О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 18 декабря 2019 года № 36/285. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 19 декабря 2019 года № 4061

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 10 декабря 2019 года № 32/379 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4054), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3797, опубликовано 1 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019 – 2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 062 986,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 571 735,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 35 524,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 92 872,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 362 854,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 152 406,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 74 483,7 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 87 112,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 12 628,8 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -163 903,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 163 903,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 87 112,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 12 628,8 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 89 419,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А.Тулеумаганбетов
      Секретарь маслихата А.Досанова

  Приложение
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 36/285
  от 18 декабря 2019 года
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата № 28/227
  от 23 января 2019 года

Районный бюджет на 2019 год

Катего рия

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

9 062 986,7

1



Налоговые поступления

4 571 735,8


01


Подоходный налог

697 375,7



2

Индивидуальный подоходный налог

697 375,7


03


Социальный налог

600 098,0



1

Социальный налог

600 098,0


04


Hалоги на собственность

3 125 102,1



1

Hалоги на имущество

3 092 355,7



3

Земельный налог

12 951,7



4

Hалог на транспортные средства

19 016,7



5

Единый земельный налог

778,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

141 158,0



2

Акцизы

2 269,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

127 403,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

11 216,0



5

Налог на игорный бизнес

270,0


07


Прочие налоги

10,0



1

Прочие налоги

10,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 992,0



1

Государственная пошлина

7 992,0

2



Неналоговые поступления

35 524,2


01


Доходы от государственной собственности

8 386,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 836,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

165,8


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 205,4



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 205,4


06


Прочие неналоговые поступления

25 932,0



1

Прочие неналоговые поступления

25 932,0

3



Поступления от продажи основного капитала

92 872,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 787,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 787,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

85 085,0



1

Продажа земли

75 026,0



2

Продажа нематериальных активов

10 059,0

4



Поступления трансфертов

4 362 854,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 362 854,7



2

Трансферты из областного бюджета

4 362 854,7

Функцио нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

9 152 406,6

01



Государственные услуги общего характера

433 911,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

26 560,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 930,0



003

Капитальные расходы государственного органа

630,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

142 882,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

142 641,0



003

Капитальные расходы государственного органа

241,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

28 828,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

28 828,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

784,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

784,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

81 924,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 924,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 133,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

61 895,0



015

Капитальные расходы государственного органа

238,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 586,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 586,8


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

24 886,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 886,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

35 328,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

35 328,0

02



Оборона

12 095,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 095,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 095,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 952,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 952,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 952,0

04



Образование

3 533 641,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

31 053,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

31 053,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

19 794,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

19 794,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 172 433,0



003

Общеобразовательное обучение

3 042 457,0



006

Дополнительное образование для детей

129 976,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

121 322,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

121 322,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

189 039,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

41 306,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

123 546,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

6 000,0



012

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

6 068,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 119,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

445 528,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 244,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 244,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

214 278,0



010

Государственная адресная социальная помощь

214 278,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 258,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 258,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

223 111,0



004

Программа занятости

35 111,0



006

Оказание социальный помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 174,0



007

Оказание жилищной помощи

90,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 604,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

149 792,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

225,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 254,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

13 550,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

19 311,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 637,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

2 637,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 656 095,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

109 638,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

109 638,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 525 860,



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

675 828,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 048 691,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

800 341,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

20 597,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

16 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 197,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

209 454,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 787,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 787,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

58 358,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

58 358,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

938,0



008

Развитие объектов спорта

938,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

14 940,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

4 724,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 195,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7 021,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

55 759,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

31 362,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

19 777,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 620,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

59 781,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

23 481,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

36 300,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

891,0



023

Развития объекта туризма

891,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

104 370,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 541,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 541,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

87 629,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

83 629,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

4 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

200,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

200,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 930,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 930,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 930,0

12



Транспорт и коммуникации

78 492,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

0,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

78 492,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

63 689,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

14 803,0

13



Прочие

325 588,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

94 982,0



008

Разработка или корректировка , а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное соправождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

0,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

94 982,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

230 606,0



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

230 606,0

14



Обслуживание долга

165,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

165,8



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

165,8

15



Трансферты

1 319 184,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 319 184,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

15,9



038

Субвенции

1 319 168,1




3. Чистое бюджетное кредитование

74 483,7

3



Бюджетные кредиты

87 112,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

87 112,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

87 112,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

87 112,5

5



Погашение бюджетных кредитов

12 628,8


01


Погашение бюджетных кредитов

12 628,8



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

12 628,8




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 163 903,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

163 903,6

7



Поступления займов

87 112,5


01


Внутренние государственные займы

87 112,5



2

Договоры займа

87 112,5

16



Погашение займов

12 628,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 628,8



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

12 628,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

89 419,9


01


Остатки бюджетных средств

89 419,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

89 419,9


Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/227 "2019 - 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 18 жетоқсандағы № 36/285 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 19 желтоқсанда № 4061 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 32/379 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 22/265 "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4054 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019 – 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 28/227 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3797 болып тіркелген, 2019 жылғы 1 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019 – 2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 062 986,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 571 735,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 35 524,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 92 872,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 4 362 854,7 мың теңге;

      2) шығындар – 9 152 406,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 74 483,7 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 87 112,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 12 628,8 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 163 903,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 163 903,6 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 87 112,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 12 628,8 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 89 419,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Кельбетова Э.) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы К.Озгамбаев) жүктелсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А.Тулеумаганбетов
      Мәслихат хатшысы А.Досанова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 18 желтоқсандағы
  № 36/285 шешіміне
  қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 23 қаңтардағы
  № 28/227 шешіміне
  1 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

9 062 986,7

1



Салықтық түсiмдер

4 571 735,8


01


Табыс салығы

697 375,7



2

Жеке табыс салығы

697 375,7


03


Әлеуметтiк салық

600 098,0



1

Әлеуметтiк салық

600 098,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 125 102,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 092 355,7



3

Жер салығы

12 951,0



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

19 016,7



5

Бiрыңғай жер салығы

778,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

141 158,0



2

Акциздер

2 269,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

127 403,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

11 216,0



5

Ойын бизнесіне салық

270,0


07


Басқа да салықтар

10,0




Басқа да салықтар

10,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

7 992,0



1

Мемлекеттiк баж

7 992,0

2



Салықтық емес түсiмдер

35 524,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 386,8



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 836,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

165,8


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 205,4



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 205,4


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

25 932,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

25 932,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

92 872,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 787,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 787,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

85 085,0



1

Жерді сату

75 026,0



2

Материалдық емес активтерді сату

10 059,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

4 362 854,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 362 854,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 362 854,7

Функцио налдық топ

Бюджеттік бағдарламалар дың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

9 152 406,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

433 911,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

26 560,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 930,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

630,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

142 882,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

142 641,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

241,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 828,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 828,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

784,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

784,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

81 924,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 924,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

8 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 133,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 895,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

238,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 586,8



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 586,8


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

24 886,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 886,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

35 328,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 328,0

02



Қорғаныс

12 095,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 095,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 095,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 952,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 952,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

7 952,0

04



Бiлiм беру

3 533 641,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 053,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

31 053,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

19 794,0



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

19 794,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 172 433,0



003

Жалпы білім беру

3 042 457,0



006

Балаларға қосымша білім беру

129 976,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

121 322,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

121 322,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

189 039,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 306,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

123 546,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

6 000,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1000,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

6 068,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

11 119,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

445 528,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 244,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

4 244,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

214 278,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

214 278,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 258,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

1 258,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

223 111,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

35 111,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

1 174,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

90,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 604,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

149 792,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

225,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 254,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

13 550,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

19 311,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 637,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

2 637,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 656 095,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

109 638,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

109 638,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 525 860,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

675 828,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 048 691,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

800 341,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 597,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 197,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

209 454,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 787,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

18 787,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

58 358,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

58 358,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

938,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

938,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

14 940,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

4 724,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 195,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

7 021,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

55 759,0



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 362,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

19 777,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 620,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

59 781,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 481,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

36 300,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

891,0



023

Туризм объектілерін дамыту

891,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

104 370,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 541,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

16 541,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

87 629,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 629,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

200,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

200,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 930,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 930,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 930,0

12



Көлiк және коммуникация

78 492,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

78 492,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

63 689,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

14 803,0

13



Басқалар

325 588,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

94 982,0



008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік – жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай –ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік- жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

0,0



026

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

94 982,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

230 606,0



077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

230 606,0

14



Борышқа қызмет көрсету

165,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

165,8



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

165,8

15



Трансферттер

1 319 184,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 319 184,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

15,9



038

Субвенциялар

1 319 168,1




3. Таза бюджеттік кредиттеу

74 483,7

3



Бюджеттік кредиттер

87 112,5

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

87 112,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

87 112,5



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

87 112,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

12 628,8


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

12 628,8



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

12 628,8




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 163 903,6




6. Бюджет тапшылығын (профицитін қолдану)

163 903,6

7



Қарыздар түсімдері

87 112,5


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

87 112,5



2

Қарыз алу келісім-шарттары

87 112,5

16



Қарыздарды өтеу

12 628,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 628,8



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

12 628,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

89 419,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

89 419,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

89 419,9