В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 19 марта 2019 года №38/384 "О внесении изменений в решение районного маслихата от 14 января 2019 года №35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3794), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 25 января 2019 года №36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3800, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 31 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:
доходы – 3 449 085,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 483 566,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 702,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 2 964 817,8 тысяч тенге;
2) затраты – 3 454 886,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 800,2 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2019 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 964 817,8 тысяч тенге, в том числе:
сельскому округу Атамекен – 394 671,0 тысяч тенге;
cельскому округу Баскудык - 530 399,9 тысяч тенге;
cельскому округу Батыр – 400 492,2 тысяч тенге;
cеле Баянды – 217 713,0 тысяч тенге;
cельскому округу Даулет – 228 788,0 тысяч тенге;
cельскому округу Кызылтобе – 460 856,0 тысяч тенге;
cеле Мангистау – 731 897,7 тысяч тенге.".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | А. Укибаев |
Секретарь Мунайлинского районного маслихата | Б. Назар |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 483 760,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 89 089,0 | ||
01 | Подоходный налог | 66 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 66 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 089,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 889,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 400,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 394 671,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 394 671,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 394 671,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 484 378,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 320,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 320,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 846,4 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 342 226,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 342 226,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 310 738,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 31 488,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 832,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 832,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 904,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 928,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -618,9 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 618,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 618,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 618,9 |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389 | |
Приложение 2 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 638 316,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 107 917,0 | ||
01 | Подоходный налог | 65 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 65 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 417,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 827,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 39 790,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 530 399,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 530 399,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 530 399,9 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 639 195,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 870,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 870,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 210,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 659,3 | ||
04 | Образование | 491 737,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 491 737,9 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 112 024,9 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 379 713,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 687,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 687,9 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 332,9 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 355,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -878,9 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 878,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 878,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 878,9 |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389 | |
Приложение 3 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 441 621,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 41 129,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 129,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 179,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 450,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 400 492,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 400 492,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 400 492,2 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 442 037,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 033,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 033,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 533,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
04 | Образование | 302 162,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 302 162,2 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 207 416,2 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 94 746,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 091,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 091,8 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 42 590,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 179,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 321,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 750,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 750,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 750,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -415,8 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 415,8 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 415,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 415,8 |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389 | |
Приложение 4 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет села Баянды на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 248 871,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 158,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 16 158,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 480,0 | ||
3 | Земельный налог | 343,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 335,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 217 713,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 217 713,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 217 713,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 249 166,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 415,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 415,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 941,2 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 143 832,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 832,1 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 143 832,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 333,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 333,3 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 333,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 585,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 585,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 868,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 717,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -295,1 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 295,1 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 295,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 295,1 |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389 | |
Приложение 5 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 264 808,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 020,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 020,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||
3 | Земельный налог | 585,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 135,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 228 788,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 228 788,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 228 788,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 265 421,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 455,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 455,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 981,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 158 977,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 977,5 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 8 327,5 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 150 650,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 128,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 128,9 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 265,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 863,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 860,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 860,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 860,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -613,9 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 613,9 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 613,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 613,9 |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389 | |
Приложение 6 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 536 769,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 75 913,0 | ||
01 | Подоходный налог | 47 159,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 47 159,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 28 754,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 694,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 000,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 060,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 460 856,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 460 856,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 460 856,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 537 772,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 800,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 325,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 313 638,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 313 638,0 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 313 638,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 824,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 824,6 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 59 376,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 003,6 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 445,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 63 510,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 510,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63 510,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 003,6 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 003,6 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 003,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 003,6 |
Приложение 7 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 января 2019 года №36/375 |
Бюджет села Мангистау на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. ДОХОДЫ | 834 939,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 102 340,0 | ||
01 | Подоходный налог | 65 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 65 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 37 340,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 900,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 940,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 702,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 702,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 702,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 731 897,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 731 897,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 731 897,7 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 836 913,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 963,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 963,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 488,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 474,5 | ||
04 | Образование | 623 740,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 623 740,7 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 623 740,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 072,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 072,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 072,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 139 458,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 458,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 958,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 500,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 680,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 680,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 680,0 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 974,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 974,0 | |||
Поступление займов | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 974,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 974,0 |