О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 декабря 2019 года № 29/310. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 23 декабря 2019 года № 4066

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2019 года № 32/379 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4054) Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 21/237 "О бюджете города Актау на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3773, опубликовано 18 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 600 131,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 209 962,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 112 069,2 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 148 438,2 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 16 129 661,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 162 800 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 362 739,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 2 363 787,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 1 048 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 74 592,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 74 592,1 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 2 363 787,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 448 096 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 716,4 тысяч тенге.";

      в пункте 2:

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 81,2 процентов.";

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1 112 530 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      "315 133 тысяч тенге – на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства;";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Осуществляющий полномочия председателя сессии, секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 12 декабря 2019 года №29/310
  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Бюджет города Актау на 2019 год

Категория


Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс 




Наименование




1 . ДОХОДЫ

40 600 131,6

1



Налоговые поступления

23 209 962,7


01


Подоходный налог

9 931 115,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 931 115,4


03


Социальный налог

6 251 110,7



1

Социальный налог

6 251 110,7


04


Hалоги на собственность

5 488 252,9



1

Hалоги на имущество

3 058 343,0



3

Земельный налог

505 439,0



4

Hалог на транспортные средства

1 924 340,0



5

Единый земельный налог

130,9


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

897 903,7



2

Акцизы

118 386,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

332 690,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

387 000,0



5

Налог на игорный бизнес

59 826,9


07


Прочие налоги

3 529,0



1

Прочие налоги

3 529,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

638 051,0



1

Государственная пошлина

638 051,0

2



Неналоговые поступления

112 069,2


01


Доходы от государственной собственности

47 466,6



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

6 200,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

8,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

41 237,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,8



9

Прочие доходы от государственной собственности

20,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

13,3



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

13,3


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,7



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11,7


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

24 354,6



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

24 354,6


06


Прочие неналоговые поступления

40 223,0



1

Прочие неналоговые поступления

40 223,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 148 438,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

431 149,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

431 149,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

717 288,5



1

Продажа земли

599 997,5



2

Продажа нематериальных активов

117 291,0

4



Поступления трансфертов

16 129 661,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 129 661,5



2

Трансферты из областного бюджета

16 129 661,5






Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

38 162 800,0

01



Государственные услуги общего характера

330 675,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 146,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

23 556,0



003

Капитальные расходы государственного органа

590,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

180 353,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

177 662,9



003

Капитальные расходы государственного органа

2 690,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

58 359,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

40 625,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 007,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

15 280,9



018

Капитальные расходы государственного органа

446,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 503,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

30 503,5


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

6 078,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

6 078,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 008,8



040

Развитие объектов государственных органов

1 008,8


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

30 225,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

30 198,7



003

Капитальные расходы государственного органа

27,0

02



Оборона

40 963,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

40 963,6



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

40 963,6

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

83 238,7


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

48 345,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

48 345,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

34 893,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

33 117,5



003

Капитальные расходы государственного органа

1 776,2

04



Образование

15 889 522,9


464


Отдел образования района (города областного значения)

14 927 234,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

58 359,0



003

Общеобразовательное обучение

9 124 106,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

533 297,0



006

Дополнительное образование для детей

488 648,3



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

28 753,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 294 773,0



012

Капитальные расходы государственного органа

334,4



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

48 327,3



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

946,9



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 246 563,8



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

103 126,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

533 418,1



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

533 418,1


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

428 870,1



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

428 870,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 302 457,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 302 037,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

98 139,8



002

Программа занятости

280 462,0



005

Государственная адресная социальная помощь

1 130 770,0



006

Оказание жилищной помощи

98 538,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 170 797,3



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 171,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 507,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

186 570,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

263 464,6



021

Капитальные расходы государственного органа

650,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

50 067,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

3 900,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

199,7



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

199,7


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220,5



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

220,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 800 423,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 852 897,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

383 427,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 633 335,5



005

Развитие коммунального хозяйства

3 093,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

807 306,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

25 736,3


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

20 664,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

20 664,4


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 926 861,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

65 748,1



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 900 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

838 338,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

220 697,6



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

793 591,2



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 718,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 402 857,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 695 911,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

697 186,9


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

435 932,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 390,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

357 109,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

50 533,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 459,5



010

Капитальные расходы государственного органа

1 440,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

160 843,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 720,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 700,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

94 969,2



006

Капитальные расходы государственного органа

453,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 000,0



011

Развитие объектов культуры

5 000,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

95 410,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

59 338,9



003

Капитальные расходы государственного органа

277,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

12 795,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 779 276,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 779 276,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

941 727,0



036

Развитие газотранспортной системы

837 549,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

103 008,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

783,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

783,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

52 173,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

22 608,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 900,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 375,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

21 290,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

50 052,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

44 724,9



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

3 470,4



007

Капитальные расходы государственного органа

1 856,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

126 706,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

58 520,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

58 520,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

68 186,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 218,1



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

24 964,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 004,6

12



Транспорт и коммуникации

1 683 265,5


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 683 265,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

40 339,9



003

Капитальные расходы государственного органа

181 560,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

743 451,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

717 602,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

312,0

13



Прочие

40 588,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 868,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 944,3



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

7 751,0



066

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

2 173,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 230,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

2 230,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

10 201,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

10 201,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

15 289,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 289,0

14



Обслуживание долга

8 006,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 006,9



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

8 006,9

15



Трансферты

277 480,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

277 480,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 415,1



038

Субвенции

276 065,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 362 739,5




Бюджетные кредиты

2 363 787,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 360 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 360 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 360 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 787,5


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 787,5



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 787,5




Погашение бюджетных кредитов

1 048,0

5



Погашение бюджетных кредитов

1 048,0


01


Погашение бюджетных кредитов

1 048,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 048,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

74 592,1




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-74 592,1

7



Поступления займов

2 363 787,5


01


Внутренние государственные займы

2 363 787,5



2

Договоры займа

2 363 787,5

16



Погашение займов

2 448 096,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 448 096,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 448 096,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

9 716,4


01


Остатки бюджетных средств

9 716,4



Свободные остатки бюджетных средств

9 716,4

  Приложение 2
  к решению Актауского городского маслихата
  от 12 декабря 2019 года №29/310
  Приложение 4
  к решению Актауского городского маслихата
  от 29 декабря 2018 года №21/237

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2019-2021 годов

Наименование

2019

2020

2021

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

276 065,0

68 304,0

66 298,0

Село Умирзак

276 065,0

68 304,0

66 298,0


Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 21/237 "2019-2021 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 29/310 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 23 желтоқсанда № 4066 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 32/379 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4054 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 21/237 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3773 болып тіркелген, 2019 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 600 131,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 23 209 962,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 112 069,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1 148 438,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 16 129 661,5 мың теңге;

      2) шығындар – 38 162 800 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 362 739,5 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 2 363 787,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 048 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 74 592,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 74 592,1 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 2 363 787,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 448 096 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 9 716,4 мың теңге.";

      2 тармақта:

      үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 81,2 пайыз.";

      3 тармақта:

      бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "1 112 530 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;";

      алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "315 133 мың теңге − нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың Бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға;";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, оның Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      4. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасының өкілеттігін жүзеге асырушы, Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы С. Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 29/310 шешіміне 1 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2018 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 21/237 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

40 600 131,6

1



Салықтық түсімдер

23 209 962,7


01


Табыс салығы

9 931 115,4



2

Жеке табыс салығы

9 931 115,4


03


Әлеуметтiк салық

6 251 110,7



1

Әлеуметтік салық

6 251 110,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 488 252,9



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 058 343,0



3

Жер салығы

505 439,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 924 340,0



5

Бірыңғай жер салығы

130,9


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

897 903,7



2

Акциздер

118 386,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

332 690,8



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

387 000,0



5

Ойын бизнесіне салық

59 826,9


07


Басқа да салықтар

3 529,0



1

Басқа да салықтар

3 529,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

638 051,0



1

Мемлекеттік баж

638 051,0

2



Салықтық емес түсiмдер

112 069,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

47 466,6



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

6 200,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

8,8



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

41 237,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,8



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

20,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

13,3



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

13,3


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

11,7



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

11,7


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24 354,6



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24 354,6


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

40 223,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

40 223,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 148 438,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

431 149,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

431 149,7


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

717 288,5



1

Жерді сату

599 997,5



2

Материалдық емес активтерді сату

117 291,0

4



Трансферттердің түсімдері

16 129 661,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 129 661,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 129 661,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

38 162 800,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

330 675,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 146,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 556,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

180 353,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

177 662,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 690,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

58 359,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 625,1



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 007,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

15 280,9



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

446,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 503,5



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 503,5


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

6 078,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 078,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 008,8



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 008,8


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

30 225,7



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 198,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27,0

02



Қорғаныс

40 963,6


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

40 963,6



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

40 963,6

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

83 238,7


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

48 345,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

48 345,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

34 893,7



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 117,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 776,2

04



Білім беру

15 889 522,9


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

14 927 234,7



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 359,0



003

Жалпы білім беру

9 124 106,0



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

533 297,0



006

Балаларға қосымша білім беру

488 648,3



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

28 753,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 294 773,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

334,4



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

48 327,3



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

946,9



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 246 563,8



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

103 126,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

533 418,1



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

533 418,1


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

428 870,1



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

428 870,1

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 302 457,2


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 302 037,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 139,8



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

280 462,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 130 770,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

98 538,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 170 797,3



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

15 171,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 507,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

186 570,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

263 464,6



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

50 067,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

3 900,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

199,7



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

199,7


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

220,5



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

220,5

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

13 800 423,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 852 897,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

383 427,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 633 335,5



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

3 093,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

807 306,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

25 736,3


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

20 664,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 664,4


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 926 861,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

65 748,1



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 900 000,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

838 338,2



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

220 697,6



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

793 591,2



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

9 718,0



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 402 857,3



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 695 911,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

697 186,9


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

435 932,5



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 390,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

357 109,5



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

50 533,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

6 459,5



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 440,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

160 843,5



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 720,9



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 700,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

94 969,2



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

453,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

5 000,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

95 410,9



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

59 338,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

277,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

23 000,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

12 795,0

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 779 276,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 779 276,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

941 727,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

837 549,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

103 008,1


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

783,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

783,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

52 173,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 608,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 900,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 375,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

21 290,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

50 052,1



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 724,9



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

3 470,4



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 856,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

126 706,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58 520,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 520,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

68 186,7



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 218,1



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

24 964,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 004,6

12



Көлік және коммуникация

1 683 265,5


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 683 265,5



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 339,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

181 560,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

743 451,6



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

717 602,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

312,0

13



Басқалар

40 588,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 868,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 944,3



026

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 751,0



066

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 173,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 230,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

2 230,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

10 201,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

10 201,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

15 289,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

15 289,0

14



Борышқа қызмет көрсету

8 006,9


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8 006,9



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 006,9

15



Трансферттер

277 480,1


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

277 480,1



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 415,1



038

Субвенциялар

276 065,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

2 362 739,5




Бюджеттік кредиттер

2 363 787,5

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

2 360 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 360 000,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 360 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 787,5


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 787,5



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 787,5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 048,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 048,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 048,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 048,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

74 592,1




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-74 592,1

7



Қарыздар түсімдері

2 363 787,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

2 363 787,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

2 363 787,5

16



Қарыздарды өтеу

2 448 096,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 448 096,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 448 096,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

9 716,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

9 716,4



 1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

9 716,4





9 716,4

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 29/310 шешіміне 2 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2018 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 21/237 шешіміне 4 қосымша

Қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджеттері арасындағы 2019-2021 жылдардың үш жылдық кезеңге жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

Атауы

2019

2020

2021

Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі

276 065,0

68 304,0

66 298,0





Өмірзақ ауылы

276 065,0

68 304,0

66 298,0