтiк көмек

18 413,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 413,0




003


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

18 413,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48 798,0


3




Елді-мекендерді көркейту

48 798,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 798,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 789,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 121,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

888,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

37 024,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

36 859,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 859,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

36 859,0


2




Спорт

165,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

165,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

165,0

12





Көлiк және коммуникация

1 324,0


1




Автомобиль көлiгi

1 324,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 324,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 324,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсаны № 283-54/1 шешіміне 4-қосымша

2020 жылға арналған Тасбөгет кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру