О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 января 2019 года №36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 9 апреля 2019 года № 39/389. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 15 апреля 2019 года № 3865

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 19 марта 2019 года №38/384 "О внесении изменений в решение районного маслихата от 14 января 2019 года №35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3794), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 25 января 2019 года №36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3800, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 31 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

      доходы – 3 449 085,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 483 566,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 702,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 964 817,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 3 454 886,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 5 800,2 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2019 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 964 817,8 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 394 671,0 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 530 399,9 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 400 492,2 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 217 713,0 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 228 788,0 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 460 856,0 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 731 897,7 тысяч тенге.".

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А. Укибаев
      Секретарь Мунайлинского районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

483 760,0

1



Налоговые поступления

89 089,0


01


Подоходный налог

66 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

66 000,0


04


Hалоги на собственность

23 089,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

889,0



4

Hалог на транспортные средства

20 400,0

4



Поступления трансфертов

394 671,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

394 671,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

394 671,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

484 378,9

01



Государственные услуги общего характера

64 320,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 320,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 846,4



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

342 226,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

342 226,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

310 738,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

31 488,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

77 832,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 832,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 904,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-618,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

638 316,9

1



Налоговые поступления

107 917,0


01


Подоходный налог

65 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 500,0


04


Hалоги на собственность

42 417,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

827,0



4

Hалог на транспортные средства

39 790,0

4



Поступления трансфертов

530 399,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

530 399,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

530 399,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

639 195,8

01



Государственные услуги общего характера

72 870,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 870,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 210,7



022

Капитальные расходы государственного органа

659,3

04



Образование

491 737,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

491 737,9



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

112 024,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

379 713,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

73 687,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 687,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 332,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-878,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

441 621,2

1



Налоговые поступления

41 129,0


01


Подоходный налог

35 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 000,0


04


Hалоги на собственность

6 129,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

4 450,0

4



Поступления трансфертов

400 492,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

400 492,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

400 492,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

442 037,0

01



Государственные услуги общего характера

48 033,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 033,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 533,0



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

302 162,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

302 162,2



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

207 416,2



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

94 746,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 091,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 091,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

42 590,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 179,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 321,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

750,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

750,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-415,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

248 871,0

1



Налоговые поступления

31 158,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

16 158,0



1

Hалоги на имущество

480,0



3

Земельный налог

343,0



4

Hалог на транспортные средства

15 335,0

4



Поступления трансфертов

217 713,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

217 713,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

217 713,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

249 166,1

01



Государственные услуги общего характера

41 415,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 415,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 941,2



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

143 832,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 832,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

143 832,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 333,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 333,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 333,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 585,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 585,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

868,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 717,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-295,1




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

264 808,0

1



Налоговые поступления

36 020,0


01


Подоходный налог

25 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 000,0


04


Hалоги на собственность

11 020,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

585,0



4

Hалог на транспортные средства

10 135,0

4



Поступления трансфертов

228 788,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

228 788,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

228 788,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

265 421,9

01



Государственные услуги общего характера

49 455,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 455,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 981,0



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

158 977,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

158 977,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

8 327,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

150 650,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

56 128,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 128,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 265,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 863,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-613,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

536 769,0

1



Налоговые поступления

75 913,0


01


Подоходный налог

47 159,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 159,0


04


Hалоги на собственность

28 754,0



1

Hалоги на имущество

694,0



3

Земельный налог

1 000,0



4

Hалог на транспортные средства

27 060,0

4



Поступления трансфертов

460 856,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

460 856,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

460 856,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

537 772,6

01



Государственные услуги общего характера

66 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 800,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 325,5



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

313 638,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313 638,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

313 638,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

93 824,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 824,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

59 376,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

63 510,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 510,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

63 510,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 003,6




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 09 апреля 2019 года №39/389
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

834 939,7

1



Налоговые поступления

102 340,0


01


Подоходный налог

65 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 000,0


04


Hалоги на собственность

37 340,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

34 940,0

2



Неналоговые поступления

702,0


01


Доходы от государственной собственности

702,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

702,0

4



Поступления трансфертов

731 897,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

731 897,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

731 897,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. ЗАТРАТЫ

836 913,7

01



Государственные услуги общего характера

70 963,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 963,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 488,5



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

623 740,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

623 740,7



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

623 740,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 072,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 072,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 072,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

139 458,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 458,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

680,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 974,0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0


Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 қаңтардағы №36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 9 сәуірдегі № 39/389 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 9 сәуірде № 3865 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 19 наурыздағы №38/384 "Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 14 қаңтардағы №35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3794 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 қаңтардағы №36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3800 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 449 085,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 483 566,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 702,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша–0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 964 817,8 мың теңге;

      2) шығындар – 3 454 886,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 800,2 теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 800,2 теңге;

      бюджет қаржатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 800,2 мың теңге.";

      2 тармақ мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2019 жылға арналған ауыл, ауылдық округ бюджеттерінде аудандық бюджеттен ауыл, ауылдық округ бюджеттеріне 2 964 817,8 мың теңге көлемінде субвенция мен ағымдағы нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 394 671,0 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 530 399,9 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 400 492,2 мың теңге;

      Баянды ауылына – 217 713,0 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 228 788,0 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 460 856,0 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 731 897,7 мың теңге.".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Б. Сүлейменов).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А. Укибаев
      Аудандық мәслихат хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 09 сәуірдегі
  №39/389 шешіміне 1 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

483 760,0

1



Салықтық түсімдер

89 089,0


01


Табыс салығы

66 000,0



2

Жеке табыс салығы

66 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

23 089,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

889,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

20 400,0

4



Трансферттердің түсімдері

394 671,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

394 671,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

394 671,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

484 378,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

64 320,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 320,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 846,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

342 226,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

342 226,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

310 738,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

31 488,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

77 832,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 832,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 904,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 928,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-618,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

618,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

618,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

618,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

618,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 09 сәуірдегі
  №39/389 шешіміне 2 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

638 316,9

1



Салықтық түсімдер

107 917,0


01


Табыс салығы

65 500,0



2

Жеке табыс салығы

65 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

42 417,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

827,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

39 790,0

4



Трансферттердің түсімдері

530 399,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

530 399,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

530 399,9

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

639 195,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

72 870,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 870,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 210,7



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

659,3

04



Білім беру

491 737,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

491 737,9



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

112 024,9



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

379 713,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

73 687,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 687,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 332,9



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 355,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

900,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

900,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-878,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

878,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

878,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

878,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

878,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 09 сәуірдегі
  №39/389 шешіміне 3 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 3 қосымша

2019 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

441 621,2

1



Салықтық түсімдер

41 129,0


01


Табыс салығы

35 000,0



2

Жеке табыс салығы

35 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 129,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

500,0



3

Жер салығы

1 179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 450,0

4



Трансферттердің түсімдері

400 492,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

400 492,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

400 492,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

442 037,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

48 033,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 033,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 533,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

302 162,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

302 162,2



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

207 416,2



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

94 746,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 091,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 091,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

42 590,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 179,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 321,9

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

750,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

750,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-415,8




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

415,8




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

415,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

415,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

415,8

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 09 сәуірдегі
  №39/389 шешіміне 4 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 4 қосымша

2019 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

248 871,0

1



Салықтық түсімдер

31 158,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

16 158,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

480,0



3

Жер салығы

343,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

15 335,0

4



Трансферттердің түсімдері

217 713,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

217 713,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

217 713,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

249 166,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

41 415,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 415,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 941,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

143 832,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143 832,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

143 832,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 333,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 333,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 333,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 585,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 585,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

868,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 717,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-295,1




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

295,1




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

295,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

295,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

295,1

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 09 сәуірдегі
  №39/389 шешіміне 5 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 5 қосымша

2019 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

264 808,0

1



Салықтық түсімдер

36 020,0


01


Табыс салығы

25 000,0



2

Жеке табыс салығы

25 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 020,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

300,0



3

Жер салығы

585,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 135,0

4



Трансферттердің түсімдері

228 788,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

228 788,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

228 788,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

265 421,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

49 455,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 455,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 981,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

158 977,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

158 977,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

8 327,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

150 650,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

56 128,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 128,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26 265,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 863,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

860,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

860,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

860,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-613,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

613,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

613,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 09 сәуірдегі
  №39/389 шешіміне 6 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 6 қосымша

2019 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

536 769,0

1



Салықтық түсімдер

75 913,0


01


Табыс салығы

47 159,0



2

Жеке табыс салығы

47 159,0


04


Меншікке салынатын салықтар

28 754,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

694,0



3

Жер салығы

1 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 060,0

4



Трансферттердің түсімдері

460 856,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

460 856,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

460 856,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

537 772,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

66 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 800,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 325,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

313 638,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

313 638,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

313 638,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

93 824,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93 824,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

59 376,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 003,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 445,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

63 510,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 510,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

63 510,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 003,6




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 003,6




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 003,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 003,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 003,6

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 09 сәуірдегі
  №39/389 шешіміне 7 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 7 қосымша

2019 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. К І Р І С Т Е Р

834 939,7

1



Салықтық түсімдер

102 340,0


01


Табыс салығы

65 000,0



2

Жеке табыс салығы

65 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

37 340,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 500,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

34 940,0

2



Салықтық емес түсiмдер

702,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

702,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

702,0

4



Трансферттердің түсімдері

731 897,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

731 897,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

731 897,7

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. ШЫҒЫНДАР

836 913,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

70 963,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 963,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 488,5



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

623 740,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

623 740,7



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

623 740,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 072,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 072,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 072,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

139 458,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 458,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 958,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

680,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

680,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

680,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 974,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 974,0




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 974,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 974,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 974,0