В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 18 марта 2019 года № 29/234 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3849), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года №28/229 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3805, опубликовано 5 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 606 568,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 140 070,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 825,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 456 673,0 тысяч тенге;
2) затраты - 1 640 537,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 33 969,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 33 969,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 33 969,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2019 год выделена субвенция в сумме 1 456 673,0 тысяч тенге, в том числе:
селу Акшукур – 488 794,7 тысяч тенге;
селу Баутино – 170 626,7 тысяч тенге;
сельскому округу Сайын Шапагатова – 298 378,5 тысяч тенге;
селу Таушык – 174 900,3 тысяч тенге;
городу Форт-Шевченко – 323 972,8 тысяч тенге.";
приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Б.Төлешов |
Секретарь Тупкараганского районного маслихата | А.Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
№ 29/240 от 1 апреля 2019 года | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата №28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Акшукур на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 531 653,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 39 809,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 24 809,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 100,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 050,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 550,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 550,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 488 794,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 488 794,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 488 794,7 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 533 583,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 239,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 239,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 239,0 | ||||||
04 | Образование | 341 032,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341 032,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 269 032,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 72 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 500,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 107 920,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 920,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 500,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 892,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 892,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 092,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 929,3 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 929,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 1 929,3 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
№ 29/240 от 1 апреля 2019 года | |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата №28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Баутино на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 202 568,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 30 642,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 642,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 633,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 300,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 170 626,7 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 170 626,7 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 170 626,7 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 220 124,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 200,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 200,0 | ||||||
04 | Образование | 154 324,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 154 324,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 120 144,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 34 180,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 200,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 200,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 500,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 500,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 17 555,3 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 17 555,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 17 555,3 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
№ 29/240 от 1 апреля 2019 года | |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 320 287,5 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 20 409,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 12 000,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 409,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 600,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 500,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 500,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 298 378,5 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298 378,5 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 298 378,5 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 320 828,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 201,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 201,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 201,0 | ||||||
04 | Образование | 159 381,6 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159 381,6 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 138 061,6 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 21 320,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 400,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 400,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 400,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 125 545,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 545,4 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 100 825,4 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 720,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
| ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -540,5 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 540,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 540,5 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
№ 29/240 от 1 апреля 2019 года | |
Приложение 10 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет села Таушык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 197 280,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 21 180,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 580,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 580,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 600,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 33,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 400,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 167,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 200,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 174 900,3 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 174 900,3 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 174 900,3 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 198 128,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 625,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 625,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 625,0 | ||||||
04 | Образование | 113 304,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 304,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 113 304,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 164,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 164,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 164,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 014,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 014,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 014,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 021,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 021,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 021,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 847,7 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 847,7 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 847,7 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
№ 29/240 от 1 апреля 2019 года | |
Приложение 13 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата № 28/229 | |
от 23 января 2019 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 354 777,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 28 030,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 14 812,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 812,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 13 218,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 500,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 318,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 12 400,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 775,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 775,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 775,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 323 972,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 323 972,8 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 323 972,8 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 367 874,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 456,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 456,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 456,0 | ||||||
04 | Образование | 212 762,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 212 762,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 209 762,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 605,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 605,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 605,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 051,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 051,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 539,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 512,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 13 096,2 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 13 096,2 | |||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 13 096,2 |